中央政府總預算 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國九十四年度 單位:新台幣千元 ─────────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬─────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│ 名 稱 及 編 號 │ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼─────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │0011000000 │ │ │ │ 9 │ │ │ │外交部主管 │ 28,115,302│ 28,553,049│ -437,747│ │ │ │ │0011010000 │ │ │ │ │1 │ │ │外交部 │ 27,406,283│ 27,874,458│ -468,175│本科目上年度法定預算數27,858,870千元, │ │ │ │ │ │ │ │連同由原子能委員會移入人事費14,433千元 │ │ │ │ │ │ │ │,列入「一般行政」科目項下,以及移入國 │ │ │ │ │ │ │ │際原能合作發展業務經費1,155千元,列入 │ │ │ │ │ │ │ │「駐外機構業務」科目項下,共計如表列上 │ │ │ │ │ │ │ │年度預算數。 │ │ │ │3911010000 │ │ │ │ │ │ │ │外交支出 │ 27,406,283│ 27,874,458│ -468,175│ │ │ │ │3911010100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 7,358,988│ 7,437,181│ -78,193│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費7,164,774千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │列駐外人員人事費及退休離職儲金等經費 │ │ │ │ │ │ │ │72,807千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費 137,676千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列房屋建築養護費、設施及機械設 │ │ │ │ │ │ │ │備養護費及設備購置等經費16,084千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.檔案及資訊處理46,066千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │列資訊服務及設備購置等經費 2,252千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │4.亞東關係協會事務管理5,818千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列推動對日交流活動及聯繫等經費 │ │ │ │ │ │ │ │2,217千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.北美事務協調委員會事務管理4,654千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列購置土地及拆遷補償等經 │ │ │ │ │ │ │ │費139,385千元。 │ │ │ │3911011000 │ │ │ │ │ │2 │ │外交業務 │ 492,739│ 484,620│ 8,119│ │ │ │ │3911011020 │ │ │ │ │ │ │1 │外交業務管理 │ 123,755│ 111,107│ 12,648│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.基本行政工作維持費79,701千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列國內外政策宣導等文宣活動費及外 │ │ │ │ │ │ │ │館業務督查工作等經費9,601千元, │ │ │ │ │ │ │ │2.電信傳遞23,777千元,較上年度減列通訊 │ │ │ │ │ │ │ │費及國外旅費1,541千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.外交使節會議20,277千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │非洲地區工作會報等經費4,588千元。 │ │ │ │3911011021 │ │ │ │ │ │ │2 │外賓訪華接待 │ 312,482│ 319,154│ -6,672│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.訪賓接待296,799千元,較上年度減列邀 │ │ │ │ │ │ │ │訪北美地區外賓業務等經費7,812千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.禮車用油及養護7,696千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │列物品及車輛養護等經費1,136千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.中正機場接待室基本行政維持7,987千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列物品購置經費4千元。 │ │ │ │3911011025 │ │ │ │ │ │ │3 │外交領事人員訓練 │ 56,502│ 54,359│ 2,143│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.基本行政工作維持費24,839千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列設備購置費11,000千元,增列新大 │ │ │ │ │ │ │ │樓水電、通訊及管理維護等經費12,602千 │ │ │ │ │ │ │ │元,計淨增1,602千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.外交領事人員進修23,950千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列外交領事人員教育訓練經費541千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │3.設置外交獎學金900千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │4.外交領事人員講習2,483千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │同。 │ │ │ │ │ │ │ │5.同仁與眷屬外語進修、短期在職暨專業訓 │ │ │ │ │ │ │ │練4,330千元,與上年度同。 │ │ │ │3911011300 │ │ │ │ │ │3 │ │駐外機構業務 │ 3,240,269│ 3,125,593│ 114,676│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.駐外使領單位基本行政工作維持費2,463, │ │ │ │ │ │ │ │995千元,較上年度減列醫療衛生推廣工 │ │ │ │ │ │ │ │作經費及通訊費等25,800千元,增列館官 │ │ │ │ │ │ │ │舍租金、一般事務費及房屋建築修繕等10 │ │ │ │ │ │ │ │3,883千元,計淨增78,083千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.駐外經濟單位基本行政工作維持費190,74 │ │ │ │ │ │ │ │7千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.駐外文化單位基本行政工作維持費46,307 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度增列辦公室租金及國外旅 │ │ │ │ │ │ │ │費等1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.駐外新聞單位基本行政工作維持費206,89 │ │ │ │ │ │ │ │9千元,較上年度減列駐外單位業務費9,0 │ │ │ │ │ │ │ │00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.駐外觀光單位基本行政工作維持費35,536 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度增列水電、辦公室租金及 │ │ │ │ │ │ │ │一般事務費等10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.駐外僑務單位基本行政工作維持費25,243 │ │ │ │ │ │ │ │千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │7.駐外科學單位基本行政工作維持費50,920 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度增列通訊費及物品等2,21 │ │ │ │ │ │ │ │8千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.駐外文化中心基本行政工作維持費15,709 │ │ │ │ │ │ │ │千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │9.常駐世界貿易組織代表團基本行政工作維 │ │ │ │ │ │ │ │持費194,239千元,較上年度增列辦公室 │ │ │ │ │ │ │ │租金及國際組織會費等28,215千元。 │ │ │ │ │ │ │ │10.新增駐外醫療衛生推廣業務基本行政工 │ │ │ │ │ │ │ │作維持費9,510千元。 │ │ │ │ │ │ │ │11.駐外原子能科學發展業務基本行政工作 │ │ │ │ │ │ │ │維持費1,164千元,較上年度增列資料蒐 │ │ │ │ │ │ │ │集費等9千元。 │ │ │ │ │ │ │ │12.上年度增設及擴充駐外機構預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │竣,所列5,359千元如數減列。 │ │ │ │3911011400 │ │ │ │ │ │4 │ │國際會議及交流 │ 1,395,480│ 1,475,551│ -80,071│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.參與國際組織活動320,777千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列參與國際組織計畫及活動等經費70 │ │ │ │ │ │ │ │,753千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.協助各種國際交流908,631千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列各項國際交流活動等經費8,955千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.出國訪問166,072千元,較上年度減列出 │ │ │ │ │ │ │ │國訪問經費363千元。 │ │ │ │3911011500 │ │ │ │ │ │5 │ │國際合作 │ 9,512,181│ 8,885,321│ 626,860│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.駐外技術服務1,458,682千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列辦理駐外技術團隊經費72,637千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.加強雙邊及多邊合作8,053,499千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列參與友邦各項雙邊及多邊合作 │ │ │ │ │ │ │ │計畫經費554,223千元。 │ │ │ │3911016100 │ │ │ │ │ │6 │ │國際關懷與救助 │ 465,742│ 534,804│ -69,062│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.對國際之關懷救助及重建461,355千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列災難重建等經費68,925千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │2.旅外國人急難救助4.387千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列旅外國人急難救助經費137千元。 │ │ │ │3911019000 │ │ │ │ │ │7 │ │一般建築及設備 │ 740,181│ 1,380,216│ -640,035│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │3911019002 │ │ │ │ │ │ │1 │營建工程 │ 650,000│ 1,292,422│ -642,422│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.駐紐約辦事處購建館舍計畫,總經費1,47 │ │ │ │ │ │ │ │6,006千元,分二年辦理,本年度係最後 │ │ │ │ │ │ │ │一年編列購置費500,000千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列476,006千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.國定古蹟台北賓館再利用計畫總經費380, │ │ │ │ │ │ │ │000千元,分二年辦理,本年度係第一年 │ │ │ │ │ │ │ │編列經費150,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度購置職務輪調宿舍、台北賓館整修 │ │ │ │ │ │ │ │工程及外講所改建工程等預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │所列316,416千元如數減列。 │ │ │ │3911019011 │ │ │ │ │ │ │2 │交通及運輸設備 │ 90,181│ 87,794│ 2,387│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換各駐外機構公務車69輛及新增駐英國 │ │ │ │ │ │ │ │代表處文化組公務車1輛經費85,136千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │2.購置安全保密通信裝備等經費5,045千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度購置交通及運輸設備等預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │竣,所列87,794千元如數減列。 │ │ │ │3911019800 │ │ │ │ │ │8 │ │第一預備金 │ 31,527│ 31,527│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │391101A000 │ │ │ │ │ │9 │ │外交支出機密計畫 │ 4,169,176│ 4,519,645│ -350,469│ │ │ │ │0011100000 │ │ │ │ │2 │ │ │領事事務局 │ 709,019│ 678,591│ 30,428│ │ │ │ │3911100000 │ │ │ │ │ │ │ │外交支出 │ 709,019│ 678,591│ 30,428│ │ │ │ │3911100100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 216,938│ 209,732│ 7,206│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費170,414千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │約聘僱人員4人及技工1人之人事費等2,49 │ │ │ │ │ │ │ │7千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費46,524千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列汰換電腦機房不斷電、消防設備及 │ │ │ │ │ │ │ │冷氣系統改善工程等經費9,703千元。 │ │ │ │3911101000 │ │ │ │ │ │2 │ │領事事務管理 │ 459,573│ 456,300│ 3,273│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.基本行政工作維持費24,403千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列電腦系統維護費等2,091千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.印刷及製作護照396,345千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列護照登錄外包等經費3,723千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.簽證防偽貼紙8,540千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │4.印製申請證照表件及須知5,435千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列印製領務用表格等經費143千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.加強領務服務工作9,338千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列法律諮商費及國外旅費等272千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.領務電信傳遞12,012千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │領務資訊通訊費與電話、傳真及電報費等 │ │ │ │ │ │ │ │經費2,670千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.領務分支機構工作維持費3,500千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │上年度同。 │ │ │ │3911109000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ 31,008│ 10,259│ 20,749│ │ │ │ │3911109011 │ │ │ │ │ │ │1 │交通及運輸設備 │ 1,008│ -│ 1,008│本年度預算數1,008千元,係購置監視攝影 │ │ │ │ │ │ │ │機系統等設備及汰換首長座車乙輛經費。 │ │ │ │3911109019 │ │ │ │ │ │ │2 │其他設備 │ 30,000│ 10,259│ 19,741│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換護照作業系統主機與軟硬體設備及建 │ │ │ │ │ │ │ │置網際網路查資系統主機等經費30,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置一體成型護照自動化製發設備 │ │ │ │ │ │ │ │、公文管理及人事薪資系統相關資訊設備 │ │ │ │ │ │ │ │、提昇簽證作業電腦化系統及辦理資訊安 │ │ │ │ │ │ │ │全建置計畫等設備預算業已編竣,所列10 │ │ │ │ │ │ │ │,259千元如數減列。 │ │ │ │3911109800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 1,500│ 2,300│ -800│本年度預算數較上年度減列如列數。 ─┴─┴─┴─┴─────────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |