中央政府總預算

                                                     歲出機關別預算表

經資門併計                                          中華民國九十四年度                                    單位:新台幣千元
─────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
  科                          目  │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬─────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│  說                              明
款│項│目│節│  名 稱 及 編 號  │              │              │比          較│
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  │  │  │  │0004000000        │              │              │              │                                      
4 │  │  │  │立法院主管        │     4,321,682│     4,212,963│       108,719│                                      
  │  │  │  │0004010000        │              │              │              │                                      
  │1 │  │  │立法院            │     4,321,682│     4,212,963│       108,719│                                      
  │  │  │  │3404010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │立法支出          │     4,321,682│     4,212,963│       108,719│                                      
  │  │  │  │3404010100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │     1,557,397│     1,566,978│        -9,581│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費1,092,914千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列約聘人員4人、加班值班費及技工工友 
  │  │  │  │                  │              │              │              │退職金等經費28,000千元,增列員工考績
  │  │  │  │                  │              │              │              │晉級等6,500千元,計淨減21,500千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費264,787千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列水電通訊費、士地租金、委職工
  │  │  │  │                  │              │              │              │通訊錄印製費及老舊辦公房舍修繕費等34
  │  │  │  │                  │              │              │              │,290千元,增列第五屆卸職委員及第六屆
  │  │  │  │                  │              │              │              │新任委員相關業務活動及設備等經費21,5
  │  │  │  │                  │              │              │              │97千元,計淨減12,693千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.進修訓練經費10,111千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦理各項訓練教材等經費2,900千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.檔案、文牘、收發、公共關係等秘書業務
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費51,974千元,較上年度減列郵資、檔
  │  │  │  │                  │              │              │              │案掃瞄回溯委外編目作業及拍攝委員、訪
  │  │  │  │                  │              │              │              │賓活動照片等經費9,467千元,增列拍攝 
  │  │  │  │                  │              │              │              │第六屆委員問政錄影帶等秘書業務經費5,
  │  │  │  │                  │              │              │              │500千元,計淨減3,967千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.資訊管理業務經費137,611千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列數據線路通訊費、各資訊系統主機
  │  │  │  │                  │              │              │              │及相關資訊設備維護費等31,479千元。  
  │  │  │  │3404010200        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │委員問政業務      │     2,265,865│     2,225,363│        40,502│                                      
  │  │  │  │3404010201        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │委員歲費及公費    │       547,288│       542,441│         4,847│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.委員歲費272,646千元,較上年度增列2,4
  │  │  │  │                  │              │              │              │23千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.委員公費274,642千元,較上年度增列2,4
  │  │  │  │                  │              │              │              │24千元。                            
  │  │  │  │3404010203        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │公費助理          │     1,080,000│     1,070,300│         9,700│本年度預算數1,080,000千元,係立法委員 
  │  │  │  │                  │              │              │              │公費助理酬金及相關業務經費,較上年度增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列9,700千元。                         
  │  │  │  │3404010204        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │國會交流事務      │        98,000│        95,900│         2,100│本年度預算數98,000千元,係立法委員國會
  │  │  │  │                  │              │              │              │交流事務相關經費,較上年度增列2,100千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                  
  │  │  │  │3404010205        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │委員會館          │       173,225│       159,075│        14,150│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.委員研究室經費116,430千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列水電、通訊等經費8,080千元,增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │卸任委員物品搬運費、委員研究室空間調
  │  │  │  │                  │              │              │              │整及裝潢等經費24,000千元,計淨增15,9
  │  │  │  │                  │              │              │              │20千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.委員住宿會館經費56,795千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列水電、通訊等經費1,770千元。     
  │  │  │  │3404010206        │              │              │              │                                      
  │  │  │5 │問政相關業務      │       367,352│       357,647│         9,705│本年度預算數367,352千元,係立法委員選 
  │  │  │  │                  │              │              │              │民服務等相關經費,較上年度增列9,705千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                  
  │  │  │  │3404010300        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │議事業務          │        31,141│        31,467│          -326│                                      
  │  │  │  │3404010301        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │院會議事          │        23,641│        20,921│         2,720│本年度預算數23,641千元,係議事行政經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列文具紙張及開會餐點等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │1,826千元,增列議事多媒體系統耗材等經 
  │  │  │  │                  │              │              │              │費4,546千元,計淨增2,720千元。        
  │  │  │  │3404010302        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │委員會議事        │         7,500│        10,546│        -3,046│本年度預算數7,500千元,係各委員會議事 
  │  │  │  │                  │              │              │              │業務經費,較上年度減列各委員會開會餐點
  │  │  │  │                  │              │              │              │及國內旅費等經費3,046千元。           
  │  │  │  │3404010400        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │立法諮詢業務      │         6,640│         6,640│             -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.法制諮詢業務經費4,330千元,與上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │同。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.預算諮詢業務經費2,310千元,與上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │同。                                
  │  │  │  │3404010500        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │國會圖書業務      │        40,239│        38,563│         1,676│本年度預算數40,239千元,係國會圖書管理
  │  │  │  │                  │              │              │              │相關業務經費,較上年度減列數位典藏計畫
  │  │  │  │                  │              │              │              │影像掃瞄登錄、法律全文光碟製作及大陸地
  │  │  │  │                  │              │              │              │區旅費等經費2,090千元,增列立法資料庫 
  │  │  │  │                  │              │              │              │硬體設備暨線上資料庫軟體維護費及圖書什
  │  │  │  │                  │              │              │              │項設備等經費3,766千元,計淨增1,676千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                    
  │  │  │  │3404010600        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │公報業務          │        24,811│        34,811│       -10,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.公報行政經費8,399千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │公報臨時紀錄人員酬金及物品等經費1,50
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.文書印刷經費16,412千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │印刷設備維護費及印刷用耗材等經費8,50
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元。                             
  │  │  │  │3404010700        │              │              │              │                                      
  │  │7 │  │黨團補助          │        27,000│        25,957│         1,043│本年度預算數27,000千元,係補助各政黨黨
  │  │  │  │                  │              │              │              │團運作所需經費,較上年度增列1,043千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                    
  │  │  │  │3404019000        │              │              │              │                                      
  │  │8 │  │一般建築及設備    │       365,589│       280,184│        85,405│                                      
  │  │  │  │3404019002        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │營建工程          │             -│        23,742│       -23,742│上年度辦理新店檔案室及圖書貯藏室興建計
  │  │  │  │                  │              │              │              │畫工程預算業已編竣,所列23,742千元如數
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列。                                
  │  │  │  │3404019011        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │交通及運輸設備    │        11,630│        11,150│           480│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.汰換委員公務用座車5輛經費6,000千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.汰換委員公務用24人座中型交通車1輛經 
  │  │  │  │                  │              │              │              │費2,630千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.汰換院長座車乙輛經費3,000千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.上年度汰換委員公務用座車8輛、機車3輛
  │  │  │  │                  │              │              │              │預算業已編竣,所列11,150千元如數減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │3404019019        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │其他設備          │       353,959│       245,292│       108,667│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.新增行動化資訊服務平台開發建置、院區
  │  │  │  │                  │              │              │              │電子公文交換系統建置等應用系統經費89
  │  │  │  │                  │              │              │              │,513千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.新增異地備援安全系統暨主機設備擴充、
  │  │  │  │                  │              │              │              │網路系統擴充及國會憑證管理系統擴充建
  │  │  │  │                  │              │              │              │置等資訊設備經費237,037千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.新增系統建置等軟體購置經費22,074千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.汰購印刷所電腦排版軟硬體設備3,895千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.汰購各項錄音、錄影設備等1,440千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.上年度購置各項軟硬體等資訊設備費、印
  │  │  │  │                  │              │              │              │刷所冷氣空調及製版印刷摺紙裝訂設備等
  │  │  │  │                  │              │              │              │預算業已編竣,所列245,292千元如數減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列。                                
  │  │  │  │3404019800        │              │              │              │                                      
  │  │9 │  │第一預備金        │         3,000│         3,000│             -│仍照上年度預算數編列。                
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