中央政府總預算

                                                     歲出機關別預算表

經資門併計                                          中華民國九十四年度                                    單位:新台幣千元
─────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
  科                          目  │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬─────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│  說                              明
款│項│目│節│  名 稱 及 編 號  │              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │0020000000        │              │              │              │                                      
12│  │  │  │教育部主管        │   143,125,289│   140,250,459│     2,874,830│                                      
  │  │  │  │0020010000        │              │              │              │                                      
  │1 │  │  │教育部            │   139,748,246│   136,574,681│     3,173,565│本科目上年度法定預算數136,449,886千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,由國防部「軍事人員」科目移入101,492 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元至「私立學校教學獎助」科目71,492千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元與「中等教育管理」科目30,000千元,由
  │  │  │  │                  │              │              │              │體育委員會「台中體育場場務管理及建設」
  │  │  │  │                  │              │              │              │科目移入22,500千元至「國立學校教學與研
  │  │  │  │                  │              │              │              │究輔助」科目,由銓敘部「一般行政」科目
  │  │  │  │                  │              │              │              │移入803千元至「各國立中等教育學校」科 
  │  │  │  │                  │              │              │              │目,共計如表列上年度預算數。          
  │  │  │  │5120010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │教育支出          │   127,500,651│   125,809,012│     1,691,639│                                      
  │  │  │  │5120010100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       750,169│       675,838│        74,331│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費592,778千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │職員11人、警員12人、聘用人員8人及約 
  │  │  │  │                  │              │              │              │僱人員1人之人事費19,124千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費110,391千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列檔案影像委外掃描建檔作業經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │與一般事務費等12,707千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.購置事務機具經費47,000千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列本部大樓外牆、機電及空調之汰換維
  │  │  │  │                  │              │              │              │修費與辦公室電話機具系統整合工程等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費42,500千元。                      
  │  │  │  │5120010200        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │高等教育          │    60,091,183│    59,277,124│       814,059│                                      
  │  │  │  │5120010201        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │高等教育行政及督導│     2,103,322│     2,400,000│      -296,678│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.高等教育行政工作維持費5,569千元,與 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度同。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.學術審議著作審查及設置國家講座經費67
  │  │  │  │                  │              │              │              │,990千元,較上年度增列學術著作審查費
  │  │  │  │                  │              │              │              │等12,400千元。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.強化人才培育機制經費148,622千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列編印高教資訊與舉辦大學校院
  │  │  │  │                  │              │              │              │校長業務座談會等經費12,000千元,增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │補助大學科技人才培育計畫39,000千元、
  │  │  │  │                  │              │              │              │大學多元制度研究改善經費6,000千元及 
  │  │  │  │                  │              │              │              │大專院校藝術與設計人才養成計畫經費18
  │  │  │  │                  │              │              │              │,422千元,計淨增51,422千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.改善大學教學環境提升教學品質經費293,
  │  │  │  │                  │              │              │              │581千元,較上年度減列大學課程修訂與 
  │  │  │  │                  │              │              │              │教學改進經費3,000千元,增列促進大學 
  │  │  │  │                  │              │              │              │教育資源均衡強化大學基礎建設及改善醫
  │  │  │  │                  │              │              │              │學教育經費98,500千元,計淨增95,500千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.推動大學進退場機制及改進大學評鑑制度
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費112,560千元,較上年度增列成立專 
  │  │  │  │                  │              │              │              │責評鑑單位及辦理大學校務評鑑等經費98
  │  │  │  │                  │              │              │              │,000千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.推動大學學術追求卓越發展計畫經費400,
  │  │  │  │                  │              │              │              │000千元,較上年度減列提昇大學基礎教 
  │  │  │  │                  │              │              │              │育計畫經費215,300千元,增列補助大學 
  │  │  │  │                  │              │              │              │學術追求卓越發展計畫經費15,300千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │計淨減200,000千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.提升大學國際競爭力計畫經費61,000千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列提升各項外語能力教學改
  │  │  │  │                  │              │              │              │進方案經費10,000千元及補助大學科技人
  │  │  │  │                  │              │              │              │才培育計畫經費39,000千元,增列補助大
  │  │  │  │                  │              │              │              │學院校招收國際留學生活動經費30,000千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,計淨減19,000千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.推動大學分類發展及建立學校特色計畫經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費1,000,000千元,較上年度減列鼓勵學 
  │  │  │  │                  │              │              │              │校發展特色方案等經費349,000千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │9.新增高等教育行政革新經費14,000千元。
  │  │  │  │5120010202        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │技術職業教育行政及│     1,447,740│     1,477,378│       -29,638│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │督導              │              │              │              │1.技術職業教育行政工作維持費4,604千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,與上年度同。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.輔導改進技專校院之管理發展與評鑑經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │42,260千元,較上年度減列辦理技專校院
  │  │  │  │                  │              │              │              │例行評鑑、編印技職教育宣導資料及辦理
  │  │  │  │                  │              │              │              │宣導活動等經費10,566千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.技職教師進修及研習經費30,230千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列辦理技專校院教師進修研習等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費10,578千元,增列發行全國技職期刊
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費3,020千元,計淨減7,558千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.技職教育行政革新及國際交流經費70,340
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度增列擴充技職教育資訊傳
  │  │  │  │                  │              │              │              │播網站功能與相關網站整合及促進技職校
  │  │  │  │                  │              │              │              │院國際合作交流等經費19,917千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.技職校院產學合作經費324,596千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列補助技術研發中心等經費25,0
  │  │  │  │                  │              │              │              │50千元,增列補助技專校院師生參與專題
  │  │  │  │                  │              │              │              │研發、辦理媒合技專校院與傳統工業區、
  │  │  │  │                  │              │              │              │技術研發中心及相關企業產學合作等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │75,151千元,計淨增50,101千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.建立技職教育一貫體系及彈性學制經費57
  │  │  │  │                  │              │              │              │3,722千元,較上年度減列辦理技專校院 
  │  │  │  │                  │              │              │              │校際聯盟合作、資源交流及輔導技專院校
  │  │  │  │                  │              │              │              │轉型發展等經費70,760千元,增列調整人
  │  │  │  │                  │              │              │              │才培育重點系所及發展學校重點特色專案
  │  │  │  │                  │              │              │              │計畫等經費95,292千元,計淨增24,532千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.推動綜合高中及高中職社區化方案經費13
  │  │  │  │                  │              │              │              │1,376千元,較上年度減列推動綜合高中 
  │  │  │  │                  │              │              │              │促進學生適性發展等經費8,400千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.推動課程革新及提升教學品質經費177,46
  │  │  │  │                  │              │              │              │5千元,較上年度減列補助技專院校成立 
  │  │  │  │                  │              │              │              │技職課程發展中心、加強學生基本能力及
  │  │  │  │                  │              │              │              │推動提昇技專校院教學品質實施方案等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費94,057千元,增列擴大辦理技專校院學
  │  │  │  │                  │              │              │              │生國際技能競賽及認證等經費20,000千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,計淨減74,057千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │9.落實職業證照制度經費9,168千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列辦理專科自學進修學力鑑定等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費2,586千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │10.推動高職及技專校院多元入學方案經費5
  │  │  │  │                  │              │              │              │7,525千元,較上年度減列改進國中基本 
  │  │  │  │                  │              │              │              │學力測驗及技專校院入學宣導等經費16,2
  │  │  │  │                  │              │              │              │25千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │11.藝術及設計人才培育計畫經費9,653千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列補助技專校院推動藝術設
  │  │  │  │                  │              │              │              │計人才養成教育相關設施等經費2,722千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │12.縮短高職數位化網路學習落差經費16,80
  │  │  │  │                  │              │              │              │1千元,較上年度減列補助高職推動社區 
  │  │  │  │                  │              │              │              │化合作專案學校購置資訊教學設備等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │2,074千元。                         
  │  │  │  │5120010203        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │國立學校教學與研究│    36,040,570│    35,130,501│       910,069│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │輔助              │              │              │              │1.高等教育教學與研究輔助經費35,072,896
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度增列888,958千元,包括 
  │  │  │  │                  │              │              │              │:                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │(1)國立台灣大學4,120,658千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列81,327千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │(2)國立政治大學1,378,863千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列2,438千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │(3)國立清華大學1,236,800千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列12,006千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │(4)國立中興大學1,429,314千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列50,021千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │(5)國立成功大學2,060,200千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列17,972千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │(6)國立交通大學1,269,184千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列2,964千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │(7)國立中央大學1,058,879千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列10,284千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │(8)國立中山大學936,216千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列24,604千元。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │(9)國立中正大學936,781千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列29,463千元。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │(10)國立台灣海洋大學770,899千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列2,291千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │(11)國立陽明大學659,939千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列24,200千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │(12)國立東華大學514,249千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列5,587千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │(13)國立暨南國際大學518,756千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列28,356千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │(14)國立台北大學605,946千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列47,035千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │(15)國立嘉義大學962,718千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列7,505千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │(16)國立高雄大學347,269千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列72,056千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │(17)國立台東大學360,239千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列24,065千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │(18)國立台灣師範大學1,448,363千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列4,732千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │(19)國立彰化師範大學643,762千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列29,416千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │(20)國立高雄師範大學559,570千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列6,766千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │(21)國立空中大學150,752千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列2,196千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │(22)國立台灣科技大學726,623千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列9,750千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │(23)國立台北科技大學746,859千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列11,715千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │(24)國立雲林科技大學604,321千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列25,574千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │(25)國立高雄第一科技大學435,674千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列22,385千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │(26)國立高雄應用科技大學604,777千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列38,720千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │(27)國立屏東科技大學634,658千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列5,610千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │(28)國立台北藝術大學367,617千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列24,492千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │(29)國立台灣藝術大學382,537千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列10,290千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │(30)國立台南藝術大學268,134千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列16,471千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │(31)國立體育學院264,340千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列16,398千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │(32)國立台灣體育學院274,454千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列16,733千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │(33)國立宜蘭大學494,676千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列27,974千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │(34)國立台北護理學院281,686千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列11,326千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │(35)國立聯合大學384,366千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列10,312千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │(36)國立台中技術學院613,552千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列25,056千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │(37)國立勤益技術學院489,408千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列21,864千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │(38)國立虎尾科技大學555,969千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列21,048千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │(39)國立高雄海洋科技大學437,930千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列30,345千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │(40)國立屏東商業技術學院269,949千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列4,800千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │(41)國立台北師範學院457,276千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列12,570千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │(42)國立新竹師範學院385,636千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列12,115千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │(43)國立台中師範學院406,115千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列20,105千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │(44)國立台南大學413,201千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列3,610千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │(45)國立屏東師範學院372,757千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列32,272千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │(46)國立花蓮師範學院362,600千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列6,400千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │(47)國立台北商業技術學院482,797千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列14,902千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │(48)國立高雄餐旅學院234,424千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列26,218千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │(49)國立澎湖技術學院219,518千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列8,598千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │(50)國立台中護理專科學校109,916千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列14,764千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │(51)國立台南護理專科學校111,632千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列18,354千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │(52)國立台灣戲曲專科學校314,033千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列20,142千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │(53)國立金門技術學院68,771千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列4,619千元。。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │(54)九十三學年度各大學校院新增班及自
  │  │  │  │                  │              │              │              │然增班經費327,333千元,較上年度增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列36,376千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.醫學臨床教學研究與輔助經費967,674千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度增列21,111千元,包括:  
  │  │  │  │                  │              │              │              │(1)國立臺灣大學醫學院附設醫院686,350
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元(含併入原國立臺北護理學院附設 
  │  │  │  │                  │              │              │              │醫院臨床教學研究補助經費64,562千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │),較上年度增列臨床教學研究補助經 
  │  │  │  │                  │              │              │              │費9,656千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │(2)國立成功大學醫學院附設醫院281,324
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度增列臨床教學研究補助
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費11,455千元。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │5120010204        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │私立學校教學獎助  │    18,385,909│    18,032,166│       353,743│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.輔導私立大專校院整體發展獎助經費6,85
  │  │  │  │                  │              │              │              │6,190千元,與上年度同。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.私立大專校院學生團體保險費100,000千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列補助學生團體保險費67
  │  │  │  │                  │              │              │              │6千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.補助私立大專校院建築貸款利息經費170,
  │  │  │  │                  │              │              │              │000千元,較上年度減列補助私立大學及 
  │  │  │  │                  │              │              │              │技專校院申請辦理建築貸款利息經費89,8
  │  │  │  │                  │              │              │              │25千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.學雜費減免及工讀助學金補助3,600,000 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列辦理業務座談會經費4,
  │  │  │  │                  │              │              │              │000千元,增列補助學生學雜費減免及軍 
  │  │  │  │                  │              │              │              │公教遺族子女公費等經費204,000千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │計淨增200,000千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.補助私立大專校院學生就學貸款利息經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │3,266,226千元,較上年度減列補助學生 
  │  │  │  │                  │              │              │              │就學貸款利息經費396,761千元,增列撥 
  │  │  │  │                  │              │              │              │充中小企業信用保證基金辦理學生就學貸
  │  │  │  │                  │              │              │              │款保證業務等經費473,520千元,計淨增7
  │  │  │  │                  │              │              │              │6,759千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.輔導私立大專校院訓育及輔導工作經費24
  │  │  │  │                  │              │              │              │4,598千元,與上年度同。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.補助私立大專校院教職員退撫、全民健保
  │  │  │  │                  │              │              │              │及公教人員保險費經費1,000,000千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列補助私立學校教職員及眷屬
  │  │  │  │                  │              │              │              │參加全民健保保險費50,000千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.輔導私立大專校院財務行政經費79,736千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,與上年度同。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │9.私立學校軍訓教官及護理教師待遇經費2,
  │  │  │  │                  │              │              │              │680,000千元,較上年度減列護理教師待 
  │  │  │  │                  │              │              │              │遇及軍訓教官軍人保險等經費103,092千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,增列私立學校軍訓教官撫卹金等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │10,000千元,計淨減93,092千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │10.輔導海外台北學校整體發展經費61,370 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度增列購置教學參考書、教
  │  │  │  │                  │              │              │              │具及辦理海外台北學校教師替代役經費5,
  │  │  │  │                  │              │              │              │483千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │11.輔導大陸台商子弟學校整體發展經費67,
  │  │  │  │                  │              │              │              │789千元,較上年度增列補助大陸地區台 
  │  │  │  │                  │              │              │              │商子弟學校學生學費等經費45,094千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │12.新增辦理留學貸款利息補助及信用保證 
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費260,000千元。                   
  │  │  │  │5120010206        │              │              │              │                                      
  │  │  │5 │師資培育          │     2,113,642│     2,237,079│      -123,437│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.師資培育行政工作維持費3,012千元,與 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度同。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.教師資格檢定及課程認定等經費66,500千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度增列辦理高中以下學校教師
  │  │  │  │                  │              │              │              │資格檢定考試及國外大學以上學歷師資培
  │  │  │  │                  │              │              │              │育課程之審查等經費36,950千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.健全師資培育與教師進修制度經費2,016,
  │  │  │  │                  │              │              │              │130千元,較上年度減列核發實習教師津 
  │  │  │  │                  │              │              │              │貼及辦理教師進修等經費280,910千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列協助師範校院轉型等經費128,436千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,計淨減152,474千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.師資培育學術研討經費6,000千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列補助大學辦理師資職前教育課程
  │  │  │  │                  │              │              │              │研究等經費5,640千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.加強中小學英文教師在職進修經費22,000
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列補助中小學英文教師
  │  │  │  │                  │              │              │              │教學經費2,273千元。                 
  │  │  │  │5120010300        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │中等教育          │    40,190,175│    40,161,266│        28,909│                                      
  │  │  │  │5120010301        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │中等教育督導      │       429,022│       429,088│           -66│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.中等教育行政工作維持費2,260千元,與 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度同。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理數理及資訊奧林匹亞競賽經費51,162
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度增列辦理2005年化學奧林
  │  │  │  │                  │              │              │              │匹亞競賽、充實高中實驗室設備及參加競
  │  │  │  │                  │              │              │              │賽獲獎學生獎學金等經費19,488千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.實施高級中學多元入學方案經費274,000 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列輔導高中學生經費與
  │  │  │  │                  │              │              │              │補助縣市完全中學開辦費及設備費等40,3
  │  │  │  │                  │              │              │              │28千元,增列辦理高中多元入學改進宣導
  │  │  │  │                  │              │              │              │、課程革新等經費22,074千元,計淨減18
  │  │  │  │                  │              │              │              │,254千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.推動中小學科學教育經費37,600千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列推動高中科學教育經費300千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.推動高中社區化經費58,900千元,與上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度同。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.建構數位化學習系統經費5,100千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列獎勵高中生參與開發網路學習
  │  │  │  │                  │              │              │              │內容計畫經費1,000千元。             
  │  │  │  │5120010302        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │中等教育管理      │     7,275,516│     7,378,550│      -103,034│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費187,982千元,較上年度核實 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列人事費10,000千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費1,544,623千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列一般事務費、購置資訊設備及
  │  │  │  │                  │              │              │              │雜項設備等經費9,163千元,增列學生公 
  │  │  │  │                  │              │              │              │費69,694千元與補助私立學校教職員及眷
  │  │  │  │                  │              │              │              │屬參加全民健保保險費等54,147千元,計
  │  │  │  │                  │              │              │              │淨增114,678千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.特殊教育與教師進修及登記經費246,737 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列補助惠明學校人事費
  │  │  │  │                  │              │              │              │4,831千元、中等教育學校辦理身心障礙 
  │  │  │  │                  │              │              │              │學生就學安置經費33,564千元,合共減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │38,395千元。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.高級中學管理經費3,214,117千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列九二一震災後私立高中重建教育
  │  │  │  │                  │              │              │              │設施專案貸款利息差額及辦理各項研習活
  │  │  │  │                  │              │              │              │動等經費157,065千元,增列補助高級中 
  │  │  │  │                  │              │              │              │等學校學生就學貸款利息補貼等經費200,
  │  │  │  │                  │              │              │              │000千元,計淨增42,935千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.高級職業學校管理經費1,051,579千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列辦理國中技藝班及輪調式建
  │  │  │  │                  │              │              │              │教合作班等經費149,321千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.地方及進修教育管理經費692,719千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列辦理進修教育及體育衛生教
  │  │  │  │                  │              │              │              │育行政、師生安全教育與急救訓練推廣等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費45,633千元,增列學生團體保險費等
  │  │  │  │                  │              │              │              │67,142千元,計淨增21,509千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.建校修建及設備經費337,759千元,係辦 
  │  │  │  │                  │              │              │              │理籌設政治大學附設高級中學、和美高級
  │  │  │  │                  │              │              │              │中學、五結高級中學、新港藝術高級中學
  │  │  │  │                  │              │              │              │等校與各校災害復建、急需經費及徵收學
  │  │  │  │                  │              │              │              │校用地經費等,較上年度減列84,440千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │5120010303        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │各國立中等教育學校│    32,485,637│    32,353,628│       132,009│本年度預算數之內容與上年度比較如下:  
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費27,987,657千元,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列法定編制人員及技工、工友待遇之人事
  │  │  │  │                  │              │              │              │費66,328千元,增列員工晉級差額40,580
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元、退休離職儲金155,311千元,計淨 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增129,563千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費1,008,228千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列員工加班值班費、約聘僱人員
  │  │  │  │                  │              │              │              │待遇及土地租金等175,065千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.教學及訓育輔導業務經費1,792,139千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,係179所國立高級中等學校與教育部台 
  │  │  │  │                  │              │              │              │灣省中等學校教師研習會所需教學及訓育
  │  │  │  │                  │              │              │              │輔導業務經費,較上年度減列員工加班值
  │  │  │  │                  │              │              │              │班費、約聘僱人員待遇等經費204,657千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.改善教學環境經費1,697,613千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列各國立中等教育學校校舍改建、
  │  │  │  │                  │              │              │              │修繕及汰換各項教學設備等經費382,168 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │5120010400        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │國民教育          │     8,377,365│     8,586,328│      -208,963│                                      
  │  │  │  │5120010401        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │國民教育行政及督導│     7,530,672│     7,802,906│      -272,234│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.國民中小學基本需求經費1,846,470千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列辦理國小教科書審查、推
  │  │  │  │                  │              │              │              │動國民教育課程與教學及國民中小學鄉土
  │  │  │  │                  │              │              │              │教育計畫等經費49,694元,增列整建國民
  │  │  │  │                  │              │              │              │中小學校舍及充實設備、推動藝術與人文
  │  │  │  │                  │              │              │              │領域教學及兒童閱讀計畫等經費162,000 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,計淨增112,306千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.降低國民中小學班級學生人數經費3,233,
  │  │  │  │                  │              │              │              │567千元,較上年度減列增建教室工程等 
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費805,343千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.發展並健全幼稚教育經費1,469,575千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列扶持五歲弱勢幼兒及早教
  │  │  │  │                  │              │              │              │育計畫等經費244,777千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.推動教育優先區計畫經費804,800千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列補助國小學童參加課後照顧
  │  │  │  │                  │              │              │              │服務及改善外籍配偶子女教育等經費174,
  │  │  │  │                  │              │              │              │830千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.推動國民中小學英語教學計畫176,260千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列國小英語教學向下延伸
  │  │  │  │                  │              │              │              │準備及引進外籍英語教師等經費33,004千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,增列辦理國民中小學校園環境標示英
  │  │  │  │                  │              │              │              │語化計畫等經費34,200元,計淨增1,196 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │5120010402        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │北師附小國民教育及│       114,737│       108,237│         6,500│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │教育實驗          │              │              │              │1.人員維持費95,412千元,較上年度增列工
  │  │  │  │                  │              │              │              │友1人之退職金1,000千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政及教育工作維持費19,325千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列新建教學大樓水電費、設施
  │  │  │  │                  │              │              │              │養護費及購置教學資訊設備等經費5,500 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │5120010403        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │竹師附小國民教育及│       109,642│       108,142│         1,500│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 
  │  │  │  │教育實驗          │              │              │              │1.人員維持費94,000千元,較上年度核實減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列人事費380千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政及教育工作維持費13,642千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列購置資訊及雜項設備等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │932千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.特殊教育融合班作業維持費2,000千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列水電費及購置教學設備等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費948千元。                         
  │  │  │  │5120010404        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │中師附小國民教育及│        90,380│        91,480│        -1,100│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │教育實驗          │              │              │              │1.人員維持費76,140千元,較上年度核實減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列人事費1,000千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政及教育工作維持費14,240千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列一般事務費等100千元。   
  │  │  │  │5120010405        │              │              │              │                                      
  │  │  │5 │嘉大附小國民教育及│        90,695│        91,459│          -764│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │教育實驗          │              │              │              │1.人員維持費78,391千元,與上年度同。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政及教育工作維持費12,304千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列購置圖書儀器設備經費764千元。   
  │  │  │  │5120010406        │              │              │              │                                      
  │  │  │6 │南師附小國民教育及│       106,951│       107,451│          -500│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │教育實驗          │              │              │              │1.人員維持費91,730千元,較上年度增列支
  │  │  │  │                  │              │              │              │領月退休金人員年終慰問金60千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政及教育工作維持費15,221千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列購置圖書儀器設備等經費56
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元。                             
  │  │  │  │5120010407        │              │              │              │                                      
  │  │  │7 │屏師附小國民教育及│        72,680│        71,345│         1,335│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │教育實驗          │              │              │              │1.人員維持費61,210千元,較上年度增列工
  │  │  │  │                  │              │              │              │友2人之退職金2,335千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政及教育工作維持費11,470千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列購置圖書儀器設備經費1,00
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元。                             
  │  │  │  │5120010408        │              │              │              │                                      
  │  │  │8 │花師附小國民教育及│       148,313│        92,913│        55,400│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │教育實驗          │              │              │              │1.人員維持費75,500千元,較上年度核實減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列人事費936千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政及教育工作維持費16,813千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列一般事務費等336千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.新增辦理校園整建第二期工程經費56,000
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │5120010409        │              │              │              │                                      
  │  │  │9 │東師附小國民教育及│       113,295│       112,395│           900│本年度預算數之內容與上年度比較如下:  
  │  │  │  │教育實驗          │              │              │              │1.人員維持費96,763千元,與上年度同。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政及教育工作維持費16,532千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列新建教學大樓水電費及軍公
  │  │  │  │                  │              │              │              │教遺族子女就學公費900千元。         
  │  │  │  │5120010500        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │社會教育          │     1,343,836│     1,250,998│        92,838│                                      
  │  │  │  │5120010501        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │社會教育行政及督導│     1,093,408│     1,020,570│        72,838│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.社會教育行政工作維持費5,117千元,與 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度同。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.推動終身教育及資訊網路教育經費384,79
  │  │  │  │                  │              │              │              │1千元,較上年度減列宣導終身學習理念 
  │  │  │  │                  │              │              │              │及推展終身教育等經費23,710千元,增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │藝術教育規劃業務及增進終身學習機會相
  │  │  │  │                  │              │              │              │關經費21,967千元,計淨減1,743千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.加強輔導成人教育活動經費16,000千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列國民中小學補習學校增班及
  │  │  │  │                  │              │              │              │購置教學設備等經費4,222千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.推行家庭教育經費150,000千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列資訊網際化等經費36,189千元,增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列加強外籍配偶教育及家長參與教育事務
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費73,000千元,計淨增36,811千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.加強輔導社教活動經費300,000千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列辦理2004年第12次世界羅浮童
  │  │  │  │                  │              │              │              │軍大會經費48,931千元,增列推展老人教
  │  │  │  │                  │              │              │              │育、社區婦女教育及輔導社區大學等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │63,788千元,計淨增14,857千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.輔導文教基金會及相關團體業務經費8,50
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元,較上年度減列辦理基金會業務講 
  │  │  │  │                  │              │              │              │習等經費15千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.推行語文教育經費55,000千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列建置語文資料庫、資料庫整合及連結
  │  │  │  │                  │              │              │              │計畫等經費8,900千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.推動成人英語學習經費100,000千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列辦理全民學習外語方案教材研
  │  │  │  │                  │              │              │              │發等經費17,950千元,增列親子共學英語
  │  │  │  │                  │              │              │              │方案及鼓勵民間團體辦理各項英語檢定測
  │  │  │  │                  │              │              │              │驗等經費50,000千元,計淨增32,050千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │9.建立終身學習推動組織經費24,000千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列辦理設置社教工作站等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │6,000千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │10.建立社區教育學習體系經費50,000千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列成立社區教育學習體系委
  │  │  │  │                  │              │              │              │員會及工作小組等經費10,000千元。    
  │  │  │  │5120010502        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │新竹社會教育館行政│        55,052│        55,052│             -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │及推展            │              │              │              │1.人員維持費16,240千元,與上年度同。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費5,055千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列水電費及物品等經費171千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.研究業務費6,394千元,較上年度增列購 
  │  │  │  │                  │              │              │              │置資訊設備等經費212千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.推廣業務費11,174千元,較上年度減列舉
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦全國音樂比賽活動等經費1,416千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.輔導業務費12,028千元,較上年度增列輔
  │  │  │  │                  │              │              │              │導社會教育工作站等經費1,875千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.藝文業務費4,161千元,較上年度減列辦 
  │  │  │  │                  │              │              │              │理研習活動經費500千元。             
  │  │  │  │5120010503        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │彰化社會教育館行政│        72,243│        52,243│        20,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │及推展            │              │              │              │1.人員維持費15,961千元,較上年度核實增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列人事費68千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費3,130千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列公文系統維護及宿舍收回訴訟等費
  │  │  │  │                  │              │              │              │用768千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.研究業務費6,219千元,較上年度增列辦 
  │  │  │  │                  │              │              │              │理終身學習活動經費2,000千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.推廣業務費8,264千元,與上年度同。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.輔導業務費15,069千元,較上年度減列輔
  │  │  │  │                  │              │              │              │導社會教育工作站等經費1,300千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.藝文業務費3,600千元,與上年度同。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.新增遷館規劃監造、工程管理及工程經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │等20,000千元。                      
  │  │  │  │5120010504        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │臺南社會教育館行政│        75,191│        74,191│         1,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │及推展            │              │              │              │1.人員維持費14,523千元,較上年度減列工
  │  │  │  │                  │              │              │              │友1人之人事費452千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費22,395千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列購置資訊及雜項設備等經費491千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.研究業務費3,027千元,較上年度增列辦 
  │  │  │  │                  │              │              │              │理長青社會大學等經費136千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.推廣業務費7,720千元,與上年度同。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.輔導業務費22,326千元,較上年度增列社
  │  │  │  │                  │              │              │              │會教育工作站辦理社會教育活動等經費82
  │  │  │  │                  │              │              │              │5千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.藝文業務費5,200千元,與上年度同。   
  │  │  │  │5120010505        │              │              │              │                                      
  │  │  │5 │臺東社會教育館行政│        47,942│        48,942│        -1,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │及推展            │              │              │              │1.人員維持費15,223千元,較上年度核實減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列人事費364千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費11,013千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列購置資訊及教學設備等經費4,535 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.研究業務費6,160千元,較上年度減列3,5
  │  │  │  │                  │              │              │              │98千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.推廣業務費5,850千元,較上年度減列1,0
  │  │  │  │                  │              │              │              │53千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.輔導業務費7,246千元,較上年度減列200
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.藝文業務費2,450千元,較上年度減列320
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │5120010600        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │學校體育與衛生教育│       463,864│       473,227│        -9,363│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.學校體育衛生行政工作維持經費3,300千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,與上年度同。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.加強學校體育活動及教學發展經費267,59
  │  │  │  │                  │              │              │              │3千元,較上年度減列提升學生體適能計 
  │  │  │  │                  │              │              │              │畫、補助校際運動競賽與活動、充實學校
  │  │  │  │                  │              │              │              │體育館及設備器材等經費46,363千元,增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列增進學生運動時間方案及辦理各級學校
  │  │  │  │                  │              │              │              │國際體育交流活動等經費25,000千元,計
  │  │  │  │                  │              │              │              │淨減21,363千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.促進學校學生健康計畫經費71,453千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列學童視力保健計畫及辦理教
  │  │  │  │                  │              │              │              │職員急救訓練安全教育等經費35,130千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,增列辦理各級學校衛生研習、推動健康
  │  │  │  │                  │              │              │              │試辦學校及校園傳染病防治計畫等經費25
  │  │  │  │                  │              │              │              │,130千元,計淨減10,000千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.一人一運動、一校一團隊經費70,000千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,與上年度同。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.學校特殊教育體育活動及教學發展經費29
  │  │  │  │                  │              │              │              │,518千元,與上年度同。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.新增國民中小學生健康體位五年計畫經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │22,000千元。                        
  │  │  │  │5120010700        │              │              │              │                                      
  │  │7 │  │訓育與輔導        │     1,363,380│     1,291,132│        72,248│                                      
  │  │  │  │5120010701        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │學生事務與輔導    │     1,246,330│     1,176,166│        70,164│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.學生事務與輔導行政工作維持費2,615千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,與上年度同。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.學生事務行政與督導經費85,688千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列辦理學校人權法治教育及品德
  │  │  │  │                  │              │              │              │教育等經費9,300千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.學生輔導計畫經費378,503千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列推動學生輔導工作等經費48,599千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.學生公費及獎學金計畫經費536,518千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列補助公立大專校院學生助
  │  │  │  │                  │              │              │              │學貸款利息及各師資培育大學公費生之助
  │  │  │  │                  │              │              │              │學金等經費102,660千元,增列清寒僑生 
  │  │  │  │                  │              │              │              │公費等經費12,123千元,計淨減90,537千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.性別平等教育經費43,006千元,與上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │同。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.新增強化弱勢學生就學補助計畫200,000 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │5120010703        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │學生國防教育與安全│       117,050│       114,966│         2,084│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │維護              │              │              │              │1.學生國防教育行政工作維持費1,334千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列一般事務費178千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.學生國防教育推展與校園安全維護經費11
  │  │  │  │                  │              │              │              │5,716千元,較上年度增列補助各級學校 
  │  │  │  │                  │              │              │              │參與慶典活動、辦理學生國防教育師資考
  │  │  │  │                  │              │              │              │選等經費2,262千元。                 
  │  │  │  │5120010900        │              │              │              │                                      
  │  │8 │  │各項教育推展      │     5,063,384│     4,567,564│       495,820│                                      
  │  │  │  │5120010901        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │一般教育推展      │       437,501│       430,409│         7,092│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.一般教育推展行政工作維持費1,798千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,與上年度同。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.文教書刊編印經費16,176千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列編印教育法令書刊及發行電子報等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費2,206千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.教育計畫發展經費9,794千元,與上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │同。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.學校行政人員研習與財務輔導經費10,591
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,與上年度同。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.獎勵優良公務人員及選送教師出國進修研
  │  │  │  │                  │              │              │              │究經費57,644千元,較上年度減列各級學
  │  │  │  │                  │              │              │              │校資深優良教師獎勵慰問金等8,786千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.學校及館所實驗室廢棄物共同管理中心之
  │  │  │  │                  │              │              │              │營運及維護經費70,000千元,較上年度增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列儀器設備維護經費6,000千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.人文與藝術教育專案規劃及研究發展經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │25,883千元,較上年度增列強化教育基礎
  │  │  │  │                  │              │              │              │研究等經費16,563千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.校園安全衛生設施改善及永續發展人才培
  │  │  │  │                  │              │              │              │訓計畫經費85,615千元,較上年度減列實
  │  │  │  │                  │              │              │              │驗場所安全衛生教育訓練推動計畫等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │8,891千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │9.永續校園改善計畫經費160,000千元,與 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度同。                          
  │  │  │  │5120010902        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │特殊教育推展      │     1,208,332│     1,220,500│       -12,168│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.發展與改進特殊教育相關工作經費28,232
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度增列辦理特殊教育評鑑及
  │  │  │  │                  │              │              │              │發展特殊教育經費11,362千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.加強推展資優教育經費20,532千元,與上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度同。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.加強身心障礙學生教育經費1,159,568千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列改善校園無障礙環境及
  │  │  │  │                  │              │              │              │身心障礙學生輔具等經費95,122千元,增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列補助縣市政府辦理特教工作、學童交通
  │  │  │  │                  │              │              │              │補助及獎勵大專校院招收身心障礙學生等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費71,592千元,計淨減23,530千元。  
  │  │  │  │5120010903        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │原住民教育推展    │       413,422│       413,422│             -│本年度預算數413,422千元,係辦理建立原 
  │  │  │  │                  │              │              │              │住民教育體系相關業務及補助學生生活教育
  │  │  │  │                  │              │              │              │與輔導等,與上年度同。                
  │  │  │  │5120010904        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │教育及學術資訊管理│     1,119,809│       915,071│       204,738│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │與發展            │              │              │              │1.教育及學術資訊管理與發展行政工作維持
  │  │  │  │                  │              │              │              │費1,252千元,較上年度減列一般事務費6
  │  │  │  │                  │              │              │              │9千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.網路學習發展計畫經費30,562千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列大專校院網路學習計畫經費7,64
  │  │  │  │                  │              │              │              │1千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.全國學術電腦資訊服務及建構大學電腦網
  │  │  │  │                  │              │              │              │路經費197,277千元,較上年度減列網路 
  │  │  │  │                  │              │              │              │管理相關工作、充實電腦設備及軟硬體更
  │  │  │  │                  │              │              │              │新維護經費49,319千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.電子計算機中心業務經費110,563千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列電腦機房維持運作相關經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │2,806千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.資訊融入教學經費210,233千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列建置資訊種子學校、辦理資訊教育
  │  │  │  │                  │              │              │              │研討會及選拔活動等經費53,738千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.建構數位化網路學習系統經費104,922千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列發展網路學習環境及資
  │  │  │  │                  │              │              │              │源等經費19,436千元,增列鼓勵高中學校
  │  │  │  │                  │              │              │              │師生參與網路開發及應用等經費18,000千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,計淨減1,436千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.縮短城鄉數位化網路學習落差計畫經費35
  │  │  │  │                  │              │              │              │0,000千元,較上年度增列鼓勵大專校院 
  │  │  │  │                  │              │              │              │與民間團體推動偏遠地區資訊教育及補助
  │  │  │  │                  │              │              │              │偏遠地區學校充實資訊設備等經費204,74
  │  │  │  │                  │              │              │              │7千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.新增創造偏鄉數位機會推動計畫經費115,
  │  │  │  │                  │              │              │              │000千元。                           
  │  │  │  │5120010905        │              │              │              │                                      
  │  │  │5 │科技教育          │       801,331│       673,013│       128,318│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費5,484千元,較上年度核實增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列人事費244千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.科技教育行政工作維持費5,645千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列一般事務費244千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.專項科技與人文社會科學及創造力教育改
  │  │  │  │                  │              │              │              │進計畫經費651,036千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │補助各科技領域學校購置教學設備等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │25,336千元,增列補助各大學院校辦理整
  │  │  │  │                  │              │              │              │合性學程規劃及推動創造力培育教育機制
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費89,884千元,計淨增64,548千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.加強推動學校環境教育及校園環境管理計
  │  │  │  │                  │              │              │              │畫經費79,166千元,較上年度減列補助學
  │  │  │  │                  │              │              │              │校辦理校園環境管理計畫經費29,571千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,增列推動實驗場所安全衛生教育訓練計
  │  │  │  │                  │              │              │              │畫等經費33,341千元,計淨增3,770千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.新增目標導向科技留學計畫經費60,000千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │5120010906        │              │              │              │                                      
  │  │  │6 │僑民教育          │        46,738│        48,724│        -1,986│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.僑民教育行政工作維持費1,685千元,與 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度同。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.僑生及海外台北學校輔導經費45,053千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列辦理僑生基本學科課業輔
  │  │  │  │                  │              │              │              │導、補助日韓及特殊艱困地區僑校等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │1,986千元。                         
  │  │  │  │5120010907        │              │              │              │                                      
  │  │  │7 │僑大先修班行政及管│       225,551│       225,311│           240│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │理                │              │              │              │1.人員維持費193,678千元,較上年度核實 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列人事費2,738千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費8,356千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列設施及機械設備養護費與眷舍搬遷
  │  │  │  │                  │              │              │              │補助費等2,035千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.教學訓輔業務費20,517千元,較上年度增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列講座鐘點費等1,793千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.校區環境整建經費3,000千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列850千元,包括:                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │(1)新增校園維修、更新老舊設備與水電 
  │  │  │  │                  │              │              │              │設施等工程3,000千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │(2)上年度修繕司令台天花板、女二舍增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │建化糞池及校區宿舍維修等工程預算業
  │  │  │  │                  │              │              │              │已編竣,所列3,850千元如數減列。   
  │  │  │  │5120010908        │              │              │              │                                      
  │  │  │8 │國際學術教育交流  │       810,700│       641,114│       169,586│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.國際學術教育行政工作維持費1,541千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,與上年度同。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理國際學術教育活動業務經費24,102千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列於海外地區辦理高等及
  │  │  │  │                  │              │              │              │技職教育展等活動經費7,000千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.推動大專院校教學國際化經費48,906千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列補助國內學校與國外學校
  │  │  │  │                  │              │              │              │進行學術專題合作研究及補助博士生出席
  │  │  │  │                  │              │              │              │國際會議等經費7,300千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.國際學術藝術教育活動經費16,898千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │與上年度同。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.學生國際教育交流計畫經費455,505千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列留學生公費等經費23,617
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,增列鼓勵國外留學獎學金等181,40
  │  │  │  │                  │              │              │              │8千元,計淨增157,791千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.履行國際學術教育合作協約計畫經費20,5
  │  │  │  │                  │              │              │              │39千元,較上年度減列在國外著名大學推
  │  │  │  │                  │              │              │              │展台灣研究計畫及設置研究獎學金等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │18,690千元。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.辦理及參加國際學術教育會議經費17,399
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列參與國際大學校長會
  │  │  │  │                  │              │              │              │議相關經費2,150千元,增列籌組東南亞 
  │  │  │  │                  │              │              │              │大學校長論壇等經費3,150千元,計淨增1
  │  │  │  │                  │              │              │              │,000千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.辦理兩岸學術教育交流活動經費15,000千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度增列補助兩岸優質文化交流
  │  │  │  │                  │              │              │              │活動等經費1,275千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │9.吸引外國學生來華留學經費207,510千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列補助各大專院校赴海外招
  │  │  │  │                  │              │              │              │生等經費5,000千元,增列於海外辦理高 
  │  │  │  │                  │              │              │              │等教育展、設置臺灣教育資料中心及台灣
  │  │  │  │                  │              │              │              │獎學金47,510千元,計淨增42,510千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │10.推動英語教育及英語生活環境經費3,300
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,與上年度同。                  
  │  │  │  │5120011000        │              │              │              │                                      
  │  │9 │  │強化國立教育機構  │       826,788│       862,250│       -35,462│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.國立教育研究院籌備經費191,473千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度核實減列人事費4,399千元、教 
  │  │  │  │                  │              │              │              │學研習資料撰稿費、教材審查閱卷費、教
  │  │  │  │                  │              │              │              │學媒體製作費及一般事務費等26,497千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,增列購置資訊及圖書設備經費等16,243
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,計淨減14,653千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.國立海洋科技博物館籌備經費165,975千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度增列購置圖書設備811千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │及博物館籌建工程經費18,700千元,合共
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列19,511千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.強化新設或改制學校計畫經費399,340千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列台東大學、聯合大學、
  │  │  │  │                  │              │              │              │宜蘭大學、高雄大學等工程規劃設計及工
  │  │  │  │                  │              │              │              │程費等145,320千元,增列東華大學、台 
  │  │  │  │                  │              │              │              │北大學、高雄應用科技大學、高雄海洋科
  │  │  │  │                  │              │              │              │技大學、金門技術學院等工程規劃設計及
  │  │  │  │                  │              │              │              │工程費等145,000千元,計淨減320千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.國立地震教育園區計畫經費70,000千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列40,000千元。            
  │  │  │  │5120018100        │              │              │              │                                      
  │  │10│  │非營業基金        │     8,563,446│     8,194,084│       369,362│                                      
  │  │  │  │5120018110        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │國立大學校院校務及│     8,563,446│     8,194,084│       369,362│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │附設醫院基金      │              │              │              │1.國立大學校院校務基金7,793,446千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列139,261千元,包括:     
  │  │  │  │                  │              │              │              │(1)國立台灣大學423,200千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列公共衛生學院大樓、化學新研究大
  │  │  │  │                  │              │              │              │樓新建工程及購置圖書儀器設備經費88
  │  │  │  │                  │              │              │              │,642千元。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │(2)國立政治大學247,258千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列附屬高級中學校舍新建工程經費15
  │  │  │  │                  │              │              │              │5,258千元,增列購置圖書儀器設備經 
  │  │  │  │                  │              │              │              │費38,000千元,計淨減117,258千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │(3)國立清華大學124,000千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列購置圖書儀器設備經費35,584千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │(4)國立中興大學332,855千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列購置圖書儀器設備經費10,596千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,增列社會科學暨管理學院大樓新建工
  │  │  │  │                  │              │              │              │程經費120,000千元,計淨增109,404千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │(5)國立成功大學388,904千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列購置圖書儀器設備經費35,934千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │(6)國立交通大學249,486千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列工學院工程六館新建工程經費30,0
  │  │  │  │                  │              │              │              │00千元,增列購置圖書儀器設備經費65
  │  │  │  │                  │              │              │              │,603千元,計淨增35,603千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │(7)國立中央大學144,683千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列購置圖書儀器設備經費17,619千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │(8)國立中山大學108,772千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列購置圖書儀器設備經費22,566千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │(9)國立中正大學122,572千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列購置圖書儀器設備經費911千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │(10)國立台灣海洋大學158,868千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列購置圖書儀器設備經費14,0
  │  │  │  │                  │              │              │              │70千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │(11)國立陽明大學171,072千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列圖書資訊與研究發展大樓新建工
  │  │  │  │                  │              │              │              │程經費242,712千元,增列購置圖書儀 
  │  │  │  │                  │              │              │              │器設備經費30,432千元,計淨減212,28
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │(12)國立東華大學287,640千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列工學院大樓新建工程及購置圖書
  │  │  │  │                  │              │              │              │儀器設備經費169,476千元,增列原住 
  │  │  │  │                  │              │              │              │民民族學院大樓新建工程經費40,000千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,計淨減129,476千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │(13)國立暨南國際大學234,000千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列管理學院大樓第一期工程、
  │  │  │  │                  │              │              │              │圖書資訊大樓、人文學院新建工程及購
  │  │  │  │                  │              │              │              │置圖書儀器設備經費174,467千元,增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列學生活動中心及體育健康中心新建工
  │  │  │  │                  │              │              │              │程經費30,000千元,計淨減144,467千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │(14)國立台北大學176,313千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列社會科學大樓新建工程及購置圖
  │  │  │  │                  │              │              │              │書儀器設備經費56,543千元,增列行政
  │  │  │  │                  │              │              │              │大樓與中央廣場地下停車場、地下停車
  │  │  │  │                  │              │              │              │場及運動場工程經費34,657千元,計淨
  │  │  │  │                  │              │              │              │減21,886千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │(15)國立嘉義大學501,330千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列圖書資訊大樓及管理學院大樓新
  │  │  │  │                  │              │              │              │建工程經費203,878千元,增列綜合教 
  │  │  │  │                  │              │              │              │學大樓新建工程與購置圖書儀器設備經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費123,644千元,計淨減80,234千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │(16)國立高雄大學271,500千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列法學院大樓新建工程經費170,00
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元,增列經濟管理學院大樓、東區 
  │  │  │  │                  │              │              │              │公共設施工程及購置圖書儀器設備經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │173,233千元,計淨增3,233千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │(17)國立台東大學298,329千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列知本校區公共設施工程及購置圖
  │  │  │  │                  │              │              │              │書儀器設備經費257,351千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │(18)國立台灣師範大學243,403千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列樂智樓新建工程及購置圖書
  │  │  │  │                  │              │              │              │儀器設備經費14,614千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │(19)國立彰化師範大學169,082千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列進德校區教學大樓新建工程
  │  │  │  │                  │              │              │              │及購置圖書儀器設備經費5,491千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │(20)國立高雄師範大學75,000千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列購置圖書儀器設備經費8,798 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │(21)國立台灣科技大學117,000千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列購置圖書儀器設備經費3,67
  │  │  │  │                  │              │              │              │2千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │(22)國立台北科技大學392,163千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列購置圖書儀器設備經費119,
  │  │  │  │                  │              │              │              │322千元,增列科技研究大樓新建工程 
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費200,000千元,計淨增80,678千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │(23)國立雲林科技大學182,500千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列購置圖書儀器設備經費9,94
  │  │  │  │                  │              │              │              │1千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │(24)國立高雄第一科技大學193,898千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列綜合教學大樓新建工程
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費44,288千元,增列學生活動中心新
  │  │  │  │                  │              │              │              │建工程及購置圖書儀器設備經費43,381
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,計淨減907千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │(25)國立高雄應用科技大學151,000千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列燕巢校區商學院教學大
  │  │  │  │                  │              │              │              │樓工程經費78,492千元,增列購置圖書
  │  │  │  │                  │              │              │              │儀器設備經費3,463千元,計淨減75,02
  │  │  │  │                  │              │              │              │9千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │(26)國立屏東科技大學171,099千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列購置圖書儀器設備經費53,3
  │  │  │  │                  │              │              │              │61千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │(27)國立台北藝術大學104,893千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列學生宿舍新建工程及購置圖
  │  │  │  │                  │              │              │              │書儀器設備經費23,968千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │(28)國立台灣藝術大學51,288千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列購置圖書儀器設備經費4,772 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │(29)國立台南藝術大學78,000千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列學生宿舍新建工程經費38,000
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,增列購置圖書儀器設備經費25,7
  │  │  │  │                  │              │              │              │57千元,計淨減12,243千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │(30)國立體育學院95,000千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列購置圖書儀器設備經費1,736千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,增列教學研究大樓新建工程經費75,0
  │  │  │  │                  │              │              │              │00千元,計淨增73,264千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │(31)國立台灣體育學院17,000千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列購置圖書儀器設備經費299千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │(32)國立宜蘭大學195,184千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列生物資源學院大樓、污水處理廠
  │  │  │  │                  │              │              │              │及購置圖書儀器設備經費127,018千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │(33)國立台北護理學院49,799千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列購置圖書儀器設備經費612千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │(34)國立聯合大學74,000千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列購置圖書儀器設備經費15,056千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │(35)國立台中技術學院198,181千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列購置圖書儀器設備經費7,72
  │  │  │  │                  │              │              │              │2千元,增列綜合教學大樓新建工程經 
  │  │  │  │                  │              │              │              │費112,340千元,計淨增104,618千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │(36)國立勤益技術學院70,365千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列購置圖書儀器設備經費11,032
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │(37)國立虎尾科技大學186,611千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列第三綜合工程館新建工程及
  │  │  │  │                  │              │              │              │購置圖書儀器設備經費73,107千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │(38)國立高雄海洋科技大學67,000千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列購置圖書儀器設備經費1,
  │  │  │  │                  │              │              │              │490千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │(39)國立屏東商業技術學院29,000千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列購置圖書儀器設備經費1,
  │  │  │  │                  │              │              │              │455千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │(40)國立台北師範學院118,000千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列綜合教學大樓新建工程及購
  │  │  │  │                  │              │              │              │置圖書儀器設備經費25,581千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │(41)國立新竹師範學院57,000千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列購置圖書儀器設備經費2,560 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,增列體育健康教學大樓新建工程
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費35,000千元,計淨增32,440千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │(42)國立台中師範學院44,300千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列求真樓重建工程及購置圖書儀
  │  │  │  │                  │              │              │              │器設備經費80,252千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │(43)國立台南大學40,000千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列購置圖書儀器設備經費9,042千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │(44)國立屏東師範學院74,000千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列購置圖書儀器設備經費47,475
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │(45)國立花蓮師範學院33,323千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列購置圖書儀器設備經費7,267 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │(46)國立台北商業技術學院32,000千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列四維樓重建工程及購置圖
  │  │  │  │                  │              │              │              │書儀器設備經費44,935千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │(47)國立高雄餐旅學院26,546千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列購置圖書儀器設備經費60,836
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │(48)國立澎湖技術學院110,000千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列教學大樓新建工程及購置圖
  │  │  │  │                  │              │              │              │書儀器設備經費10,352千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │(49)國立台中護理專科學校3,900千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列購置圖書儀器設備經費10
  │  │  │  │                  │              │              │              │,837千元。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │(50)國立台南護理專科學校2,500千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列購置圖書儀器設備經費12
  │  │  │  │                  │              │              │              │,237千元。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │(51)國立台灣戲曲專科學校67,000千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列京戲、歌仔戲、客家戲大
  │  │  │  │                  │              │              │              │樓與女生宿舍新建工程及購置圖書儀器
  │  │  │  │                  │              │              │              │設備經費62,087千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │(52)國立金門技術學院20,629千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列購置圖書儀器設備經費20,143
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │(53)國立空中大學12,000千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列購置圖書儀器設備經費12,000千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.國立大學附設醫院基金770,000千元,係 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增撥國立臺灣大學醫學院附設醫院作業基
  │  │  │  │                  │              │              │              │金,較上年度減列原國立台北護理學院附
  │  │  │  │                  │              │              │              │設醫院新建醫療大樓工程經費56,975千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,增列兒童醫療大樓工程經費217,076千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元及新竹生物醫學園區醫學中心興建工程
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費70,000千元,計淨增230,101千元。 
  │  │  │  │5120019000        │              │              │              │                                      
  │  │11│  │一般建築及設備    │           900│         3,040│        -2,140│                                      
  │  │  │  │5120019011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │           900│         3,040│        -2,140│本年度預算數900千元,係汰換副首長座車1
  │  │  │  │                  │              │              │              │輛經費。                              
  │  │  │  │5120019800        │              │              │              │                                      
  │  │12│  │第一預備金        │       466,161│       466,161│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │5320010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │文化支出          │     1,339,491│     1,381,997│       -42,506│                                      
  │  │  │  │5320011100        │              │              │              │                                      
  │  │13│  │加強文化與育樂活動│     1,339,491│     1,381,997│       -42,506│                                      
  │  │  │  │5320011101        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │加強社會藝術與文化│     1,273,754│     1,317,010│       -43,256│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │活動              │              │              │              │1.推展社會藝術與人文教育經費13,200千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列補助學校及民間團體辦理
  │  │  │  │                  │              │              │              │社會藝術及傳統藝術教育活動等經費2,20
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.輔導國家級演藝團體經費184,356千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │與上年度同。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.輔導行政法人中正文化中心發展經費641,
  │  │  │  │                  │              │              │              │400千元,較上年度增列推展表演藝術活 
  │  │  │  │                  │              │              │              │動等經費327,800千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.公共圖書館之輔導與充實經費100,000千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,與上年度同。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.社會教育機構設施充實暨安全改善計畫經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費34,798千元,與上年度同。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.輔導社會教育機構發展經費300,000千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列建構社教機構數位發展計
  │  │  │  │                  │              │              │              │畫經費373,256千元。                 
  │  │  │  │5320011102        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │鳳凰谷鳥園行政及推│        65,737│        64,987│           750│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │展                │              │              │              │1.人員維持費27,500千元,較上年度核實增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列人事費750千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持13,429千元,與上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │同。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.自然教育推廣與研究發展經費11,385千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,與上年度同。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.動物展示與保育管理經費13,423千元,與
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度同。                          
  │  │  │  │7520010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │退休撫卹給付支出  │    10,908,104│     9,383,672│     1,524,432│                                      
  │  │  │  │7520012100        │              │              │              │                                      
  │  │14│  │學校教職員暨社教機│    10,908,104│     9,383,672│     1,524,432│本年度預算數10,908,104千元,係辦理學校
  │  │  │  │構聘任人員退休撫卹│              │              │              │教職員與社會教育及學術研究機構聘任人員
  │  │  │  │給付              │              │              │              │退休撫卹給付經費,較上年度增列國立學校
  │  │  │  │                  │              │              │              │教職員及社教學術研究機構聘任人員退休金
  │  │  │  │                  │              │              │              │、補貼學校教職員退休金優惠存款利息差額
  │  │  │  │                  │              │              │              │及高中職學校員工退休撫卹給付等經費1,52
  │  │  │  │                  │              │              │              │4,432千元。                           
  │  │  │  │0021710000        │              │              │              │                                      
  │2 │  │  │國立中國醫藥研究所│       151,784│       148,034│         3,750│                                      
  │  │  │  │7121710000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │醫療保健支出      │       151,784│       148,034│         3,750│                                      
  │  │  │  │7121710100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │        87,988│        80,544│         7,444│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費56,139千元,較上年度增列員
  │  │  │  │                  │              │              │              │工考績晉級差額及退撫基金公提部分等93
  │  │  │  │                  │              │              │              │2千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費26,195千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列保險及辦公用品等經費688千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列汰換空調主機、辦公設備經費4,200 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,計淨增3,512千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.資訊作業維持費5,654千元,較上年度增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列資訊設備購置費3,000千元。         
  │  │  │  │7121711000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │研究及實驗        │        62,986│        67,340│        -4,354│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.藥物研究與實驗經費55,417千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列藥物研究設備費6,854千元,增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │購買供實驗用化學藥品、藥材、國外旅費
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費3,000千元,計淨減3,854千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.中醫學研究經費1,079千元,與上年度同 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.中藥養護植栽經費3,550千元,與上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │同。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.專著及提要編印2,940千元,與上年度同 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.上年度藥物鑑定業務預算業已編竣,所列
  │  │  │  │                  │              │              │              │500千元如數減列。                   
  │  │  │  │7121719000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │           660│             -│           660│                                      
  │  │  │  │7121719011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │           660│             -│           660│本年度預算數660千元,係汰換首長座車1輛
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費。                                
  │  │  │  │7121719800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           150│           150│             -│仍照上年度預算數編列。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │                         
  │  │  │  │0021720000        │              │              │              │                                      
  │3 │  │  │國立編譯館        │       142,883│       142,262│           621│                                      
  │  │  │  │5121720000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │教育支出          │       142,883│       142,262│           621│                                      
  │  │  │  │5121720100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │        98,969│       100,140│        -1,171│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費70,902千元,較上年度增列增
  │  │  │  │                  │              │              │              │加職員3人之人事費2,312千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費24,006千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列水電費、土地租金、清潔維護費及
  │  │  │  │                  │              │              │              │電梯、空調、機電設施維護費4,034千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.停車場及會議場所開放維持費700千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │以場地設備管理收入支應,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │會議室及停車場管理系統維護費200千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.資訊管理及維持費3,361千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列電腦及印表機購置費320千元,增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │資訊軟、硬體設備維護費及資訊耗材經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │等671千元,計淨增351千元。          
  │  │  │  │5121721000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │館務業務活動      │        43,235│        41,443│         1,792│                                      
  │  │  │  │5121721035        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │教科用書編審及印行│             -│        10,522│       -10,522│上年度高中及高職教科書審查經費,依教育
  │  │  │  │督導              │              │              │              │部修訂之高級中學教科用書審定辦法第三條
  │  │  │  │                  │              │              │              │,以及職業學校教科用書審定辦法第三條第
  │  │  │  │                  │              │              │              │二項規定,改由教育部本部編列,所列10,5
  │  │  │  │                  │              │              │              │22千元如數減列。                      
  │  │  │  │5121721036        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │學術著作編譯印行  │        43,235│        30,921│        12,314│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.學術書籍編印經費9,700千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列自然科學、人文社會科學及中華文化
  │  │  │  │                  │              │              │              │等學術著作編輯經費11千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.獎勵優良漫畫經費5,372千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列依本館優良連環圖畫獎勵要點發放之
  │  │  │  │                  │              │              │              │競賽獎助金及辦理高雄地區漫畫系列活動
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費1,972千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.學術名詞編訂經費1,800千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列購置科學名詞及辭典書籍費200千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,增列增補及修訂統一學術名詞資訊網審
  │  │  │  │                  │              │              │              │查等經費172千元,計淨減28千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.世界學術著作翻譯經費6,150千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列翻譯書稿稿費及審查費等2,574 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.建立翻譯人才評鑑標準之研究經費2,450 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列大陸地區旅費625千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,增列委託研究及舉辦座談會等經費48
  │  │  │  │                  │              │              │              │7千元,計淨減138千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.出版品印行推廣經費8,508千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列特殊教育教科書印製發行與本館主
  │  │  │  │                  │              │              │              │編及翻譯之學術著作數位化等經費4,782 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,增列期刊發行與點字學術資訊網及
  │  │  │  │                  │              │              │              │辭典辭書數位化等經費3,450千元,計淨 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減1,332千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.新增編印青少年臺灣文庫經費8,355千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.新增教科書研究之獎助900千元,係辦理 
  │  │  │  │                  │              │              │              │與教科書相關研究之博、碩士論文評審及
  │  │  │  │                  │              │              │              │獎助經費。                          
  │  │  │  │5121729800        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │第一預備金        │           679│           679│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0021730000        │              │              │              │                                      
  │4 │  │  │國家圖書館        │       378,989│       365,764│        13,225│                                      
  │  │  │  │5321730000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │文化支出          │       378,989│       365,764│        13,225│                                      
  │  │  │  │5321730100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       258,813│       253,695│         5,118│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費140,678千元,較上年度核實 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列人事費865千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費41,875千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列電話、通訊及郵資等經費200千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.資訊作業維持費51,039千元,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列購置個人電腦配件及耗材等經費1,235 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.國家典藏數位化計畫經費25,221千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列館藏資料建檔及掃瞄等經費7,
  │  │  │  │                  │              │              │              │418千元。                           
  │  │  │  │5321731000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │館務業務活動      │       110,954│       105,267│         5,687│                                      
  │  │  │  │5321731020        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │書刊採訪          │        54,291│        50,491│         3,800│本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.書刊採訪經費38,448千元,係辦理圖書資
  │  │  │  │                  │              │              │              │料之徵集、選購及登錄等事項,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列中文資料庫採訪等經費4,000千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.圖書館事業輔導經費2,944千元,係辦理 
  │  │  │  │                  │              │              │              │圖書館輔導與合作等業務,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │教育訓練等經費200千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.國際書號業務經費5,208千元,係辦理全 
  │  │  │  │                  │              │              │              │國出版品標準書號、預行編目業務及書目
  │  │  │  │                  │              │              │              │網路合作事宜,與上年度同。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.期刊管理服務經費5,280千元,與上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │同。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.政府資訊管理服務經費2,411千元,係辦 
  │  │  │  │                  │              │              │              │理政府出版品、公報之典藏及閱覽查詢服
  │  │  │  │                  │              │              │              │務,與上年度同。                    
  │  │  │  │5321731021        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │書刊編目          │         8,067│         8,367│          -300│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.書刊編目經費4,819千元,與上年度同。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.圖書館事業研究發展經費2,447千元,係 
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦理全國圖書館事業與各項規範標準之規
  │  │  │  │                  │              │              │              │劃、研訂及推廣事項,較上年度減列一般
  │  │  │  │                  │              │              │              │事務費等經費300千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.書目資訊中心業務經費801千元,與上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度同。                              
  │  │  │  │5321731022        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │書刊閱覽及典藏    │        23,700│        24,200│          -500│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.書刊閱覽經費12,346千元,係辦理圖書資
  │  │  │  │                  │              │              │              │料之典藏、閱覽及推廣服務等事項,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列辦公用品及事務機器維護等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │500千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.書刊典藏經費6,122千元,與上年度同。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.圖書資訊服務經費1,554千元,與上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │同。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.館藏圖書參考諮詢服務業務經費3,678千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,係辦理館藏圖書參考諮詢及編製專題
  │  │  │  │                  │              │              │              │目錄索引等事項,與上年度同。        
  │  │  │  │5321731023        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │出版品交換        │        12,184│        12,184│             -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.出版品交換經費11,065千元,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列交換書刊委外包裝及郵寄等經費163千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.參加國際會議及書展經費1,119千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列大陸地區旅費及國外旅費等16
  │  │  │  │                  │              │              │              │3千元。                             
  │  │  │  │5321731024        │              │              │              │                                      
  │  │  │5 │漢學研究          │        12,712│        10,025│         2,687│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.漢學研究經費12,667千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │蒐集海外漢學及臺灣研究資料等經費2,69
  │  │  │  │                  │              │              │              │2千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.參加漢學書展經費45千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │出席美國亞洲學會年會旅費5千元。     
  │  │  │  │5321739000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │         8,377│         5,957│         2,420│                                      
  │  │  │  │5321739011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │           660│             -│           660│本年度預算數660千元,係汰換首長座車1輛
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費。                                
  │  │  │  │5321739019        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │其他設備          │         7,717│         5,957│         1,760│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.購置圖書館資訊系統主機與周邊設備等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費1,500千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.汰換監視設備、典藏設施書架與書櫃、辦
  │  │  │  │                  │              │              │              │公及閱覽設備、機電設備等經費5,247千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.購置數位典藏資訊系統所需之伺服器及儲
  │  │  │  │                  │              │              │              │存設備等經費970千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.上年度汰換中央控制系統及資訊設備等預
  │  │  │  │                  │              │              │              │算業已編竣,所列5,957千元如數減列。 
  │  │  │  │5321739800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           845│           845│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0021740000        │              │              │              │                                      
  │5 │  │  │國立歷史博物館    │       195,662│       182,097│        13,565│                                      
  │  │  │  │5321740000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │文化支出          │       195,662│       182,097│        13,565│                                      
  │  │  │  │5321740100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │        94,601│        94,551│            50│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費81,266千元,較上年度增列員
  │  │  │  │                  │              │              │              │工考績晉級差額等人事費500千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費11,835千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列館舍外牆磚瓦修繕與因應檔案法進
  │  │  │  │                  │              │              │              │行檔案回溯編目及建檔等經費450千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.資訊管理作業維持費1,500千元,與上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度同。                              
  │  │  │  │5321740200        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │館務業務活動      │       100,961│        87,446│        13,515│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.歷史文物之研究與推廣經費7,800千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │與上年度同。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.歷史文物之展覽與推廣經費28,000千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列舉辦鄭和下西洋六百年特展
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費4,000千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.歷史文物保存與修復經費22,000千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列一般事務費等320千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.歷史文物教育與推廣經費7,384千元,與 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度同。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.館務業務共同作業維持費17,080千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列稅捐及規費等160千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.國家歷史文物數位典藏計畫經費18,697千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度增列購置備份主機及建置共
  │  │  │  │                  │              │              │              │通性資料庫經費9,995千元。           
  │  │  │  │5321749800        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │第一預備金        │           100│           100│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0021750000        │              │              │              │                                      
  │6 │  │  │國立臺灣科學教育館│       105,549│       142,549│       -37,000│                                      
  │  │  │  │5321750000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │文化支出          │       105,549│       142,549│       -37,000│                                      
  │  │  │  │5321750100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │        48,954│        48,954│             -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費42,491千元,較上年度減列技
  │  │  │  │                  │              │              │              │工1人之人事費1,194千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費6,313千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列對委外經營之監督及管理等經費2,
  │  │  │  │                  │              │              │              │284千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.資訊作業維持費150千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │購置電腦設備490千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.上年度購置辦公事務設備預算業已編竣,
  │  │  │  │                  │              │              │              │所列600千元如數減列。               
  │  │  │  │5321751000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │館務業務活動      │        56,335│        58,335│        -2,000│                                      
  │  │  │  │5321751020        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │儀具模型研究及實驗│        14,500│        16,500│        -2,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.科學模具研製經費1,500千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列配合行動科學館巡迴業務所需研製費
  │  │  │  │                  │              │              │              │500千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.科學實驗研習經費6,500千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列實驗教學場地清潔及安全維護等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │500千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.國際科技展覽經費6,500千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列參加美國國際科展得獎學生獎金500 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.上年度辦理國中小自然科學與數學教材設
  │  │  │  │                  │              │              │              │計競賽預算業已編竣,所列2,500千元如 
  │  │  │  │                  │              │              │              │數減列。                            
  │  │  │  │5321751021        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │科學展覽及演示    │        26,969│        26,969│             -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.舉辦全國中小學科學展覽會經費12,130千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,與上年度同。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.多功能科學巡迴教育經費8,639千元,與 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度同。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理科學教育展演經費6,200千元,與上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度同。                            
  │  │  │  │5321751022        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │科學教育推廣      │        14,866│        14,866│             -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.科學教育圖書出版及管理經費9,809千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,與上年度同。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.資訊網路展示及系統管理5,057千元,與 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度同。                          
  │  │  │  │5321759000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │             -│        35,000│       -35,000│                                      
  │  │  │  │5321759002        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │營建工程          │             -│        35,000│       -35,000│上年度國立台灣科學教育館遷建新館工程預
  │  │  │  │                  │              │              │              │算業已編竣,所列35,000千元如數減列。  
  │  │  │  │5321759800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           260│           260│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0021760000        │              │              │              │                                      
  │7 │  │  │國立教育資料館    │        81,104│        76,579│         4,525│                                      
  │  │  │  │5321760000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │文化支出          │        81,104│        76,579│         4,525│                                      
  │  │  │  │5321760100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │        42,139│        36,754│         5,385│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費30,987千元,較上年度增列職
  │  │  │  │                  │              │              │              │員2人之人事費2,185千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費4,140千元,與上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度同。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.資訊作業維持費7,012千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列通訊費及物品等經費600千元,增列電 
  │  │  │  │                  │              │              │              │腦主機及伺服器等各項週邊軟硬體資訊設
  │  │  │  │                  │              │              │              │備購置費3,800千元,計淨增3,200千元。
  │  │  │  │5321760200        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │館務業務活動      │        38,462│        39,322│          -860│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.教育資料蒐集與研究經費14,855千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列一般事務費及租金等920千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,增列辦理教育論壇與學術研討會等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │527千元,計淨減393千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.教育政策之宣導與推廣經費7,454千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列水電費及一般事務費等94千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.視聽教育經費16,153千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │製作、購置及複製各類教學媒體等經費37
  │  │  │  │                  │              │              │              │3千元。                             
  │  │  │  │5321769800        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │第一預備金        │           503│           503│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0021770000        │              │              │              │                                      
  │8 │  │  │國立臺灣藝術教育館│        90,316│        91,846│        -1,530│                                      
  │  │  │  │5321770000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │文化支出          │        90,316│        91,846│        -1,530│                                      
  │  │  │  │5321770100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │        38,581│        42,216│        -3,635│本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費29,167千元,較上年度減列委
  │  │  │  │                  │              │              │              │外人力經費1,375千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費8,484千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列辦公房舍整修等經費2,460千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.資訊作業維持費930千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦理汰舊電腦設備經費200千元。       
  │  │  │  │5321771000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │館務業務活動      │        51,604│        49,499│         2,105│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.藝術教育研究與推廣經費26,120千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列辦理藝術教育研習活動及培訓
  │  │  │  │                  │              │              │              │種子教師等經費2,041千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.藝術教育展覽及演出經費25,484千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列辦理第十七屆全國美展經費4,
  │  │  │  │                  │              │              │              │146千元。                           
  │  │  │  │5321779800        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │第一預備金        │           131│           131│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0021780000        │              │              │              │                                      
  │9 │  │  │國立國父紀念館    │       266,938│       255,590│        11,348│                                      
  │  │  │  │5321780000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │文化支出          │       266,938│       255,590│        11,348│                                      
  │  │  │  │5321780100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       212,943│       217,095│        -4,152│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費169,931千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │駐警5人及工友2人之人事費等7,300千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費22,994千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列一般事務費等300千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.機電設施保養經費10,920千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列新設國父史蹟室多媒體播放系統及更
  │  │  │  │                  │              │              │              │新廣播系統等機電設施經費1,040千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.中山公園設施及景觀維護經費7,510千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列清潔工作委外等經費2,70
  │  │  │  │                  │              │              │              │8千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.館務資訊及諮詢服務經費1,588千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列購置電腦設備經費等300千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │5321781000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │館務業務活動      │        29,010│        24,010│         5,000│                                      
  │  │  │  │5321781020        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │接待服務          │         1,722│         1,722│             -│本年度預算數1,722千元,係接待與服務來 
  │  │  │  │                  │              │              │              │館參觀之外賓及民眾所需經費,與上年度同
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                    
  │  │  │  │5321781021        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │館務活動          │        27,288│        22,288│         5,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.藝文活動經費14,653千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │充實國父孫中山先生相關史料、著作、論
  │  │  │  │                  │              │              │              │述與辦理藝文廣場及研習班活動等經費1,
  │  │  │  │                  │              │              │              │000千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.展覽活動經費12,635千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │充實國父史蹟室展品、多媒體製播費及展
  │  │  │  │                  │              │              │              │場維修等經費4,000千元。             
  │  │  │  │5321782000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │中山樓樓務管理    │        16,085│        13,585│         2,500│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.基本行政工作維持費8,597千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列整修中山樓內部設施等經費2,500 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.機電設施維持經費1,407千元,與上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │同。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.接待工作維持費416千元,與上年度同。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.大樓環境與警衛工作維持費5,665千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │與上年度同。                        
  │  │  │  │5321789000        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │一般建築及設備    │         8,000│             -│         8,000│                                      
  │  │  │  │5321789002        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │營建工程          │         8,000│             -│         8,000│本年度預算數8,000千元,係改善國立國父 
  │  │  │  │                  │              │              │              │紀念館建築物夜間景觀、館舍內部及周邊設
  │  │  │  │                  │              │              │              │施等工程所需經費。                    
  │  │  │  │5321789800        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │第一預備金        │           900│           900│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0021790000        │              │              │              │                                      
  │10│  │  │國立中正紀念堂管理│       211,288│       212,988│        -1,700│                                      
  │  │  │  │處                │              │              │              │                                      
  │  │  │  │5321790000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │文化支出          │       211,288│       212,988│        -1,700│                                      
  │  │  │  │5321790100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       190,779│       196,747│        -5,968│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費155,878千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │駐警1人、技工10人之人事費及不休假加 
  │  │  │  │                  │              │              │              │班費1,854千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費31,401千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列水電費、汰換機電設備費、設施及
  │  │  │  │                  │              │              │              │機械設備養護費等4,714千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.資訊業務經費3,500千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │購置電腦週邊設備及更新網頁等經費600 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │5321790200        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │處務業務          │        18,328│        12,791│         5,537│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.文教服務經費11,817千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦理志工訓練、終身學習成果展、兒童教
  │  │  │  │                  │              │              │              │育活動及充實終身學習設備等經費5,257 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.展覽活動經費4,455千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │購置溫濕度監控記錄器等展覽設備及舉辦
  │  │  │  │                  │              │              │              │國內外展覽活動經費445千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.圖書館管理經費2,056千元,較上年度增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列更新圖書館自動化軟硬體系統設備等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費725千元。                         
  │  │  │  │5321799000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │         1,431│         2,700│        -1,269│                                      
  │  │  │  │5321799002        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │營建工程          │         1,431│         2,000│          -569│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.新增光華池防水止漏等工程經費1,431千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度大中至正牌樓整修等工程預算業已
  │  │  │  │                  │              │              │              │編竣,所列2,000千元如數減列。       
  │  │  │  │5321799011        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │交通及運輸設備    │             -│           700│          -700│上年度汰換首長座車1輛預算業已編竣,所 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列700千元如數減列。                   
  │  │  │  │5321799800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           750│           750│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0021800000        │              │              │              │                                      
  │11│  │  │國立自然科學博物館│       606,160│       598,234│         7,926│                                      
  │  │  │  │5321800000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │文化支出          │       606,160│       598,234│         7,926│                                      
  │  │  │  │5321800100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       363,937│       359,695│         4,242│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費260,637千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │地震教育園區增加職員3人、職員退撫金 
  │  │  │  │                  │              │              │              │及技工、工友退休準備金公提部分等人事
  │  │  │  │                  │              │              │              │費6,154千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費9,628千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列消耗品及擴充儲藏空間設施等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │4,757千元,增列車輛油料費及退休人員 
  │  │  │  │                  │              │              │              │三節慰問金等47千元,計淨減4,710千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.觀眾服務經費93,672千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │更新節約能源空調設備經費4,310千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列水電費及整修觀眾服務設施等經費7,
  │  │  │  │                  │              │              │              │108千元,計淨增2,798千元。          
  │  │  │  │5321801000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │館務業務活動      │       241,223│       237,539│         3,684│                                      
  │  │  │  │5321801020        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │自然物蒐集研究    │        33,330│        33,780│          -450│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.動物學組經費10,678千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │研究設備購置費2,000千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.植物學組經費6,446千元,與上年度同。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.地質學組經費9,632千元,與上年度同。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.人類學組經費4,455千元,與上年度同。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.典藏管理組經費2,119千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列一般事務費、典藏作業系統委外製作費
  │  │  │  │                  │              │              │              │及購置典藏事務機具設備經費等2,760千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,增列消耗品、門禁安全系統維護費及
  │  │  │  │                  │              │              │              │國內旅費等310千元,計淨減2,450千元。
  │  │  │  │5321801021        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │科學教育推廣      │        59,378│        64,530│        -5,152│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.科學教育推廣經費25,196千元,係辦理科
  │  │  │  │                  │              │              │              │學教育活動與推廣及運用義工人力等所需
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費,較上年度減列編印出版品等經費5,
  │  │  │  │                  │              │              │              │520千元,增列科教活動消耗品、科學演 
  │  │  │  │                  │              │              │              │示儀器維護、國內旅費及購置演示教具等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費1,449千元,計淨減4,071千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.植物園營運經費34,182千元,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列電話費、保險費及機電設施維護等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │1,597千元,增列辦理科學教育活動所需 
  │  │  │  │                  │              │              │              │耗材及教學設備等經費516千元,計淨減1
  │  │  │  │                  │              │              │              │,081千元。                          
  │  │  │  │5321801022        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │資訊展示及資料處理│        43,280│        34,280│         9,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.圖書管理經費8,122千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │編印出版品及圖書設施維護等經費6,000 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.電腦管理經費8,470千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │電腦主機設備維護及辦理電腦教育訓練等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費244千元,增列耗材及購置電腦設備 
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費718千元,計淨增474千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.國家典藏數位化計畫經費26,688千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列媒體數位化、資訊建檔與購置
  │  │  │  │                  │              │              │              │多媒體傳播伺服器及數位化儀器設備等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費2,526千元。                       
  │  │  │  │5321801023        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │自然科學展示研究及│        72,153│        92,540│       -20,387│本年度預算數72,153千元,係自然科學展示
  │  │  │  │企劃              │              │              │              │業務及劇場營運經費,其中4,000千元以場 
  │  │  │  │                  │              │              │              │地設備管理收入支應,較上年度減列消耗品
  │  │  │  │                  │              │              │              │、一般事務費、展場設備維修及更新展場設
  │  │  │  │                  │              │              │              │備等經費21,788千元,增列劇場影片租金及
  │  │  │  │                  │              │              │              │國內旅費等1,401千元,計淨減20,387千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                    
  │  │  │  │5321801024        │              │              │              │                                      
  │  │  │5 │地震教育園區      │        33,082│        12,409│        20,673│本年度預算數33,082千元,係九二一地震教
  │  │  │  │                  │              │              │              │育園區辦理科學教育展示活動及營運所需經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費,較上年度增列水電、清潔、按日計資酬
  │  │  │  │                  │              │              │              │金、辦理九二一紀念活動與購置電腦、辦公
  │  │  │  │                  │              │              │              │及視聽設備等經費20,673千元。          
  │  │  │  │5321809800        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │第一預備金        │         1,000│         1,000│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0021810000        │              │              │              │                                      
  │12│  │  │國立科學工藝博物館│       294,386│       303,386│        -9,000│                                      
  │  │  │  │5321810000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │文化支出          │       294,386│       303,386│        -9,000│                                      
  │  │  │  │5321810100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       204,703│       201,164│         3,539│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費119,339千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │員工考績晉級差額及退休離職儲金公提部
  │  │  │  │                  │              │              │              │分等經費3,739千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費85,364千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列館舍及庭園清潔維護等經費200千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │5321811000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │館務業務活動      │        89,183│       101,722│       -12,539│                                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │5321811001        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │展示企劃與研究    │        38,883│        37,422│         1,461│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.展示企劃研究經費18,781千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列辦理特展之展示設施製作費、國外旅
  │  │  │  │                  │              │              │              │費及建置再生能源戶外展示設施等經費5,
  │  │  │  │                  │              │              │              │120千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.展示維護更新經費3,896千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列展示廳展示單元移除作業費、展示廳
  │  │  │  │                  │              │              │              │水電線路清查及購置展示維護設備等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │2,854千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.立體電影院及多媒體劇場維持經費16,206
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列大銀幕電影院影片租
  │  │  │  │                  │              │              │              │金及放映設備器材年度定期保養維護等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費805千元。                         
  │  │  │  │5321811002        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │公共事務及導覽業務│        12,000│        13,000│        -1,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.公共事務經費7,450千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │購置宣傳簡介影片、更新及充實簡報室設
  │  │  │  │                  │              │              │              │備等經費1,000千元,增列公關行銷、環 
  │  │  │  │                  │              │              │              │境佈置與僱用工讀生協助行銷及票務業務
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費1,460千元,計淨增460千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.導覽業務經費1,750千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦理導覽解說相關人員教育訓練、語音導
  │  │  │  │                  │              │              │              │覽系統租金及購置科學演示器材等經費1,
  │  │  │  │                  │              │              │              │260千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.志工訓練與管理經費2,800千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列辦理展示廳顧問團及博碩士智工業
  │  │  │  │                  │              │              │              │務、志工聯誼、表揚及幹部訓練等經費20
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元。                             
  │  │  │  │5321811003        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │自動化資訊處理    │         8,000│         8,000│             -│本年度預算數8,000千元,係為建立全館資 
  │  │  │  │                  │              │              │              │訊網路系統,整合館內資源使館務工作達成
  │  │  │  │                  │              │              │              │自動化、科學化管理,並提供資訊展示服務
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費,與上年度同。                  
  │  │  │  │5321811004        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │科技教育之推廣    │        15,100│        35,100│       -20,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.科技教育活動之推廣經費5,400千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列規劃辦理各項教育活動及博物
  │  │  │  │                  │              │              │              │館教育相關研究等經費1,510千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.教材教具研製開發經費5,200千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列建置九年一貫探索館、編印各式
  │  │  │  │                  │              │              │              │活動單及開發教學方案等經費20,650千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,增列開發各式教育活動所需工具與耗材
  │  │  │  │                  │              │              │              │、科教活動器材設備及書籍等經費3,740 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,計淨減16,910千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.圖書視聽管理及出版業務經費4,500千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,與上年度同。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.上年度教室及實驗室設備預算業已編竣,
  │  │  │  │                  │              │              │              │所列4,600千元如數減列。             
  │  │  │  │5321811005        │              │              │              │                                      
  │  │  │5 │科技文物蒐藏研究  │        15,200│         8,200│         7,000│本年度預算數15,200千元,係科技文物蒐藏
  │  │  │  │                  │              │              │              │制度之規劃及研擬,蒐藏品之利用、外借與
  │  │  │  │                  │              │              │              │保管維護,建置蒐藏庫、儲放櫃及環境監控
  │  │  │  │                  │              │              │              │設備,蒐集與購置文物及舉辦學術研討會等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費,較上年度增列7,000千元。         
  │  │  │  │5321819800        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │第一預備金        │           500│           500│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0021830000        │              │              │              │                                      
  │13│  │  │國立海洋生物博物館│       177,957│       183,944│        -5,987│                                      
  │  │  │  │5321830000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │文化支出          │       177,957│       183,944│        -5,987│                                      
  │  │  │  │5321830100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │        93,631│        96,618│        -2,987│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費70,233千元,較上年度核實減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列人事費2,987千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費23,398元,與上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │同。                                
  │  │  │  │5321831000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │館務業務活動      │        84,202│        87,202│        -3,000│                                      
  │  │  │  │5321831001        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │博物館企劃及研究  │        33,084│        30,084│         3,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.主題研究與高級人才培育計畫經費13,851
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,與上年度同。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.國際性學術交流活動經費1,300千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列一般事務費150千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.生物科技研發經費17,933千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列購置實驗用儀器設備及物品等經費2,
  │  │  │  │                  │              │              │              │115千元,增列設立科技研發中心經費4,9
  │  │  │  │                  │              │              │              │65千元,計淨增2,850千元。           
  │  │  │  │5321831002        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │展示企劃與研究    │         6,685│         6,685│             -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.生物典藏及種原保存經費3,545千元,與 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度同。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.展示企劃研究與推廣經費3,140千元,與 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度同。                          
  │  │  │  │5321831003        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │生物馴養及研究    │         8,510│         8,510│             -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.水族生物馴養經費5,384千元,與上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │同。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.魚病及檢疫研究經費3,126千元,與上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度同。                              
  │  │  │  │5321831004        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │科教企劃與研究    │        10,937│        10,937│             -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.海洋教育活動之推廣經費4,219千元,與 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度同。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.社區及社會服務業務經費1,000千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度核實減列補助弱勢及公益團體入館
  │  │  │  │                  │              │              │              │門票及活動經費800千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.海洋生物本土化教材企劃經費1,918千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,與上年度同。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.教材教具研發經費3,800千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列辦公器具養護費30千元,增列購置電
  │  │  │  │                  │              │              │              │子教材及建立影音資料庫等經費830千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,計淨增800千元。                   
  │  │  │  │5321831005        │              │              │              │                                      
  │  │  │5 │工務機電維護      │        15,500│        21,500│        -6,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.營運監測經費12,450千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │研究大樓、服勤設施相關工程及設施等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費8,618千元,增列溼地生態公園養護及 
  │  │  │  │                  │              │              │              │水生植物之引進等經費2,620千元,計淨 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減5,998千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.委託民間經營專案管理經費3,050千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列國內旅費2千元。         
  │  │  │  │5321831006        │              │              │              │                                      
  │  │  │6 │圖書視聽推廣及資訊│         9,486│         9,486│             -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │業務              │              │              │              │1.資訊業務經費2,450千元,與上年度同。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.圖書視聽業務經費7,036千元,與上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │同。                                
  │  │  │  │5321839800        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │第一預備金        │           124│           124│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0021840000        │              │              │              │                                      
  │14│  │  │國立臺灣史前文化博│       184,710│       171,310│        13,400│                                      
  │  │  │  │物館              │              │              │              │                                      
  │  │  │  │5321840000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │文化支出          │       184,710│       171,310│        13,400│                                      
  │  │  │  │5321840100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       100,014│        99,425│           589│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費54,642千元,較上年度增列員
  │  │  │  │                  │              │              │              │工考績晉級差額649千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費45,372千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列向台糖公司購置20.16平方公尺之 
  │  │  │  │                  │              │              │              │土地價款100千元與購置一般事務設備及 
  │  │  │  │                  │              │              │              │防護設備經費600千元,增列一般事務費6
  │  │  │  │                  │              │              │              │40千元,計淨減60千元。              
  │  │  │  │5321842000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │館務業務活動      │        83,836│        71,685│        12,151│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.展示推廣教育活動業務經費19,150千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列公共服務活動之規劃及推動
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費10,057千元,增列國內外出差旅費、
  │  │  │  │                  │              │              │              │展場備品耗材、展示教育人員之培養與訓
  │  │  │  │                  │              │              │              │練及辦理各項推廣教育活動經費10,500千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,計淨增443千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.資訊管理業務經費2,685千元,與上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │同。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.考古與史前文物之規劃研究及典藏業務經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費8,319千元,較上年度增列一般事務費 
  │  │  │  │                  │              │              │              │、國外旅費、購置圖書及標本等經費1,00
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.卑南文化公園園區管理業務經費16,688千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度增列辦理推廣教育活動員工
  │  │  │  │                  │              │              │              │訓練費351千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.工務機電管理經費26,937千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列購置機電與視訊設備、戶外景觀設施
  │  │  │  │                  │              │              │              │及數位影像相關設備等經費300千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.新增公共服務活動之規劃及推動經費10,0
  │  │  │  │                  │              │              │              │57千元。                            
  │  │  │  │5321849000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │           660│             -│           660│                                      
  │  │  │  │5321849011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │           660│             -│           660│本年度預算數660千元,係汰換首長座車1輛
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費。                                
  │  │  │  │5321849800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           200│           200│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │0021850000        │              │              │              │                                      
  │15│  │  │國立中央圖書館臺灣│       135,729│       451,207│      -315,478│                                      
  │  │  │  │分館              │              │              │              │                                      
  │  │  │  │5321850000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │文化支出          │       135,729│       451,207│      -315,478│                                      
  │  │  │  │5321850100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │        87,605│        80,974│         6,631│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費62,531千元,較上年度增列員
  │  │  │  │                  │              │              │              │工考績晉級薪資差額318千元及增加駐警5
  │  │  │  │                  │              │              │              │人之人事費3,043千元,合共增列3,361千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費23,074千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列遷館搬運費3,200千元,增列新館 
  │  │  │  │                  │              │              │              │清潔維護費、器具設備耗材費及保險費等
  │  │  │  │                  │              │              │              │6,470千元,計淨增3,270千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.圖書館業務自動化經費2,000千元,與上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度同。                            
  │  │  │  │5321851000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │館務業務活動      │        39,256│        30,025│         9,231│                                      
  │  │  │  │5321851020        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │書刊採編及閱覽    │        23,429│        18,904│         4,525│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.書刊採編及交換經費11,525千元,與上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度同。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.書刊閱覽及典藏經費11,904千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列新館水電費3,325千元、讀者借閱 
  │  │  │  │                  │              │              │              │證工本費70千元及讀者手冊等文宣印製費
  │  │  │  │                  │              │              │              │1,130千元,合共增列4,525千元。      
  │  │  │  │5321851021        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │資料研究及推廣    │        15,827│        11,121│         4,706│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.參考服務經費2,078千元,係辦理館藏資 
  │  │  │  │                  │              │              │              │料之參考諮詢服務及編製各種專題目錄等
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列日文舊籍臺灣文獻聯合目
  │  │  │  │                  │              │              │              │錄資料庫建檔費300千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.社會教育之推廣及輔導經費13,749千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │其中1,488千元以報名費收入支應,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列新館水電費3,438千元、志工培 
  │  │  │  │                  │              │              │              │訓費800千元及辦理終身學習研習活動經 
  │  │  │  │                  │              │              │              │費768千元,合共增列5,006千元。      
  │  │  │  │5321859000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │         8,660│       340,000│      -331,340│                                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │5321859002        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │營建工程          │             -│       340,000│      -340,000│上年度國立中央圖書館臺灣分館遷建新館工
  │  │  │  │                  │              │              │              │程預算業已編竣,所列340,000千元如數減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列。                                  
  │  │  │  │5321859011        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │交通及運輸設備    │           660│             -│           660│本年度預算數660千元,係汰換首長座車1輛
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費。                                
  │  │  │  │5321859019        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │其他設備          │         8,000│             -│         8,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.購置視聽區所需隨選視訊設備1,200千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.製作視障資料中心所需有聲圖書設備1,20
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.購置視障資料中心所需盲用電腦、點字機
  │  │  │  │                  │              │              │              │、印表機及裝訂機等設備5,600千元。   
  │  │  │  │5321859800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           208│           208│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0021860000        │              │              │              │                                      
  │16│  │  │國立國光劇團      │       174,665│       172,765│         1,900│                                      
  │  │  │  │5321860000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │文化支出          │       174,665│       172,765│         1,900│                                      
  │  │  │  │5321860100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       147,230│       145,730│         1,500│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費135,718千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │工友1人之人事費350千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費11,512千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列辦公房舍租金等1,850千元。     
  │  │  │  │5321861000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │團務活動          │        26,735│        25,735│         1,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.演出節目之規劃與演練經費8,631千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │與上年度同。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.演出節目之設計與製作經費7,715千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │與上年度同。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.研究推廣業務之策劃與推動經費7,589千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,與上年度同。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.購置演出設施經費2,800千元,係購置演 
  │  │  │  │                  │              │              │              │出所需音效、燈光、舞台、道具、戲服、
  │  │  │  │                  │              │              │              │存放櫃、多媒體影音設備、樂器及其他雜
  │  │  │  │                  │              │              │              │項設備等,較上年度增列1,000千元。   
  │  │  │  │5321869000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │           600│         1,200│          -600│                                      
  │  │  │  │5321869011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │             -│           700│          -700│上年度汰換首長座車1輛預算業已編峻,所 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列700千元如數減列。                   
  │  │  │  │5321869019        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │其他設備          │           600│           500│           100│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.汰換辦公用所需電腦及網路相關設備等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費600千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度購置辦公用資訊設備及其他雜項設
  │  │  │  │                  │              │              │              │備等預算業已編竣,所列500千元如數減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列。                                
  │  │  │  │5321869800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           100│           100│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0021870000        │              │              │              │                                      
  │17│  │  │國立教育廣播電台  │       178,923│       177,223│         1,700│                                      
  │  │  │  │5321870000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │文化支出          │       178,923│       177,223│         1,700│                                      
  │  │  │  │5321870100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       134,105│       132,405│         1,700│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費123,963千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │員工考績晉級差額及職員退撫基金公提部
  │  │  │  │                  │              │              │              │分等經費2,000千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費7,173千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列建置檔案所需按日按件計資酬金等
  │  │  │  │                  │              │              │              │890千元,增列數位監控系統維護費等90 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,計淨減800千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.資訊作業維持費2,969千元,較上年度增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列汰換電腦設備等經費500千元。       
  │  │  │  │5321870200        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │臺務業務活動      │        39,573│        39,573│             -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.節目製作經費9,665千元,與上年度同。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.機務維修管理經費12,786千元,與上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │同。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.彰化分臺節目製作及機務管理經費4,536 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,與上年度同。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.高雄分臺節目製作及機務管理經費4,324 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,與上年度同。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.花蓮分臺節目製作及機務管理經費2,467 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,與上年度同。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.台東分臺節目製作及機務管理經費2,195 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,與上年度同。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.節目推廣調查研究經費3,600千元,與上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度同。                            
  │  │  │  │5321879000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │         5,000│         5,000│             -│                                      
  │  │  │  │5321879002        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │營建工程          │           200│         1,540│        -1,340│本年度預算數200千元,係改善播音室隔音 
  │  │  │  │                  │              │              │              │門等所需經費。                        
  │  │  │  │5321879011        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │交通及運輸設備    │         1,015│             -│         1,015│本年度預算數1,015千元,係汰換總臺四輪 
  │  │  │  │                  │              │              │              │傳動工務用車1輛及高雄分臺採訪用機車1輛
  │  │  │  │                  │              │              │              │所需經費。                            
  │  │  │  │5321879019        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │其他設備          │         3,785│         3,460│           325│本年度預算數3,785千元,係建置總臺網路 
  │  │  │  │                  │              │              │              │數位節目控制系統,增置伺服主機與提昇主
  │  │  │  │                  │              │              │              │機效能相關配件,購置接收機、監視器及攜
  │  │  │  │                  │              │              │              │帶式成音轉播設備等經費。              
  │  │  │  │5321879800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           245│           245│             -│仍照上年度預算數編列。                
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