中央政府總預算

                                                     歲出機關別預算表

經資門併計                                          中華民國九十四年度                                    單位:新台幣千元
─────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
  科                          目  │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬─────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│  說                              明
款│項│目│節│  名 稱 及 編 號  │              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │0011000000        │              │              │              │                                      
9 │  │  │  │外交部主管        │    28,115,302│    28,553,049│      -437,747│                                      
  │  │  │  │0011010000        │              │              │              │                                      
  │1 │  │  │外交部            │    27,406,283│    27,874,458│      -468,175│本科目上年度法定預算數27,858,870千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │連同由原子能委員會移入人事費14,433千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,列入「一般行政」科目項下,以及移入國
  │  │  │  │                  │              │              │              │際原能合作發展業務經費1,155千元,列入 
  │  │  │  │                  │              │              │              │「駐外機構業務」科目項下,共計如表列上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度預算數。                          
  │  │  │  │3911010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │外交支出          │    27,406,283│    27,874,458│      -468,175│                                      
  │  │  │  │3911010100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │     7,358,988│     7,437,181│       -78,193│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費7,164,774千元,較上年度增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列駐外人員人事費及退休離職儲金等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │72,807千元。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費 137,676千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列房屋建築養護費、設施及機械設
  │  │  │  │                  │              │              │              │備養護費及設備購置等經費16,084千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.檔案及資訊處理46,066千元,較上年度增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列資訊服務及設備購置等經費 2,252千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.亞東關係協會事務管理5,818千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列推動對日交流活動及聯繫等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │2,217千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.北美事務協調委員會事務管理4,654千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列購置土地及拆遷補償等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費139,385千元。                     
  │  │  │  │3911011000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │外交業務          │       492,739│       484,620│         8,119│                                      
  │  │  │  │3911011020        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │外交業務管理      │       123,755│       111,107│        12,648│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.基本行政工作維持費79,701千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列國內外政策宣導等文宣活動費及外
  │  │  │  │                  │              │              │              │館業務督查工作等經費9,601千元,     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.電信傳遞23,777千元,較上年度減列通訊
  │  │  │  │                  │              │              │              │費及國外旅費1,541千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.外交使節會議20,277千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │非洲地區工作會報等經費4,588千元。   
  │  │  │  │3911011021        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │外賓訪華接待      │       312,482│       319,154│        -6,672│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.訪賓接待296,799千元,較上年度減列邀 
  │  │  │  │                  │              │              │              │訪北美地區外賓業務等經費7,812千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.禮車用油及養護7,696千元,較上年度增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列物品及車輛養護等經費1,136千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.中正機場接待室基本行政維持7,987千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列物品購置經費4千元。   
  │  │  │  │3911011025        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │外交領事人員訓練  │        56,502│        54,359│         2,143│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.基本行政工作維持費24,839千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列設備購置費11,000千元,增列新大
  │  │  │  │                  │              │              │              │樓水電、通訊及管理維護等經費12,602千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,計淨增1,602千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.外交領事人員進修23,950千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列外交領事人員教育訓練經費541千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.設置外交獎學金900千元,與上年度同。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.外交領事人員講習2,483千元,與上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │同。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.同仁與眷屬外語進修、短期在職暨專業訓
  │  │  │  │                  │              │              │              │練4,330千元,與上年度同。           
  │  │  │  │3911011300        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │駐外機構業務      │     3,240,269│     3,125,593│       114,676│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.駐外使領單位基本行政工作維持費2,463,
  │  │  │  │                  │              │              │              │995千元,較上年度減列醫療衛生推廣工 
  │  │  │  │                  │              │              │              │作經費及通訊費等25,800千元,增列館官
  │  │  │  │                  │              │              │              │舍租金、一般事務費及房屋建築修繕等10
  │  │  │  │                  │              │              │              │3,883千元,計淨增78,083千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.駐外經濟單位基本行政工作維持費190,74
  │  │  │  │                  │              │              │              │7千元,與上年度同。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.駐外文化單位基本行政工作維持費46,307
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度增列辦公室租金及國外旅
  │  │  │  │                  │              │              │              │費等1,000千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.駐外新聞單位基本行政工作維持費206,89
  │  │  │  │                  │              │              │              │9千元,較上年度減列駐外單位業務費9,0
  │  │  │  │                  │              │              │              │00千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.駐外觀光單位基本行政工作維持費35,536
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度增列水電、辦公室租金及
  │  │  │  │                  │              │              │              │一般事務費等10,000千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.駐外僑務單位基本行政工作維持費25,243
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,與上年度同。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.駐外科學單位基本行政工作維持費50,920
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度增列通訊費及物品等2,21
  │  │  │  │                  │              │              │              │8千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.駐外文化中心基本行政工作維持費15,709
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,與上年度同。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │9.常駐世界貿易組織代表團基本行政工作維
  │  │  │  │                  │              │              │              │持費194,239千元,較上年度增列辦公室 
  │  │  │  │                  │              │              │              │租金及國際組織會費等28,215千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │10.新增駐外醫療衛生推廣業務基本行政工 
  │  │  │  │                  │              │              │              │作維持費9,510千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │11.駐外原子能科學發展業務基本行政工作 
  │  │  │  │                  │              │              │              │維持費1,164千元,較上年度增列資料蒐 
  │  │  │  │                  │              │              │              │集費等9千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │12.上年度增設及擴充駐外機構預算業已編 
  │  │  │  │                  │              │              │              │竣,所列5,359千元如數減列。         
  │  │  │  │3911011400        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │國際會議及交流    │     1,395,480│     1,475,551│       -80,071│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.參與國際組織活動320,777千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列參與國際組織計畫及活動等經費70
  │  │  │  │                  │              │              │              │,753千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.協助各種國際交流908,631千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列各項國際交流活動等經費8,955千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.出國訪問166,072千元,較上年度減列出 
  │  │  │  │                  │              │              │              │國訪問經費363千元。                 
  │  │  │  │3911011500        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │國際合作          │     9,512,181│     8,885,321│       626,860│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.駐外技術服務1,458,682千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列辦理駐外技術團隊經費72,637千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.加強雙邊及多邊合作8,053,499千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列參與友邦各項雙邊及多邊合作
  │  │  │  │                  │              │              │              │計畫經費554,223千元。               
  │  │  │  │3911016100        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │國際關懷與救助    │       465,742│       534,804│       -69,062│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.對國際之關懷救助及重建461,355千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列災難重建等經費68,925千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.旅外國人急難救助4.387千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列旅外國人急難救助經費137千元。   
  │  │  │  │3911019000        │              │              │              │                                      
  │  │7 │  │一般建築及設備    │       740,181│     1,380,216│      -640,035│                                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │3911019002        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │營建工程          │       650,000│     1,292,422│      -642,422│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.駐紐約辦事處購建館舍計畫,總經費1,47
  │  │  │  │                  │              │              │              │6,006千元,分二年辦理,本年度係最後 
  │  │  │  │                  │              │              │              │一年編列購置費500,000千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列476,006千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.國定古蹟台北賓館再利用計畫總經費380,
  │  │  │  │                  │              │              │              │000千元,分二年辦理,本年度係第一年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │編列經費150,000千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.上年度購置職務輪調宿舍、台北賓館整修
  │  │  │  │                  │              │              │              │工程及外講所改建工程等預算業已編竣,
  │  │  │  │                  │              │              │              │所列316,416千元如數減列。           
  │  │  │  │3911019011        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │交通及運輸設備    │        90,181│        87,794│         2,387│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.汰換各駐外機構公務車69輛及新增駐英國
  │  │  │  │                  │              │              │              │代表處文化組公務車1輛經費85,136千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.購置安全保密通信裝備等經費5,045千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.上年度購置交通及運輸設備等預算業已編
  │  │  │  │                  │              │              │              │竣,所列87,794千元如數減列。        
  │  │  │  │3911019800        │              │              │              │                                      
  │  │8 │  │第一預備金        │        31,527│        31,527│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │391101A000        │              │              │              │                                      
  │  │9 │  │外交支出機密計畫  │     4,169,176│     4,519,645│      -350,469│                                      
  │  │  │  │0011100000        │              │              │              │                                      
  │2 │  │  │領事事務局        │       709,019│       678,591│        30,428│                                      
  │  │  │  │3911100000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │外交支出          │       709,019│       678,591│        30,428│                                      
  │  │  │  │3911100100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       216,938│       209,732│         7,206│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費170,414千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │約聘僱人員4人及技工1人之人事費等2,49
  │  │  │  │                  │              │              │              │7千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費46,524千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列汰換電腦機房不斷電、消防設備及
  │  │  │  │                  │              │              │              │冷氣系統改善工程等經費9,703千元。   
  │  │  │  │3911101000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │領事事務管理      │       459,573│       456,300│         3,273│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.基本行政工作維持費24,403千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列電腦系統維護費等2,091千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.印刷及製作護照396,345千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列護照登錄外包等經費3,723千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.簽證防偽貼紙8,540千元,與上年度同。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.印製申請證照表件及須知5,435千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列印製領務用表格等經費143千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.加強領務服務工作9,338千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列法律諮商費及國外旅費等272千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.領務電信傳遞12,012千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │領務資訊通訊費與電話、傳真及電報費等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費2,670千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.領務分支機構工作維持費3,500千元,與 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度同。                          
  │  │  │  │3911109000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │        31,008│        10,259│        20,749│                                      
  │  │  │  │3911109011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │         1,008│             -│         1,008│本年度預算數1,008千元,係購置監視攝影 
  │  │  │  │                  │              │              │              │機系統等設備及汰換首長座車乙輛經費。  
  │  │  │  │3911109019        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │其他設備          │        30,000│        10,259│        19,741│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.汰換護照作業系統主機與軟硬體設備及建
  │  │  │  │                  │              │              │              │置網際網路查資系統主機等經費30,000千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度購置一體成型護照自動化製發設備
  │  │  │  │                  │              │              │              │、公文管理及人事薪資系統相關資訊設備
  │  │  │  │                  │              │              │              │、提昇簽證作業電腦化系統及辦理資訊安
  │  │  │  │                  │              │              │              │全建置計畫等設備預算業已編竣,所列10
  │  │  │  │                  │              │              │              │,259千元如數減列。                  
  │  │  │  │3911109800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │         1,500│         2,300│          -800│本年度預算數較上年度減列如列數。      
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