中央政府總預算

                                                     歲出機關別預算表

經資門併計                                          中華民國九十四年度                                    單位:新台幣千元
─────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
  科                          目  │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬─────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│  說                              明
款│項│目│節│  名 稱 及 編 號  │              │              │比          較│
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  │  │  │  │0017000000        │              │              │              │                                      
11│  │  │  │財政部主管        │   204,214,368│   207,181,389│    -2,967,021│本科目上年度法定預算數207,974,928千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,移出796,217千元列入行政院金融監督管 
  │  │  │  │                  │              │              │              │理委員會及所屬,及移出4,029千元列入交 
  │  │  │  │                  │              │              │              │通部主管,另由銓敘部移入6,707千元,淨 
  │  │  │  │                  │              │              │              │計如表列上年度預算數。                
  │  │  │  │0017010000        │              │              │              │                                      
  │1 │  │  │財政部            │    29,362,637│    32,347,881│    -2,985,244│本科目上年度法定預算數32,433,221千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │移出「一般行政」科目70,867千元及「保險
  │  │  │  │                  │              │              │              │行政與保險業監理」科目14,473千元,列入
  │  │  │  │                  │              │              │              │行政院金融監督管理委員會及所屬「一般行
  │  │  │  │                  │              │              │              │政」科目及「保險監理」科目項下,淨計如
  │  │  │  │                  │              │              │              │表列上年度預算數。                    
  │  │  │  │4017010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │財務支出          │       520,627│       534,706│       -14,079│                                      
  │  │  │  │4017010100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       505,297│       527,676│       -22,379│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費368,120千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │職員4人、技工2人、工友1人之人事費5,4
  │  │  │  │                  │              │              │              │20千元及技工工友退職補償金等6,404千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,合共減列11,824千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費137,177千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列財政部公報印製、檔案庫房修繕
  │  │  │  │                  │              │              │              │、檔案回溯編目建檔、公文影像掃瞄、出
  │  │  │  │                  │              │              │              │國旅費及資訊軟硬體設備購置等經費10,5
  │  │  │  │                  │              │              │              │55千元。                            
  │  │  │  │4017011400        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │關務行政規劃督導  │         3,575│         3,575│             -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.關稅政策890千元,較上年度減列海關進 
  │  │  │  │                  │              │              │              │口稅則修正小組成員兼職費及研訂、規劃
  │  │  │  │                  │              │              │              │關稅政策所需業務聯繫等經費147千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.督導通關及查緝業務690千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列督導各關區通關、查緝業務所需業務
  │  │  │  │                  │              │              │              │聯繫等經費66千元,增列先進國家關務制
  │  │  │  │                  │              │              │              │度資料蒐集、印製及整理建檔等經費316 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,計淨增250千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.提昇保稅功能及簡化退稅業務984千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列辦理保稅業務所需物品購置
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費80千元,增列資料整理建檔等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │400千元,計淨增320千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.國際關務1,011千元,較上年度減列簽訂 
  │  │  │  │                  │              │              │              │通關及關務合作協定所需物品購置、資料
  │  │  │  │                  │              │              │              │整理建檔等經費623千元,增列反傾銷案 
  │  │  │  │                  │              │              │              │件委任專業人士協助分析業者財務帳冊資
  │  │  │  │                  │              │              │              │料經費200千元,計淨減423千元。      
  │  │  │  │4017019000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │         8,300│             -│         8,300│                                      
  │  │  │  │4017019002        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │營建工程          │         4,500│             -│         4,500│新增整建本部辦公大樓污水下水道工程經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │如列數。                              
  │  │  │  │4017019011        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │交通及運輸設備    │         1,800│             -│         1,800│新增汰換副首長座車2輛經費如列數。     
  │  │  │  │4017019019        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │其他設備          │         2,000│             -│         2,000│新增汰換本部辦公大樓電梯設備經費如列數
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                    
  │  │  │  │4017019800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │         3,455│         3,455│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │6117010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │其他經濟服務支出  │       153,010│     1,377,810│    -1,224,800│                                      
  │  │  │  │6117016000        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │捐助支出          │       153,010│     1,377,810│    -1,224,800│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.對亞洲開發銀行亞洲開發基金捐助153,01
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元,較上年度增列32,588千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度對農業信用保證基金捐助預算業已
  │  │  │  │                  │              │              │              │編竣,所列967,000千元如數減列。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.上年度對華僑貸款信用保證基金捐助預算
  │  │  │  │                  │              │              │              │業已編竣,所列290,388千元如數減列。 
  │  │  │  │6617010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │社會保險支出      │    28,689,000│    30,435,365│    -1,746,365│                                      
  │  │  │  │6617015500        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │對公教人員保險養老│    28,689,000│    30,435,365│    -1,746,365│本年度預算數28,689,000千元,係撥補公教
  │  │  │  │給付補助          │              │              │              │人員保險法修正後公教人員養老給付實現數
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列1,746,365千元。         
  │  │  │  │0017100000        │              │              │              │                                      
  │2 │  │  │國庫署            │   147,016,534│   145,695,357│     1,321,177│                                      
  │  │  │  │4017100000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │財務支出          │       369,993│       333,489│        36,504│                                      
  │  │  │  │4017100100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       224,890│       222,333│         2,557│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費198,533千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │職員6人及工友1人之人事費3,576千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列工友退職金等4,500千元,計淨增924
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費26,357千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列檔案回溯建檔作業費4,731千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列檔案公文影像掃描作業費、公益彩券
  │  │  │  │                  │              │              │              │發行及經銷機構國外考察旅費及購置資訊
  │  │  │  │                  │              │              │              │設備經費等6,364千元,計淨增1,633千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │4017101000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │國庫業務          │       143,443│       110,786│        32,657│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.國庫行政管理35,827千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │建置債務資訊管理系統等經費18,725千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.歲入預算作業1,433千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │國內旅費50千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.國債管理作業11,702千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │委託辦理債券市場國際化研究等經費744 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.會核重大支出法案與地方財政業務3,112 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度增列委託辦理彩券發行及
  │  │  │  │                  │              │              │              │管理制度研究等經費1,100千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.菸酒管理作業89,684千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │建置酒類通關查驗系統及酒品認證等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │12,138千元。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.地方財政督導及其他公庫管理1,685千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列國內旅費等100千元。   
  │  │  │  │4017109000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │           660│             -│           660│                                      
  │  │  │  │4017109011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │           660│             -│           660│新增汰換首長座車1輛經費如列數。       
  │  │  │  │4017109800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │         1,000│           370│           630│本年度預算數較上年度增列如列數。      
  │  │  │  │7917100000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │債務付息支出      │   134,129,977│   132,778,002│     1,351,975│                                      
  │  │  │  │7917104500        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │國債付息          │   134,129,977│   132,778,002│     1,351,975│本年度預算數134,129,977千元,係中央政 
  │  │  │  │                  │              │              │              │府未償公債、賒借、國庫券及短期借款等利
  │  │  │  │                  │              │              │              │息費用,較上年度增列1,351,975千元。   
  │  │  │  │8017100000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │還本付息事務支出  │       516,564│       583,866│       -67,302│                                      
  │  │  │  │8017104600        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │國債經理          │       516,564│       583,866│       -67,302│本年度預算數516,564千元,係辦理國債發 
  │  │  │  │                  │              │              │              │行及還本付息所需經費,較上年度減列67,3
  │  │  │  │                  │              │              │              │02千元。                              
  │  │  │  │8417100000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │專案補助支出      │    12,000,000│    12,000,000│             -│                                      
  │  │  │  │8417102000        │              │              │              │                                      
  │  │7 │  │地方政府統籌分配稅│    12,000,000│    12,000,000│             -│本年度預算數12,000,000千元,係金融業營
  │  │  │  │款短少補助        │              │              │              │業稅收入移作金融重建基金財源後,依加值
  │  │  │  │                  │              │              │              │型及非加值型營業稅法第十一條規定,撥補
  │  │  │  │                  │              │              │              │地方政府所短少之中央統籌分配稅款,與上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度同。                              
  │  │  │  │0017200000        │              │              │              │                                      
  │3 │  │  │賦稅署            │     5,156,081│     6,528,130│    -1,372,049│                                      
  │  │  │  │4017200000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │財務支出          │     5,147,081│     5,140,854│         6,227│                                      
  │  │  │  │4017200100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       467,573│       444,763│        22,810│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費427,695千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │職員4人之人事費3,013千元,增列稅務人
  │  │  │  │                  │              │              │              │員獎勵金等25,800千元,計淨增22,787千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費39,878千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列水電費等23千元。              
  │  │  │  │4017201000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │賦稅業務          │        57,933│        74,371│       -16,438│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.革新稅制改善稅政經費14,626千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列出席國際財政協會研討會國外旅
  │  │  │  │                  │              │              │              │費及購置電腦耗材等經費3,979千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.租稅教育與宣傳及健全風紀經費4,663千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度增列稅務節表揚優良稅務人
  │  │  │  │                  │              │              │              │員所需經費等381千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.營業稅、菸酒稅稅務督導及貨物稅完稅價
  │  │  │  │                  │              │              │              │格評定經費1,095千元,與上年度同。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.稅務稽核及稽徵業務經費4,399千元,與 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度同。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.稅務行政管理經費33,150千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列稅務人員輔建住宅貸款利息差額補貼
  │  │  │  │                  │              │              │              │等20,798千元。                      
  │  │  │  │4017205000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │統一發票給獎及推行│     4,620,840│     4,620,840│             -│本年度預算數4,620,840千元,係依加值型 
  │  │  │  │                  │              │              │              │及非加值型營業稅法第五十八條規定,由營
  │  │  │  │                  │              │              │              │業稅收入總額提撥作為統一發票給獎及推行
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費,與上年度同。                    
  │  │  │  │4017209000        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │一般建築及設備    │             -│           145│          -145│                                      
  │  │  │  │4017209011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │             -│           145│          -145│上年度汰購傳真機及會議室擴音設備等預算
  │  │  │  │                  │              │              │              │業已編竣,所列145千元如數減列。       
  │  │  │  │4017209800        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │第一預備金        │           735│           735│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │8417200000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │專案補助支出      │         9,000│     1,387,276│    -1,378,276│                                      
  │  │  │  │8417202000        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │地方政府土地增值稅│         9,000│     1,387,276│    -1,378,276│本年度預算數9,000千元,係土地增值稅減 
  │  │  │  │款短少補助        │              │              │              │半徵收後,依據土地稅法第三十三條第三項
  │  │  │  │                  │              │              │              │規定,撥補直轄市及縣(市)政府九十三年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度稅收之實質損失,較上年度減列1,378,27
  │  │  │  │                  │              │              │              │6千元。                               
  │  │  │  │0017350000        │              │              │              │                                      
  │4 │  │  │關稅總局及所屬    │     6,866,496│     6,683,464│       183,032│                                      
  │  │  │  │4017350000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │財務支出          │     6,866,496│     6,683,464│       183,032│                                      
  │  │  │  │4017350100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │     5,811,383│     5,849,899│       -38,516│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費5,587,672千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列職員18人、技工29人及工友10人之人事
  │  │  │  │                  │              │              │              │費25,509千元,核實減列獎金等108,900 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,增列員工薪俸晉級差額及退休離職
  │  │  │  │                  │              │              │              │儲金等66,281千元,計淨減68,128千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費223,711千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列房屋建築修繕費及一般事務費等
  │  │  │  │                  │              │              │              │29,612千元。                        
  │  │  │  │4017350200        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │關稅業務          │       779,986│       749,439│        30,547│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.稽徵業務198,153千元,較上年度增列租 
  │  │  │  │                  │              │              │              │用公務車輛及X光檢查儀設備維護等經費8
  │  │  │  │                  │              │              │              │,704千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.查緝業務269,143千元,較上年度增列轉 
  │  │  │  │                  │              │              │              │口櫃抽核所需吊櫃費、倉庫租金及巡緝艇
  │  │  │  │                  │              │              │              │維護費等70,942千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.關稅資料處理290,907千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列電子資料交換傳輸費、改善貨物通關及
  │  │  │  │                  │              │              │              │保稅作業環境計畫所需軟硬體設備購置費
  │  │  │  │                  │              │              │              │等50,758千元。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.海上助航業務21,783千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │各燈塔、運星艦之維護費及油料等1,659 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │4017359000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │       262,277│        71,276│       191,001│                                      
  │  │  │  │4017359002        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │營建工程          │        18,419│           450│        17,969│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.新增建置機動式貨櫃檢查儀計畫,興建停
  │  │  │  │                  │              │              │              │放檢查儀之建築物所需經費等8,887千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.塭港堆燈塔遷建工程,總經費9,982千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,分二年辦理,除93年度已編列450千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │外,本年度賡續編列第二年經費9,532千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度增列9,082千元。         
  │  │  │  │4017359011        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │交通及運輸設備    │        64,861│        37,032│        27,829│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.汰換關艇七艘計畫,總經費97,504千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │分二年辦理,除93年度已編列35,372千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │外,本年度賡續編列第二年經費62,132千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度增列26,760千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.新增汰換廣播設備及無線電話機經費1,34
  │  │  │  │                  │              │              │              │9千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.新增汰換首長座車1輛及公務機車18輛經 
  │  │  │  │                  │              │              │              │費1,380千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.上年度設置高雄港第二港口雷達標杆及汰
  │  │  │  │                  │              │              │              │換機車4輛預算業已編竣,所列1,660千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │如數減列。                          
  │  │  │  │4017359019        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │其他設備          │       178,997│        33,794│       145,203│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.新增建置機動式貨櫃檢查儀主體設備二部
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費140,781千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.新增設置檔案閱覽室及汰購中央空調主機
  │  │  │  │                  │              │              │              │設備等經費38,216千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.上年度汰購檢驗旅客行李用X光檢查儀及
  │  │  │  │                  │              │              │              │冷氣空調設備等預算業已編竣,所列33,7
  │  │  │  │                  │              │              │              │94千元如數減列。                    
  │  │  │  │4017359800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │        12,850│        12,850│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0017400000        │              │              │              │                                      
  │5 │  │  │國有財產局及所屬  │     1,705,709│     1,611,448│        94,261│本科目上年度法定預算數1,604,741千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │連同銓敘部「一般行政」科目移入6,707千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,共計如表列上年度預算數。          
  │  │  │  │4017400000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │財務支出          │     1,705,709│     1,611,448│        94,261│                                      
  │  │  │  │4017400100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       781,898│       709,830│        72,068│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費709,041千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │職員4人及約僱人員106人之人事費64,309
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費72,857千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列辦公房屋租金1,703千元,增列購 
  │  │  │  │                  │              │              │              │置掌上測距儀、電子雷射經緯儀及投影機
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費9,462千元,計淨增7,759千元。  
  │  │  │  │4017400200        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │國有財產業務      │       869,203│       841,452│        27,751│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.國有財產接收保管經費78,497千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列原台灣省有不動產移轉國有及管
  │  │  │  │                  │              │              │              │理機關變更登記等經費77,340千元,增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │國外旅費等2,016千元,計淨減75,324千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.國有財產管理及處分經費743,020千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列山坡地與邊際養殖用地放領
  │  │  │  │                  │              │              │              │計畫經費10,000千元及國有財產賦稅等90
  │  │  │  │                  │              │              │              │,042千元,合共增列100,042千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.國有財產改良利用經費6,944千元,與上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度同。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.國有財產電腦化業務經費40,742千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列應用系統軟體維護費及電腦耗
  │  │  │  │                  │              │              │              │材等3,033千元。                     
  │  │  │  │4017409000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │        54,008│        59,066│        -5,058│                                      
  │  │  │  │4017409001        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │土地購置          │           100│           100│             -│本年度預算數100千元,係購置零星畸零地 
  │  │  │  │                  │              │              │              │所需地價款,與上年度同。              
  │  │  │  │4017409002        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │營建工程          │         1,500│        16,264│       -14,764│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.新增花蓮分處辦公廳舍整修經費1,500千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度宜蘭分處搬遷至宜蘭地政大樓所需
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦公廳舍裝修預算業已編竣,所列16,264
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元如數減列。                      
  │  │  │  │4017409011        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │交通及運輸設備    │         3,649│         2,400│         1,249│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.新增汰購電話總機、傳真機及機車31輛等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費3,649千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度汰購機車28輛等預算業已編竣,所
  │  │  │  │                  │              │              │              │列2,400千元如數減列。               
  │  │  │  │4017409019        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │其他設備          │        48,759│        40,302│         8,457│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.租購國有財產管理業務用電腦設備五套經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費133,552千元,分別自90年度、91年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │及93年度起以五年租賃方式辦理,除90年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度至93年度共已編列68,037千元外,本年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度分別續編第五年、第四年及第二年經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │合共26,883千元,較上年度減列1,097千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.新增租賃個人電腦、雷射印表機及週邊設
  │  │  │  │                  │              │              │              │備等經費9,304千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.新增購置個人電腦軟體、網路圖形伺服器
  │  │  │  │                  │              │              │              │軟體及開發公文管理系統、資料轉換等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費12,572千元。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.上年度購置個人電腦軟體、網路圖形伺服
  │  │  │  │                  │              │              │              │器軟體及國有公用財產線上傳輸管理系統
  │  │  │  │                  │              │              │              │開發等預算業已編竣,所列12,322千元如
  │  │  │  │                  │              │              │              │數減列。                            
  │  │  │  │4017409800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           600│         1,100│          -500│本年度預算數較上年度減列如列數。      
  │  │  │  │0017450000        │              │              │              │                                      
  │6 │  │  │臺北市國稅局      │     2,791,625│     2,977,091│      -185,466│                                      
  │  │  │  │4017450000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │財務支出          │     2,791,625│     2,977,091│      -185,466│                                      
  │  │  │  │4017450100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │     2,232,582│     2,384,210│      -151,628│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費2,012,076千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列約僱人員2人、技工1人及工友2人之人 
  │  │  │  │                  │              │              │              │事費2,297千元,核實減列獎金等204,817
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,增列員工薪俸晉級差額及提撥員工
  │  │  │  │                  │              │              │              │退撫基金等51,379千元,計淨減155,735 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費220,506千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列員工訓練及租用公務車輛等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │4,107千元。                         
  │  │  │  │4017450200        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │國稅稽徵業務      │       555,470│       589,308│       -33,838│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.納稅服務經費23,528千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │空白綜合所得稅申報書等寄送郵資及資料
  │  │  │  │                  │              │              │              │封裝處理費284千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.直接稅案件審查及複核經費76,166千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列股利憑單印製成本補助費等
  │  │  │  │                  │              │              │              │5,203千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.稅款徵收及處理經費110,402千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列辦理遺產及贈與稅之繼承案件所
  │  │  │  │                  │              │              │              │需經費等4,480千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.間接稅稽徵經費134,435千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列證券交易稅及期貨交易稅代徵人獎金
  │  │  │  │                  │              │              │              │等13,300千元。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.法務案件處理經費20,659千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列派員調查違章案件等所需短程車資63
  │  │  │  │                  │              │              │              │9千元,增列檢舉違章漏稅舉發人獎金6,0
  │  │  │  │                  │              │              │              │00千元,計淨增5,361千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.電子處理及運用經費190,280千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列稅務資訊作業平台移轉計畫經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │91,888千元,增列營業稅進銷項憑證整理
  │  │  │  │                  │              │              │              │建檔、網際網路資訊站整體維運及資通安
  │  │  │  │                  │              │              │              │全推動作業等經費40,396千元,計淨減51
  │  │  │  │                  │              │              │              │,492千元。                          
  │  │  │  │4017459800        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │第一預備金        │         3,573│         3,573│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0017460000        │              │              │              │                                      
  │7 │  │  │臺灣省北區國稅局及│     3,429,546│     3,231,264│       198,282│                                      
  │  │  │  │所屬              │              │              │              │                                      
  │  │  │  │4017460000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │財務支出          │     3,429,546│     3,231,264│       198,282│                                      
  │  │  │  │4017460100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │     2,387,738│     2,454,448│       -66,710│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費2,053,780千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列約僱人員11人及工友2人之人事費6,496
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,核實減列獎金等146,971千元,增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列職員2人之人事費1,900千元及員工薪俸
  │  │  │  │                  │              │              │              │晉級差額等49,309千元,計淨減102,258 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費333,958千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列檔案回溯編目建檔作業費及汰購
  │  │  │  │                  │              │              │              │投影機等設備經費13,793千元,增列消防
  │  │  │  │                  │              │              │              │設備等養護費及撥用國有老舊辦公房舍所
  │  │  │  │                  │              │              │              │需裝修經費等49,341千元,計淨增35,548
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │4017460200        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │國稅稽徵業務      │       699,245│       733,256│       -34,011│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.納稅服務經費29,175千元,與上年度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.直接稅案件審查及複核經費94,095千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列辦理營利事業所得稅申報及
  │  │  │  │                  │              │              │              │核定資料登打等經費5,202千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.稅款徵收及處理經費111,072千元,與上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度同。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.間接稅稽徵經費209,890千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列證券交易稅代徵人獎金、營業稅稅籍
  │  │  │  │                  │              │              │              │異動資料整理及申報課稅資料蒐集等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │9,362千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.法務案件處理經費18,321千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列檢舉違章漏稅舉發人獎金2,878千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.電子處理及運用經費236,692千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列稅務資訊作業平台移轉計畫經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │等 89,714千元,增列自行稽徵營業稅電 
  │  │  │  │                  │              │              │              │子作業計畫、電子申報繳稅整體資訊作業
  │  │  │  │                  │              │              │              │、資通安全管理推動作業及課稅資料外包
  │  │  │  │                  │              │              │              │建檔等經費44,017千元,計淨減45,697千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │4017469000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │       338,371│        39,368│       299,003│                                      
  │  │  │  │4017469001        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │土地購置          │             -│         1,931│        -1,931│上年度大溪稽徵所興建辦公廳舍所需土地補
  │  │  │  │                  │              │              │              │償費預算業已編竣,所列1,931千元如數減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列。                                  
  │  │  │  │4017469002        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │營建工程          │       335,371│        36,237│       299,134│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.興建區局、桃園縣分局辦公大樓工程,總
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費1,200,475千元,分七年辦理,截至9
  │  │  │  │                  │              │              │              │3年度已編列92,065千元,本年度續編第 
  │  │  │  │                  │              │              │              │五年經費300,292千元,較上年度增列264
  │  │  │  │                  │              │              │              │,055千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.新增淡水稽徵所有償撥用基隆港務局辦公
  │  │  │  │                  │              │              │              │房舍所需經費79千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.新增汐止服務處購置汐止市公所興建之行
  │  │  │  │                  │              │              │              │政大樓二層樓計畫,總經費128,000千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,分三年辦理,本年度編列第一年經費35
  │  │  │  │                  │              │              │              │,000千元。                          
  │  │  │  │4017469011        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │交通及運輸設備    │         3,000│         1,200│         1,800│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.新增購置電子自動交換機、傳真機及監錄
  │  │  │  │                  │              │              │              │設備等經費3,000千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度購置電子自動交換機及監錄設備等
  │  │  │  │                  │              │              │              │預算業已編竣,所列1,200千元如數減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │4017469800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │         4,192│         4,192│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0017470000        │              │              │              │                                      
  │8 │  │  │臺灣省中區國稅局及│     2,853,145│     2,835,974│        17,171│                                      
  │  │  │  │所屬              │              │              │              │                                      
  │  │  │  │4017470000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │財務支出          │     2,853,145│     2,835,974│        17,171│                                      
  │  │  │  │4017470100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │     2,006,261│     2,111,396│      -105,135│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費1,790,723千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列約僱人員8人及工友2人之人事費4,555 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,核實減列獎金等123,839千元,增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列提撥員工退撫基金等7,678千元,計淨 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減120,716千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費215,538千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列公文檔案回溯建檔費、影印機租
  │  │  │  │                  │              │              │              │金及撕表機購置經費等15,581千元。    
  │  │  │  │4017470200        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │國稅稽徵業務      │       627,942│       639,330│       -11,388│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.納稅服務經費27,355千元,與上年度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.直接稅案件審查及複核經費82,587千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │與上年度同。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.稅款徵收及處理經費108,222千元,與上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度同。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.間接稅稽徵經費176,919千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列證券交易稅及期貨交易稅代徵人獎金
  │  │  │  │                  │              │              │              │1,089千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.法務案件處理經費17,654千元,與上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │同。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.電子處理及運用經費215,205千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列稅務資訊作業平台移轉計畫經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │等55,143千元,增列自行稽徵營業稅電子
  │  │  │  │                  │              │              │              │作業計畫、電子申報繳稅整體資訊作業、
  │  │  │  │                  │              │              │              │無障礙網頁服務暨網際網路資訊站整體維
  │  │  │  │                  │              │              │              │運及資通安全管理推動作業等經費42,666
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,計淨減12,477千元。            
  │  │  │  │4017479000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │       217,942│        84,248│       133,694│                                      
  │  │  │  │4017479001        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │土地購置          │             -│        13,444│       -13,444│上年度興建埔里稽徵所辦公大樓所需土地購
  │  │  │  │                  │              │              │              │置預算業已編竣,所列13,444千元如數減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                    
  │  │  │  │4017479002        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │營建工程          │       217,541│        66,556│       150,985│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.興建區局辦公大樓工程,總經費1,181,52
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元,分五年辦理,截至93年度已編列3
  │  │  │  │                  │              │              │              │08,450千元,本年度續編第四年經費185,
  │  │  │  │                  │              │              │              │867千元,較上年度增列177,417千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.興建竹山稽徵所辦公大樓工程,總經費67
  │  │  │  │                  │              │              │              │,187千元,分四年辦理,截至93年度已編
  │  │  │  │                  │              │              │              │列35,513千元,本年度續編最後一年經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │31,674千元,較上年度增列18,161千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.上年度興建埔里稽徵所辦公大樓工程預算
  │  │  │  │                  │              │              │              │業已編竣,所列44,593千元如數減列。  
  │  │  │  │4017479011        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │交通及運輸設備    │           401│         4,248│        -3,847│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.新增汰購郵資機等經費401千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度購置電話交換機等預算業已編竣,
  │  │  │  │                  │              │              │              │所列4,248千元如數減列。             
  │  │  │  │4017479800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │         1,000│         1,000│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0017480000        │              │              │              │                                      
  │9 │  │  │臺灣省南區國稅局及│     2,512,110│     2,778,338│      -266,228│                                      
  │  │  │  │所屬              │              │              │              │                                      
  │  │  │  │4017480000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │財務支出          │     2,512,110│     2,778,338│      -266,228│                                      
  │  │  │  │4017480100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │     1,918,641│     2,060,470│      -141,829│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費1,714,964千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列約僱人員2人及工友1人之人事費1,350 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,核實減列獎金等99,364千元,合共
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列100,714千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費203,677千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列公文檔案回溯編目建檔費及辦公
  │  │  │  │                  │              │              │              │廳舍租金等45,457千元,增列購置活動櫃
  │  │  │  │                  │              │              │              │等設備經費3,838千元及退休退職人員三 
  │  │  │  │                  │              │              │              │節慰問金504千元,計淨減41,115千元。 
  │  │  │  │4017480200        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │國稅稽徵業務      │       535,838│       560,710│       -24,872│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.納稅服務經費27,616千元,與上年度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.直接稅案件審查及複核經費62,448千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │與上年度同。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.稅款徵收及處理經費87,933千元,與上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度同。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.間接稅稽徵經費150,415千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列證券交易稅及期貨交易稅代徵人獎金
  │  │  │  │                  │              │              │              │1,126千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.法務案件處理經費14,585千元,與上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │同。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.電子處理及運用經費192,841千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列稅務資訊作業平台移轉計畫經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │等66,787千元,增列自行稽徵營業稅電子
  │  │  │  │                  │              │              │              │作業計畫、電子申報繳稅整體資訊作業、
  │  │  │  │                  │              │              │              │無障礙網頁服務暨網際網路資訊站整體維
  │  │  │  │                  │              │              │              │運及資通安全管理推動作業等經費40,789
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,計淨減25,998千元。            
  │  │  │  │4017489000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │        53,581│       153,108│       -99,527│                                      
  │  │  │  │4017489002        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │營建工程          │        51,961│       150,114│       -98,153│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.興建岡山稽徵所辦公大樓工程,總經費11
  │  │  │  │                  │              │              │              │8,161千元,分二年辦理,93年度已編列6
  │  │  │  │                  │              │              │              │6,200千元,本年度續編最後一年經費51,
  │  │  │  │                  │              │              │              │961千元,較上年度減列14,239千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度興建屏東縣分局辦公大樓工程預算
  │  │  │  │                  │              │              │              │業已編竣,所列83,914千元如數減列。  
  │  │  │  │4017489011        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │交通及運輸設備    │         1,620│         2,994│        -1,374│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.新增汰購會議室擴音設備、傳真機及擴充
  │  │  │  │                  │              │              │              │電話總機語音系統等經費1,620千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度汰購傳真機、郵資機、電腦自動叫
  │  │  │  │                  │              │              │              │號機及廣播設備等預算業已編竣,所列2,
  │  │  │  │                  │              │              │              │994千元如數減列。                   
  │  │  │  │4017489800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │         4,050│         4,050│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0017500000        │              │              │              │                                      
  │10│  │  │高雄市國稅局      │     1,379,709│     1,443,495│       -63,786│                                      
  │  │  │  │4017500000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │財務支出          │     1,379,709│     1,443,495│       -63,786│                                      
  │  │  │  │4017500100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │     1,113,864│     1,179,103│       -65,239│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費1,004,644千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列約僱人員1人、工友2人之人事費1,177 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元及員工保險費等36,382千元,合共減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列37,559千元。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費109,220千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列建置回溯檔案目錄及改善辦公環
  │  │  │  │                  │              │              │              │境等經費27,680千元。                
  │  │  │  │4017500200        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │國稅稽徵業務      │       262,660│       258,346│         4,314│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.納稅服務經費21,264千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │租稅教育講座、印製法令宣導資料及配合
  │  │  │  │                  │              │              │              │民俗節慶舉辦各項租稅教育活動等經費1,
  │  │  │  │                  │              │              │              │233千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.直接稅案件審查及複核經費12,763千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列出席亞洲稅務行政及研究組
  │  │  │  │                  │              │              │              │織年會所需經費86千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.稅款徵收及處理經費33,058千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列加強欠稅清理及執行等經費5,970 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.間接稅稽徵經費52,311千元,較上年度增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列證券交易稅及期貨交易稅代徵人獎金等
  │  │  │  │                  │              │              │              │3,207千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.法務案件處理經費6,250千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列印製法令彙編所需經費342千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.電子處理及運用經費137,014千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列稅務資訊作業平台移轉計畫經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │43,823千元,增列自行稽徵營業稅電子作
  │  │  │  │                  │              │              │              │業計畫、電子申報繳稅整體資訊作業及資
  │  │  │  │                  │              │              │              │通安全管理推動作業等經費37,299千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │計淨減6,524千元。                   
  │  │  │  │4017509000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │         1,646│         4,507│        -2,861│                                      
  │  │  │  │4017509011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │         1,646│         4,507│        -2,861│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.新增汰購機車19輛、電話總機、電話系統
  │  │  │  │                  │              │              │              │、視頻監視器及傳真機等經費1,646千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度汰購機車63輛、行動電話、傳真機
  │  │  │  │                  │              │              │              │、數位交換系統、對講機及會議室擴音設
  │  │  │  │                  │              │              │              │備等預算業已編竣,所列4,507千元如數 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列。                              
  │  │  │  │4017509800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │         1,539│         1,539│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0017550000        │              │              │              │                                      
  │11│  │  │臺北區支付處      │       267,733│       226,568│        41,165│                                      
  │  │  │  │4017550000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │財務支出          │       267,733│       226,568│        41,165│                                      
  │  │  │  │4017550100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       165,603│       164,853│           750│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費152,018千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │職員3人之人事費2,298千元,增列員工薪
  │  │  │  │                  │              │              │              │俸晉級差額等1,948千元及工友退職金1,2
  │  │  │  │                  │              │              │              │77千元,計淨增927千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費13,585千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列水電費,辦公室風管清洗、線路及
  │  │  │  │                  │              │              │              │電機保養等經費2,189千元,增列購置冷 
  │  │  │  │                  │              │              │              │卻水塔等經費2,012千元,計淨減177千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │4017551000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │費款支付          │       101,080│        61,325│        39,755│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.庫款管制及支付經費32,942千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列跨行通匯手續費、郵資等3,208千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,購置電腦報表紙及資訊操作費等470 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,合共增列3,678千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.庫款支付資料處理經費68,138千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列公文檔案回溯建檔費等17,018千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,增列購置高速保密器、網路安全作業
  │  │  │  │                  │              │              │              │防火牆等經費20,733千元及財政部中部辦
  │  │  │  │                  │              │              │              │公室推動電子支付計畫所需購置電腦軟硬
  │  │  │  │                  │              │              │              │體設備經費等32,362千元,計淨增36,077
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │4017559000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │           660│             -│           660│                                      
  │  │  │  │4017559011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │           660│             -│           660│新增汰換首長座車1輛經費如列數。       
  │  │  │  │4017559800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           390│           390│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0017600000        │              │              │              │                                      
  │12│  │  │財稅資料中心      │       777,746│       737,082│        40,664│本科目上年度法定預算數741,111千元,移 
  │  │  │  │                  │              │              │              │出「一般行政」科目4,029千元,列入交通 
  │  │  │  │                  │              │              │              │部觀光局及所屬「一般行政」科目項下,淨
  │  │  │  │                  │              │              │              │計如表列上年度預算數。                
  │  │  │  │4017600000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │財務支出          │       777,746│       737,082│        40,664│                                      
  │  │  │  │4017600100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       440,715│       461,769│       -21,054│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費427,537千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │職員12人及約僱人員20人之人事費20,230
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費13,178千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列檔案回溯建檔掃瞄外包等經費2,10
  │  │  │  │                  │              │              │              │1千元,增列租用公務車輛等經費1,277千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,計淨減824千元。                 
  │  │  │  │4017601000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │財稅資訊業務      │       329,043│       259,348│        69,695│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.國稅核課系統及資料集中處理37,750千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列稅務資訊作業平台移轉計
  │  │  │  │                  │              │              │              │畫經費等24,301千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.地方稅核課系統及資料集中處理87,260千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列地方稅務資訊作業平台
  │  │  │  │                  │              │              │              │移轉計畫經費等4,066千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.徵課管理系統5,759千元,與上年度同。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.電腦資源管理148,699千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列電腦設備維護費3,393千元,增列電子 
  │  │  │  │                  │              │              │              │發票推動計畫經費52,317千元及稅務e網
  │  │  │  │                  │              │              │              │通計畫等經費39,002千元,計淨增87,926
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.財稅資料管理38,994千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │稅務資料委外建檔等經費8,678千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.辦公室自動化及管理資訊10,581千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列更換語音系統、卡鐘及收檔軟
  │  │  │  │                  │              │              │              │體系統等經費1,458千元。             
  │  │  │  │4017609000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │         6,333│        14,310│        -7,977│                                      
  │  │  │  │4017609011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │           660│             -│           660│新增汰換首長座車1輛經費如列數。       
  │  │  │  │4017609019        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │其他設備          │         5,673│        14,310│        -8,637│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.新增汰換柴油發電機及飲用水貯水槽等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費5,673千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度汰換空調冰水主機、電梯2臺及建 
  │  │  │  │                  │              │              │              │置監視系統等預算業已編竣,所列14,310
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元如數減列。                      
  │  │  │  │4017609800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │         1,655│         1,655│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0017700000        │              │              │              │                                      
  │13│  │  │財稅人員訓練所    │        95,297│        85,297│        10,000│                                      
  │  │  │  │4017700000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │財務支出          │        95,297│        85,297│        10,000│                                      
  │  │  │  │4017700100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │        36,188│        39,877│        -3,689│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費33,714千元,較上年度減列工
  │  │  │  │                  │              │              │              │友1人之人事費584千元,核實減列員工薪
  │  │  │  │                  │              │              │              │俸等1,684千元,合共減列2,268千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費2,474千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列檔案回溯編目建檔費等1,421千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │4017700200        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │財稅人員訓練      │        58,659│        44,970│        13,689│本年度預算數58,659千元,係辦理學員訓練
  │  │  │  │                  │              │              │              │所需經費,較上年度增列講座鐘點費、學員
  │  │  │  │                  │              │              │              │書籍費及膳食費等13,689千元。          
  │  │  │  │4017709800        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │第一預備金        │           450│           450│             -│仍照上年度預算數編列。                
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