中央政府總預算 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國九十四年度 單位:新台幣千元 ─────────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬─────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│ 名 稱 及 編 號 │ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼─────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │0017000000 │ │ │ │ 11│ │ │ │財政部主管 │ 204,214,368│ 207,181,389│ -2,967,021│本科目上年度法定預算數207,974,928千元 │ │ │ │ │ │ │ │,移出796,217千元列入行政院金融監督管 │ │ │ │ │ │ │ │理委員會及所屬,及移出4,029千元列入交 │ │ │ │ │ │ │ │通部主管,另由銓敘部移入6,707千元,淨 │ │ │ │ │ │ │ │計如表列上年度預算數。 │ │ │ │0017010000 │ │ │ │ │1 │ │ │財政部 │ 29,362,637│ 32,347,881│ -2,985,244│本科目上年度法定預算數32,433,221千元, │ │ │ │ │ │ │ │移出「一般行政」科目70,867千元及「保險 │ │ │ │ │ │ │ │行政與保險業監理」科目14,473千元,列入 │ │ │ │ │ │ │ │行政院金融監督管理委員會及所屬「一般行 │ │ │ │ │ │ │ │政」科目及「保險監理」科目項下,淨計如 │ │ │ │ │ │ │ │表列上年度預算數。 │ │ │ │4017010000 │ │ │ │ │ │ │ │財務支出 │ 520,627│ 534,706│ -14,079│ │ │ │ │4017010100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 505,297│ 527,676│ -22,379│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費368,120千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │職員4人、技工2人、工友1人之人事費5,4 │ │ │ │ │ │ │ │20千元及技工工友退職補償金等6,404千 │ │ │ │ │ │ │ │元,合共減列11,824千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費137,177千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列財政部公報印製、檔案庫房修繕 │ │ │ │ │ │ │ │、檔案回溯編目建檔、公文影像掃瞄、出 │ │ │ │ │ │ │ │國旅費及資訊軟硬體設備購置等經費10,5 │ │ │ │ │ │ │ │55千元。 │ │ │ │4017011400 │ │ │ │ │ │2 │ │關務行政規劃督導 │ 3,575│ 3,575│ -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.關稅政策890千元,較上年度減列海關進 │ │ │ │ │ │ │ │口稅則修正小組成員兼職費及研訂、規劃 │ │ │ │ │ │ │ │關稅政策所需業務聯繫等經費147千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.督導通關及查緝業務690千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列督導各關區通關、查緝業務所需業務 │ │ │ │ │ │ │ │聯繫等經費66千元,增列先進國家關務制 │ │ │ │ │ │ │ │度資料蒐集、印製及整理建檔等經費316 │ │ │ │ │ │ │ │千元,計淨增250千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.提昇保稅功能及簡化退稅業務984千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列辦理保稅業務所需物品購置 │ │ │ │ │ │ │ │等經費80千元,增列資料整理建檔等經費 │ │ │ │ │ │ │ │400千元,計淨增320千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.國際關務1,011千元,較上年度減列簽訂 │ │ │ │ │ │ │ │通關及關務合作協定所需物品購置、資料 │ │ │ │ │ │ │ │整理建檔等經費623千元,增列反傾銷案 │ │ │ │ │ │ │ │件委任專業人士協助分析業者財務帳冊資 │ │ │ │ │ │ │ │料經費200千元,計淨減423千元。 │ │ │ │4017019000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ 8,300│ -│ 8,300│ │ │ │ │4017019002 │ │ │ │ │ │ │1 │營建工程 │ 4,500│ -│ 4,500│新增整建本部辦公大樓污水下水道工程經費 │ │ │ │ │ │ │ │如列數。 │ │ │ │4017019011 │ │ │ │ │ │ │2 │交通及運輸設備 │ 1,800│ -│ 1,800│新增汰換副首長座車2輛經費如列數。 │ │ │ │4017019019 │ │ │ │ │ │ │3 │其他設備 │ 2,000│ -│ 2,000│新增汰換本部辦公大樓電梯設備經費如列數 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │4017019800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 3,455│ 3,455│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │6117010000 │ │ │ │ │ │ │ │其他經濟服務支出 │ 153,010│ 1,377,810│ -1,224,800│ │ │ │ │6117016000 │ │ │ │ │ │5 │ │捐助支出 │ 153,010│ 1,377,810│ -1,224,800│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.對亞洲開發銀行亞洲開發基金捐助153,01 │ │ │ │ │ │ │ │0千元,較上年度增列32,588千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度對農業信用保證基金捐助預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │編竣,所列967,000千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度對華僑貸款信用保證基金捐助預算 │ │ │ │ │ │ │ │業已編竣,所列290,388千元如數減列。 │ │ │ │6617010000 │ │ │ │ │ │ │ │社會保險支出 │ 28,689,000│ 30,435,365│ -1,746,365│ │ │ │ │6617015500 │ │ │ │ │ │6 │ │對公教人員保險養老│ 28,689,000│ 30,435,365│ -1,746,365│本年度預算數28,689,000千元,係撥補公教 │ │ │ │給付補助 │ │ │ │人員保險法修正後公教人員養老給付實現數 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列1,746,365千元。 │ │ │ │0017100000 │ │ │ │ │2 │ │ │國庫署 │ 147,016,534│ 145,695,357│ 1,321,177│ │ │ │ │4017100000 │ │ │ │ │ │ │ │財務支出 │ 369,993│ 333,489│ 36,504│ │ │ │ │4017100100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 224,890│ 222,333│ 2,557│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費198,533千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │職員6人及工友1人之人事費3,576千元, │ │ │ │ │ │ │ │增列工友退職金等4,500千元,計淨增924 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費26,357千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列檔案回溯建檔作業費4,731千元, │ │ │ │ │ │ │ │增列檔案公文影像掃描作業費、公益彩券 │ │ │ │ │ │ │ │發行及經銷機構國外考察旅費及購置資訊 │ │ │ │ │ │ │ │設備經費等6,364千元,計淨增1,633千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │4017101000 │ │ │ │ │ │2 │ │國庫業務 │ 143,443│ 110,786│ 32,657│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.國庫行政管理35,827千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │建置債務資訊管理系統等經費18,725千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │2.歲入預算作業1,433千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │國內旅費50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.國債管理作業11,702千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │委託辦理債券市場國際化研究等經費744 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.會核重大支出法案與地方財政業務3,112 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度增列委託辦理彩券發行及 │ │ │ │ │ │ │ │管理制度研究等經費1,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.菸酒管理作業89,684千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │建置酒類通關查驗系統及酒品認證等經費 │ │ │ │ │ │ │ │12,138千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.地方財政督導及其他公庫管理1,685千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列國內旅費等100千元。 │ │ │ │4017109000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ 660│ -│ 660│ │ │ │ │4017109011 │ │ │ │ │ │ │1 │交通及運輸設備 │ 660│ -│ 660│新增汰換首長座車1輛經費如列數。 │ │ │ │4017109800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 1,000│ 370│ 630│本年度預算數較上年度增列如列數。 │ │ │ │7917100000 │ │ │ │ │ │ │ │債務付息支出 │ 134,129,977│ 132,778,002│ 1,351,975│ │ │ │ │7917104500 │ │ │ │ │ │5 │ │國債付息 │ 134,129,977│ 132,778,002│ 1,351,975│本年度預算數134,129,977千元,係中央政 │ │ │ │ │ │ │ │府未償公債、賒借、國庫券及短期借款等利 │ │ │ │ │ │ │ │息費用,較上年度增列1,351,975千元。 │ │ │ │8017100000 │ │ │ │ │ │ │ │還本付息事務支出 │ 516,564│ 583,866│ -67,302│ │ │ │ │8017104600 │ │ │ │ │ │6 │ │國債經理 │ 516,564│ 583,866│ -67,302│本年度預算數516,564千元,係辦理國債發 │ │ │ │ │ │ │ │行及還本付息所需經費,較上年度減列67,3 │ │ │ │ │ │ │ │02千元。 │ │ │ │8417100000 │ │ │ │ │ │ │ │專案補助支出 │ 12,000,000│ 12,000,000│ -│ │ │ │ │8417102000 │ │ │ │ │ │7 │ │地方政府統籌分配稅│ 12,000,000│ 12,000,000│ -│本年度預算數12,000,000千元,係金融業營 │ │ │ │款短少補助 │ │ │ │業稅收入移作金融重建基金財源後,依加值 │ │ │ │ │ │ │ │型及非加值型營業稅法第十一條規定,撥補 │ │ │ │ │ │ │ │地方政府所短少之中央統籌分配稅款,與上 │ │ │ │ │ │ │ │年度同。 │ │ │ │0017200000 │ │ │ │ │3 │ │ │賦稅署 │ 5,156,081│ 6,528,130│ -1,372,049│ │ │ │ │4017200000 │ │ │ │ │ │ │ │財務支出 │ 5,147,081│ 5,140,854│ 6,227│ │ │ │ │4017200100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 467,573│ 444,763│ 22,810│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費427,695千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │職員4人之人事費3,013千元,增列稅務人 │ │ │ │ │ │ │ │員獎勵金等25,800千元,計淨增22,787千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費39,878千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列水電費等23千元。 │ │ │ │4017201000 │ │ │ │ │ │2 │ │賦稅業務 │ 57,933│ 74,371│ -16,438│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.革新稅制改善稅政經費14,626千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列出席國際財政協會研討會國外旅 │ │ │ │ │ │ │ │費及購置電腦耗材等經費3,979千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.租稅教育與宣傳及健全風紀經費4,663千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增列稅務節表揚優良稅務人 │ │ │ │ │ │ │ │員所需經費等381千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.營業稅、菸酒稅稅務督導及貨物稅完稅價 │ │ │ │ │ │ │ │格評定經費1,095千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │4.稅務稽核及稽徵業務經費4,399千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │5.稅務行政管理經費33,150千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列稅務人員輔建住宅貸款利息差額補貼 │ │ │ │ │ │ │ │等20,798千元。 │ │ │ │4017205000 │ │ │ │ │ │3 │ │統一發票給獎及推行│ 4,620,840│ 4,620,840│ -│本年度預算數4,620,840千元,係依加值型 │ │ │ │ │ │ │ │及非加值型營業稅法第五十八條規定,由營 │ │ │ │ │ │ │ │業稅收入總額提撥作為統一發票給獎及推行 │ │ │ │ │ │ │ │經費,與上年度同。 │ │ │ │4017209000 │ │ │ │ │ │4 │ │一般建築及設備 │ -│ 145│ -145│ │ │ │ │4017209011 │ │ │ │ │ │ │1 │交通及運輸設備 │ -│ 145│ -145│上年度汰購傳真機及會議室擴音設備等預算 │ │ │ │ │ │ │ │業已編竣,所列145千元如數減列。 │ │ │ │4017209800 │ │ │ │ │ │5 │ │第一預備金 │ 735│ 735│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │8417200000 │ │ │ │ │ │ │ │專案補助支出 │ 9,000│ 1,387,276│ -1,378,276│ │ │ │ │8417202000 │ │ │ │ │ │6 │ │地方政府土地增值稅│ 9,000│ 1,387,276│ -1,378,276│本年度預算數9,000千元,係土地增值稅減 │ │ │ │款短少補助 │ │ │ │半徵收後,依據土地稅法第三十三條第三項 │ │ │ │ │ │ │ │規定,撥補直轄市及縣(市)政府九十三年 │ │ │ │ │ │ │ │度稅收之實質損失,較上年度減列1,378,27 │ │ │ │ │ │ │ │6千元。 │ │ │ │0017350000 │ │ │ │ │4 │ │ │關稅總局及所屬 │ 6,866,496│ 6,683,464│ 183,032│ │ │ │ │4017350000 │ │ │ │ │ │ │ │財務支出 │ 6,866,496│ 6,683,464│ 183,032│ │ │ │ │4017350100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 5,811,383│ 5,849,899│ -38,516│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費5,587,672千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列職員18人、技工29人及工友10人之人事 │ │ │ │ │ │ │ │費25,509千元,核實減列獎金等108,900 │ │ │ │ │ │ │ │千元,增列員工薪俸晉級差額及退休離職 │ │ │ │ │ │ │ │儲金等66,281千元,計淨減68,128千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費223,711千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列房屋建築修繕費及一般事務費等 │ │ │ │ │ │ │ │29,612千元。 │ │ │ │4017350200 │ │ │ │ │ │2 │ │關稅業務 │ 779,986│ 749,439│ 30,547│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.稽徵業務198,153千元,較上年度增列租 │ │ │ │ │ │ │ │用公務車輛及X光檢查儀設備維護等經費8 │ │ │ │ │ │ │ │,704千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.查緝業務269,143千元,較上年度增列轉 │ │ │ │ │ │ │ │口櫃抽核所需吊櫃費、倉庫租金及巡緝艇 │ │ │ │ │ │ │ │維護費等70,942千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.關稅資料處理290,907千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列電子資料交換傳輸費、改善貨物通關及 │ │ │ │ │ │ │ │保稅作業環境計畫所需軟硬體設備購置費 │ │ │ │ │ │ │ │等50,758千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.海上助航業務21,783千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │各燈塔、運星艦之維護費及油料等1,659 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │4017359000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ 262,277│ 71,276│ 191,001│ │ │ │ │4017359002 │ │ │ │ │ │ │1 │營建工程 │ 18,419│ 450│ 17,969│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增建置機動式貨櫃檢查儀計畫,興建停 │ │ │ │ │ │ │ │放檢查儀之建築物所需經費等8,887千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │2.塭港堆燈塔遷建工程,總經費9,982千元 │ │ │ │ │ │ │ │,分二年辦理,除93年度已編列450千元 │ │ │ │ │ │ │ │外,本年度賡續編列第二年經費9,532千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增列9,082千元。 │ │ │ │4017359011 │ │ │ │ │ │ │2 │交通及運輸設備 │ 64,861│ 37,032│ 27,829│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換關艇七艘計畫,總經費97,504千元, │ │ │ │ │ │ │ │分二年辦理,除93年度已編列35,372千元 │ │ │ │ │ │ │ │外,本年度賡續編列第二年經費62,132千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增列26,760千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新增汰換廣播設備及無線電話機經費1,34 │ │ │ │ │ │ │ │9千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.新增汰換首長座車1輛及公務機車18輛經 │ │ │ │ │ │ │ │費1,380千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度設置高雄港第二港口雷達標杆及汰 │ │ │ │ │ │ │ │換機車4輛預算業已編竣,所列1,660千元 │ │ │ │ │ │ │ │如數減列。 │ │ │ │4017359019 │ │ │ │ │ │ │3 │其他設備 │ 178,997│ 33,794│ 145,203│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增建置機動式貨櫃檢查儀主體設備二部 │ │ │ │ │ │ │ │經費140,781千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新增設置檔案閱覽室及汰購中央空調主機 │ │ │ │ │ │ │ │設備等經費38,216千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度汰購檢驗旅客行李用X光檢查儀及 │ │ │ │ │ │ │ │冷氣空調設備等預算業已編竣,所列33,7 │ │ │ │ │ │ │ │94千元如數減列。 │ │ │ │4017359800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 12,850│ 12,850│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0017400000 │ │ │ │ │5 │ │ │國有財產局及所屬 │ 1,705,709│ 1,611,448│ 94,261│本科目上年度法定預算數1,604,741千元, │ │ │ │ │ │ │ │連同銓敘部「一般行政」科目移入6,707千 │ │ │ │ │ │ │ │元,共計如表列上年度預算數。 │ │ │ │4017400000 │ │ │ │ │ │ │ │財務支出 │ 1,705,709│ 1,611,448│ 94,261│ │ │ │ │4017400100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 781,898│ 709,830│ 72,068│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費709,041千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │職員4人及約僱人員106人之人事費64,309 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費72,857千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列辦公房屋租金1,703千元,增列購 │ │ │ │ │ │ │ │置掌上測距儀、電子雷射經緯儀及投影機 │ │ │ │ │ │ │ │等經費9,462千元,計淨增7,759千元。 │ │ │ │4017400200 │ │ │ │ │ │2 │ │國有財產業務 │ 869,203│ 841,452│ 27,751│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.國有財產接收保管經費78,497千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列原台灣省有不動產移轉國有及管 │ │ │ │ │ │ │ │理機關變更登記等經費77,340千元,增列 │ │ │ │ │ │ │ │國外旅費等2,016千元,計淨減75,324千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.國有財產管理及處分經費743,020千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列山坡地與邊際養殖用地放領 │ │ │ │ │ │ │ │計畫經費10,000千元及國有財產賦稅等90 │ │ │ │ │ │ │ │,042千元,合共增列100,042千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.國有財產改良利用經費6,944千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │4.國有財產電腦化業務經費40,742千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列應用系統軟體維護費及電腦耗 │ │ │ │ │ │ │ │材等3,033千元。 │ │ │ │4017409000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ 54,008│ 59,066│ -5,058│ │ │ │ │4017409001 │ │ │ │ │ │ │1 │土地購置 │ 100│ 100│ -│本年度預算數100千元,係購置零星畸零地 │ │ │ │ │ │ │ │所需地價款,與上年度同。 │ │ │ │4017409002 │ │ │ │ │ │ │2 │營建工程 │ 1,500│ 16,264│ -14,764│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增花蓮分處辦公廳舍整修經費1,500千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度宜蘭分處搬遷至宜蘭地政大樓所需 │ │ │ │ │ │ │ │辦公廳舍裝修預算業已編竣,所列16,264 │ │ │ │ │ │ │ │千元如數減列。 │ │ │ │4017409011 │ │ │ │ │ │ │3 │交通及運輸設備 │ 3,649│ 2,400│ 1,249│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增汰購電話總機、傳真機及機車31輛等 │ │ │ │ │ │ │ │經費3,649千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰購機車28輛等預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │列2,400千元如數減列。 │ │ │ │4017409019 │ │ │ │ │ │ │4 │其他設備 │ 48,759│ 40,302│ 8,457│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.租購國有財產管理業務用電腦設備五套經 │ │ │ │ │ │ │ │費133,552千元,分別自90年度、91年度 │ │ │ │ │ │ │ │及93年度起以五年租賃方式辦理,除90年 │ │ │ │ │ │ │ │度至93年度共已編列68,037千元外,本年 │ │ │ │ │ │ │ │度分別續編第五年、第四年及第二年經費 │ │ │ │ │ │ │ │合共26,883千元,較上年度減列1,097千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新增租賃個人電腦、雷射印表機及週邊設 │ │ │ │ │ │ │ │備等經費9,304千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.新增購置個人電腦軟體、網路圖形伺服器 │ │ │ │ │ │ │ │軟體及開發公文管理系統、資料轉換等經 │ │ │ │ │ │ │ │費12,572千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度購置個人電腦軟體、網路圖形伺服 │ │ │ │ │ │ │ │器軟體及國有公用財產線上傳輸管理系統 │ │ │ │ │ │ │ │開發等預算業已編竣,所列12,322千元如 │ │ │ │ │ │ │ │數減列。 │ │ │ │4017409800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 600│ 1,100│ -500│本年度預算數較上年度減列如列數。 │ │ │ │0017450000 │ │ │ │ │6 │ │ │臺北市國稅局 │ 2,791,625│ 2,977,091│ -185,466│ │ │ │ │4017450000 │ │ │ │ │ │ │ │財務支出 │ 2,791,625│ 2,977,091│ -185,466│ │ │ │ │4017450100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 2,232,582│ 2,384,210│ -151,628│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費2,012,076千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列約僱人員2人、技工1人及工友2人之人 │ │ │ │ │ │ │ │事費2,297千元,核實減列獎金等204,817 │ │ │ │ │ │ │ │千元,增列員工薪俸晉級差額及提撥員工 │ │ │ │ │ │ │ │退撫基金等51,379千元,計淨減155,735 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費220,506千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列員工訓練及租用公務車輛等經費 │ │ │ │ │ │ │ │4,107千元。 │ │ │ │4017450200 │ │ │ │ │ │2 │ │國稅稽徵業務 │ 555,470│ 589,308│ -33,838│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.納稅服務經費23,528千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │空白綜合所得稅申報書等寄送郵資及資料 │ │ │ │ │ │ │ │封裝處理費284千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.直接稅案件審查及複核經費76,166千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列股利憑單印製成本補助費等 │ │ │ │ │ │ │ │5,203千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.稅款徵收及處理經費110,402千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列辦理遺產及贈與稅之繼承案件所 │ │ │ │ │ │ │ │需經費等4,480千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.間接稅稽徵經費134,435千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列證券交易稅及期貨交易稅代徵人獎金 │ │ │ │ │ │ │ │等13,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.法務案件處理經費20,659千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列派員調查違章案件等所需短程車資63 │ │ │ │ │ │ │ │9千元,增列檢舉違章漏稅舉發人獎金6,0 │ │ │ │ │ │ │ │00千元,計淨增5,361千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.電子處理及運用經費190,280千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列稅務資訊作業平台移轉計畫經費 │ │ │ │ │ │ │ │91,888千元,增列營業稅進銷項憑證整理 │ │ │ │ │ │ │ │建檔、網際網路資訊站整體維運及資通安 │ │ │ │ │ │ │ │全推動作業等經費40,396千元,計淨減51 │ │ │ │ │ │ │ │,492千元。 │ │ │ │4017459800 │ │ │ │ │ │3 │ │第一預備金 │ 3,573│ 3,573│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0017460000 │ │ │ │ │7 │ │ │臺灣省北區國稅局及│ 3,429,546│ 3,231,264│ 198,282│ │ │ │ │所屬 │ │ │ │ │ │ │ │4017460000 │ │ │ │ │ │ │ │財務支出 │ 3,429,546│ 3,231,264│ 198,282│ │ │ │ │4017460100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 2,387,738│ 2,454,448│ -66,710│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費2,053,780千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列約僱人員11人及工友2人之人事費6,496 │ │ │ │ │ │ │ │千元,核實減列獎金等146,971千元,增 │ │ │ │ │ │ │ │列職員2人之人事費1,900千元及員工薪俸 │ │ │ │ │ │ │ │晉級差額等49,309千元,計淨減102,258 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費333,958千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列檔案回溯編目建檔作業費及汰購 │ │ │ │ │ │ │ │投影機等設備經費13,793千元,增列消防 │ │ │ │ │ │ │ │設備等養護費及撥用國有老舊辦公房舍所 │ │ │ │ │ │ │ │需裝修經費等49,341千元,計淨增35,548 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │4017460200 │ │ │ │ │ │2 │ │國稅稽徵業務 │ 699,245│ 733,256│ -34,011│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.納稅服務經費29,175千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.直接稅案件審查及複核經費94,095千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列辦理營利事業所得稅申報及 │ │ │ │ │ │ │ │核定資料登打等經費5,202千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.稅款徵收及處理經費111,072千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │4.間接稅稽徵經費209,890千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列證券交易稅代徵人獎金、營業稅稅籍 │ │ │ │ │ │ │ │異動資料整理及申報課稅資料蒐集等經費 │ │ │ │ │ │ │ │9,362千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.法務案件處理經費18,321千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列檢舉違章漏稅舉發人獎金2,878千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │6.電子處理及運用經費236,692千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列稅務資訊作業平台移轉計畫經費 │ │ │ │ │ │ │ │等 89,714千元,增列自行稽徵營業稅電 │ │ │ │ │ │ │ │子作業計畫、電子申報繳稅整體資訊作業 │ │ │ │ │ │ │ │、資通安全管理推動作業及課稅資料外包 │ │ │ │ │ │ │ │建檔等經費44,017千元,計淨減45,697千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │4017469000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ 338,371│ 39,368│ 299,003│ │ │ │ │4017469001 │ │ │ │ │ │ │1 │土地購置 │ -│ 1,931│ -1,931│上年度大溪稽徵所興建辦公廳舍所需土地補 │ │ │ │ │ │ │ │償費預算業已編竣,所列1,931千元如數減 │ │ │ │ │ │ │ │列。 │ │ │ │4017469002 │ │ │ │ │ │ │2 │營建工程 │ 335,371│ 36,237│ 299,134│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.興建區局、桃園縣分局辦公大樓工程,總 │ │ │ │ │ │ │ │經費1,200,475千元,分七年辦理,截至9 │ │ │ │ │ │ │ │3年度已編列92,065千元,本年度續編第 │ │ │ │ │ │ │ │五年經費300,292千元,較上年度增列264 │ │ │ │ │ │ │ │,055千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新增淡水稽徵所有償撥用基隆港務局辦公 │ │ │ │ │ │ │ │房舍所需經費79千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.新增汐止服務處購置汐止市公所興建之行 │ │ │ │ │ │ │ │政大樓二層樓計畫,總經費128,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │,分三年辦理,本年度編列第一年經費35 │ │ │ │ │ │ │ │,000千元。 │ │ │ │4017469011 │ │ │ │ │ │ │3 │交通及運輸設備 │ 3,000│ 1,200│ 1,800│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增購置電子自動交換機、傳真機及監錄 │ │ │ │ │ │ │ │設備等經費3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置電子自動交換機及監錄設備等 │ │ │ │ │ │ │ │預算業已編竣,所列1,200千元如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │4017469800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 4,192│ 4,192│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0017470000 │ │ │ │ │8 │ │ │臺灣省中區國稅局及│ 2,853,145│ 2,835,974│ 17,171│ │ │ │ │所屬 │ │ │ │ │ │ │ │4017470000 │ │ │ │ │ │ │ │財務支出 │ 2,853,145│ 2,835,974│ 17,171│ │ │ │ │4017470100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 2,006,261│ 2,111,396│ -105,135│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費1,790,723千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列約僱人員8人及工友2人之人事費4,555 │ │ │ │ │ │ │ │千元,核實減列獎金等123,839千元,增 │ │ │ │ │ │ │ │列提撥員工退撫基金等7,678千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │減120,716千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費215,538千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列公文檔案回溯建檔費、影印機租 │ │ │ │ │ │ │ │金及撕表機購置經費等15,581千元。 │ │ │ │4017470200 │ │ │ │ │ │2 │ │國稅稽徵業務 │ 627,942│ 639,330│ -11,388│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.納稅服務經費27,355千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.直接稅案件審查及複核經費82,587千元, │ │ │ │ │ │ │ │與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.稅款徵收及處理經費108,222千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │4.間接稅稽徵經費176,919千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列證券交易稅及期貨交易稅代徵人獎金 │ │ │ │ │ │ │ │1,089千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.法務案件處理經費17,654千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │同。 │ │ │ │ │ │ │ │6.電子處理及運用經費215,205千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列稅務資訊作業平台移轉計畫經費 │ │ │ │ │ │ │ │等55,143千元,增列自行稽徵營業稅電子 │ │ │ │ │ │ │ │作業計畫、電子申報繳稅整體資訊作業、 │ │ │ │ │ │ │ │無障礙網頁服務暨網際網路資訊站整體維 │ │ │ │ │ │ │ │運及資通安全管理推動作業等經費42,666 │ │ │ │ │ │ │ │千元,計淨減12,477千元。 │ │ │ │4017479000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ 217,942│ 84,248│ 133,694│ │ │ │ │4017479001 │ │ │ │ │ │ │1 │土地購置 │ -│ 13,444│ -13,444│上年度興建埔里稽徵所辦公大樓所需土地購 │ │ │ │ │ │ │ │置預算業已編竣,所列13,444千元如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │4017479002 │ │ │ │ │ │ │2 │營建工程 │ 217,541│ 66,556│ 150,985│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.興建區局辦公大樓工程,總經費1,181,52 │ │ │ │ │ │ │ │0千元,分五年辦理,截至93年度已編列3 │ │ │ │ │ │ │ │08,450千元,本年度續編第四年經費185, │ │ │ │ │ │ │ │867千元,較上年度增列177,417千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.興建竹山稽徵所辦公大樓工程,總經費67 │ │ │ │ │ │ │ │,187千元,分四年辦理,截至93年度已編 │ │ │ │ │ │ │ │列35,513千元,本年度續編最後一年經費 │ │ │ │ │ │ │ │31,674千元,較上年度增列18,161千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度興建埔里稽徵所辦公大樓工程預算 │ │ │ │ │ │ │ │業已編竣,所列44,593千元如數減列。 │ │ │ │4017479011 │ │ │ │ │ │ │3 │交通及運輸設備 │ 401│ 4,248│ -3,847│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增汰購郵資機等經費401千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置電話交換機等預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │所列4,248千元如數減列。 │ │ │ │4017479800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 1,000│ 1,000│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0017480000 │ │ │ │ │9 │ │ │臺灣省南區國稅局及│ 2,512,110│ 2,778,338│ -266,228│ │ │ │ │所屬 │ │ │ │ │ │ │ │4017480000 │ │ │ │ │ │ │ │財務支出 │ 2,512,110│ 2,778,338│ -266,228│ │ │ │ │4017480100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 1,918,641│ 2,060,470│ -141,829│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費1,714,964千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列約僱人員2人及工友1人之人事費1,350 │ │ │ │ │ │ │ │千元,核實減列獎金等99,364千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │減列100,714千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費203,677千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列公文檔案回溯編目建檔費及辦公 │ │ │ │ │ │ │ │廳舍租金等45,457千元,增列購置活動櫃 │ │ │ │ │ │ │ │等設備經費3,838千元及退休退職人員三 │ │ │ │ │ │ │ │節慰問金504千元,計淨減41,115千元。 │ │ │ │4017480200 │ │ │ │ │ │2 │ │國稅稽徵業務 │ 535,838│ 560,710│ -24,872│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.納稅服務經費27,616千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.直接稅案件審查及複核經費62,448千元, │ │ │ │ │ │ │ │與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.稅款徵收及處理經費87,933千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │度同。 │ │ │ │ │ │ │ │4.間接稅稽徵經費150,415千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列證券交易稅及期貨交易稅代徵人獎金 │ │ │ │ │ │ │ │1,126千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.法務案件處理經費14,585千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │同。 │ │ │ │ │ │ │ │6.電子處理及運用經費192,841千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列稅務資訊作業平台移轉計畫經費 │ │ │ │ │ │ │ │等66,787千元,增列自行稽徵營業稅電子 │ │ │ │ │ │ │ │作業計畫、電子申報繳稅整體資訊作業、 │ │ │ │ │ │ │ │無障礙網頁服務暨網際網路資訊站整體維 │ │ │ │ │ │ │ │運及資通安全管理推動作業等經費40,789 │ │ │ │ │ │ │ │千元,計淨減25,998千元。 │ │ │ │4017489000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ 53,581│ 153,108│ -99,527│ │ │ │ │4017489002 │ │ │ │ │ │ │1 │營建工程 │ 51,961│ 150,114│ -98,153│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.興建岡山稽徵所辦公大樓工程,總經費11 │ │ │ │ │ │ │ │8,161千元,分二年辦理,93年度已編列6 │ │ │ │ │ │ │ │6,200千元,本年度續編最後一年經費51, │ │ │ │ │ │ │ │961千元,較上年度減列14,239千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度興建屏東縣分局辦公大樓工程預算 │ │ │ │ │ │ │ │業已編竣,所列83,914千元如數減列。 │ │ │ │4017489011 │ │ │ │ │ │ │2 │交通及運輸設備 │ 1,620│ 2,994│ -1,374│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增汰購會議室擴音設備、傳真機及擴充 │ │ │ │ │ │ │ │電話總機語音系統等經費1,620千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰購傳真機、郵資機、電腦自動叫 │ │ │ │ │ │ │ │號機及廣播設備等預算業已編竣,所列2, │ │ │ │ │ │ │ │994千元如數減列。 │ │ │ │4017489800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 4,050│ 4,050│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0017500000 │ │ │ │ │10│ │ │高雄市國稅局 │ 1,379,709│ 1,443,495│ -63,786│ │ │ │ │4017500000 │ │ │ │ │ │ │ │財務支出 │ 1,379,709│ 1,443,495│ -63,786│ │ │ │ │4017500100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 1,113,864│ 1,179,103│ -65,239│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費1,004,644千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列約僱人員1人、工友2人之人事費1,177 │ │ │ │ │ │ │ │千元及員工保險費等36,382千元,合共減 │ │ │ │ │ │ │ │列37,559千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費109,220千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列建置回溯檔案目錄及改善辦公環 │ │ │ │ │ │ │ │境等經費27,680千元。 │ │ │ │4017500200 │ │ │ │ │ │2 │ │國稅稽徵業務 │ 262,660│ 258,346│ 4,314│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.納稅服務經費21,264千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │租稅教育講座、印製法令宣導資料及配合 │ │ │ │ │ │ │ │民俗節慶舉辦各項租稅教育活動等經費1, │ │ │ │ │ │ │ │233千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.直接稅案件審查及複核經費12,763千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列出席亞洲稅務行政及研究組 │ │ │ │ │ │ │ │織年會所需經費86千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.稅款徵收及處理經費33,058千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列加強欠稅清理及執行等經費5,970 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.間接稅稽徵經費52,311千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │列證券交易稅及期貨交易稅代徵人獎金等 │ │ │ │ │ │ │ │3,207千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.法務案件處理經費6,250千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列印製法令彙編所需經費342千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.電子處理及運用經費137,014千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列稅務資訊作業平台移轉計畫經費 │ │ │ │ │ │ │ │43,823千元,增列自行稽徵營業稅電子作 │ │ │ │ │ │ │ │業計畫、電子申報繳稅整體資訊作業及資 │ │ │ │ │ │ │ │通安全管理推動作業等經費37,299千元, │ │ │ │ │ │ │ │計淨減6,524千元。 │ │ │ │4017509000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ 1,646│ 4,507│ -2,861│ │ │ │ │4017509011 │ │ │ │ │ │ │1 │交通及運輸設備 │ 1,646│ 4,507│ -2,861│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增汰購機車19輛、電話總機、電話系統 │ │ │ │ │ │ │ │、視頻監視器及傳真機等經費1,646千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰購機車63輛、行動電話、傳真機 │ │ │ │ │ │ │ │、數位交換系統、對講機及會議室擴音設 │ │ │ │ │ │ │ │備等預算業已編竣,所列4,507千元如數 │ │ │ │ │ │ │ │減列。 │ │ │ │4017509800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 1,539│ 1,539│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0017550000 │ │ │ │ │11│ │ │臺北區支付處 │ 267,733│ 226,568│ 41,165│ │ │ │ │4017550000 │ │ │ │ │ │ │ │財務支出 │ 267,733│ 226,568│ 41,165│ │ │ │ │4017550100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 165,603│ 164,853│ 750│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費152,018千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │職員3人之人事費2,298千元,增列員工薪 │ │ │ │ │ │ │ │俸晉級差額等1,948千元及工友退職金1,2 │ │ │ │ │ │ │ │77千元,計淨增927千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費13,585千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列水電費,辦公室風管清洗、線路及 │ │ │ │ │ │ │ │電機保養等經費2,189千元,增列購置冷 │ │ │ │ │ │ │ │卻水塔等經費2,012千元,計淨減177千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │4017551000 │ │ │ │ │ │2 │ │費款支付 │ 101,080│ 61,325│ 39,755│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.庫款管制及支付經費32,942千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列跨行通匯手續費、郵資等3,208千 │ │ │ │ │ │ │ │元,購置電腦報表紙及資訊操作費等470 │ │ │ │ │ │ │ │千元,合共增列3,678千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.庫款支付資料處理經費68,138千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列公文檔案回溯建檔費等17,018千 │ │ │ │ │ │ │ │元,增列購置高速保密器、網路安全作業 │ │ │ │ │ │ │ │防火牆等經費20,733千元及財政部中部辦 │ │ │ │ │ │ │ │公室推動電子支付計畫所需購置電腦軟硬 │ │ │ │ │ │ │ │體設備經費等32,362千元,計淨增36,077 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │4017559000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ 660│ -│ 660│ │ │ │ │4017559011 │ │ │ │ │ │ │1 │交通及運輸設備 │ 660│ -│ 660│新增汰換首長座車1輛經費如列數。 │ │ │ │4017559800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 390│ 390│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0017600000 │ │ │ │ │12│ │ │財稅資料中心 │ 777,746│ 737,082│ 40,664│本科目上年度法定預算數741,111千元,移 │ │ │ │ │ │ │ │出「一般行政」科目4,029千元,列入交通 │ │ │ │ │ │ │ │部觀光局及所屬「一般行政」科目項下,淨 │ │ │ │ │ │ │ │計如表列上年度預算數。 │ │ │ │4017600000 │ │ │ │ │ │ │ │財務支出 │ 777,746│ 737,082│ 40,664│ │ │ │ │4017600100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 440,715│ 461,769│ -21,054│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費427,537千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │職員12人及約僱人員20人之人事費20,230 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費13,178千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列檔案回溯建檔掃瞄外包等經費2,10 │ │ │ │ │ │ │ │1千元,增列租用公務車輛等經費1,277千 │ │ │ │ │ │ │ │元,計淨減824千元。 │ │ │ │4017601000 │ │ │ │ │ │2 │ │財稅資訊業務 │ 329,043│ 259,348│ 69,695│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.國稅核課系統及資料集中處理37,750千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列稅務資訊作業平台移轉計 │ │ │ │ │ │ │ │畫經費等24,301千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.地方稅核課系統及資料集中處理87,260千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列地方稅務資訊作業平台 │ │ │ │ │ │ │ │移轉計畫經費等4,066千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.徵課管理系統5,759千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │4.電腦資源管理148,699千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列電腦設備維護費3,393千元,增列電子 │ │ │ │ │ │ │ │發票推動計畫經費52,317千元及稅務e網 │ │ │ │ │ │ │ │通計畫等經費39,002千元,計淨增87,926 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.財稅資料管理38,994千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │稅務資料委外建檔等經費8,678千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.辦公室自動化及管理資訊10,581千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列更換語音系統、卡鐘及收檔軟 │ │ │ │ │ │ │ │體系統等經費1,458千元。 │ │ │ │4017609000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ 6,333│ 14,310│ -7,977│ │ │ │ │4017609011 │ │ │ │ │ │ │1 │交通及運輸設備 │ 660│ -│ 660│新增汰換首長座車1輛經費如列數。 │ │ │ │4017609019 │ │ │ │ │ │ │2 │其他設備 │ 5,673│ 14,310│ -8,637│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增汰換柴油發電機及飲用水貯水槽等經 │ │ │ │ │ │ │ │費5,673千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換空調冰水主機、電梯2臺及建 │ │ │ │ │ │ │ │置監視系統等預算業已編竣,所列14,310 │ │ │ │ │ │ │ │千元如數減列。 │ │ │ │4017609800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 1,655│ 1,655│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0017700000 │ │ │ │ │13│ │ │財稅人員訓練所 │ 95,297│ 85,297│ 10,000│ │ │ │ │4017700000 │ │ │ │ │ │ │ │財務支出 │ 95,297│ 85,297│ 10,000│ │ │ │ │4017700100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 36,188│ 39,877│ -3,689│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費33,714千元,較上年度減列工 │ │ │ │ │ │ │ │友1人之人事費584千元,核實減列員工薪 │ │ │ │ │ │ │ │俸等1,684千元,合共減列2,268千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費2,474千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列檔案回溯編目建檔費等1,421千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │4017700200 │ │ │ │ │ │2 │ │財稅人員訓練 │ 58,659│ 44,970│ 13,689│本年度預算數58,659千元,係辦理學員訓練 │ │ │ │ │ │ │ │所需經費,較上年度增列講座鐘點費、學員 │ │ │ │ │ │ │ │書籍費及膳食費等13,689千元。 │ │ │ │4017709800 │ │ │ │ │ │3 │ │第一預備金 │ 450│ 450│ -│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴─────────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |