中央政府總預算

                                                     歲出機關別預算表

經資門併計                                          中華民國九十四年度                                    單位:新台幣千元
─────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
  科                          目  │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬─────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│  說                              明
款│項│目│節│  名 稱 及 編 號  │              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │0007000000        │              │              │              │                                      
7 │  │  │  │監察院主管        │     2,041,786│     1,980,501│        61,285│                                      
  │  │  │  │0007010000        │              │              │              │                                      
  │1 │  │  │監察院            │       720,754│       692,782│        27,972│                                      
  │  │  │  │3707010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │監察支出          │       720,754│       692,782│        27,972│                                      
  │  │  │  │3707010100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       635,063│       621,368│        13,695│本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費576,427千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │約聘人員12人之人事費9,000千元、員工 
  │  │  │  │                  │              │              │              │考績晉級及退休離職儲金等3,500千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │合共增列12,500千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費52,931千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列水電費及物品經費等1,455千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.資訊管理5,705千元,較上年度減列電腦 
  │  │  │  │                  │              │              │              │用品等經費260千元。                 
  │  │  │  │3707010300        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │議事業務          │        11,958│        11,718│           240│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.議事行政8,032千元,較上年度增列影印 
  │  │  │  │                  │              │              │              │機租金等240千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.國際監察事務活動3,926千元,與上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │同。                                
  │  │  │  │3707010900        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │調查巡察業務      │        25,915│        25,442│           473│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.調查巡察業務22,192千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │調查及巡察旅費等473千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.委員國外考察3,723千元,與上年度同。 
  │  │  │  │3707011200        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │財產申報業務      │        12,105│         8,007│         4,098│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.公職人員財產申報8,105千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列郵資及電話費等98千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.新增受理政治獻金申報所需經費4,000千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │3707019000        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │一般建築及設備    │        34,791│        25,325│         9,466│                                      
  │  │  │  │3707019002        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │營建工程          │        18,661│         6,570│        12,091│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.新增古蹟建物修護、院區維護整修及白蟻
  │  │  │  │                  │              │              │              │防治等工程經費18,661千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度辦理古蹟建物修護工程及院區維護
  │  │  │  │                  │              │              │              │、整修工程等預算業已編竣,所列6,570 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元如數減列。                      
  │  │  │  │3707019011        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │交通及運輸設備    │         2,630│             -│         2,630│新增調查巡察車1輛經費如列數。         
  │  │  │  │3707019019        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │其他設備          │        13,500│        18,755│        -5,255│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.購置圖書、其他雜項設備、汰換辦公設備
  │  │  │  │                  │              │              │              │及冷氣機、充實蒐證設備、汰換個人電腦
  │  │  │  │                  │              │              │              │、電腦機房專用冷氣及資安防火牆設備、
  │  │  │  │                  │              │              │              │開發設計業務應用系統等所需經費13,500
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度購置檔案、消防及其他雜項設備、
  │  │  │  │                  │              │              │              │汰換個人電腦、建置網路安全及光碟檔案
  │  │  │  │                  │              │              │              │系統、監察業務系統、人民書狀網路系統
  │  │  │  │                  │              │              │              │等開發經費預算業已編竣,所列18,755千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元如數減列。                        
  │  │  │  │3707019800        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │第一預備金        │           922│           922│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0007100000        │              │              │              │                                      
  │2 │  │  │審計部            │     1,186,411│     1,158,422│        27,989│                                      
  │  │  │  │3707100000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │監察支出          │     1,186,411│     1,158,422│        27,989│                                      
  │  │  │  │3707100100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │     1,060,818│     1,045,293│        15,525│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費988,351千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │員工考績晉級及退休離職儲金等11,511千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費72,467千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列汰換辦公事務設備等4,014千元。 
  │  │  │  │3707101000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │中央政府審計      │        31,272│        30,182│         1,090│本年度預算數31,272千元,係執行審計工作
  │  │  │  │                  │              │              │              │所需之文具用品及出差旅費等,較上年度增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列購置辦公用品及出差旅費等1,090千元。 
  │  │  │  │3707102000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │縣市地方審計      │        17,362│        16,695│           667│本年度預算數17,362千元,係執行縣市地方
  │  │  │  │                  │              │              │              │審計工作所需之文具用品及出差旅費等,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列購置辦公用品及水電費等667千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                  
  │  │  │  │3707109000        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │一般建築及設備    │        73,584│        62,877│        10,707│                                      
  │  │  │  │3707109001        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │土地購置          │        19,071│        23,112│        -4,041│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.增列新竹縣、市審計室價購興建聯合辦公
  │  │  │  │                  │              │              │              │大樓用地19,071千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度宜蘭縣審計室興建辦公廳舍用地預
  │  │  │  │                  │              │              │              │算業已編竣,所列23,112千元如數減列。
  │  │  │  │3707109002        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │營建工程          │        45,504│        17,000│        28,504│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.增列嘉義縣、市審計室及新竹縣、市審計
  │  │  │  │                  │              │              │              │室興建聯合辦公大樓規劃費等2,000千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.台東縣審計室興建辦公廳舍,總工程經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │47,885千元,分3年辦理,本年度編列第2
  │  │  │  │                  │              │              │              │年經費13,689千元,較上年度減列2,311 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.宜蘭縣審計室興建辦公廳舍,總工程經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │53,496千元,分3年辦理,本年度編列第2
  │  │  │  │                  │              │              │              │年經費29,815千元,較上年度增列28,815
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │3707109011        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │交通及運輸設備    │         2,880│             -│         2,880│汰換次於部會首長座車4輛及公務機車6輛經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費如列數。                            
  │  │  │  │3707109019        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │其他設備          │         6,129│        22,765│       -16,636│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.資訊設備經費4,900千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │網路安全設備等345千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.汰購辦公設備經費1,229千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列檔案庫房設備等4,413千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.上年度建置檔案掃瞄查詢系統業已編竣,
  │  │  │  │                  │              │              │              │所列11,878千元如數減列。            
  │  │  │  │3707109800        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │第一預備金        │         3,375│         3,375│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0007600000        │              │              │              │                                      
  │3 │  │  │審計部臺北市審計處│        69,527│        68,360│         1,167│                                      
  │  │  │  │3707600000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │監察支出          │        69,527│        68,360│         1,167│                                      
  │  │  │  │3707600100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │        67,287│        65,420│         1,867│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費62,272千元,較上年度增列員
  │  │  │  │                  │              │              │              │工考績晉級及退休離職儲金等1,838千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費5,015千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列汰換網路伺服器資料庫軟體29千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │3707601000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │審計業務          │         2,104│         2,104│             -│本年度預算數2,104千元,係執行審計工作 
  │  │  │  │                  │              │              │              │所需經費,與上年度同。                
  │  │  │  │3707609000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │             -│           700│          -700│                                      
  │  │  │  │3707609011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │             -│           700│          -700│上年度汰換次於部會首長座車1輛預算業已 
  │  │  │  │                  │              │              │              │編竣,所列700千元如數減列。           
  │  │  │  │3707609800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           136│           136│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0007700000        │              │              │              │                                      
  │4 │  │  │審計部高雄市審計處│        65,094│        60,937│         4,157│                                      
  │  │  │  │3707700000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │監察支出          │        65,094│        60,937│         4,157│                                      
  │  │  │  │3707700100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │        62,872│        59,375│         3,497│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費56,808千元,較上年度增列員
  │  │  │  │                  │              │              │              │工考績晉級及退休離職儲金等1,651千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費6,064千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列電話系統及地下室高壓電器設備等
  │  │  │  │                  │              │              │              │1,846千元。                         
  │  │  │  │3707701000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │審計業務          │         1,460│         1,460│             -│本年度預算數1,460千元,與上年度同。   
  │  │  │  │3707709000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │           660│             -│           660│                                      
  │  │  │  │3707709011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │           660│             -│           660│汰換次於部會首長座車1輛經費如列數。   
  │  │  │  │3707709800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           102│           102│             -│仍照上年度預算數編列。                
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