中央政府總預算 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國九十四年度 單位:新台幣千元 ─────────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬─────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│ 名 稱 及 編 號 │ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼─────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │0020000000 │ │ │ │ 12│ │ │ │教育部主管 │ 143,125,289│ 140,250,459│ 2,874,830│ │ │ │ │0020010000 │ │ │ │ │1 │ │ │教育部 │ 139,748,246│ 136,574,681│ 3,173,565│本科目上年度法定預算數136,449,886千元 │ │ │ │ │ │ │ │,由國防部「軍事人員」科目移入101,492 │ │ │ │ │ │ │ │千元至「私立學校教學獎助」科目71,492千 │ │ │ │ │ │ │ │元與「中等教育管理」科目30,000千元,由 │ │ │ │ │ │ │ │體育委員會「台中體育場場務管理及建設」 │ │ │ │ │ │ │ │科目移入22,500千元至「國立學校教學與研 │ │ │ │ │ │ │ │究輔助」科目,由銓敘部「一般行政」科目 │ │ │ │ │ │ │ │移入803千元至「各國立中等教育學校」科 │ │ │ │ │ │ │ │目,共計如表列上年度預算數。 │ │ │ │5120010000 │ │ │ │ │ │ │ │教育支出 │ 127,500,651│ 125,809,012│ 1,691,639│ │ │ │ │5120010100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 750,169│ 675,838│ 74,331│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費592,778千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │職員11人、警員12人、聘用人員8人及約 │ │ │ │ │ │ │ │僱人員1人之人事費19,124千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費110,391千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列檔案影像委外掃描建檔作業經費 │ │ │ │ │ │ │ │與一般事務費等12,707千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.購置事務機具經費47,000千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列本部大樓外牆、機電及空調之汰換維 │ │ │ │ │ │ │ │修費與辦公室電話機具系統整合工程等經 │ │ │ │ │ │ │ │費42,500千元。 │ │ │ │5120010200 │ │ │ │ │ │2 │ │高等教育 │ 60,091,183│ 59,277,124│ 814,059│ │ │ │ │5120010201 │ │ │ │ │ │ │1 │高等教育行政及督導│ 2,103,322│ 2,400,000│ -296,678│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.高等教育行政工作維持費5,569千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.學術審議著作審查及設置國家講座經費67 │ │ │ │ │ │ │ │,990千元,較上年度增列學術著作審查費 │ │ │ │ │ │ │ │等12,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.強化人才培育機制經費148,622千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列編印高教資訊與舉辦大學校院 │ │ │ │ │ │ │ │校長業務座談會等經費12,000千元,增列 │ │ │ │ │ │ │ │補助大學科技人才培育計畫39,000千元、 │ │ │ │ │ │ │ │大學多元制度研究改善經費6,000千元及 │ │ │ │ │ │ │ │大專院校藝術與設計人才養成計畫經費18 │ │ │ │ │ │ │ │,422千元,計淨增51,422千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.改善大學教學環境提升教學品質經費293, │ │ │ │ │ │ │ │581千元,較上年度減列大學課程修訂與 │ │ │ │ │ │ │ │教學改進經費3,000千元,增列促進大學 │ │ │ │ │ │ │ │教育資源均衡強化大學基礎建設及改善醫 │ │ │ │ │ │ │ │學教育經費98,500千元,計淨增95,500千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.推動大學進退場機制及改進大學評鑑制度 │ │ │ │ │ │ │ │經費112,560千元,較上年度增列成立專 │ │ │ │ │ │ │ │責評鑑單位及辦理大學校務評鑑等經費98 │ │ │ │ │ │ │ │,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.推動大學學術追求卓越發展計畫經費400, │ │ │ │ │ │ │ │000千元,較上年度減列提昇大學基礎教 │ │ │ │ │ │ │ │育計畫經費215,300千元,增列補助大學 │ │ │ │ │ │ │ │學術追求卓越發展計畫經費15,300千元, │ │ │ │ │ │ │ │計淨減200,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.提升大學國際競爭力計畫經費61,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列提升各項外語能力教學改 │ │ │ │ │ │ │ │進方案經費10,000千元及補助大學科技人 │ │ │ │ │ │ │ │才培育計畫經費39,000千元,增列補助大 │ │ │ │ │ │ │ │學院校招收國際留學生活動經費30,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元,計淨減19,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.推動大學分類發展及建立學校特色計畫經 │ │ │ │ │ │ │ │費1,000,000千元,較上年度減列鼓勵學 │ │ │ │ │ │ │ │校發展特色方案等經費349,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │9.新增高等教育行政革新經費14,000千元。 │ │ │ │5120010202 │ │ │ │ │ │ │2 │技術職業教育行政及│ 1,447,740│ 1,477,378│ -29,638│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │督導 │ │ │ │1.技術職業教育行政工作維持費4,604千元 │ │ │ │ │ │ │ │,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.輔導改進技專校院之管理發展與評鑑經費 │ │ │ │ │ │ │ │42,260千元,較上年度減列辦理技專校院 │ │ │ │ │ │ │ │例行評鑑、編印技職教育宣導資料及辦理 │ │ │ │ │ │ │ │宣導活動等經費10,566千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.技職教師進修及研習經費30,230千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列辦理技專校院教師進修研習等 │ │ │ │ │ │ │ │經費10,578千元,增列發行全國技職期刊 │ │ │ │ │ │ │ │經費3,020千元,計淨減7,558千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.技職教育行政革新及國際交流經費70,340 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度增列擴充技職教育資訊傳 │ │ │ │ │ │ │ │播網站功能與相關網站整合及促進技職校 │ │ │ │ │ │ │ │院國際合作交流等經費19,917千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.技職校院產學合作經費324,596千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列補助技術研發中心等經費25,0 │ │ │ │ │ │ │ │50千元,增列補助技專校院師生參與專題 │ │ │ │ │ │ │ │研發、辦理媒合技專校院與傳統工業區、 │ │ │ │ │ │ │ │技術研發中心及相關企業產學合作等經費 │ │ │ │ │ │ │ │75,151千元,計淨增50,101千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.建立技職教育一貫體系及彈性學制經費57 │ │ │ │ │ │ │ │3,722千元,較上年度減列辦理技專校院 │ │ │ │ │ │ │ │校際聯盟合作、資源交流及輔導技專院校 │ │ │ │ │ │ │ │轉型發展等經費70,760千元,增列調整人 │ │ │ │ │ │ │ │才培育重點系所及發展學校重點特色專案 │ │ │ │ │ │ │ │計畫等經費95,292千元,計淨增24,532千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.推動綜合高中及高中職社區化方案經費13 │ │ │ │ │ │ │ │1,376千元,較上年度減列推動綜合高中 │ │ │ │ │ │ │ │促進學生適性發展等經費8,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.推動課程革新及提升教學品質經費177,46 │ │ │ │ │ │ │ │5千元,較上年度減列補助技專院校成立 │ │ │ │ │ │ │ │技職課程發展中心、加強學生基本能力及 │ │ │ │ │ │ │ │推動提昇技專校院教學品質實施方案等經 │ │ │ │ │ │ │ │費94,057千元,增列擴大辦理技專校院學 │ │ │ │ │ │ │ │生國際技能競賽及認證等經費20,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │,計淨減74,057千元。 │ │ │ │ │ │ │ │9.落實職業證照制度經費9,168千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列辦理專科自學進修學力鑑定等經 │ │ │ │ │ │ │ │費2,586千元。 │ │ │ │ │ │ │ │10.推動高職及技專校院多元入學方案經費5 │ │ │ │ │ │ │ │7,525千元,較上年度減列改進國中基本 │ │ │ │ │ │ │ │學力測驗及技專校院入學宣導等經費16,2 │ │ │ │ │ │ │ │25千元。 │ │ │ │ │ │ │ │11.藝術及設計人才培育計畫經費9,653千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列補助技專校院推動藝術設 │ │ │ │ │ │ │ │計人才養成教育相關設施等經費2,722千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │12.縮短高職數位化網路學習落差經費16,80 │ │ │ │ │ │ │ │1千元,較上年度減列補助高職推動社區 │ │ │ │ │ │ │ │化合作專案學校購置資訊教學設備等經費 │ │ │ │ │ │ │ │2,074千元。 │ │ │ │5120010203 │ │ │ │ │ │ │3 │國立學校教學與研究│ 36,040,570│ 35,130,501│ 910,069│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │輔助 │ │ │ │1.高等教育教學與研究輔助經費35,072,896 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度增列888,958千元,包括 │ │ │ │ │ │ │ │: │ │ │ │ │ │ │ │(1)國立台灣大學4,120,658千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列81,327千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)國立政治大學1,378,863千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列2,438千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(3)國立清華大學1,236,800千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列12,006千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(4)國立中興大學1,429,314千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列50,021千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(5)國立成功大學2,060,200千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列17,972千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(6)國立交通大學1,269,184千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列2,964千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(7)國立中央大學1,058,879千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列10,284千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(8)國立中山大學936,216千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列24,604千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(9)國立中正大學936,781千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列29,463千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(10)國立台灣海洋大學770,899千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列2,291千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(11)國立陽明大學659,939千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列24,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(12)國立東華大學514,249千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列5,587千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(13)國立暨南國際大學518,756千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列28,356千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(14)國立台北大學605,946千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列47,035千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(15)國立嘉義大學962,718千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列7,505千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(16)國立高雄大學347,269千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列72,056千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(17)國立台東大學360,239千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列24,065千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(18)國立台灣師範大學1,448,363千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列4,732千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(19)國立彰化師範大學643,762千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列29,416千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(20)國立高雄師範大學559,570千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列6,766千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(21)國立空中大學150,752千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列2,196千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(22)國立台灣科技大學726,623千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列9,750千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(23)國立台北科技大學746,859千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列11,715千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(24)國立雲林科技大學604,321千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列25,574千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(25)國立高雄第一科技大學435,674千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列22,385千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(26)國立高雄應用科技大學604,777千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列38,720千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(27)國立屏東科技大學634,658千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列5,610千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(28)國立台北藝術大學367,617千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列24,492千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(29)國立台灣藝術大學382,537千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列10,290千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(30)國立台南藝術大學268,134千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列16,471千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(31)國立體育學院264,340千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列16,398千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(32)國立台灣體育學院274,454千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列16,733千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(33)國立宜蘭大學494,676千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列27,974千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(34)國立台北護理學院281,686千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列11,326千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(35)國立聯合大學384,366千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列10,312千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(36)國立台中技術學院613,552千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列25,056千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(37)國立勤益技術學院489,408千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列21,864千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(38)國立虎尾科技大學555,969千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列21,048千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(39)國立高雄海洋科技大學437,930千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列30,345千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(40)國立屏東商業技術學院269,949千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列4,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(41)國立台北師範學院457,276千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列12,570千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(42)國立新竹師範學院385,636千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列12,115千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(43)國立台中師範學院406,115千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列20,105千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(44)國立台南大學413,201千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列3,610千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(45)國立屏東師範學院372,757千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列32,272千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(46)國立花蓮師範學院362,600千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列6,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(47)國立台北商業技術學院482,797千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列14,902千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(48)國立高雄餐旅學院234,424千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列26,218千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(49)國立澎湖技術學院219,518千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列8,598千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(50)國立台中護理專科學校109,916千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列14,764千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(51)國立台南護理專科學校111,632千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列18,354千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(52)國立台灣戲曲專科學校314,033千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列20,142千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(53)國立金門技術學院68,771千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列4,619千元。。 │ │ │ │ │ │ │ │(54)九十三學年度各大學校院新增班及自 │ │ │ │ │ │ │ │然增班經費327,333千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │列36,376千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.醫學臨床教學研究與輔助經費967,674千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增列21,111千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │(1)國立臺灣大學醫學院附設醫院686,350 │ │ │ │ │ │ │ │千元(含併入原國立臺北護理學院附設 │ │ │ │ │ │ │ │醫院臨床教學研究補助經費64,562千元 │ │ │ │ │ │ │ │),較上年度增列臨床教學研究補助經 │ │ │ │ │ │ │ │費9,656千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)國立成功大學醫學院附設醫院281,324 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度增列臨床教學研究補助 │ │ │ │ │ │ │ │經費11,455千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │5120010204 │ │ │ │ │ │ │4 │私立學校教學獎助 │ 18,385,909│ 18,032,166│ 353,743│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.輔導私立大專校院整體發展獎助經費6,85 │ │ │ │ │ │ │ │6,190千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.私立大專校院學生團體保險費100,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列補助學生團體保險費67 │ │ │ │ │ │ │ │6千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.補助私立大專校院建築貸款利息經費170, │ │ │ │ │ │ │ │000千元,較上年度減列補助私立大學及 │ │ │ │ │ │ │ │技專校院申請辦理建築貸款利息經費89,8 │ │ │ │ │ │ │ │25千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.學雜費減免及工讀助學金補助3,600,000 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列辦理業務座談會經費4, │ │ │ │ │ │ │ │000千元,增列補助學生學雜費減免及軍 │ │ │ │ │ │ │ │公教遺族子女公費等經費204,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │計淨增200,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.補助私立大專校院學生就學貸款利息經費 │ │ │ │ │ │ │ │3,266,226千元,較上年度減列補助學生 │ │ │ │ │ │ │ │就學貸款利息經費396,761千元,增列撥 │ │ │ │ │ │ │ │充中小企業信用保證基金辦理學生就學貸 │ │ │ │ │ │ │ │款保證業務等經費473,520千元,計淨增7 │ │ │ │ │ │ │ │6,759千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.輔導私立大專校院訓育及輔導工作經費24 │ │ │ │ │ │ │ │4,598千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │7.補助私立大專校院教職員退撫、全民健保 │ │ │ │ │ │ │ │及公教人員保險費經費1,000,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列補助私立學校教職員及眷屬 │ │ │ │ │ │ │ │參加全民健保保險費50,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.輔導私立大專校院財務行政經費79,736千 │ │ │ │ │ │ │ │元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │9.私立學校軍訓教官及護理教師待遇經費2, │ │ │ │ │ │ │ │680,000千元,較上年度減列護理教師待 │ │ │ │ │ │ │ │遇及軍訓教官軍人保險等經費103,092千 │ │ │ │ │ │ │ │元,增列私立學校軍訓教官撫卹金等經費 │ │ │ │ │ │ │ │10,000千元,計淨減93,092千元。 │ │ │ │ │ │ │ │10.輔導海外台北學校整體發展經費61,370 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度增列購置教學參考書、教 │ │ │ │ │ │ │ │具及辦理海外台北學校教師替代役經費5, │ │ │ │ │ │ │ │483千元。 │ │ │ │ │ │ │ │11.輔導大陸台商子弟學校整體發展經費67, │ │ │ │ │ │ │ │789千元,較上年度增列補助大陸地區台 │ │ │ │ │ │ │ │商子弟學校學生學費等經費45,094千元。 │ │ │ │ │ │ │ │12.新增辦理留學貸款利息補助及信用保證 │ │ │ │ │ │ │ │經費260,000千元。 │ │ │ │5120010206 │ │ │ │ │ │ │5 │師資培育 │ 2,113,642│ 2,237,079│ -123,437│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.師資培育行政工作維持費3,012千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.教師資格檢定及課程認定等經費66,500千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增列辦理高中以下學校教師 │ │ │ │ │ │ │ │資格檢定考試及國外大學以上學歷師資培 │ │ │ │ │ │ │ │育課程之審查等經費36,950千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.健全師資培育與教師進修制度經費2,016, │ │ │ │ │ │ │ │130千元,較上年度減列核發實習教師津 │ │ │ │ │ │ │ │貼及辦理教師進修等經費280,910千元, │ │ │ │ │ │ │ │增列協助師範校院轉型等經費128,436千 │ │ │ │ │ │ │ │元,計淨減152,474千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.師資培育學術研討經費6,000千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列補助大學辦理師資職前教育課程 │ │ │ │ │ │ │ │研究等經費5,640千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.加強中小學英文教師在職進修經費22,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列補助中小學英文教師 │ │ │ │ │ │ │ │教學經費2,273千元。 │ │ │ │5120010300 │ │ │ │ │ │3 │ │中等教育 │ 40,190,175│ 40,161,266│ 28,909│ │ │ │ │5120010301 │ │ │ │ │ │ │1 │中等教育督導 │ 429,022│ 429,088│ -66│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.中等教育行政工作維持費2,260千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.辦理數理及資訊奧林匹亞競賽經費51,162 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度增列辦理2005年化學奧林 │ │ │ │ │ │ │ │匹亞競賽、充實高中實驗室設備及參加競 │ │ │ │ │ │ │ │賽獲獎學生獎學金等經費19,488千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.實施高級中學多元入學方案經費274,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列輔導高中學生經費與 │ │ │ │ │ │ │ │補助縣市完全中學開辦費及設備費等40,3 │ │ │ │ │ │ │ │28千元,增列辦理高中多元入學改進宣導 │ │ │ │ │ │ │ │、課程革新等經費22,074千元,計淨減18 │ │ │ │ │ │ │ │,254千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.推動中小學科學教育經費37,600千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列推動高中科學教育經費300千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.推動高中社區化經費58,900千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │度同。 │ │ │ │ │ │ │ │6.建構數位化學習系統經費5,100千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列獎勵高中生參與開發網路學習 │ │ │ │ │ │ │ │內容計畫經費1,000千元。 │ │ │ │5120010302 │ │ │ │ │ │ │2 │中等教育管理 │ 7,275,516│ 7,378,550│ -103,034│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費187,982千元,較上年度核實 │ │ │ │ │ │ │ │減列人事費10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費1,544,623千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列一般事務費、購置資訊設備及 │ │ │ │ │ │ │ │雜項設備等經費9,163千元,增列學生公 │ │ │ │ │ │ │ │費69,694千元與補助私立學校教職員及眷 │ │ │ │ │ │ │ │屬參加全民健保保險費等54,147千元,計 │ │ │ │ │ │ │ │淨增114,678千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.特殊教育與教師進修及登記經費246,737 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列補助惠明學校人事費 │ │ │ │ │ │ │ │4,831千元、中等教育學校辦理身心障礙 │ │ │ │ │ │ │ │學生就學安置經費33,564千元,合共減列 │ │ │ │ │ │ │ │38,395千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.高級中學管理經費3,214,117千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列九二一震災後私立高中重建教育 │ │ │ │ │ │ │ │設施專案貸款利息差額及辦理各項研習活 │ │ │ │ │ │ │ │動等經費157,065千元,增列補助高級中 │ │ │ │ │ │ │ │等學校學生就學貸款利息補貼等經費200, │ │ │ │ │ │ │ │000千元,計淨增42,935千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.高級職業學校管理經費1,051,579千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列辦理國中技藝班及輪調式建 │ │ │ │ │ │ │ │教合作班等經費149,321千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.地方及進修教育管理經費692,719千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列辦理進修教育及體育衛生教 │ │ │ │ │ │ │ │育行政、師生安全教育與急救訓練推廣等 │ │ │ │ │ │ │ │經費45,633千元,增列學生團體保險費等 │ │ │ │ │ │ │ │67,142千元,計淨增21,509千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.建校修建及設備經費337,759千元,係辦 │ │ │ │ │ │ │ │理籌設政治大學附設高級中學、和美高級 │ │ │ │ │ │ │ │中學、五結高級中學、新港藝術高級中學 │ │ │ │ │ │ │ │等校與各校災害復建、急需經費及徵收學 │ │ │ │ │ │ │ │校用地經費等,較上年度減列84,440千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │5120010303 │ │ │ │ │ │ │3 │各國立中等教育學校│ 32,485,637│ 32,353,628│ 132,009│本年度預算數之內容與上年度比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費27,987,657千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列法定編制人員及技工、工友待遇之人事 │ │ │ │ │ │ │ │費66,328千元,增列員工晉級差額40,580 │ │ │ │ │ │ │ │千元、退休離職儲金155,311千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │增129,563千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費1,008,228千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列員工加班值班費、約聘僱人員 │ │ │ │ │ │ │ │待遇及土地租金等175,065千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.教學及訓育輔導業務經費1,792,139千元 │ │ │ │ │ │ │ │,係179所國立高級中等學校與教育部台 │ │ │ │ │ │ │ │灣省中等學校教師研習會所需教學及訓育 │ │ │ │ │ │ │ │輔導業務經費,較上年度減列員工加班值 │ │ │ │ │ │ │ │班費、約聘僱人員待遇等經費204,657千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.改善教學環境經費1,697,613千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列各國立中等教育學校校舍改建、 │ │ │ │ │ │ │ │修繕及汰換各項教學設備等經費382,168 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │5120010400 │ │ │ │ │ │4 │ │國民教育 │ 8,377,365│ 8,586,328│ -208,963│ │ │ │ │5120010401 │ │ │ │ │ │ │1 │國民教育行政及督導│ 7,530,672│ 7,802,906│ -272,234│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.國民中小學基本需求經費1,846,470千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列辦理國小教科書審查、推 │ │ │ │ │ │ │ │動國民教育課程與教學及國民中小學鄉土 │ │ │ │ │ │ │ │教育計畫等經費49,694元,增列整建國民 │ │ │ │ │ │ │ │中小學校舍及充實設備、推動藝術與人文 │ │ │ │ │ │ │ │領域教學及兒童閱讀計畫等經費162,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元,計淨增112,306千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.降低國民中小學班級學生人數經費3,233, │ │ │ │ │ │ │ │567千元,較上年度減列增建教室工程等 │ │ │ │ │ │ │ │經費805,343千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.發展並健全幼稚教育經費1,469,575千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列扶持五歲弱勢幼兒及早教 │ │ │ │ │ │ │ │育計畫等經費244,777千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.推動教育優先區計畫經費804,800千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列補助國小學童參加課後照顧 │ │ │ │ │ │ │ │服務及改善外籍配偶子女教育等經費174, │ │ │ │ │ │ │ │830千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.推動國民中小學英語教學計畫176,260千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列國小英語教學向下延伸 │ │ │ │ │ │ │ │準備及引進外籍英語教師等經費33,004千 │ │ │ │ │ │ │ │元,增列辦理國民中小學校園環境標示英 │ │ │ │ │ │ │ │語化計畫等經費34,200元,計淨增1,196 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │5120010402 │ │ │ │ │ │ │2 │北師附小國民教育及│ 114,737│ 108,237│ 6,500│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │教育實驗 │ │ │ │1.人員維持費95,412千元,較上年度增列工 │ │ │ │ │ │ │ │友1人之退職金1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政及教育工作維持費19,325千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列新建教學大樓水電費、設施 │ │ │ │ │ │ │ │養護費及購置教學資訊設備等經費5,500 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │5120010403 │ │ │ │ │ │ │3 │竹師附小國民教育及│ 109,642│ 108,142│ 1,500│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │教育實驗 │ │ │ │1.人員維持費94,000千元,較上年度核實減 │ │ │ │ │ │ │ │列人事費380千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政及教育工作維持費13,642千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列購置資訊及雜項設備等經費 │ │ │ │ │ │ │ │932千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.特殊教育融合班作業維持費2,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列水電費及購置教學設備等經 │ │ │ │ │ │ │ │費948千元。 │ │ │ │5120010404 │ │ │ │ │ │ │4 │中師附小國民教育及│ 90,380│ 91,480│ -1,100│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │教育實驗 │ │ │ │1.人員維持費76,140千元,較上年度核實減 │ │ │ │ │ │ │ │列人事費1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政及教育工作維持費14,240千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列一般事務費等100千元。 │ │ │ │5120010405 │ │ │ │ │ │ │5 │嘉大附小國民教育及│ 90,695│ 91,459│ -764│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │教育實驗 │ │ │ │1.人員維持費78,391千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政及教育工作維持費12,304千元, │ │ │ │ │ │ │ │減列購置圖書儀器設備經費764千元。 │ │ │ │5120010406 │ │ │ │ │ │ │6 │南師附小國民教育及│ 106,951│ 107,451│ -500│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │教育實驗 │ │ │ │1.人員維持費91,730千元,較上年度增列支 │ │ │ │ │ │ │ │領月退休金人員年終慰問金60千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政及教育工作維持費15,221千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列購置圖書儀器設備等經費56 │ │ │ │ │ │ │ │0千元。 │ │ │ │5120010407 │ │ │ │ │ │ │7 │屏師附小國民教育及│ 72,680│ 71,345│ 1,335│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │教育實驗 │ │ │ │1.人員維持費61,210千元,較上年度增列工 │ │ │ │ │ │ │ │友2人之退職金2,335千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政及教育工作維持費11,470千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列購置圖書儀器設備經費1,00 │ │ │ │ │ │ │ │0千元。 │ │ │ │5120010408 │ │ │ │ │ │ │8 │花師附小國民教育及│ 148,313│ 92,913│ 55,400│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │教育實驗 │ │ │ │1.人員維持費75,500千元,較上年度核實減 │ │ │ │ │ │ │ │列人事費936千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政及教育工作維持費16,813千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列一般事務費等336千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.新增辦理校園整建第二期工程經費56,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │5120010409 │ │ │ │ │ │ │9 │東師附小國民教育及│ 113,295│ 112,395│ 900│本年度預算數之內容與上年度比較如下: │ │ │ │教育實驗 │ │ │ │1.人員維持費96,763千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政及教育工作維持費16,532千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列新建教學大樓水電費及軍公 │ │ │ │ │ │ │ │教遺族子女就學公費900千元。 │ │ │ │5120010500 │ │ │ │ │ │5 │ │社會教育 │ 1,343,836│ 1,250,998│ 92,838│ │ │ │ │5120010501 │ │ │ │ │ │ │1 │社會教育行政及督導│ 1,093,408│ 1,020,570│ 72,838│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.社會教育行政工作維持費5,117千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.推動終身教育及資訊網路教育經費384,79 │ │ │ │ │ │ │ │1千元,較上年度減列宣導終身學習理念 │ │ │ │ │ │ │ │及推展終身教育等經費23,710千元,增列 │ │ │ │ │ │ │ │藝術教育規劃業務及增進終身學習機會相 │ │ │ │ │ │ │ │關經費21,967千元,計淨減1,743千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.加強輔導成人教育活動經費16,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列國民中小學補習學校增班及 │ │ │ │ │ │ │ │購置教學設備等經費4,222千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.推行家庭教育經費150,000千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列資訊網際化等經費36,189千元,增 │ │ │ │ │ │ │ │列加強外籍配偶教育及家長參與教育事務 │ │ │ │ │ │ │ │等經費73,000千元,計淨增36,811千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.加強輔導社教活動經費300,000千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列辦理2004年第12次世界羅浮童 │ │ │ │ │ │ │ │軍大會經費48,931千元,增列推展老人教 │ │ │ │ │ │ │ │育、社區婦女教育及輔導社區大學等經費 │ │ │ │ │ │ │ │63,788千元,計淨增14,857千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.輔導文教基金會及相關團體業務經費8,50 │ │ │ │ │ │ │ │0千元,較上年度減列辦理基金會業務講 │ │ │ │ │ │ │ │習等經費15千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.推行語文教育經費55,000千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列建置語文資料庫、資料庫整合及連結 │ │ │ │ │ │ │ │計畫等經費8,900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.推動成人英語學習經費100,000千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列辦理全民學習外語方案教材研 │ │ │ │ │ │ │ │發等經費17,950千元,增列親子共學英語 │ │ │ │ │ │ │ │方案及鼓勵民間團體辦理各項英語檢定測 │ │ │ │ │ │ │ │驗等經費50,000千元,計淨增32,050千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │9.建立終身學習推動組織經費24,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列辦理設置社教工作站等經費 │ │ │ │ │ │ │ │6,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │10.建立社區教育學習體系經費50,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列成立社區教育學習體系委 │ │ │ │ │ │ │ │員會及工作小組等經費10,000千元。 │ │ │ │5120010502 │ │ │ │ │ │ │2 │新竹社會教育館行政│ 55,052│ 55,052│ -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │及推展 │ │ │ │1.人員維持費16,240千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費5,055千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列水電費及物品等經費171千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.研究業務費6,394千元,較上年度增列購 │ │ │ │ │ │ │ │置資訊設備等經費212千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.推廣業務費11,174千元,較上年度減列舉 │ │ │ │ │ │ │ │辦全國音樂比賽活動等經費1,416千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.輔導業務費12,028千元,較上年度增列輔 │ │ │ │ │ │ │ │導社會教育工作站等經費1,875千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.藝文業務費4,161千元,較上年度減列辦 │ │ │ │ │ │ │ │理研習活動經費500千元。 │ │ │ │5120010503 │ │ │ │ │ │ │3 │彰化社會教育館行政│ 72,243│ 52,243│ 20,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │及推展 │ │ │ │1.人員維持費15,961千元,較上年度核實增 │ │ │ │ │ │ │ │列人事費68千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費3,130千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列公文系統維護及宿舍收回訴訟等費 │ │ │ │ │ │ │ │用768千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.研究業務費6,219千元,較上年度增列辦 │ │ │ │ │ │ │ │理終身學習活動經費2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.推廣業務費8,264千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │5.輔導業務費15,069千元,較上年度減列輔 │ │ │ │ │ │ │ │導社會教育工作站等經費1,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.藝文業務費3,600千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │7.新增遷館規劃監造、工程管理及工程經費 │ │ │ │ │ │ │ │等20,000千元。 │ │ │ │5120010504 │ │ │ │ │ │ │4 │臺南社會教育館行政│ 75,191│ 74,191│ 1,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │及推展 │ │ │ │1.人員維持費14,523千元,較上年度減列工 │ │ │ │ │ │ │ │友1人之人事費452千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費22,395千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列購置資訊及雜項設備等經費491千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.研究業務費3,027千元,較上年度增列辦 │ │ │ │ │ │ │ │理長青社會大學等經費136千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.推廣業務費7,720千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │5.輔導業務費22,326千元,較上年度增列社 │ │ │ │ │ │ │ │會教育工作站辦理社會教育活動等經費82 │ │ │ │ │ │ │ │5千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.藝文業務費5,200千元,與上年度同。 │ │ │ │5120010505 │ │ │ │ │ │ │5 │臺東社會教育館行政│ 47,942│ 48,942│ -1,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │及推展 │ │ │ │1.人員維持費15,223千元,較上年度核實減 │ │ │ │ │ │ │ │列人事費364千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費11,013千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列購置資訊及教學設備等經費4,535 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.研究業務費6,160千元,較上年度減列3,5 │ │ │ │ │ │ │ │98千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.推廣業務費5,850千元,較上年度減列1,0 │ │ │ │ │ │ │ │53千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.輔導業務費7,246千元,較上年度減列200 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.藝文業務費2,450千元,較上年度減列320 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │5120010600 │ │ │ │ │ │6 │ │學校體育與衛生教育│ 463,864│ 473,227│ -9,363│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.學校體育衛生行政工作維持經費3,300千 │ │ │ │ │ │ │ │元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.加強學校體育活動及教學發展經費267,59 │ │ │ │ │ │ │ │3千元,較上年度減列提升學生體適能計 │ │ │ │ │ │ │ │畫、補助校際運動競賽與活動、充實學校 │ │ │ │ │ │ │ │體育館及設備器材等經費46,363千元,增 │ │ │ │ │ │ │ │列增進學生運動時間方案及辦理各級學校 │ │ │ │ │ │ │ │國際體育交流活動等經費25,000千元,計 │ │ │ │ │ │ │ │淨減21,363千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.促進學校學生健康計畫經費71,453千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列學童視力保健計畫及辦理教 │ │ │ │ │ │ │ │職員急救訓練安全教育等經費35,130千元 │ │ │ │ │ │ │ │,增列辦理各級學校衛生研習、推動健康 │ │ │ │ │ │ │ │試辦學校及校園傳染病防治計畫等經費25 │ │ │ │ │ │ │ │,130千元,計淨減10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.一人一運動、一校一團隊經費70,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │5.學校特殊教育體育活動及教學發展經費29 │ │ │ │ │ │ │ │,518千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │6.新增國民中小學生健康體位五年計畫經費 │ │ │ │ │ │ │ │22,000千元。 │ │ │ │5120010700 │ │ │ │ │ │7 │ │訓育與輔導 │ 1,363,380│ 1,291,132│ 72,248│ │ │ │ │5120010701 │ │ │ │ │ │ │1 │學生事務與輔導 │ 1,246,330│ 1,176,166│ 70,164│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.學生事務與輔導行政工作維持費2,615千 │ │ │ │ │ │ │ │元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.學生事務行政與督導經費85,688千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列辦理學校人權法治教育及品德 │ │ │ │ │ │ │ │教育等經費9,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.學生輔導計畫經費378,503千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列推動學生輔導工作等經費48,599千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.學生公費及獎學金計畫經費536,518千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列補助公立大專校院學生助 │ │ │ │ │ │ │ │學貸款利息及各師資培育大學公費生之助 │ │ │ │ │ │ │ │學金等經費102,660千元,增列清寒僑生 │ │ │ │ │ │ │ │公費等經費12,123千元,計淨減90,537千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.性別平等教育經費43,006千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │同。 │ │ │ │ │ │ │ │6.新增強化弱勢學生就學補助計畫200,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │5120010703 │ │ │ │ │ │ │2 │學生國防教育與安全│ 117,050│ 114,966│ 2,084│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │維護 │ │ │ │1.學生國防教育行政工作維持費1,334千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列一般事務費178千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.學生國防教育推展與校園安全維護經費11 │ │ │ │ │ │ │ │5,716千元,較上年度增列補助各級學校 │ │ │ │ │ │ │ │參與慶典活動、辦理學生國防教育師資考 │ │ │ │ │ │ │ │選等經費2,262千元。 │ │ │ │5120010900 │ │ │ │ │ │8 │ │各項教育推展 │ 5,063,384│ 4,567,564│ 495,820│ │ │ │ │5120010901 │ │ │ │ │ │ │1 │一般教育推展 │ 437,501│ 430,409│ 7,092│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.一般教育推展行政工作維持費1,798千元 │ │ │ │ │ │ │ │,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.文教書刊編印經費16,176千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列編印教育法令書刊及發行電子報等經 │ │ │ │ │ │ │ │費2,206千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.教育計畫發展經費9,794千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │同。 │ │ │ │ │ │ │ │4.學校行政人員研習與財務輔導經費10,591 │ │ │ │ │ │ │ │千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │5.獎勵優良公務人員及選送教師出國進修研 │ │ │ │ │ │ │ │究經費57,644千元,較上年度減列各級學 │ │ │ │ │ │ │ │校資深優良教師獎勵慰問金等8,786千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │6.學校及館所實驗室廢棄物共同管理中心之 │ │ │ │ │ │ │ │營運及維護經費70,000千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │列儀器設備維護經費6,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.人文與藝術教育專案規劃及研究發展經費 │ │ │ │ │ │ │ │25,883千元,較上年度增列強化教育基礎 │ │ │ │ │ │ │ │研究等經費16,563千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.校園安全衛生設施改善及永續發展人才培 │ │ │ │ │ │ │ │訓計畫經費85,615千元,較上年度減列實 │ │ │ │ │ │ │ │驗場所安全衛生教育訓練推動計畫等經費 │ │ │ │ │ │ │ │8,891千元。 │ │ │ │ │ │ │ │9.永續校園改善計畫經費160,000千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │上年度同。 │ │ │ │5120010902 │ │ │ │ │ │ │2 │特殊教育推展 │ 1,208,332│ 1,220,500│ -12,168│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.發展與改進特殊教育相關工作經費28,232 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度增列辦理特殊教育評鑑及 │ │ │ │ │ │ │ │發展特殊教育經費11,362千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.加強推展資優教育經費20,532千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.加強身心障礙學生教育經費1,159,568千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列改善校園無障礙環境及 │ │ │ │ │ │ │ │身心障礙學生輔具等經費95,122千元,增 │ │ │ │ │ │ │ │列補助縣市政府辦理特教工作、學童交通 │ │ │ │ │ │ │ │補助及獎勵大專校院招收身心障礙學生等 │ │ │ │ │ │ │ │經費71,592千元,計淨減23,530千元。 │ │ │ │5120010903 │ │ │ │ │ │ │3 │原住民教育推展 │ 413,422│ 413,422│ -│本年度預算數413,422千元,係辦理建立原 │ │ │ │ │ │ │ │住民教育體系相關業務及補助學生生活教育 │ │ │ │ │ │ │ │與輔導等,與上年度同。 │ │ │ │5120010904 │ │ │ │ │ │ │4 │教育及學術資訊管理│ 1,119,809│ 915,071│ 204,738│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │與發展 │ │ │ │1.教育及學術資訊管理與發展行政工作維持 │ │ │ │ │ │ │ │費1,252千元,較上年度減列一般事務費6 │ │ │ │ │ │ │ │9千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.網路學習發展計畫經費30,562千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列大專校院網路學習計畫經費7,64 │ │ │ │ │ │ │ │1千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.全國學術電腦資訊服務及建構大學電腦網 │ │ │ │ │ │ │ │路經費197,277千元,較上年度減列網路 │ │ │ │ │ │ │ │管理相關工作、充實電腦設備及軟硬體更 │ │ │ │ │ │ │ │新維護經費49,319千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.電子計算機中心業務經費110,563千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列電腦機房維持運作相關經費 │ │ │ │ │ │ │ │2,806千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.資訊融入教學經費210,233千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列建置資訊種子學校、辦理資訊教育 │ │ │ │ │ │ │ │研討會及選拔活動等經費53,738千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.建構數位化網路學習系統經費104,922千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列發展網路學習環境及資 │ │ │ │ │ │ │ │源等經費19,436千元,增列鼓勵高中學校 │ │ │ │ │ │ │ │師生參與網路開發及應用等經費18,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元,計淨減1,436千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.縮短城鄉數位化網路學習落差計畫經費35 │ │ │ │ │ │ │ │0,000千元,較上年度增列鼓勵大專校院 │ │ │ │ │ │ │ │與民間團體推動偏遠地區資訊教育及補助 │ │ │ │ │ │ │ │偏遠地區學校充實資訊設備等經費204,74 │ │ │ │ │ │ │ │7千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.新增創造偏鄉數位機會推動計畫經費115, │ │ │ │ │ │ │ │000千元。 │ │ │ │5120010905 │ │ │ │ │ │ │5 │科技教育 │ 801,331│ 673,013│ 128,318│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費5,484千元,較上年度核實增 │ │ │ │ │ │ │ │列人事費244千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.科技教育行政工作維持費5,645千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列一般事務費244千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.專項科技與人文社會科學及創造力教育改 │ │ │ │ │ │ │ │進計畫經費651,036千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │補助各科技領域學校購置教學設備等經費 │ │ │ │ │ │ │ │25,336千元,增列補助各大學院校辦理整 │ │ │ │ │ │ │ │合性學程規劃及推動創造力培育教育機制 │ │ │ │ │ │ │ │等經費89,884千元,計淨增64,548千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.加強推動學校環境教育及校園環境管理計 │ │ │ │ │ │ │ │畫經費79,166千元,較上年度減列補助學 │ │ │ │ │ │ │ │校辦理校園環境管理計畫經費29,571千元 │ │ │ │ │ │ │ │,增列推動實驗場所安全衛生教育訓練計 │ │ │ │ │ │ │ │畫等經費33,341千元,計淨增3,770千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │5.新增目標導向科技留學計畫經費60,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │5120010906 │ │ │ │ │ │ │6 │僑民教育 │ 46,738│ 48,724│ -1,986│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.僑民教育行政工作維持費1,685千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.僑生及海外台北學校輔導經費45,053千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列辦理僑生基本學科課業輔 │ │ │ │ │ │ │ │導、補助日韓及特殊艱困地區僑校等經費 │ │ │ │ │ │ │ │1,986千元。 │ │ │ │5120010907 │ │ │ │ │ │ │7 │僑大先修班行政及管│ 225,551│ 225,311│ 240│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │理 │ │ │ │1.人員維持費193,678千元,較上年度核實 │ │ │ │ │ │ │ │減列人事費2,738千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費8,356千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列設施及機械設備養護費與眷舍搬遷 │ │ │ │ │ │ │ │補助費等2,035千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.教學訓輔業務費20,517千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │列講座鐘點費等1,793千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.校區環境整建經費3,000千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列850千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │(1)新增校園維修、更新老舊設備與水電 │ │ │ │ │ │ │ │設施等工程3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)上年度修繕司令台天花板、女二舍增 │ │ │ │ │ │ │ │建化糞池及校區宿舍維修等工程預算業 │ │ │ │ │ │ │ │已編竣,所列3,850千元如數減列。 │ │ │ │5120010908 │ │ │ │ │ │ │8 │國際學術教育交流 │ 810,700│ 641,114│ 169,586│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.國際學術教育行政工作維持費1,541千元 │ │ │ │ │ │ │ │,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.辦理國際學術教育活動業務經費24,102千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列於海外地區辦理高等及 │ │ │ │ │ │ │ │技職教育展等活動經費7,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.推動大專院校教學國際化經費48,906千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列補助國內學校與國外學校 │ │ │ │ │ │ │ │進行學術專題合作研究及補助博士生出席 │ │ │ │ │ │ │ │國際會議等經費7,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.國際學術藝術教育活動經費16,898千元, │ │ │ │ │ │ │ │與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │5.學生國際教育交流計畫經費455,505千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列留學生公費等經費23,617 │ │ │ │ │ │ │ │千元,增列鼓勵國外留學獎學金等181,40 │ │ │ │ │ │ │ │8千元,計淨增157,791千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.履行國際學術教育合作協約計畫經費20,5 │ │ │ │ │ │ │ │39千元,較上年度減列在國外著名大學推 │ │ │ │ │ │ │ │展台灣研究計畫及設置研究獎學金等經費 │ │ │ │ │ │ │ │18,690千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.辦理及參加國際學術教育會議經費17,399 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列參與國際大學校長會 │ │ │ │ │ │ │ │議相關經費2,150千元,增列籌組東南亞 │ │ │ │ │ │ │ │大學校長論壇等經費3,150千元,計淨增1 │ │ │ │ │ │ │ │,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.辦理兩岸學術教育交流活動經費15,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增列補助兩岸優質文化交流 │ │ │ │ │ │ │ │活動等經費1,275千元。 │ │ │ │ │ │ │ │9.吸引外國學生來華留學經費207,510千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列補助各大專院校赴海外招 │ │ │ │ │ │ │ │生等經費5,000千元,增列於海外辦理高 │ │ │ │ │ │ │ │等教育展、設置臺灣教育資料中心及台灣 │ │ │ │ │ │ │ │獎學金47,510千元,計淨增42,510千元。 │ │ │ │ │ │ │ │10.推動英語教育及英語生活環境經費3,300 │ │ │ │ │ │ │ │千元,與上年度同。 │ │ │ │5120011000 │ │ │ │ │ │9 │ │強化國立教育機構 │ 826,788│ 862,250│ -35,462│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.國立教育研究院籌備經費191,473千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度核實減列人事費4,399千元、教 │ │ │ │ │ │ │ │學研習資料撰稿費、教材審查閱卷費、教 │ │ │ │ │ │ │ │學媒體製作費及一般事務費等26,497千元 │ │ │ │ │ │ │ │,增列購置資訊及圖書設備經費等16,243 │ │ │ │ │ │ │ │千元,計淨減14,653千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.國立海洋科技博物館籌備經費165,975千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增列購置圖書設備811千元 │ │ │ │ │ │ │ │及博物館籌建工程經費18,700千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │增列19,511千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.強化新設或改制學校計畫經費399,340千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列台東大學、聯合大學、 │ │ │ │ │ │ │ │宜蘭大學、高雄大學等工程規劃設計及工 │ │ │ │ │ │ │ │程費等145,320千元,增列東華大學、台 │ │ │ │ │ │ │ │北大學、高雄應用科技大學、高雄海洋科 │ │ │ │ │ │ │ │技大學、金門技術學院等工程規劃設計及 │ │ │ │ │ │ │ │工程費等145,000千元,計淨減320千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.國立地震教育園區計畫經費70,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列40,000千元。 │ │ │ │5120018100 │ │ │ │ │ │10│ │非營業基金 │ 8,563,446│ 8,194,084│ 369,362│ │ │ │ │5120018110 │ │ │ │ │ │ │1 │國立大學校院校務及│ 8,563,446│ 8,194,084│ 369,362│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │附設醫院基金 │ │ │ │1.國立大學校院校務基金7,793,446千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列139,261千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │(1)國立台灣大學423,200千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列公共衛生學院大樓、化學新研究大 │ │ │ │ │ │ │ │樓新建工程及購置圖書儀器設備經費88 │ │ │ │ │ │ │ │,642千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)國立政治大學247,258千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列附屬高級中學校舍新建工程經費15 │ │ │ │ │ │ │ │5,258千元,增列購置圖書儀器設備經 │ │ │ │ │ │ │ │費38,000千元,計淨減117,258千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(3)國立清華大學124,000千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列購置圖書儀器設備經費35,584千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │(4)國立中興大學332,855千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列購置圖書儀器設備經費10,596千元 │ │ │ │ │ │ │ │,增列社會科學暨管理學院大樓新建工 │ │ │ │ │ │ │ │程經費120,000千元,計淨增109,404千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │(5)國立成功大學388,904千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列購置圖書儀器設備經費35,934千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │(6)國立交通大學249,486千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列工學院工程六館新建工程經費30,0 │ │ │ │ │ │ │ │00千元,增列購置圖書儀器設備經費65 │ │ │ │ │ │ │ │,603千元,計淨增35,603千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(7)國立中央大學144,683千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列購置圖書儀器設備經費17,619千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │(8)國立中山大學108,772千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列購置圖書儀器設備經費22,566千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │(9)國立中正大學122,572千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列購置圖書儀器設備經費911千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(10)國立台灣海洋大學158,868千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列購置圖書儀器設備經費14,0 │ │ │ │ │ │ │ │70千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(11)國立陽明大學171,072千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列圖書資訊與研究發展大樓新建工 │ │ │ │ │ │ │ │程經費242,712千元,增列購置圖書儀 │ │ │ │ │ │ │ │器設備經費30,432千元,計淨減212,28 │ │ │ │ │ │ │ │0千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(12)國立東華大學287,640千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列工學院大樓新建工程及購置圖書 │ │ │ │ │ │ │ │儀器設備經費169,476千元,增列原住 │ │ │ │ │ │ │ │民民族學院大樓新建工程經費40,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元,計淨減129,476千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(13)國立暨南國際大學234,000千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列管理學院大樓第一期工程、 │ │ │ │ │ │ │ │圖書資訊大樓、人文學院新建工程及購 │ │ │ │ │ │ │ │置圖書儀器設備經費174,467千元,增 │ │ │ │ │ │ │ │列學生活動中心及體育健康中心新建工 │ │ │ │ │ │ │ │程經費30,000千元,計淨減144,467千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │(14)國立台北大學176,313千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列社會科學大樓新建工程及購置圖 │ │ │ │ │ │ │ │書儀器設備經費56,543千元,增列行政 │ │ │ │ │ │ │ │大樓與中央廣場地下停車場、地下停車 │ │ │ │ │ │ │ │場及運動場工程經費34,657千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │減21,886千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(15)國立嘉義大學501,330千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列圖書資訊大樓及管理學院大樓新 │ │ │ │ │ │ │ │建工程經費203,878千元,增列綜合教 │ │ │ │ │ │ │ │學大樓新建工程與購置圖書儀器設備經 │ │ │ │ │ │ │ │費123,644千元,計淨減80,234千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(16)國立高雄大學271,500千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列法學院大樓新建工程經費170,00 │ │ │ │ │ │ │ │0千元,增列經濟管理學院大樓、東區 │ │ │ │ │ │ │ │公共設施工程及購置圖書儀器設備經費 │ │ │ │ │ │ │ │173,233千元,計淨增3,233千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(17)國立台東大學298,329千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列知本校區公共設施工程及購置圖 │ │ │ │ │ │ │ │書儀器設備經費257,351千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(18)國立台灣師範大學243,403千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列樂智樓新建工程及購置圖書 │ │ │ │ │ │ │ │儀器設備經費14,614千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(19)國立彰化師範大學169,082千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列進德校區教學大樓新建工程 │ │ │ │ │ │ │ │及購置圖書儀器設備經費5,491千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(20)國立高雄師範大學75,000千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列購置圖書儀器設備經費8,798 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(21)國立台灣科技大學117,000千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列購置圖書儀器設備經費3,67 │ │ │ │ │ │ │ │2千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(22)國立台北科技大學392,163千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列購置圖書儀器設備經費119, │ │ │ │ │ │ │ │322千元,增列科技研究大樓新建工程 │ │ │ │ │ │ │ │經費200,000千元,計淨增80,678千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │(23)國立雲林科技大學182,500千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列購置圖書儀器設備經費9,94 │ │ │ │ │ │ │ │1千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(24)國立高雄第一科技大學193,898千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列綜合教學大樓新建工程 │ │ │ │ │ │ │ │經費44,288千元,增列學生活動中心新 │ │ │ │ │ │ │ │建工程及購置圖書儀器設備經費43,381 │ │ │ │ │ │ │ │千元,計淨減907千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(25)國立高雄應用科技大學151,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列燕巢校區商學院教學大 │ │ │ │ │ │ │ │樓工程經費78,492千元,增列購置圖書 │ │ │ │ │ │ │ │儀器設備經費3,463千元,計淨減75,02 │ │ │ │ │ │ │ │9千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(26)國立屏東科技大學171,099千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列購置圖書儀器設備經費53,3 │ │ │ │ │ │ │ │61千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(27)國立台北藝術大學104,893千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列學生宿舍新建工程及購置圖 │ │ │ │ │ │ │ │書儀器設備經費23,968千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(28)國立台灣藝術大學51,288千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列購置圖書儀器設備經費4,772 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(29)國立台南藝術大學78,000千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列學生宿舍新建工程經費38,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元,增列購置圖書儀器設備經費25,7 │ │ │ │ │ │ │ │57千元,計淨減12,243千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(30)國立體育學院95,000千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列購置圖書儀器設備經費1,736千元 │ │ │ │ │ │ │ │,增列教學研究大樓新建工程經費75,0 │ │ │ │ │ │ │ │00千元,計淨增73,264千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(31)國立台灣體育學院17,000千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列購置圖書儀器設備經費299千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │(32)國立宜蘭大學195,184千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列生物資源學院大樓、污水處理廠 │ │ │ │ │ │ │ │及購置圖書儀器設備經費127,018千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │(33)國立台北護理學院49,799千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列購置圖書儀器設備經費612千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │(34)國立聯合大學74,000千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列購置圖書儀器設備經費15,056千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │(35)國立台中技術學院198,181千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列購置圖書儀器設備經費7,72 │ │ │ │ │ │ │ │2千元,增列綜合教學大樓新建工程經 │ │ │ │ │ │ │ │費112,340千元,計淨增104,618千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(36)國立勤益技術學院70,365千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列購置圖書儀器設備經費11,032 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(37)國立虎尾科技大學186,611千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列第三綜合工程館新建工程及 │ │ │ │ │ │ │ │購置圖書儀器設備經費73,107千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(38)國立高雄海洋科技大學67,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列購置圖書儀器設備經費1, │ │ │ │ │ │ │ │490千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(39)國立屏東商業技術學院29,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列購置圖書儀器設備經費1, │ │ │ │ │ │ │ │455千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(40)國立台北師範學院118,000千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列綜合教學大樓新建工程及購 │ │ │ │ │ │ │ │置圖書儀器設備經費25,581千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(41)國立新竹師範學院57,000千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列購置圖書儀器設備經費2,560 │ │ │ │ │ │ │ │千元,增列體育健康教學大樓新建工程 │ │ │ │ │ │ │ │經費35,000千元,計淨增32,440千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(42)國立台中師範學院44,300千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列求真樓重建工程及購置圖書儀 │ │ │ │ │ │ │ │器設備經費80,252千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(43)國立台南大學40,000千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列購置圖書儀器設備經費9,042千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │(44)國立屏東師範學院74,000千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列購置圖書儀器設備經費47,475 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(45)國立花蓮師範學院33,323千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列購置圖書儀器設備經費7,267 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(46)國立台北商業技術學院32,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列四維樓重建工程及購置圖 │ │ │ │ │ │ │ │書儀器設備經費44,935千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(47)國立高雄餐旅學院26,546千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列購置圖書儀器設備經費60,836 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(48)國立澎湖技術學院110,000千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列教學大樓新建工程及購置圖 │ │ │ │ │ │ │ │書儀器設備經費10,352千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(49)國立台中護理專科學校3,900千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列購置圖書儀器設備經費10 │ │ │ │ │ │ │ │,837千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(50)國立台南護理專科學校2,500千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列購置圖書儀器設備經費12 │ │ │ │ │ │ │ │,237千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(51)國立台灣戲曲專科學校67,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列京戲、歌仔戲、客家戲大 │ │ │ │ │ │ │ │樓與女生宿舍新建工程及購置圖書儀器 │ │ │ │ │ │ │ │設備經費62,087千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(52)國立金門技術學院20,629千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列購置圖書儀器設備經費20,143 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(53)國立空中大學12,000千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列購置圖書儀器設備經費12,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │2.國立大學附設醫院基金770,000千元,係 │ │ │ │ │ │ │ │增撥國立臺灣大學醫學院附設醫院作業基 │ │ │ │ │ │ │ │金,較上年度減列原國立台北護理學院附 │ │ │ │ │ │ │ │設醫院新建醫療大樓工程經費56,975千元 │ │ │ │ │ │ │ │,增列兒童醫療大樓工程經費217,076千 │ │ │ │ │ │ │ │元及新竹生物醫學園區醫學中心興建工程 │ │ │ │ │ │ │ │經費70,000千元,計淨增230,101千元。 │ │ │ │5120019000 │ │ │ │ │ │11│ │一般建築及設備 │ 900│ 3,040│ -2,140│ │ │ │ │5120019011 │ │ │ │ │ │ │1 │交通及運輸設備 │ 900│ 3,040│ -2,140│本年度預算數900千元,係汰換副首長座車1 │ │ │ │ │ │ │ │輛經費。 │ │ │ │5120019800 │ │ │ │ │ │12│ │第一預備金 │ 466,161│ 466,161│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │5320010000 │ │ │ │ │ │ │ │文化支出 │ 1,339,491│ 1,381,997│ -42,506│ │ │ │ │5320011100 │ │ │ │ │ │13│ │加強文化與育樂活動│ 1,339,491│ 1,381,997│ -42,506│ │ │ │ │5320011101 │ │ │ │ │ │ │1 │加強社會藝術與文化│ 1,273,754│ 1,317,010│ -43,256│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │活動 │ │ │ │1.推展社會藝術與人文教育經費13,200千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列補助學校及民間團體辦理 │ │ │ │ │ │ │ │社會藝術及傳統藝術教育活動等經費2,20 │ │ │ │ │ │ │ │0千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.輔導國家級演藝團體經費184,356千元, │ │ │ │ │ │ │ │與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.輔導行政法人中正文化中心發展經費641, │ │ │ │ │ │ │ │400千元,較上年度增列推展表演藝術活 │ │ │ │ │ │ │ │動等經費327,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.公共圖書館之輔導與充實經費100,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │5.社會教育機構設施充實暨安全改善計畫經 │ │ │ │ │ │ │ │費34,798千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │6.輔導社會教育機構發展經費300,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列建構社教機構數位發展計 │ │ │ │ │ │ │ │畫經費373,256千元。 │ │ │ │5320011102 │ │ │ │ │ │ │2 │鳳凰谷鳥園行政及推│ 65,737│ 64,987│ 750│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │展 │ │ │ │1.人員維持費27,500千元,較上年度核實增 │ │ │ │ │ │ │ │列人事費750千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持13,429千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.自然教育推廣與研究發展經費11,385千元 │ │ │ │ │ │ │ │,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │4.動物展示與保育管理經費13,423千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │上年度同。 │ │ │ │7520010000 │ │ │ │ │ │ │ │退休撫卹給付支出 │ 10,908,104│ 9,383,672│ 1,524,432│ │ │ │ │7520012100 │ │ │ │ │ │14│ │學校教職員暨社教機│ 10,908,104│ 9,383,672│ 1,524,432│本年度預算數10,908,104千元,係辦理學校 │ │ │ │構聘任人員退休撫卹│ │ │ │教職員與社會教育及學術研究機構聘任人員 │ │ │ │給付 │ │ │ │退休撫卹給付經費,較上年度增列國立學校 │ │ │ │ │ │ │ │教職員及社教學術研究機構聘任人員退休金 │ │ │ │ │ │ │ │、補貼學校教職員退休金優惠存款利息差額 │ │ │ │ │ │ │ │及高中職學校員工退休撫卹給付等經費1,52 │ │ │ │ │ │ │ │4,432千元。 │ │ │ │0021710000 │ │ │ │ │2 │ │ │國立中國醫藥研究所│ 151,784│ 148,034│ 3,750│ │ │ │ │7121710000 │ │ │ │ │ │ │ │醫療保健支出 │ 151,784│ 148,034│ 3,750│ │ │ │ │7121710100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 87,988│ 80,544│ 7,444│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費56,139千元,較上年度增列員 │ │ │ │ │ │ │ │工考績晉級差額及退撫基金公提部分等93 │ │ │ │ │ │ │ │2千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費26,195千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列保險及辦公用品等經費688千元, │ │ │ │ │ │ │ │增列汰換空調主機、辦公設備經費4,200 │ │ │ │ │ │ │ │千元,計淨增3,512千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.資訊作業維持費5,654千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │列資訊設備購置費3,000千元。 │ │ │ │7121711000 │ │ │ │ │ │2 │ │研究及實驗 │ 62,986│ 67,340│ -4,354│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.藥物研究與實驗經費55,417千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列藥物研究設備費6,854千元,增列 │ │ │ │ │ │ │ │購買供實驗用化學藥品、藥材、國外旅費 │ │ │ │ │ │ │ │等經費3,000千元,計淨減3,854千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.中醫學研究經費1,079千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │3.中藥養護植栽經費3,550千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │同。 │ │ │ │ │ │ │ │4.專著及提要編印2,940千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │5.上年度藥物鑑定業務預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │500千元如數減列。 │ │ │ │7121719000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ 660│ -│ 660│ │ │ │ │7121719011 │ │ │ │ │ │ │1 │交通及運輸設備 │ 660│ -│ 660│本年度預算數660千元,係汰換首長座車1輛 │ │ │ │ │ │ │ │經費。 │ │ │ │7121719800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 150│ 150│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │0021720000 │ │ │ │ │3 │ │ │國立編譯館 │ 142,883│ 142,262│ 621│ │ │ │ │5121720000 │ │ │ │ │ │ │ │教育支出 │ 142,883│ 142,262│ 621│ │ │ │ │5121720100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 98,969│ 100,140│ -1,171│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費70,902千元,較上年度增列增 │ │ │ │ │ │ │ │加職員3人之人事費2,312千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費24,006千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列水電費、土地租金、清潔維護費及 │ │ │ │ │ │ │ │電梯、空調、機電設施維護費4,034千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │3.停車場及會議場所開放維持費700千元, │ │ │ │ │ │ │ │以場地設備管理收入支應,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │會議室及停車場管理系統維護費200千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │4.資訊管理及維持費3,361千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列電腦及印表機購置費320千元,增列 │ │ │ │ │ │ │ │資訊軟、硬體設備維護費及資訊耗材經費 │ │ │ │ │ │ │ │等671千元,計淨增351千元。 │ │ │ │5121721000 │ │ │ │ │ │2 │ │館務業務活動 │ 43,235│ 41,443│ 1,792│ │ │ │ │5121721035 │ │ │ │ │ │ │1 │教科用書編審及印行│ -│ 10,522│ -10,522│上年度高中及高職教科書審查經費,依教育 │ │ │ │督導 │ │ │ │部修訂之高級中學教科用書審定辦法第三條 │ │ │ │ │ │ │ │,以及職業學校教科用書審定辦法第三條第 │ │ │ │ │ │ │ │二項規定,改由教育部本部編列,所列10,5 │ │ │ │ │ │ │ │22千元如數減列。 │ │ │ │5121721036 │ │ │ │ │ │ │2 │學術著作編譯印行 │ 43,235│ 30,921│ 12,314│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.學術書籍編印經費9,700千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列自然科學、人文社會科學及中華文化 │ │ │ │ │ │ │ │等學術著作編輯經費11千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.獎勵優良漫畫經費5,372千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列依本館優良連環圖畫獎勵要點發放之 │ │ │ │ │ │ │ │競賽獎助金及辦理高雄地區漫畫系列活動 │ │ │ │ │ │ │ │等經費1,972千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.學術名詞編訂經費1,800千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列購置科學名詞及辭典書籍費200千元 │ │ │ │ │ │ │ │,增列增補及修訂統一學術名詞資訊網審 │ │ │ │ │ │ │ │查等經費172千元,計淨減28千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.世界學術著作翻譯經費6,150千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列翻譯書稿稿費及審查費等2,574 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.建立翻譯人才評鑑標準之研究經費2,450 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列大陸地區旅費625千 │ │ │ │ │ │ │ │元,增列委託研究及舉辦座談會等經費48 │ │ │ │ │ │ │ │7千元,計淨減138千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.出版品印行推廣經費8,508千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列特殊教育教科書印製發行與本館主 │ │ │ │ │ │ │ │編及翻譯之學術著作數位化等經費4,782 │ │ │ │ │ │ │ │千元,增列期刊發行與點字學術資訊網及 │ │ │ │ │ │ │ │辭典辭書數位化等經費3,450千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │減1,332千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.新增編印青少年臺灣文庫經費8,355千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │8.新增教科書研究之獎助900千元,係辦理 │ │ │ │ │ │ │ │與教科書相關研究之博、碩士論文評審及 │ │ │ │ │ │ │ │獎助經費。 │ │ │ │5121729800 │ │ │ │ │ │3 │ │第一預備金 │ 679│ 679│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0021730000 │ │ │ │ │4 │ │ │國家圖書館 │ 378,989│ 365,764│ 13,225│ │ │ │ │5321730000 │ │ │ │ │ │ │ │文化支出 │ 378,989│ 365,764│ 13,225│ │ │ │ │5321730100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 258,813│ 253,695│ 5,118│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費140,678千元,較上年度核實 │ │ │ │ │ │ │ │減列人事費865千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費41,875千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列電話、通訊及郵資等經費200千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │3.資訊作業維持費51,039千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列購置個人電腦配件及耗材等經費1,235 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.國家典藏數位化計畫經費25,221千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列館藏資料建檔及掃瞄等經費7, │ │ │ │ │ │ │ │418千元。 │ │ │ │5321731000 │ │ │ │ │ │2 │ │館務業務活動 │ 110,954│ 105,267│ 5,687│ │ │ │ │5321731020 │ │ │ │ │ │ │1 │書刊採訪 │ 54,291│ 50,491│ 3,800│本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │1.書刊採訪經費38,448千元,係辦理圖書資 │ │ │ │ │ │ │ │料之徵集、選購及登錄等事項,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列中文資料庫採訪等經費4,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.圖書館事業輔導經費2,944千元,係辦理 │ │ │ │ │ │ │ │圖書館輔導與合作等業務,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │教育訓練等經費200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.國際書號業務經費5,208千元,係辦理全 │ │ │ │ │ │ │ │國出版品標準書號、預行編目業務及書目 │ │ │ │ │ │ │ │網路合作事宜,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │4.期刊管理服務經費5,280千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │同。 │ │ │ │ │ │ │ │5.政府資訊管理服務經費2,411千元,係辦 │ │ │ │ │ │ │ │理政府出版品、公報之典藏及閱覽查詢服 │ │ │ │ │ │ │ │務,與上年度同。 │ │ │ │5321731021 │ │ │ │ │ │ │2 │書刊編目 │ 8,067│ 8,367│ -300│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.書刊編目經費4,819千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.圖書館事業研究發展經費2,447千元,係 │ │ │ │ │ │ │ │辦理全國圖書館事業與各項規範標準之規 │ │ │ │ │ │ │ │劃、研訂及推廣事項,較上年度減列一般 │ │ │ │ │ │ │ │事務費等經費300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.書目資訊中心業務經費801千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │度同。 │ │ │ │5321731022 │ │ │ │ │ │ │3 │書刊閱覽及典藏 │ 23,700│ 24,200│ -500│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.書刊閱覽經費12,346千元,係辦理圖書資 │ │ │ │ │ │ │ │料之典藏、閱覽及推廣服務等事項,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列辦公用品及事務機器維護等經費 │ │ │ │ │ │ │ │500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.書刊典藏經費6,122千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.圖書資訊服務經費1,554千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │同。 │ │ │ │ │ │ │ │4.館藏圖書參考諮詢服務業務經費3,678千 │ │ │ │ │ │ │ │元,係辦理館藏圖書參考諮詢及編製專題 │ │ │ │ │ │ │ │目錄索引等事項,與上年度同。 │ │ │ │5321731023 │ │ │ │ │ │ │4 │出版品交換 │ 12,184│ 12,184│ -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.出版品交換經費11,065千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列交換書刊委外包裝及郵寄等經費163千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.參加國際會議及書展經費1,119千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列大陸地區旅費及國外旅費等16 │ │ │ │ │ │ │ │3千元。 │ │ │ │5321731024 │ │ │ │ │ │ │5 │漢學研究 │ 12,712│ 10,025│ 2,687│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.漢學研究經費12,667千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │蒐集海外漢學及臺灣研究資料等經費2,69 │ │ │ │ │ │ │ │2千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.參加漢學書展經費45千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │出席美國亞洲學會年會旅費5千元。 │ │ │ │5321739000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ 8,377│ 5,957│ 2,420│ │ │ │ │5321739011 │ │ │ │ │ │ │1 │交通及運輸設備 │ 660│ -│ 660│本年度預算數660千元,係汰換首長座車1輛 │ │ │ │ │ │ │ │經費。 │ │ │ │5321739019 │ │ │ │ │ │ │2 │其他設備 │ 7,717│ 5,957│ 1,760│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置圖書館資訊系統主機與周邊設備等經 │ │ │ │ │ │ │ │費1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換監視設備、典藏設施書架與書櫃、辦 │ │ │ │ │ │ │ │公及閱覽設備、機電設備等經費5,247千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.購置數位典藏資訊系統所需之伺服器及儲 │ │ │ │ │ │ │ │存設備等經費970千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度汰換中央控制系統及資訊設備等預 │ │ │ │ │ │ │ │算業已編竣,所列5,957千元如數減列。 │ │ │ │5321739800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 845│ 845│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0021740000 │ │ │ │ │5 │ │ │國立歷史博物館 │ 195,662│ 182,097│ 13,565│ │ │ │ │5321740000 │ │ │ │ │ │ │ │文化支出 │ 195,662│ 182,097│ 13,565│ │ │ │ │5321740100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 94,601│ 94,551│ 50│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費81,266千元,較上年度增列員 │ │ │ │ │ │ │ │工考績晉級差額等人事費500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費11,835千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列館舍外牆磚瓦修繕與因應檔案法進 │ │ │ │ │ │ │ │行檔案回溯編目及建檔等經費450千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.資訊管理作業維持費1,500千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │度同。 │ │ │ │5321740200 │ │ │ │ │ │2 │ │館務業務活動 │ 100,961│ 87,446│ 13,515│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.歷史文物之研究與推廣經費7,800千元, │ │ │ │ │ │ │ │與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.歷史文物之展覽與推廣經費28,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列舉辦鄭和下西洋六百年特展 │ │ │ │ │ │ │ │經費4,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.歷史文物保存與修復經費22,000千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列一般事務費等320千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.歷史文物教育與推廣經費7,384千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │5.館務業務共同作業維持費17,080千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列稅捐及規費等160千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.國家歷史文物數位典藏計畫經費18,697千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增列購置備份主機及建置共 │ │ │ │ │ │ │ │通性資料庫經費9,995千元。 │ │ │ │5321749800 │ │ │ │ │ │3 │ │第一預備金 │ 100│ 100│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0021750000 │ │ │ │ │6 │ │ │國立臺灣科學教育館│ 105,549│ 142,549│ -37,000│ │ │ │ │5321750000 │ │ │ │ │ │ │ │文化支出 │ 105,549│ 142,549│ -37,000│ │ │ │ │5321750100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 48,954│ 48,954│ -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費42,491千元,較上年度減列技 │ │ │ │ │ │ │ │工1人之人事費1,194千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費6,313千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列對委外經營之監督及管理等經費2, │ │ │ │ │ │ │ │284千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.資訊作業維持費150千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │購置電腦設備490千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度購置辦公事務設備預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │所列600千元如數減列。 │ │ │ │5321751000 │ │ │ │ │ │2 │ │館務業務活動 │ 56,335│ 58,335│ -2,000│ │ │ │ │5321751020 │ │ │ │ │ │ │1 │儀具模型研究及實驗│ 14,500│ 16,500│ -2,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.科學模具研製經費1,500千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列配合行動科學館巡迴業務所需研製費 │ │ │ │ │ │ │ │500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.科學實驗研習經費6,500千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列實驗教學場地清潔及安全維護等經費 │ │ │ │ │ │ │ │500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.國際科技展覽經費6,500千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列參加美國國際科展得獎學生獎金500 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度辦理國中小自然科學與數學教材設 │ │ │ │ │ │ │ │計競賽預算業已編竣,所列2,500千元如 │ │ │ │ │ │ │ │數減列。 │ │ │ │5321751021 │ │ │ │ │ │ │2 │科學展覽及演示 │ 26,969│ 26,969│ -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.舉辦全國中小學科學展覽會經費12,130千 │ │ │ │ │ │ │ │元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.多功能科學巡迴教育經費8,639千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.辦理科學教育展演經費6,200千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │年度同。 │ │ │ │5321751022 │ │ │ │ │ │ │3 │科學教育推廣 │ 14,866│ 14,866│ -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.科學教育圖書出版及管理經費9,809千元 │ │ │ │ │ │ │ │,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.資訊網路展示及系統管理5,057千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │上年度同。 │ │ │ │5321759000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ -│ 35,000│ -35,000│ │ │ │ │5321759002 │ │ │ │ │ │ │1 │營建工程 │ -│ 35,000│ -35,000│上年度國立台灣科學教育館遷建新館工程預 │ │ │ │ │ │ │ │算業已編竣,所列35,000千元如數減列。 │ │ │ │5321759800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 260│ 260│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0021760000 │ │ │ │ │7 │ │ │國立教育資料館 │ 81,104│ 76,579│ 4,525│ │ │ │ │5321760000 │ │ │ │ │ │ │ │文化支出 │ 81,104│ 76,579│ 4,525│ │ │ │ │5321760100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 42,139│ 36,754│ 5,385│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費30,987千元,較上年度增列職 │ │ │ │ │ │ │ │員2人之人事費2,185千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費4,140千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │度同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.資訊作業維持費7,012千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列通訊費及物品等經費600千元,增列電 │ │ │ │ │ │ │ │腦主機及伺服器等各項週邊軟硬體資訊設 │ │ │ │ │ │ │ │備購置費3,800千元,計淨增3,200千元。 │ │ │ │5321760200 │ │ │ │ │ │2 │ │館務業務活動 │ 38,462│ 39,322│ -860│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.教育資料蒐集與研究經費14,855千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列一般事務費及租金等920千元 │ │ │ │ │ │ │ │,增列辦理教育論壇與學術研討會等經費 │ │ │ │ │ │ │ │527千元,計淨減393千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.教育政策之宣導與推廣經費7,454千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列水電費及一般事務費等94千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.視聽教育經費16,153千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │製作、購置及複製各類教學媒體等經費37 │ │ │ │ │ │ │ │3千元。 │ │ │ │5321769800 │ │ │ │ │ │3 │ │第一預備金 │ 503│ 503│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0021770000 │ │ │ │ │8 │ │ │國立臺灣藝術教育館│ 90,316│ 91,846│ -1,530│ │ │ │ │5321770000 │ │ │ │ │ │ │ │文化支出 │ 90,316│ 91,846│ -1,530│ │ │ │ │5321770100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 38,581│ 42,216│ -3,635│本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費29,167千元,較上年度減列委 │ │ │ │ │ │ │ │外人力經費1,375千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費8,484千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列辦公房舍整修等經費2,460千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.資訊作業維持費930千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │辦理汰舊電腦設備經費200千元。 │ │ │ │5321771000 │ │ │ │ │ │2 │ │館務業務活動 │ 51,604│ 49,499│ 2,105│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.藝術教育研究與推廣經費26,120千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列辦理藝術教育研習活動及培訓 │ │ │ │ │ │ │ │種子教師等經費2,041千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.藝術教育展覽及演出經費25,484千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列辦理第十七屆全國美展經費4, │ │ │ │ │ │ │ │146千元。 │ │ │ │5321779800 │ │ │ │ │ │3 │ │第一預備金 │ 131│ 131│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0021780000 │ │ │ │ │9 │ │ │國立國父紀念館 │ 266,938│ 255,590│ 11,348│ │ │ │ │5321780000 │ │ │ │ │ │ │ │文化支出 │ 266,938│ 255,590│ 11,348│ │ │ │ │5321780100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 212,943│ 217,095│ -4,152│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費169,931千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │駐警5人及工友2人之人事費等7,300千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費22,994千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列一般事務費等300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.機電設施保養經費10,920千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列新設國父史蹟室多媒體播放系統及更 │ │ │ │ │ │ │ │新廣播系統等機電設施經費1,040千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.中山公園設施及景觀維護經費7,510千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列清潔工作委外等經費2,70 │ │ │ │ │ │ │ │8千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.館務資訊及諮詢服務經費1,588千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列購置電腦設備經費等300千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │5321781000 │ │ │ │ │ │2 │ │館務業務活動 │ 29,010│ 24,010│ 5,000│ │ │ │ │5321781020 │ │ │ │ │ │ │1 │接待服務 │ 1,722│ 1,722│ -│本年度預算數1,722千元,係接待與服務來 │ │ │ │ │ │ │ │館參觀之外賓及民眾所需經費,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │5321781021 │ │ │ │ │ │ │2 │館務活動 │ 27,288│ 22,288│ 5,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.藝文活動經費14,653千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │充實國父孫中山先生相關史料、著作、論 │ │ │ │ │ │ │ │述與辦理藝文廣場及研習班活動等經費1, │ │ │ │ │ │ │ │000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.展覽活動經費12,635千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │充實國父史蹟室展品、多媒體製播費及展 │ │ │ │ │ │ │ │場維修等經費4,000千元。 │ │ │ │5321782000 │ │ │ │ │ │3 │ │中山樓樓務管理 │ 16,085│ 13,585│ 2,500│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.基本行政工作維持費8,597千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列整修中山樓內部設施等經費2,500 │ │ │ │ │ │ │ │千元。。 │ │ │ │ │ │ │ │2.機電設施維持經費1,407千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.接待工作維持費416千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │4.大樓環境與警衛工作維持費5,665千元, │ │ │ │ │ │ │ │與上年度同。 │ │ │ │5321789000 │ │ │ │ │ │4 │ │一般建築及設備 │ 8,000│ -│ 8,000│ │ │ │ │5321789002 │ │ │ │ │ │ │1 │營建工程 │ 8,000│ -│ 8,000│本年度預算數8,000千元,係改善國立國父 │ │ │ │ │ │ │ │紀念館建築物夜間景觀、館舍內部及周邊設 │ │ │ │ │ │ │ │施等工程所需經費。 │ │ │ │5321789800 │ │ │ │ │ │5 │ │第一預備金 │ 900│ 900│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0021790000 │ │ │ │ │10│ │ │國立中正紀念堂管理│ 211,288│ 212,988│ -1,700│ │ │ │ │處 │ │ │ │ │ │ │ │5321790000 │ │ │ │ │ │ │ │文化支出 │ 211,288│ 212,988│ -1,700│ │ │ │ │5321790100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 190,779│ 196,747│ -5,968│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費155,878千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │駐警1人、技工10人之人事費及不休假加 │ │ │ │ │ │ │ │班費1,854千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費31,401千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列水電費、汰換機電設備費、設施及 │ │ │ │ │ │ │ │機械設備養護費等4,714千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.資訊業務經費3,500千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │購置電腦週邊設備及更新網頁等經費600 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │5321790200 │ │ │ │ │ │2 │ │處務業務 │ 18,328│ 12,791│ 5,537│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.文教服務經費11,817千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │辦理志工訓練、終身學習成果展、兒童教 │ │ │ │ │ │ │ │育活動及充實終身學習設備等經費5,257 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.展覽活動經費4,455千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │購置溫濕度監控記錄器等展覽設備及舉辦 │ │ │ │ │ │ │ │國內外展覽活動經費445千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.圖書館管理經費2,056千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │列更新圖書館自動化軟硬體系統設備等經 │ │ │ │ │ │ │ │費725千元。 │ │ │ │5321799000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ 1,431│ 2,700│ -1,269│ │ │ │ │5321799002 │ │ │ │ │ │ │1 │營建工程 │ 1,431│ 2,000│ -569│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增光華池防水止漏等工程經費1,431千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度大中至正牌樓整修等工程預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │編竣,所列2,000千元如數減列。 │ │ │ │5321799011 │ │ │ │ │ │ │2 │交通及運輸設備 │ -│ 700│ -700│上年度汰換首長座車1輛預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │列700千元如數減列。 │ │ │ │5321799800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 750│ 750│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0021800000 │ │ │ │ │11│ │ │國立自然科學博物館│ 606,160│ 598,234│ 7,926│ │ │ │ │5321800000 │ │ │ │ │ │ │ │文化支出 │ 606,160│ 598,234│ 7,926│ │ │ │ │5321800100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 363,937│ 359,695│ 4,242│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費260,637千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │地震教育園區增加職員3人、職員退撫金 │ │ │ │ │ │ │ │及技工、工友退休準備金公提部分等人事 │ │ │ │ │ │ │ │費6,154千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費9,628千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列消耗品及擴充儲藏空間設施等經費 │ │ │ │ │ │ │ │4,757千元,增列車輛油料費及退休人員 │ │ │ │ │ │ │ │三節慰問金等47千元,計淨減4,710千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │3.觀眾服務經費93,672千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │更新節約能源空調設備經費4,310千元, │ │ │ │ │ │ │ │增列水電費及整修觀眾服務設施等經費7, │ │ │ │ │ │ │ │108千元,計淨增2,798千元。 │ │ │ │5321801000 │ │ │ │ │ │2 │ │館務業務活動 │ 241,223│ 237,539│ 3,684│ │ │ │ │5321801020 │ │ │ │ │ │ │1 │自然物蒐集研究 │ 33,330│ 33,780│ -450│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.動物學組經費10,678千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │研究設備購置費2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.植物學組經費6,446千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.地質學組經費9,632千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │4.人類學組經費4,455千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │5.典藏管理組經費2,119千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列一般事務費、典藏作業系統委外製作費 │ │ │ │ │ │ │ │及購置典藏事務機具設備經費等2,760千 │ │ │ │ │ │ │ │元,增列消耗品、門禁安全系統維護費及 │ │ │ │ │ │ │ │國內旅費等310千元,計淨減2,450千元。 │ │ │ │5321801021 │ │ │ │ │ │ │2 │科學教育推廣 │ 59,378│ 64,530│ -5,152│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.科學教育推廣經費25,196千元,係辦理科 │ │ │ │ │ │ │ │學教育活動與推廣及運用義工人力等所需 │ │ │ │ │ │ │ │經費,較上年度減列編印出版品等經費5, │ │ │ │ │ │ │ │520千元,增列科教活動消耗品、科學演 │ │ │ │ │ │ │ │示儀器維護、國內旅費及購置演示教具等 │ │ │ │ │ │ │ │經費1,449千元,計淨減4,071千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.植物園營運經費34,182千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列電話費、保險費及機電設施維護等經費 │ │ │ │ │ │ │ │1,597千元,增列辦理科學教育活動所需 │ │ │ │ │ │ │ │耗材及教學設備等經費516千元,計淨減1 │ │ │ │ │ │ │ │,081千元。 │ │ │ │5321801022 │ │ │ │ │ │ │3 │資訊展示及資料處理│ 43,280│ 34,280│ 9,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.圖書管理經費8,122千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │編印出版品及圖書設施維護等經費6,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.電腦管理經費8,470千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │電腦主機設備維護及辦理電腦教育訓練等 │ │ │ │ │ │ │ │經費244千元,增列耗材及購置電腦設備 │ │ │ │ │ │ │ │等經費718千元,計淨增474千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.國家典藏數位化計畫經費26,688千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列媒體數位化、資訊建檔與購置 │ │ │ │ │ │ │ │多媒體傳播伺服器及數位化儀器設備等經 │ │ │ │ │ │ │ │費2,526千元。 │ │ │ │5321801023 │ │ │ │ │ │ │4 │自然科學展示研究及│ 72,153│ 92,540│ -20,387│本年度預算數72,153千元,係自然科學展示 │ │ │ │企劃 │ │ │ │業務及劇場營運經費,其中4,000千元以場 │ │ │ │ │ │ │ │地設備管理收入支應,較上年度減列消耗品 │ │ │ │ │ │ │ │、一般事務費、展場設備維修及更新展場設 │ │ │ │ │ │ │ │備等經費21,788千元,增列劇場影片租金及 │ │ │ │ │ │ │ │國內旅費等1,401千元,計淨減20,387千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │5321801024 │ │ │ │ │ │ │5 │地震教育園區 │ 33,082│ 12,409│ 20,673│本年度預算數33,082千元,係九二一地震教 │ │ │ │ │ │ │ │育園區辦理科學教育展示活動及營運所需經 │ │ │ │ │ │ │ │費,較上年度增列水電、清潔、按日計資酬 │ │ │ │ │ │ │ │金、辦理九二一紀念活動與購置電腦、辦公 │ │ │ │ │ │ │ │及視聽設備等經費20,673千元。 │ │ │ │5321809800 │ │ │ │ │ │3 │ │第一預備金 │ 1,000│ 1,000│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0021810000 │ │ │ │ │12│ │ │國立科學工藝博物館│ 294,386│ 303,386│ -9,000│ │ │ │ │5321810000 │ │ │ │ │ │ │ │文化支出 │ 294,386│ 303,386│ -9,000│ │ │ │ │5321810100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 204,703│ 201,164│ 3,539│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費119,339千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │員工考績晉級差額及退休離職儲金公提部 │ │ │ │ │ │ │ │分等經費3,739千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費85,364千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列館舍及庭園清潔維護等經費200千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │5321811000 │ │ │ │ │ │2 │ │館務業務活動 │ 89,183│ 101,722│ -12,539│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │5321811001 │ │ │ │ │ │ │1 │展示企劃與研究 │ 38,883│ 37,422│ 1,461│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.展示企劃研究經費18,781千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列辦理特展之展示設施製作費、國外旅 │ │ │ │ │ │ │ │費及建置再生能源戶外展示設施等經費5, │ │ │ │ │ │ │ │120千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.展示維護更新經費3,896千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列展示廳展示單元移除作業費、展示廳 │ │ │ │ │ │ │ │水電線路清查及購置展示維護設備等經費 │ │ │ │ │ │ │ │2,854千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.立體電影院及多媒體劇場維持經費16,206 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列大銀幕電影院影片租 │ │ │ │ │ │ │ │金及放映設備器材年度定期保養維護等經 │ │ │ │ │ │ │ │費805千元。 │ │ │ │5321811002 │ │ │ │ │ │ │2 │公共事務及導覽業務│ 12,000│ 13,000│ -1,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.公共事務經費7,450千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │購置宣傳簡介影片、更新及充實簡報室設 │ │ │ │ │ │ │ │備等經費1,000千元,增列公關行銷、環 │ │ │ │ │ │ │ │境佈置與僱用工讀生協助行銷及票務業務 │ │ │ │ │ │ │ │等經費1,460千元,計淨增460千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.導覽業務經費1,750千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │辦理導覽解說相關人員教育訓練、語音導 │ │ │ │ │ │ │ │覽系統租金及購置科學演示器材等經費1, │ │ │ │ │ │ │ │260千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.志工訓練與管理經費2,800千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列辦理展示廳顧問團及博碩士智工業 │ │ │ │ │ │ │ │務、志工聯誼、表揚及幹部訓練等經費20 │ │ │ │ │ │ │ │0千元。 │ │ │ │5321811003 │ │ │ │ │ │ │3 │自動化資訊處理 │ 8,000│ 8,000│ -│本年度預算數8,000千元,係為建立全館資 │ │ │ │ │ │ │ │訊網路系統,整合館內資源使館務工作達成 │ │ │ │ │ │ │ │自動化、科學化管理,並提供資訊展示服務 │ │ │ │ │ │ │ │等經費,與上年度同。 │ │ │ │5321811004 │ │ │ │ │ │ │4 │科技教育之推廣 │ 15,100│ 35,100│ -20,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.科技教育活動之推廣經費5,400千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列規劃辦理各項教育活動及博物 │ │ │ │ │ │ │ │館教育相關研究等經費1,510千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.教材教具研製開發經費5,200千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列建置九年一貫探索館、編印各式 │ │ │ │ │ │ │ │活動單及開發教學方案等經費20,650千元 │ │ │ │ │ │ │ │,增列開發各式教育活動所需工具與耗材 │ │ │ │ │ │ │ │、科教活動器材設備及書籍等經費3,740 │ │ │ │ │ │ │ │千元,計淨減16,910千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.圖書視聽管理及出版業務經費4,500千元 │ │ │ │ │ │ │ │,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度教室及實驗室設備預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │所列4,600千元如數減列。 │ │ │ │5321811005 │ │ │ │ │ │ │5 │科技文物蒐藏研究 │ 15,200│ 8,200│ 7,000│本年度預算數15,200千元,係科技文物蒐藏 │ │ │ │ │ │ │ │制度之規劃及研擬,蒐藏品之利用、外借與 │ │ │ │ │ │ │ │保管維護,建置蒐藏庫、儲放櫃及環境監控 │ │ │ │ │ │ │ │設備,蒐集與購置文物及舉辦學術研討會等 │ │ │ │ │ │ │ │經費,較上年度增列7,000千元。 │ │ │ │5321819800 │ │ │ │ │ │3 │ │第一預備金 │ 500│ 500│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0021830000 │ │ │ │ │13│ │ │國立海洋生物博物館│ 177,957│ 183,944│ -5,987│ │ │ │ │5321830000 │ │ │ │ │ │ │ │文化支出 │ 177,957│ 183,944│ -5,987│ │ │ │ │5321830100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 93,631│ 96,618│ -2,987│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費70,233千元,較上年度核實減 │ │ │ │ │ │ │ │列人事費2,987千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費23,398元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │同。 │ │ │ │5321831000 │ │ │ │ │ │2 │ │館務業務活動 │ 84,202│ 87,202│ -3,000│ │ │ │ │5321831001 │ │ │ │ │ │ │1 │博物館企劃及研究 │ 33,084│ 30,084│ 3,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.主題研究與高級人才培育計畫經費13,851 │ │ │ │ │ │ │ │千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.國際性學術交流活動經費1,300千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列一般事務費150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.生物科技研發經費17,933千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列購置實驗用儀器設備及物品等經費2, │ │ │ │ │ │ │ │115千元,增列設立科技研發中心經費4,9 │ │ │ │ │ │ │ │65千元,計淨增2,850千元。 │ │ │ │5321831002 │ │ │ │ │ │ │2 │展示企劃與研究 │ 6,685│ 6,685│ -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.生物典藏及種原保存經費3,545千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.展示企劃研究與推廣經費3,140千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │上年度同。 │ │ │ │5321831003 │ │ │ │ │ │ │3 │生物馴養及研究 │ 8,510│ 8,510│ -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.水族生物馴養經費5,384千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.魚病及檢疫研究經費3,126千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │度同。 │ │ │ │5321831004 │ │ │ │ │ │ │4 │科教企劃與研究 │ 10,937│ 10,937│ -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.海洋教育活動之推廣經費4,219千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.社區及社會服務業務經費1,000千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度核實減列補助弱勢及公益團體入館 │ │ │ │ │ │ │ │門票及活動經費800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.海洋生物本土化教材企劃經費1,918千元 │ │ │ │ │ │ │ │,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │4.教材教具研發經費3,800千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列辦公器具養護費30千元,增列購置電 │ │ │ │ │ │ │ │子教材及建立影音資料庫等經費830千元 │ │ │ │ │ │ │ │,計淨增800千元。 │ │ │ │5321831005 │ │ │ │ │ │ │5 │工務機電維護 │ 15,500│ 21,500│ -6,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.營運監測經費12,450千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │研究大樓、服勤設施相關工程及設施等經 │ │ │ │ │ │ │ │費8,618千元,增列溼地生態公園養護及 │ │ │ │ │ │ │ │水生植物之引進等經費2,620千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │減5,998千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.委託民間經營專案管理經費3,050千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列國內旅費2千元。 │ │ │ │5321831006 │ │ │ │ │ │ │6 │圖書視聽推廣及資訊│ 9,486│ 9,486│ -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │業務 │ │ │ │1.資訊業務經費2,450千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.圖書視聽業務經費7,036千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │同。 │ │ │ │5321839800 │ │ │ │ │ │3 │ │第一預備金 │ 124│ 124│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0021840000 │ │ │ │ │14│ │ │國立臺灣史前文化博│ 184,710│ 171,310│ 13,400│ │ │ │ │物館 │ │ │ │ │ │ │ │5321840000 │ │ │ │ │ │ │ │文化支出 │ 184,710│ 171,310│ 13,400│ │ │ │ │5321840100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 100,014│ 99,425│ 589│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費54,642千元,較上年度增列員 │ │ │ │ │ │ │ │工考績晉級差額649千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費45,372千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列向台糖公司購置20.16平方公尺之 │ │ │ │ │ │ │ │土地價款100千元與購置一般事務設備及 │ │ │ │ │ │ │ │防護設備經費600千元,增列一般事務費6 │ │ │ │ │ │ │ │40千元,計淨減60千元。 │ │ │ │5321842000 │ │ │ │ │ │2 │ │館務業務活動 │ 83,836│ 71,685│ 12,151│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.展示推廣教育活動業務經費19,150千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列公共服務活動之規劃及推動 │ │ │ │ │ │ │ │經費10,057千元,增列國內外出差旅費、 │ │ │ │ │ │ │ │展場備品耗材、展示教育人員之培養與訓 │ │ │ │ │ │ │ │練及辦理各項推廣教育活動經費10,500千 │ │ │ │ │ │ │ │元,計淨增443千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.資訊管理業務經費2,685千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.考古與史前文物之規劃研究及典藏業務經 │ │ │ │ │ │ │ │費8,319千元,較上年度增列一般事務費 │ │ │ │ │ │ │ │、國外旅費、購置圖書及標本等經費1,00 │ │ │ │ │ │ │ │0千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.卑南文化公園園區管理業務經費16,688千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增列辦理推廣教育活動員工 │ │ │ │ │ │ │ │訓練費351千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.工務機電管理經費26,937千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列購置機電與視訊設備、戶外景觀設施 │ │ │ │ │ │ │ │及數位影像相關設備等經費300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.新增公共服務活動之規劃及推動經費10,0 │ │ │ │ │ │ │ │57千元。 │ │ │ │5321849000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ 660│ -│ 660│ │ │ │ │5321849011 │ │ │ │ │ │ │1 │交通及運輸設備 │ 660│ -│ 660│本年度預算數660千元,係汰換首長座車1輛 │ │ │ │ │ │ │ │經費。 │ │ │ │5321849800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 200│ 200│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │0021850000 │ │ │ │ │15│ │ │國立中央圖書館臺灣│ 135,729│ 451,207│ -315,478│ │ │ │ │分館 │ │ │ │ │ │ │ │5321850000 │ │ │ │ │ │ │ │文化支出 │ 135,729│ 451,207│ -315,478│ │ │ │ │5321850100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 87,605│ 80,974│ 6,631│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費62,531千元,較上年度增列員 │ │ │ │ │ │ │ │工考績晉級薪資差額318千元及增加駐警5 │ │ │ │ │ │ │ │人之人事費3,043千元,合共增列3,361千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費23,074千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列遷館搬運費3,200千元,增列新館 │ │ │ │ │ │ │ │清潔維護費、器具設備耗材費及保險費等 │ │ │ │ │ │ │ │6,470千元,計淨增3,270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.圖書館業務自動化經費2,000千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │年度同。 │ │ │ │5321851000 │ │ │ │ │ │2 │ │館務業務活動 │ 39,256│ 30,025│ 9,231│ │ │ │ │5321851020 │ │ │ │ │ │ │1 │書刊採編及閱覽 │ 23,429│ 18,904│ 4,525│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.書刊採編及交換經費11,525千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.書刊閱覽及典藏經費11,904千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列新館水電費3,325千元、讀者借閱 │ │ │ │ │ │ │ │證工本費70千元及讀者手冊等文宣印製費 │ │ │ │ │ │ │ │1,130千元,合共增列4,525千元。 │ │ │ │5321851021 │ │ │ │ │ │ │2 │資料研究及推廣 │ 15,827│ 11,121│ 4,706│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.參考服務經費2,078千元,係辦理館藏資 │ │ │ │ │ │ │ │料之參考諮詢服務及編製各種專題目錄等 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列日文舊籍臺灣文獻聯合目 │ │ │ │ │ │ │ │錄資料庫建檔費300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.社會教育之推廣及輔導經費13,749千元, │ │ │ │ │ │ │ │其中1,488千元以報名費收入支應,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列新館水電費3,438千元、志工培 │ │ │ │ │ │ │ │訓費800千元及辦理終身學習研習活動經 │ │ │ │ │ │ │ │費768千元,合共增列5,006千元。 │ │ │ │5321859000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ 8,660│ 340,000│ -331,340│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │5321859002 │ │ │ │ │ │ │1 │營建工程 │ -│ 340,000│ -340,000│上年度國立中央圖書館臺灣分館遷建新館工 │ │ │ │ │ │ │ │程預算業已編竣,所列340,000千元如數減 │ │ │ │ │ │ │ │列。 │ │ │ │5321859011 │ │ │ │ │ │ │2 │交通及運輸設備 │ 660│ -│ 660│本年度預算數660千元,係汰換首長座車1輛 │ │ │ │ │ │ │ │經費。 │ │ │ │5321859019 │ │ │ │ │ │ │3 │其他設備 │ 8,000│ -│ 8,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置視聽區所需隨選視訊設備1,200千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │2.製作視障資料中心所需有聲圖書設備1,20 │ │ │ │ │ │ │ │0千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.購置視障資料中心所需盲用電腦、點字機 │ │ │ │ │ │ │ │、印表機及裝訂機等設備5,600千元。 │ │ │ │5321859800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 208│ 208│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0021860000 │ │ │ │ │16│ │ │國立國光劇團 │ 174,665│ 172,765│ 1,900│ │ │ │ │5321860000 │ │ │ │ │ │ │ │文化支出 │ 174,665│ 172,765│ 1,900│ │ │ │ │5321860100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 147,230│ 145,730│ 1,500│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費135,718千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │工友1人之人事費350千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費11,512千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列辦公房舍租金等1,850千元。 │ │ │ │5321861000 │ │ │ │ │ │2 │ │團務活動 │ 26,735│ 25,735│ 1,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.演出節目之規劃與演練經費8,631千元, │ │ │ │ │ │ │ │與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.演出節目之設計與製作經費7,715千元, │ │ │ │ │ │ │ │與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.研究推廣業務之策劃與推動經費7,589千 │ │ │ │ │ │ │ │元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │4.購置演出設施經費2,800千元,係購置演 │ │ │ │ │ │ │ │出所需音效、燈光、舞台、道具、戲服、 │ │ │ │ │ │ │ │存放櫃、多媒體影音設備、樂器及其他雜 │ │ │ │ │ │ │ │項設備等,較上年度增列1,000千元。 │ │ │ │5321869000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ 600│ 1,200│ -600│ │ │ │ │5321869011 │ │ │ │ │ │ │1 │交通及運輸設備 │ -│ 700│ -700│上年度汰換首長座車1輛預算業已編峻,所 │ │ │ │ │ │ │ │列700千元如數減列。 │ │ │ │5321869019 │ │ │ │ │ │ │2 │其他設備 │ 600│ 500│ 100│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換辦公用所需電腦及網路相關設備等經 │ │ │ │ │ │ │ │費600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置辦公用資訊設備及其他雜項設 │ │ │ │ │ │ │ │備等預算業已編竣,所列500千元如數減 │ │ │ │ │ │ │ │列。 │ │ │ │5321869800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 100│ 100│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0021870000 │ │ │ │ │17│ │ │國立教育廣播電台 │ 178,923│ 177,223│ 1,700│ │ │ │ │5321870000 │ │ │ │ │ │ │ │文化支出 │ 178,923│ 177,223│ 1,700│ │ │ │ │5321870100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 134,105│ 132,405│ 1,700│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費123,963千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │員工考績晉級差額及職員退撫基金公提部 │ │ │ │ │ │ │ │分等經費2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費7,173千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列建置檔案所需按日按件計資酬金等 │ │ │ │ │ │ │ │890千元,增列數位監控系統維護費等90 │ │ │ │ │ │ │ │千元,計淨減800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.資訊作業維持費2,969千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │列汰換電腦設備等經費500千元。 │ │ │ │5321870200 │ │ │ │ │ │2 │ │臺務業務活動 │ 39,573│ 39,573│ -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.節目製作經費9,665千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.機務維修管理經費12,786千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.彰化分臺節目製作及機務管理經費4,536 │ │ │ │ │ │ │ │千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │4.高雄分臺節目製作及機務管理經費4,324 │ │ │ │ │ │ │ │千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │5.花蓮分臺節目製作及機務管理經費2,467 │ │ │ │ │ │ │ │千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │6.台東分臺節目製作及機務管理經費2,195 │ │ │ │ │ │ │ │千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │7.節目推廣調查研究經費3,600千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │年度同。 │ │ │ │5321879000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ 5,000│ 5,000│ -│ │ │ │ │5321879002 │ │ │ │ │ │ │1 │營建工程 │ 200│ 1,540│ -1,340│本年度預算數200千元,係改善播音室隔音 │ │ │ │ │ │ │ │門等所需經費。 │ │ │ │5321879011 │ │ │ │ │ │ │2 │交通及運輸設備 │ 1,015│ -│ 1,015│本年度預算數1,015千元,係汰換總臺四輪 │ │ │ │ │ │ │ │傳動工務用車1輛及高雄分臺採訪用機車1輛 │ │ │ │ │ │ │ │所需經費。 │ │ │ │5321879019 │ │ │ │ │ │ │3 │其他設備 │ 3,785│ 3,460│ 325│本年度預算數3,785千元,係建置總臺網路 │ │ │ │ │ │ │ │數位節目控制系統,增置伺服主機與提昇主 │ │ │ │ │ │ │ │機效能相關配件,購置接收機、監視器及攜 │ │ │ │ │ │ │ │帶式成音轉播設備等經費。 │ │ │ │5321879800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 245│ 245│ -│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴─────────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |