中央政府總預算 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國九十四年度 單位:新台幣千元 ─────────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬─────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│ 名 稱 及 編 號 │ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼─────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │0007000000 │ │ │ │ 7 │ │ │ │監察院主管 │ 2,041,786│ 1,980,501│ 61,285│ │ │ │ │0007010000 │ │ │ │ │1 │ │ │監察院 │ 720,754│ 692,782│ 27,972│ │ │ │ │3707010000 │ │ │ │ │ │ │ │監察支出 │ 720,754│ 692,782│ 27,972│ │ │ │ │3707010100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 635,063│ 621,368│ 13,695│本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費576,427千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │約聘人員12人之人事費9,000千元、員工 │ │ │ │ │ │ │ │考績晉級及退休離職儲金等3,500千元, │ │ │ │ │ │ │ │合共增列12,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費52,931千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列水電費及物品經費等1,455千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.資訊管理5,705千元,較上年度減列電腦 │ │ │ │ │ │ │ │用品等經費260千元。 │ │ │ │3707010300 │ │ │ │ │ │2 │ │議事業務 │ 11,958│ 11,718│ 240│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.議事行政8,032千元,較上年度增列影印 │ │ │ │ │ │ │ │機租金等240千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.國際監察事務活動3,926千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │同。 │ │ │ │3707010900 │ │ │ │ │ │3 │ │調查巡察業務 │ 25,915│ 25,442│ 473│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.調查巡察業務22,192千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │調查及巡察旅費等473千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.委員國外考察3,723千元,與上年度同。 │ │ │ │3707011200 │ │ │ │ │ │4 │ │財產申報業務 │ 12,105│ 8,007│ 4,098│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.公職人員財產申報8,105千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列郵資及電話費等98千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新增受理政治獻金申報所需經費4,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │3707019000 │ │ │ │ │ │5 │ │一般建築及設備 │ 34,791│ 25,325│ 9,466│ │ │ │ │3707019002 │ │ │ │ │ │ │1 │營建工程 │ 18,661│ 6,570│ 12,091│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增古蹟建物修護、院區維護整修及白蟻 │ │ │ │ │ │ │ │防治等工程經費18,661千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度辦理古蹟建物修護工程及院區維護 │ │ │ │ │ │ │ │、整修工程等預算業已編竣,所列6,570 │ │ │ │ │ │ │ │千元如數減列。 │ │ │ │3707019011 │ │ │ │ │ │ │2 │交通及運輸設備 │ 2,630│ -│ 2,630│新增調查巡察車1輛經費如列數。 │ │ │ │3707019019 │ │ │ │ │ │ │3 │其他設備 │ 13,500│ 18,755│ -5,255│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置圖書、其他雜項設備、汰換辦公設備 │ │ │ │ │ │ │ │及冷氣機、充實蒐證設備、汰換個人電腦 │ │ │ │ │ │ │ │、電腦機房專用冷氣及資安防火牆設備、 │ │ │ │ │ │ │ │開發設計業務應用系統等所需經費13,500 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置檔案、消防及其他雜項設備、 │ │ │ │ │ │ │ │汰換個人電腦、建置網路安全及光碟檔案 │ │ │ │ │ │ │ │系統、監察業務系統、人民書狀網路系統 │ │ │ │ │ │ │ │等開發經費預算業已編竣,所列18,755千 │ │ │ │ │ │ │ │元如數減列。 │ │ │ │3707019800 │ │ │ │ │ │6 │ │第一預備金 │ 922│ 922│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0007100000 │ │ │ │ │2 │ │ │審計部 │ 1,186,411│ 1,158,422│ 27,989│ │ │ │ │3707100000 │ │ │ │ │ │ │ │監察支出 │ 1,186,411│ 1,158,422│ 27,989│ │ │ │ │3707100100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 1,060,818│ 1,045,293│ 15,525│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費988,351千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │員工考績晉級及退休離職儲金等11,511千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費72,467千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列汰換辦公事務設備等4,014千元。 │ │ │ │3707101000 │ │ │ │ │ │2 │ │中央政府審計 │ 31,272│ 30,182│ 1,090│本年度預算數31,272千元,係執行審計工作 │ │ │ │ │ │ │ │所需之文具用品及出差旅費等,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │列購置辦公用品及出差旅費等1,090千元。 │ │ │ │3707102000 │ │ │ │ │ │3 │ │縣市地方審計 │ 17,362│ 16,695│ 667│本年度預算數17,362千元,係執行縣市地方 │ │ │ │ │ │ │ │審計工作所需之文具用品及出差旅費等,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列購置辦公用品及水電費等667千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │3707109000 │ │ │ │ │ │4 │ │一般建築及設備 │ 73,584│ 62,877│ 10,707│ │ │ │ │3707109001 │ │ │ │ │ │ │1 │土地購置 │ 19,071│ 23,112│ -4,041│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.增列新竹縣、市審計室價購興建聯合辦公 │ │ │ │ │ │ │ │大樓用地19,071千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度宜蘭縣審計室興建辦公廳舍用地預 │ │ │ │ │ │ │ │算業已編竣,所列23,112千元如數減列。 │ │ │ │3707109002 │ │ │ │ │ │ │2 │營建工程 │ 45,504│ 17,000│ 28,504│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.增列嘉義縣、市審計室及新竹縣、市審計 │ │ │ │ │ │ │ │室興建聯合辦公大樓規劃費等2,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │2.台東縣審計室興建辦公廳舍,總工程經費 │ │ │ │ │ │ │ │47,885千元,分3年辦理,本年度編列第2 │ │ │ │ │ │ │ │年經費13,689千元,較上年度減列2,311 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.宜蘭縣審計室興建辦公廳舍,總工程經費 │ │ │ │ │ │ │ │53,496千元,分3年辦理,本年度編列第2 │ │ │ │ │ │ │ │年經費29,815千元,較上年度增列28,815 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │3707109011 │ │ │ │ │ │ │3 │交通及運輸設備 │ 2,880│ -│ 2,880│汰換次於部會首長座車4輛及公務機車6輛經 │ │ │ │ │ │ │ │費如列數。 │ │ │ │3707109019 │ │ │ │ │ │ │4 │其他設備 │ 6,129│ 22,765│ -16,636│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.資訊設備經費4,900千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │網路安全設備等345千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰購辦公設備經費1,229千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列檔案庫房設備等4,413千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度建置檔案掃瞄查詢系統業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │所列11,878千元如數減列。 │ │ │ │3707109800 │ │ │ │ │ │5 │ │第一預備金 │ 3,375│ 3,375│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0007600000 │ │ │ │ │3 │ │ │審計部臺北市審計處│ 69,527│ 68,360│ 1,167│ │ │ │ │3707600000 │ │ │ │ │ │ │ │監察支出 │ 69,527│ 68,360│ 1,167│ │ │ │ │3707600100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 67,287│ 65,420│ 1,867│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費62,272千元,較上年度增列員 │ │ │ │ │ │ │ │工考績晉級及退休離職儲金等1,838千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費5,015千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列汰換網路伺服器資料庫軟體29千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │3707601000 │ │ │ │ │ │2 │ │審計業務 │ 2,104│ 2,104│ -│本年度預算數2,104千元,係執行審計工作 │ │ │ │ │ │ │ │所需經費,與上年度同。 │ │ │ │3707609000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ -│ 700│ -700│ │ │ │ │3707609011 │ │ │ │ │ │ │1 │交通及運輸設備 │ -│ 700│ -700│上年度汰換次於部會首長座車1輛預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │編竣,所列700千元如數減列。 │ │ │ │3707609800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 136│ 136│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0007700000 │ │ │ │ │4 │ │ │審計部高雄市審計處│ 65,094│ 60,937│ 4,157│ │ │ │ │3707700000 │ │ │ │ │ │ │ │監察支出 │ 65,094│ 60,937│ 4,157│ │ │ │ │3707700100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 62,872│ 59,375│ 3,497│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費56,808千元,較上年度增列員 │ │ │ │ │ │ │ │工考績晉級及退休離職儲金等1,651千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費6,064千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列電話系統及地下室高壓電器設備等 │ │ │ │ │ │ │ │1,846千元。 │ │ │ │3707701000 │ │ │ │ │ │2 │ │審計業務 │ 1,460│ 1,460│ -│本年度預算數1,460千元,與上年度同。 │ │ │ │3707709000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ 660│ -│ 660│ │ │ │ │3707709011 │ │ │ │ │ │ │1 │交通及運輸設備 │ 660│ -│ 660│汰換次於部會首長座車1輛經費如列數。 │ │ │ │3707709800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 102│ 102│ -│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴─────────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |