中央政府總預算

                                                     歲出機關別預算表

經資門併計                                          中華民國九十四年度                                    單位:新台幣千元
─────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
  科                          目  │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬─────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│  說                              明
款│項│目│節│  名 稱 及 編 號  │              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │0023000000        │              │              │              │                                      
13│  │  │  │法務部主管        │    23,467,960│    22,673,104│       794,856│                                      
  │  │  │  │0023010000        │              │              │              │                                      
  │1 │  │  │法務部            │     8,066,284│     8,059,451│         6,833│本科目上年度法定預算數8,072,512千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │移出「一般行政」、「監獄行刑」、「少年
  │  │  │  │                  │              │              │              │矯正」科目17,061千元,分別列入臺灣高等
  │  │  │  │                  │              │              │              │法院花蓮分院檢察署「一般行政」、「檢察
  │  │  │  │                  │              │              │              │業務」科目、臺灣高等法院檢察署及所屬「
  │  │  │  │                  │              │              │              │羈押管理」、「少年觀護」科目與行政執行
  │  │  │  │                  │              │              │              │署及所屬「一般行政」、「執行業務」科目
  │  │  │  │                  │              │              │              │項下,另由司法官訓練所「司法人員訓練」
  │  │  │  │                  │              │              │              │科目移入4,000千元,移出移入數互抵後, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │淨計如表列上年度預算數。              
  │  │  │  │3523010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │     7,994,711│     7,987,878│         6,833│                                      
  │  │  │  │3523010100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       672,125│       626,018│        46,107│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費445,050千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │員工考績晉級及退休離職儲金等5,001千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費72,064千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列第二辦公室所需水電等經費3,800 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,安全設施等維護費8,997千元,合 
  │  │  │  │                  │              │              │              │共增列12,797千元。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.一般行政業務經費44,940千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列司法新廈空調冷風機改善與辦公設備
  │  │  │  │                  │              │              │              │等購置費28,735千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.研討(考)暨進修業務經費8,211千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列法務公報印製費522千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.各項法規問題研究經費1,196千元,與上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度同。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.資訊管理業務經費61,563千元,與上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │同。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.政風工作業務經費39,101千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列辦理新進政風人員訓練教學業務等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費96千元。                          
  │  │  │  │3523011000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │法律事務          │        15,494│        15,494│             -│本年度預算數15,494千元,係辦理法規蒐集
  │  │  │  │                  │              │              │              │、研究等法律事務,與上年度同。        
  │  │  │  │3523011100        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │檢察行政          │        65,869│        65,869│             -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理檢察行政業務經費23,871千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列辦理犯罪實務研討會等經費25千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.考察國外檢察制度經費3,925千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列參加亞太防制洗錢組織年會等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費25千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.檢舉賄選與組織犯罪獎金38,073千元,與
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度同。                          
  │  │  │  │3523011200        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │矯正行政          │       103,095│       121,731│       -18,636│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理矯正行政業務經費13,746千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列辦理矯正行政業務等經費807千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理及督導矯正機關教化與技訓業務經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │43,500千元,較上年度增列各矯正機關消
  │  │  │  │                  │              │              │              │防、戒護安全設施改善等經費9,472千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理及督導矯正機關醫療業務經費45,849
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列委託醫療院所辦理觀
  │  │  │  │                  │              │              │              │察勒戒業務等經費27,301千元。        
  │  │  │  │3523011300        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │司法保護          │       192,509│       150,509│        42,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理成人觀護及司法保護業務經費2,235 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,與上年度同。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理犯罪防制業務經費1,330千元,與上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度同。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理更生保護業務經費18,225千元,與上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度同。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.辦理法律宣導業務經費51,910千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列94年度縣市長及農漁會代表選舉
  │  │  │  │                  │              │              │              │反賄選宣導計畫經費42,000千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.辦理犯罪被害人保護業務經費118,809千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,與上年度同。                    
  │  │  │  │3523014100        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │矯正業務          │     5,985,385│     5,940,176│        45,209│                                      
  │  │  │  │3523014101        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │監獄行刑          │     4,599,796│     4,543,088│        56,708│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費3,939,720千元,較上年度增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列員工考績晉級及退休離職儲金等128,39
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.監獄基本行政工作經費292,252千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列非消耗品、監視及安全系統維
  │  │  │  │                  │              │              │              │護等經費8,374千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理醫療、戒護及訓練業務經費367,824 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列戒護、消防安全及教
  │  │  │  │                  │              │              │              │學設備等經費80,056千元。            
  │  │  │  │3523014102        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │少年矯正          │       510,881│       513,566│        -2,685│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費421,072千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │工友1人之人事費552千元,及核實減列人
  │  │  │  │                  │              │              │              │事費4,753千元,合共減列5,305千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.輔育基本行政工作經費43,542千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列水電費1,324千元,污水處理及 
  │  │  │  │                  │              │              │              │安全監視系統設備維護等經費1,257千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,合共增列2,581千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理學生醫療、教化及訓練業務經費46,2
  │  │  │  │                  │              │              │              │67千元,較上年度增列安全設備費39千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │3523014103        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │感訓業務          │       607,458│       617,453│        -9,995│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費537,582千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │工友2人之人事費1,104千元,及核實減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │人事費8,043千元,合共減列9,147千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.感訓基本行政工作經費37,919千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列非消耗性用具購置費1,482千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理感訓業務經費31,957千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列圍牆整修經費1,500千元,安全設備 
  │  │  │  │                  │              │              │              │費830千元,合共減列2,330千元。      
  │  │  │  │3523014104        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │戒治業務          │       263,134│       262,283│           851│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費165,376千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │職員29人之人事費20,337千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.戒治基本行政工作經費26,050千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列水電費、通訊費、清潔及雜支等
  │  │  │  │                  │              │              │              │6,907千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理戒治及醫療業務經費71,708千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列醫療業務及材料費21,431千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,收容人服裝等經費4,962千元,合共減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列26,393千元。                      
  │  │  │  │3523014105        │              │              │              │                                      
  │  │  │5 │羈押管理          │         4,116│         3,786│           330│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費2,916千元,較上年度增列員 
  │  │  │  │                  │              │              │              │工考績晉級及退休離職儲金等230千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.羈押基本行政工作經費738千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列清潔及雜支等經費103千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理羈押收容業務經費462千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列觀察勒戒業務費3千元。         
  │  │  │  │3523014200        │              │              │              │                                      
  │  │7 │  │收容人給養        │       844,298│       865,754│       -21,456│本年度預算數844,298千元,係各監獄與戒 
  │  │  │  │                  │              │              │              │治所收容人,各少年輔育院、少年矯正學校
  │  │  │  │                  │              │              │              │學生收容人及各技能訓練所受感訓處分人等
  │  │  │  │                  │              │              │              │給養經費,較上年度減列21,456千元。    
  │  │  │  │3523018700        │              │              │              │                                      
  │  │8 │  │改善監所計畫      │             -│        92,841│       -92,841│上年度臺灣彰化少年輔育院、坪林戒治所、
  │  │  │  │                  │              │              │              │新竹監獄、嘉義監獄、臺南監獄、明德外役
  │  │  │  │                  │              │              │              │監獄、花蓮監獄及泰源技能訓練所辦理增建
  │  │  │  │                  │              │              │              │技藝訓練中心、設施改善、興(增)建替代役
  │  │  │  │                  │              │              │              │役男宿舍等預算業已編竣,所列92,841千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │如數減列。                            
  │  │  │  │3523019000        │              │              │              │                                      
  │  │9 │  │一般建築及設備    │       105,730│        99,280│         6,450│                                      
  │  │  │  │3523019011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │        25,730│        23,480│         2,250│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.汰換副首長座車1輛經費900千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.臺灣臺北監獄、桃園監獄、雲林監獄、雲
  │  │  │  │                  │              │              │              │林第二監獄、武陵監獄、基隆監獄、福建
  │  │  │  │                  │              │              │              │金門監獄及臺灣泰源技能訓練所汰換次於
  │  │  │  │                  │              │              │              │部會首長座車各1輛,臺灣坪林戒治所新 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增次於部會首長座車1輛,合共9輛經費5,
  │  │  │  │                  │              │              │              │940千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.臺灣嘉義監獄汰換中型警備車1輛,臺灣 
  │  │  │  │                  │              │              │              │坪林戒治所新增中型警備車1輛,合共2輛
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費5,600千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.臺灣明德外役監獄汰換大型警備車1輛經 
  │  │  │  │                  │              │              │              │費4,000千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.臺灣臺南監獄、高雄女子監獄、臺灣桃園
  │  │  │  │                  │              │              │              │少年輔育院及臺灣東成技能訓練所汰換救
  │  │  │  │                  │              │              │              │護車各1輛,臺灣坪林戒治所新增救護車1
  │  │  │  │                  │              │              │              │輛,合共5輛經費3,750千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.臺灣自強外役監獄汰換消防車1輛經費2,5
  │  │  │  │                  │              │              │              │00千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.臺灣嘉義監獄新增垃圾車1輛經費1,680千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.法務部及所屬各監獄、少年輔育院汰換機
  │  │  │  │                  │              │              │              │車31輛,臺灣坪林戒治所新增機車3輛, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │合共34輛經費1,360千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │9.上年度購置副首長座車、次於部會首長座
  │  │  │  │                  │              │              │              │車、大型警備車、中型警備車、小型警備
  │  │  │  │                  │              │              │              │車、救護車、大型貨車、中型貨車20輛預
  │  │  │  │                  │              │              │              │算業已編竣,所列23,480千元如數減列。
  │  │  │  │3523019019        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │其他設備          │        80,000│        75,800│         4,200│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.法務部及所屬機關公文處理現代化計畫總
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費211,958千元,除87至93年度已編列9
  │  │  │  │                  │              │              │              │6,672千元外,本年度續編第8年經費10,0
  │  │  │  │                  │              │              │              │00千元,與上年度同。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.法務部檢察機關與矯正機關應用系統建置
  │  │  │  │                  │              │              │              │推展暨網路建設提昇計畫總經費189,878 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,除91至93年度已編列142,672千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │外,本年度續編第4年經費47,206千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列25,806千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.法務部個人電腦及週邊設備新增汰換計畫
  │  │  │  │                  │              │              │              │總經費343,750千元,除90至93年度已編 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列255,960千元外,本年度續編列第5年經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費22,794千元,較上年度減列21,606千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │3523019800        │              │              │              │                                      
  │  │10│  │第一預備金        │        10,206│        10,206│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │7523010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │退休撫卹給付支出  │        28,000│        28,000│             -│                                      
  │  │  │  │7523012000        │              │              │              │                                      
  │  │11│  │司法官退休退養給付│        28,000│        28,000│             -│本年度預算數28,000千元,係依司法官退休
  │  │  │  │                  │              │              │              │退養金給與辦法規定編列司法官退休及退養
  │  │  │  │                  │              │              │              │所需給付經費,與上年度同。            
  │  │  │  │8923010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │其他支出          │        43,573│        43,573│             -│                                      
  │  │  │  │8923013000        │              │              │              │                                      
  │  │12│  │國家賠償金        │        43,573│        43,573│             -│本年度預算數43,573千元,係依國家賠償法
  │  │  │  │                  │              │              │              │規定編列辦理國家賠償經費,與上年度同。
  │  │  │  │0023100000        │              │              │              │                                      
  │2 │  │  │司法官訓練所      │       297,227│       300,433│        -3,206│本科目上年度預算數304,433千元,移出「 
  │  │  │  │                  │              │              │              │司法人員訓練」科目4,000千元,列入法務 
  │  │  │  │                  │              │              │              │部「檢察行政」科目項下,淨計如表列上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度預算數。                            
  │  │  │  │3523100000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       297,227│       300,433│        -3,206│                                      
  │  │  │  │3523100100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │        61,158│        63,444│        -2,286│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費43,500千元,較上年度核實減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列人事費2,294千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費17,658千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列退休退職人員三節慰問金8千元。 
  │  │  │  │3523101000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │司法人員訓練      │       235,719│       236,639│          -920│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.司法官訓練業務經費159,725千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列司法官班學員人事費5,551千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.司法工作人員訓練業務經費75,994千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列設備及投資經費50千元,增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列檢察事務官班學員人事費4,681千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │計淨增4,631千元。                   
  │  │  │  │3523109800        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │第一預備金        │           350│           350│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0023120000        │              │              │              │                                      
  │3 │  │  │矯正人員訓練所    │        72,465│        79,662│        -7,197│                                      
  │  │  │  │3523120000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │        72,465│        79,662│        -7,197│                                      
  │  │  │  │3523120100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │        42,368│        46,525│        -4,157│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費33,000千元,較上年度核實減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列人事費163千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費9,368千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列教學大樓天花板等維護費4,000千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,增列退休退職人員三節慰問金6千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,計淨減3,994千元。                 
  │  │  │  │3523121000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │矯正訓練          │        29,093│        32,793│        -3,700│本年度預算數29,093千元,係辦理矯正人員
  │  │  │  │                  │              │              │              │訓練所需經費,較上年度減列科員儲訓班及
  │  │  │  │                  │              │              │              │管理員班經費3,000千元,汰換電話交換機 
  │  │  │  │                  │              │              │              │等設備1,500千元,增列安全及辦公設備購 
  │  │  │  │                  │              │              │              │置經費800千元,計淨減3,700千元。      
  │  │  │  │3523129000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │           660│             -│           660│                                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │3523129011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │           660│             -│           660│汰換次於部會首長座車1輛經費如列數。   
  │  │  │  │3523129800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           344│           344│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0023150000        │              │              │              │                                      
  │4 │  │  │法醫研究所        │       102,607│        96,625│         5,982│                                      
  │  │  │  │3523150000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       102,607│        96,625│         5,982│                                      
  │  │  │  │3523150100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │        55,633│        50,359│         5,274│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費34,422千元,較上年度增列職
  │  │  │  │                  │              │              │              │員1人之人事費769千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費21,211千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列水電費、辦公房舍租金等經費4,50
  │  │  │  │                  │              │              │              │5千元。                             
  │  │  │  │3523151000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │法醫業務          │        46,670│        45,962│           708│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.法醫研究經費9,869千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │設備及投資等經費602千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.法醫訓練經費560千元,較上年度減列教 
  │  │  │  │                  │              │              │              │育訓練費等280千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.法醫病理鑑定經費27,617千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列解剖死因鑑定費1,114千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.毒物化學鑑定經費4,674千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列實驗耗材經費84千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.血清證物鑑定經費3,010千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列儀器租金及實驗耗材等經費1,030千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.北區解剖室維持經費940千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列實驗耗材等經費638千元。         
  │  │  │  │3523159800        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │第一預備金        │           304│           304│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0023180000        │              │              │              │                                      
  │5 │  │  │行政執行署及所屬  │     1,102,894│     1,041,514│        61,380│本科目上年度法定預算數1,040,857千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │由法務部「監獄行刑」科目移入657千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │共計如表列上年度預算數。              
  │  │  │  │3523180000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │     1,102,894│     1,041,514│        61,380│                                      
  │  │  │  │3523180100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       104,605│       102,308│         2,297│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費81,742千元,較上年度增列職
  │  │  │  │                  │              │              │              │員1人之人事費519千元,員工考績晉級及
  │  │  │  │                  │              │              │              │退休離職儲金等634千元,合共增列1,153
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費22,863千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列替代役役男宿舍租金及資訊操作維
  │  │  │  │                  │              │              │              │修等經費1,144千元。                 
  │  │  │  │3523181000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │執行業務          │        17,694│        14,052│         3,642│本年度預算數17,694千元,係辦理及督導執
  │  │  │  │                  │              │              │              │行業務經費,較上年度增列執行人員服制、
  │  │  │  │                  │              │              │              │德國行政執行制度考察計畫之國外旅費等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費3,642千元。                         
  │  │  │  │3523184000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │執行案件處理      │       974,251│       918,810│        55,441│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費656,413千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │職員19人之人事費9,117千元,員工考績 
  │  │  │  │                  │              │              │              │晉級及退休離職儲金等58,847千元,合共
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列67,964千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費266,019千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列通訊、訓練等經費18,301千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列資訊服務、水電費及退休人員慰問金
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費7,660千元,計淨減10,641千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理執行業務經費51,819千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列國內旅費及雜項設備等經費1,882千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │3523189800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │         6,344│         6,344│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0023200000        │              │              │              │                                      
  │6 │  │  │最高法院檢察署    │       151,928│       182,388│       -30,460│                                      
  │  │  │  │3523200000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       151,928│       182,388│       -30,460│                                      
  │  │  │  │3523200100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       138,188│       133,466│         4,722│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費125,780千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │員工考績晉級及退休離職儲金等2,722千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費12,338千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列新辦公大樓水電費等2,000千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.非常上訴理由及判決要旨編印經費70千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,與上年度同。                      
  │  │  │  │3523201000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │檢察業務          │        11,694│        48,716│       -37,022│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.非常上訴及第三審刑事案件處理經費2,85
  │  │  │  │                  │              │              │              │1千元,與上年度同。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.督導肅貪及辦理重大刑事案件經費1,263 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,與上年度同。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.選舉查察業務之辦理經費7,580千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列辦理總統、副總統及立法委員
  │  │  │  │                  │              │              │              │選舉查察業務經費44,602千元,增列縣市
  │  │  │  │                  │              │              │              │長及農漁會代表選舉查察經費7,580千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,計淨減37,022千元。                
  │  │  │  │3523209000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │         1,840│             -│         1,840│                                      
  │  │  │  │3523209011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │         1,840│             -│         1,840│汰換首長座車及偵防車各1輛經費如列數。 
  │  │  │  │3523209800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           206│           206│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0023300000        │              │              │              │                                      
  │7 │  │  │臺灣高等法院檢察署│     2,698,402│     2,558,243│       140,159│本科目上年度法定預算數2,541,709千元, 
  │  │  │  │及所屬            │              │              │              │由臺灣高雄地方法院檢察署「一般行政」、
  │  │  │  │                  │              │              │              │「檢察業務」科目移入750千元,法務部「 
  │  │  │  │                  │              │              │              │監獄行刑」、「少年矯正」科目移入15,784
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,共計如表列上年度預算數。        
  │  │  │  │3523300000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │     2,698,402│     2,558,243│       140,159│                                      
  │  │  │  │3523300100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       477,887│       449,710│        28,177│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費450,987千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │職員1人之人事費827千元,員工考績晉級
  │  │  │  │                  │              │              │              │及退休離職儲金等26,535千元,合共增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │27,362千元。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費26,900千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列車輛油料費等經費815千元。     
  │  │  │  │3523301000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │檢察業務          │        97,255│        81,002│        16,253│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費82,1
  │  │  │  │                  │              │              │              │77千元,較上年度增列精神耗弱刑事犯強
  │  │  │  │                  │              │              │              │制診療等經費18,253千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理重大刑案鑑定及查緝黑金等業務經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │15,000千元,較上年度減列重大刑案鑑定
  │  │  │  │                  │              │              │              │費5,000千元,增列涉外刑事案件及國際 
  │  │  │  │                  │              │              │              │司法調查協助等相關經費3,000千元,計 
  │  │  │  │                  │              │              │              │淨減2,000千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費78千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,與上年度同。                    
  │  │  │  │3523304100        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │羈押收容業務      │     1,802,952│     1,733,402│        69,550│                                      
  │  │  │  │3523304123        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │羈押管理          │     1,515,941│     1,452,384│        63,557│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費1,298,820千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列工友1人之人事費600千元,增列員工考
  │  │  │  │                  │              │              │              │績晉級及退休離職儲金等58,940千元,計
  │  │  │  │                  │              │              │              │淨增58,340千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費125,211千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列技訓設備、退休退職人員三節慰
  │  │  │  │                  │              │              │              │問金等1,909千元,增列看守所舍房、安 
  │  │  │  │                  │              │              │              │全設施養護費等9,759千元,計淨增7,850
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理羈押收容業務91,910千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列戒護人員服裝費等4,810千元,增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │觀察勒戒業務經費2,177千元,計淨減2,6
  │  │  │  │                  │              │              │              │33千元。                            
  │  │  │  │3523304124        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │少年觀護          │       287,011│       281,018│         5,993│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費239,722千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │員工考績晉級及退休離職儲金等283千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費29,413千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列各少年觀護所兼任所長之兼職費等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費648千元,增列設施及機器設備養護 
  │  │  │  │                  │              │              │              │費等4,824千元,計淨增4,176千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理少年觀護業務17,876千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列勒戒收容人醫療材料費等898千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列講座鐘點費等2,432千元,計淨增1,5
  │  │  │  │                  │              │              │              │34千元。                            
  │  │  │  │3523304200        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │收容人給養        │       252,264│       252,264│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │3523308700        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │改善監所計畫      │        30,000│             -│        30,000│臺灣士林看守所遷建工程計畫總經費1,489,
  │  │  │  │                  │              │              │              │962千元,分6年辦理,除82、83、90及92年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度共已編列397,595千元外,本年度編列30,
  │  │  │  │                  │              │              │              │000千元。                             
  │  │  │  │3523309000        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │一般建築及設備    │        34,000│        37,821│        -3,821│                                      
  │  │  │  │3523309011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │         9,670│        11,150│        -1,480│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.汰換臺灣高等法院檢察署次於部會首長座
  │  │  │  │                  │              │              │              │車1輛經費660千元。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.汰換臺灣高等法院檢察署及臺灣士林看守
  │  │  │  │                  │              │              │              │所中型警備車各1輛,合計2輛經費5,600 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.汰換臺灣嘉義看守所、臺灣臺南看守所及
  │  │  │  │                  │              │              │              │臺灣臺中少年觀護所救護車各1輛,合計3
  │  │  │  │                  │              │              │              │輛經費2,250千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.汰換臺灣高等法院檢察署機車2輛、臺灣 
  │  │  │  │                  │              │              │              │臺北看守所機車2輛、臺灣士林看守所機 
  │  │  │  │                  │              │              │              │車1輛、臺灣桃園看守所機車2輛、臺灣苗
  │  │  │  │                  │              │              │              │栗看守所機車2輛、臺灣臺中看守所機車3
  │  │  │  │                  │              │              │              │輛、臺灣彰化看守所機車1輛、臺灣雲林 
  │  │  │  │                  │              │              │              │看守所機車1輛、臺灣嘉義看守所機車3輛
  │  │  │  │                  │              │              │              │、臺灣臺南看守所機車3輛、臺灣臺東看 
  │  │  │  │                  │              │              │              │守所機車2輛、臺灣花蓮看守所機車2輛、
  │  │  │  │                  │              │              │              │臺灣基隆看守所機車2輛及臺灣臺南少年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │觀護所機車1輛,合計27輛經費1,080千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.新增臺灣臺中少年觀護所機車2輛經費80 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.上年度購置小型警備車、中型警備車及大
  │  │  │  │                  │              │              │              │型警備車合共5輛預算業已編竣,所列11,
  │  │  │  │                  │              │              │              │150千元如數減列。                   
  │  │  │  │3523309019        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │其他設備          │        24,330│        26,671│        -2,341│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.汰換安全、辦公及其他設備經費4,000千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度增列2,000千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.改善各看守所、少年觀護所之戒護安全及
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦公設備等購置經費20,330千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列4,341千元。                   
  │  │  │  │3523309800        │              │              │              │                                      
  │  │7 │  │第一預備金        │         4,044│         4,044│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0023310000        │              │              │              │                                      
  │8 │  │  │臺灣高等法院臺中分│       125,088│       129,543│        -4,455│                                      
  │  │  │  │院檢察署          │              │              │              │                                      
  │  │  │  │3523310000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       125,088│       129,543│        -4,455│                                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │3523310100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       120,541│       119,331│         1,210│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費116,500千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │員工考績晉級及退休離職儲金等665千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費4,041千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列房屋建築養護費等545千元。     
  │  │  │  │3523311000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │檢察業務          │         3,697│         7,162│        -3,465│本年度預算數3,697千元,係刑事案件偵查 
  │  │  │  │                  │              │              │              │執行等業務經費,較上年度減列司法大廈空
  │  │  │  │                  │              │              │              │調管路更新工程及汰換安全及辦公設備等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費3,465千元。                         
  │  │  │  │3523319000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │           700│         2,900│        -2,200│                                      
  │  │  │  │3523319011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │           700│         2,900│        -2,200│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.汰換次於部會首長座車及機車各1輛經費7
  │  │  │  │                  │              │              │              │00千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度汰換中型警備車1輛預算業已編竣 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,所列2,900千元如數減列。           
  │  │  │  │3523319800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           150│           150│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0023320000        │              │              │              │                                      
  │9 │  │  │臺灣高等法院臺南分│       115,566│       111,956│         3,610│                                      
  │  │  │  │院檢察署          │              │              │              │                                      
  │  │  │  │3523320000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       115,566│       111,956│         3,610│                                      
  │  │  │  │3523320100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       112,048│       109,142│         2,906│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費106,706千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │員工考績晉級及退休離職儲金等2,100千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費5,342千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列水電費及房屋建築養護費等806千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │3523321000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │檢察業務          │         2,005│         2,011│            -6│本年度預算數2,005千元,係辦理刑事案件 
  │  │  │  │                  │              │              │              │偵查執行等業務經費,較上年度減列文具紙
  │  │  │  │                  │              │              │              │張、差旅費等306千元,增列汰換安全及辦 
  │  │  │  │                  │              │              │              │公設備費300千元,計淨減6千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │3523329000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │         1,360│           650│           710│                                      
  │  │  │  │3523329011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │         1,360│           650│           710│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.汰換偵防車及機車各2輛經費1,360千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度購置勘驗車1輛預算業已編竣,所 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列650千元如數減列。                 
  │  │  │  │3523329800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           153│           153│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0023330000        │              │              │              │                                      
  │10│  │  │臺灣高等法院高雄分│       127,881│       127,942│           -61│                                      
  │  │  │  │院檢察署          │              │              │              │                                      
  │  │  │  │3523330000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       127,881│       127,942│           -61│                                      
  │  │  │  │3523330100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       125,092│       124,773│           319│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費117,103千元,與上年度同。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費7,989千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列設施及機械養護等經費300千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │退休退職人員三節慰問金19千元,合共增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列319千元。                         
  │  │  │  │3523331000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │檢察業務          │         2,608│         2,988│          -380│本年度預算數2,608千元,係辦理刑事案件 
  │  │  │  │                  │              │              │              │偵查執行等業務經費,較上年度減列購置安
  │  │  │  │                  │              │              │              │全及辦公設備等經費380千元。           
  │  │  │  │3523339800        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │第一預備金        │           181│           181│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0023340000        │              │              │              │                                      
  │11│  │  │臺灣高等法院花蓮分│        51,878│        53,269│        -1,391│本科目上年度法定預算數52,649千元,由法
  │  │  │  │院檢察署          │              │              │              │務部「一般行政」科目移入620千元,共計 
  │  │  │  │                  │              │              │              │如表列上年度預算數。                  
  │  │  │  │3523340000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │        51,878│        53,269│        -1,391│                                      
  │  │  │  │3523340100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │        49,368│        48,579│           789│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費45,552千元,較上年度增列員
  │  │  │  │                  │              │              │              │工考績晉級及退休離職儲金等289千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費3,816千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列設施及機械設備整修等經費500千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │3523341000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │檢察業務          │         2,399│         1,719│           680│本年度預算數2,399千元,係辦理刑事案件 
  │  │  │  │                  │              │              │              │偵查執行所需經費,較上年度增列汰換安全
  │  │  │  │                  │              │              │              │及辦公設備等經費680千元。             
  │  │  │  │3523349000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │            40│         2,900│        -2,860│                                      
  │  │  │  │3523349011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │            40│         2,900│        -2,860│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.汰換機車1輛40千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度購置中型警備車1輛預算業已編竣 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,所列2,900千元如數減列。           
  │  │  │  │3523349800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │            71│            71│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0023410000        │              │              │              │                                      
  │12│  │  │臺灣臺北地方法院檢│       696,275│       674,143│        22,132│                                      
  │  │  │  │察署              │              │              │              │                                      
  │  │  │  │3523410000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       696,275│       674,143│        22,132│                                      
  │  │  │  │3523410100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       665,248│       642,310│        22,938│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費601,380千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │職員22人之人事費15,950千元,員工考績
  │  │  │  │                  │              │              │              │晉級及退休離職儲金等14,459千元,合共
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列30,409千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費63,868千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列辦公房屋租金等7,471千元。     
  │  │  │  │3523411000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │檢察業務          │        29,469│        28,175│         1,294│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.刑事案件偵查執行等業務經費26,084千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列檢察官公訴蒞庭相關經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │1,294千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費3,38
  │  │  │  │                  │              │              │              │5千元,與上年度同。                 
  │  │  │  │3523419000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │           800│         2,900│        -2,100│                                      
  │  │  │  │3523419011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │           800│         2,900│        -2,100│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.汰換偵防車1輛及機車4輛經費800千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度汰換中型警備車1輛預算業已編竣 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,所列2,900千元如數減列。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │3523419800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           758│           758│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0023420000        │              │              │              │                                      
  │13│  │  │臺灣士林地方法院檢│       294,812│       276,610│        18,202│                                      
  │  │  │  │察署              │              │              │              │                                      
  │  │  │  │3523420000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       294,812│       276,610│        18,202│                                      
  │  │  │  │3523420100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       274,821│       251,149│        23,672│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費249,918千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │職員5人之人事費1,840千元,員工考績晉
  │  │  │  │                  │              │              │              │級及退休離職儲金等20,099千元,合共增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列21,939千元。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費24,903千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列房屋及設備維護費等1,733千元。 
  │  │  │  │3523421000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │檢察業務          │        19,608│        21,858│        -2,250│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.刑事案件偵查執行等業務經費18,027千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列污水下水道接管工程費等
  │  │  │  │                  │              │              │              │3,898千元,增列檢察官公訴蒞庭、證人 
  │  │  │  │                  │              │              │              │旅費等2,232千元,計淨減1,666千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費1,58
  │  │  │  │                  │              │              │              │1千元,較上年度減列尿液檢驗鑑定費等5
  │  │  │  │                  │              │              │              │84千元。                            
  │  │  │  │3523429000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │            80│         3,300│        -3,220│                                      
  │  │  │  │3523429011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │            80│         3,300│        -3,220│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.汰換機車2輛經費80千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度汰換次於部會首長座車1輛及勘驗 
  │  │  │  │                  │              │              │              │車4輛預算業已編竣,所列3,300千元如數
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列。                              
  │  │  │  │3523429800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           303│           303│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0023430000        │              │              │              │                                      
  │14│  │  │臺灣板橋地方法院檢│       466,427│       416,955│        49,472│                                      
  │  │  │  │察署              │              │              │              │                                      
  │  │  │  │3523430000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       466,427│       416,955│        49,472│                                      
  │  │  │  │3523430100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       435,363│       394,028│        41,335│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費407,721千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │職員19人之人事費15,343千元,員工考績
  │  │  │  │                  │              │              │              │晉級及退休離職儲金等20,536千元,合共
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列35,879千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費27,642千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列辦公室租金及辦公廳舍修繕費等5,
  │  │  │  │                  │              │              │              │456千元。                           
  │  │  │  │3523431000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │檢察業務          │        30,148│        22,101│         8,047│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.刑事案件偵查執行等業務經費26,976千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列安全及辦公設備購置經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │等8,047千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費3,17
  │  │  │  │                  │              │              │              │2千元,與上年度同。                 
  │  │  │  │3523439000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │           740│           650│            90│                                      
  │  │  │  │3523439011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │           740│           650│            90│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.汰換次於部會首長座車1輛及機車2輛經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │740千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度汰換勘驗車1輛預算業已編竣,所 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列650千元如數減列。                 
  │  │  │  │3523439800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           176│           176│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0023470000        │              │              │              │                                      
  │15│  │  │臺灣桃園地方法院檢│       377,309│       342,443│        34,866│                                      
  │  │  │  │察署              │              │              │              │                                      
  │  │  │  │3523470000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       377,309│       342,443│        34,866│                                      
  │  │  │  │3523470100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       348,259│       321,101│        27,158│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費327,648千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │職員22人之人事費17,460千元,員工考績
  │  │  │  │                  │              │              │              │晉級及退休離職儲金等9,340千元,合共 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列26,800千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費20,611千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列設施及機械設備養護費等358千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │3523471000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │檢察業務          │        25,258│        21,090│         4,168│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.刑事案件偵查執行等業務經費20,251千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列檢驗鑑定費1,892千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │安全及辦公設備購置經費等2,206千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │合共增列4,098千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費5,00
  │  │  │  │                  │              │              │              │7千元,較上年度增列尿液檢驗耗材經費7
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元。                             
  │  │  │  │3523479000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │         3,540│             -│         3,540│                                      
  │  │  │  │3523479011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │         3,540│             -│         3,540│汰換次於部會首長座車、中型警備車各1輛 
  │  │  │  │                  │              │              │              │及機車2輛經費如列數。                 
  │  │  │  │3523479800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           252│           252│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0023480000        │              │              │              │                                      
  │16│  │  │臺灣新竹地方法院檢│       195,580│       177,973│        17,607│                                      
  │  │  │  │察署              │              │              │              │                                      
  │  │  │  │3523480000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       195,580│       177,973│        17,607│                                      
  │  │  │  │3523480100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       182,794│       167,205│        15,589│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費167,029千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │職員4人之人事費3,437千元,員工考績晉
  │  │  │  │                  │              │              │              │級及退休離職儲金等8,162千元,合共增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列11,599千元。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費15,765千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列租用辦公廳舍租金及維護等經費3,
  │  │  │  │                  │              │              │              │990千元。                           
  │  │  │  │3523481000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │檢察業務          │        12,416│         9,868│         2,548│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.刑事案件偵查執行業務經費10,358千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列國內旅費43千元,增列安全
  │  │  │  │                  │              │              │              │及辦公設備費等2,591千元,計淨增2,548
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,05
  │  │  │  │                  │              │              │              │8千元,與上年度同。                 
  │  │  │  │3523489000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │           120│           650│          -530│                                      
  │  │  │  │3523489011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │           120│           650│          -530│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.汰換機車3輛120千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度購置勘驗車1輛預算業已編竣,所 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列650千元如數減列。                 
  │  │  │  │3523489800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           250│           250│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0023490000        │              │              │              │                                      
  │17│  │  │臺灣苗栗地方法院檢│       159,088│       142,665│        16,423│                                      
  │  │  │  │察署              │              │              │              │                                      
  │  │  │  │3523490000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       159,088│       142,665│        16,423│                                      
  │  │  │  │3523490100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       141,744│       130,333│        11,411│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費132,789千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │職員1人之人事費900千元,員工考績晉級
  │  │  │  │                  │              │              │              │及退休離職儲金等9,329千元,合共增列1
  │  │  │  │                  │              │              │              │0,229千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費8,955千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列車輛養護費83千元,增列水電、資
  │  │  │  │                  │              │              │              │訊服務費及機械設施養護費等1,265千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,計淨增1,182千元。                 
  │  │  │  │3523491000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │檢察業務          │        13,708│        12,156│         1,552│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.刑事案件偵查執行等業務經費12,384千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列檢察官專責蒞庭等經費1,
  │  │  │  │                  │              │              │              │492千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費1,32
  │  │  │  │                  │              │              │              │4千元,較上年度增列尿液鑑定費等60千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │3523499000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │         3,460│             -│         3,460│                                      
  │  │  │  │3523499011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │         3,460│             -│         3,460│汰換次於部會首長座車及中型警備車各1輛 
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費3,460千元。                       
  │  │  │  │3523499800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           176│           176│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0023500000        │              │              │              │                                      
  │18│  │  │臺灣臺中地方法院檢│       498,848│       469,984│        28,864│                                      
  │  │  │  │察署              │              │              │              │                                      
  │  │  │  │3523500000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       498,848│       469,984│        28,864│                                      
  │  │  │  │3523500100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       467,075│       433,586│        33,489│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費444,571千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │職員17人之人事費14,717千元,員工考績
  │  │  │  │                  │              │              │              │晉級及退休離職儲金等18,561千元,合共
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列33,278千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費22,504千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列水電費等211千元。             
  │  │  │  │3523501000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │檢察業務          │        31,125│        34,520│        -3,395│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.刑事案件偵查執行等業務經費27,637千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列司法大廈空調管路更新工
  │  │  │  │                  │              │              │              │程等經費3,395千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費3,48
  │  │  │  │                  │              │              │              │8千元,與上年度同。                 
  │  │  │  │3523509000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │           120│         1,350│        -1,230│                                      
  │  │  │  │3523509011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │           120│         1,350│        -1,230│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.汰換機車3輛經費120千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度汰換次於部會首長座車及勘驗車各
  │  │  │  │                  │              │              │              │1輛預算業已編竣,所列1,350千元如數減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列。                                
  │  │  │  │3523509800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           528│           528│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0023510000        │              │              │              │                                      
  │19│  │  │臺灣南投地方法院檢│       140,653│       137,619│         3,034│                                      
  │  │  │  │察署              │              │              │              │                                      
  │  │  │  │3523510000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       140,653│       137,619│         3,034│                                      
  │  │  │  │3523510100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       126,945│       121,737│         5,208│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費119,201千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │職員1人之人事費717千元,員工考績晉級
  │  │  │  │                  │              │              │              │及退休離職儲金等4,243千元,合共增列4
  │  │  │  │                  │              │              │              │,960千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費7,744千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列物品及退休退職人員三節慰問金等
  │  │  │  │                  │              │              │              │248千元。                           
  │  │  │  │3523511000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │檢察業務          │        12,852│        10,856│         1,996│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.刑事案件偵查執行等業務經費10,751千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列汰換辦公設備等經費1,97
  │  │  │  │                  │              │              │              │1千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,10
  │  │  │  │                  │              │              │              │1千元,較上年度增列尿液檢驗耗材經費2
  │  │  │  │                  │              │              │              │5千元。                             
  │  │  │  │3523519000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │           680│         4,850│        -4,170│                                      
  │  │  │  │3523519011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │           680│         4,850│        -4,170│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.汰換勘驗車1輛及機車1輛經費680千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度汰換中型警備車1輛及勘驗車3輛預
  │  │  │  │                  │              │              │              │算業已編竣,所列4,850千元如數減列。 
  │  │  │  │3523519800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           176│           176│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0023520000        │              │              │              │                                      
  │20│  │  │臺灣彰化地方法院檢│       241,913│       219,066│        22,847│                                      
  │  │  │  │察署              │              │              │              │                                      
  │  │  │  │3523520000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       241,913│       219,066│        22,847│                                      
  │  │  │  │3523520100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       223,143│       202,840│        20,303│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費212,796千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │職員9人之人事費6,569千元,員工考績晉
  │  │  │  │                  │              │              │              │級及退休離職儲金等12,690千元,合共增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列19,259千元。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費10,347千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列房屋建築養護費等1,044千元。   
  │  │  │  │3523521000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │檢察業務          │        18,523│        14,669│         3,854│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.刑事案件偵查執行等業務經費14,798千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列證人日旅費等1,332千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,汰換安全及辦公設備等經費2,522千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,合共增列3,854千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費3,72
  │  │  │  │                  │              │              │              │5千元,與上年度同。                 
  │  │  │  │3523529000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │            40│         1,350│        -1,310│                                      
  │  │  │  │3523529011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │            40│         1,350│        -1,310│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.汰換機車1輛經費40千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度汰換次於部會首長座車及偵防車各
  │  │  │  │                  │              │              │              │1輛預算業已編竣,所列1,350千元如數減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列。                                
  │  │  │  │3523529800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           207│           207│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0023530000        │              │              │              │                                      
  │21│  │  │臺灣雲林地方法院檢│       196,694│       146,293│        50,401│                                      
  │  │  │  │察署              │              │              │              │                                      
  │  │  │  │3523530000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       196,694│       146,293│        50,401│                                      
  │  │  │  │3523530100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       145,755│       136,106│         9,649│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費138,110千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │職員2人之人事費1,652千元,員工考績晉
  │  │  │  │                  │              │              │              │級及退休離職儲金等6,913千元,合共增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列8,565千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費7,645千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列房屋建築養護費等1,084千元。   
  │  │  │  │3523531000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │檢察業務          │        49,433│         9,371│        40,062│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.刑事案件偵查執行等業務經費46,973千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列辦公設備經費165千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列檢察官公訴蒞庭、證人日旅費及車禍
  │  │  │  │                  │              │              │              │鑑定等業務費1,707千元,辦公廳舍整修 
  │  │  │  │                  │              │              │              │費38,520千元,計淨增40,062千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,46
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元,與上年度同。                 
  │  │  │  │3523539000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │         1,340│           650│           690│                                      
  │  │  │  │3523539011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │         1,340│           650│           690│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.汰換次於部會首長座車、勘驗車及機車各
  │  │  │  │                  │              │              │              │1輛經費1,340千元。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度汰換勘驗車1輛預算業已編竣,所 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列650千元如數減列。                 
  │  │  │  │3523539800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           166│           166│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0023540000        │              │              │              │                                      
  │22│  │  │臺灣嘉義地方法院檢│       255,784│       207,000│        48,784│                                      
  │  │  │  │察署              │              │              │              │                                      
  │  │  │  │3523540000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       255,784│       207,000│        48,784│                                      
  │  │  │  │3523540100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       182,187│       166,557│        15,630│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費171,017千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │職員4人之人事費2,943千元,員工考績晉
  │  │  │  │                  │              │              │              │級及退休離職儲金等10,125千元,合共增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列13,068千元。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費11,170千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列水電費及房屋建築養護費等2,562 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │3523541000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │檢察業務          │        12,709│        10,255│         2,454│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.刑事案件偵查執行等業務經費10,687千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列刑事案件業務經費1,332 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,辦公設備等經費1,122千元,合共 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列2,454千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,02
  │  │  │  │                  │              │              │              │2千元,與上年度同。                 
  │  │  │  │3523548500        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │檢察機關擴(遷)建│        60,000│        30,000│        30,000│辦公廳舍遷建計畫總工程費455,999千元, 
  │  │  │  │計畫              │              │              │              │除87年度至93年度共已編列92,500千元外,
  │  │  │  │                  │              │              │              │本年度續編列第7年經費60,000千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列30,000千元。                  
  │  │  │  │3523549000        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │一般建築及設備    │           700│             -│           700│                                      
  │  │  │  │3523549011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │           700│             -│           700│汰換次於部會首長座車1輛及機車1輛經費如
  │  │  │  │                  │              │              │              │列數。                                
  │  │  │  │3523549800        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │第一預備金        │           188│           188│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0023560000        │              │              │              │                                      
  │23│  │  │臺灣臺南地方法院檢│       361,105│       345,476│        15,629│本科目上年度法定預算數344.856千元,由 
  │  │  │  │察署              │              │              │              │臺灣基隆地方法院檢察署「一般行政」及「
  │  │  │  │                  │              │              │              │檢察業務」科目移入620千元,共計如表列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度預算數。                        
  │  │  │  │3523560000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       361,105│       345,476│        15,629│                                      
  │  │  │  │3523560100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       336,764│       320,962│        15,802│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費314,113千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │職員8人之人事費6,582千元,員工考績晉
  │  │  │  │                  │              │              │              │級及退休離職儲金等8,981千元,合共增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列15,563千元。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費22,651千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列設施及機械設備養護費等239千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │3523561000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │檢察業務          │        23,961│        23,524│           437│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.刑事案件偵查執行等業務經費17,711千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列公訴蒞庭及車禍鑑定等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費437千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費6,25
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元,與上年度同。                 
  │  │  │  │3523569000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │            40│           650│          -610│                                      
  │  │  │  │3523569011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │            40│           650│          -610│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.汰換機車1輛經費40千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度汰換勘驗車1輛預算業已編竣,所 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列650千元如數減列。                 
  │  │  │  │3523569800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           340│           340│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0023580000        │              │              │              │                                      
  │24│  │  │臺灣高雄地方法院檢│       596,004│       565,106│        30,898│本科目上年度法定預算數565,856千元,移 
  │  │  │  │察署              │              │              │              │出「一般行政」、「檢察業務」科目750千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,列入臺灣高等法院檢察署「一般行政」
  │  │  │  │                  │              │              │              │、「檢察業務」科目項下,淨計如表列上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度預算數。                            
  │  │  │  │3523580000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       596,004│       565,106│        30,898│                                      
  │  │  │  │3523580100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       548,403│       511,889│        36,514│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費515,997千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │職員20人之人事費17,038千元,員工考績
  │  │  │  │                  │              │              │              │晉級及退休離職儲金等17,368千元,合共
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列34,406千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費32,406千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列房屋修繕費等經費2,108千元。   
  │  │  │  │3523581000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │檢察業務          │        43,519│        40,645│         2,874│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.刑事案件偵查執行等業務經費33,458千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列檢察機關公訴蒞庭等業務
  │  │  │  │                  │              │              │              │費659千元,安全及辦公設備等購置經費1
  │  │  │  │                  │              │              │              │,814千元,合共增列2,473千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費10,0
  │  │  │  │                  │              │              │              │61千元,較上年度增列辦理毒品危害防制
  │  │  │  │                  │              │              │              │業務經費401千元。                   
  │  │  │  │3523588500        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │檢察機關擴(遷)建計│         2,000│        10,000│        -8,000│本年度預算數2,000千元,係籌建臺灣鳳山 
  │  │  │  │畫                │              │              │              │地方法院檢察署辦公廳舍計畫先期規劃費,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列8,000千元。               
  │  │  │  │3523589000        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │一般建築及設備    │         1,460│         1,950│          -490│                                      
  │  │  │  │3523589011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │         1,460│         1,950│          -490│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.汰換次於部會首長座車1輛經費660千元、
  │  │  │  │                  │              │              │              │機車4輛經費160千元、勘驗車1輛經費640
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,合共1,460千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度汰換小型警備車2輛及勘驗車1輛預
  │  │  │  │                  │              │              │              │算業已編竣,所列1,950千元如數減列。 
  │  │  │  │3523589800        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │第一預備金        │           622│           622│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0023590000        │              │              │              │                                      
  │25│  │  │臺灣屏東地方法院檢│       202,712│       181,253│        21,459│                                      
  │  │  │  │察署              │              │              │              │                                      
  │  │  │  │3523590000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       202,712│       181,253│        21,459│                                      
  │  │  │  │3523590100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       183,055│       167,118│        15,937│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費175,193千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │職員5人之人事費4,083千元,員工考績晉
  │  │  │  │                  │              │              │              │級及退休離職儲金等10,645千元,合共增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列14,728千元。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費7,862千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列房屋建築養護費等1,209千元。   
  │  │  │  │3523591000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │檢察業務          │        15,920│        13,938│         1,982│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.刑事案件偵查執行等業務經費13,736千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列檢察官公訴蒞庭等經費1,
  │  │  │  │                  │              │              │              │032千元,汰換安全及辦公設備經費950千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,合共增列1,982千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,18
  │  │  │  │                  │              │              │              │4千元,與上年度同。                 
  │  │  │  │3523599000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │         3,540│             -│         3,540│                                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │3523599011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │            40│             -│            40│汰換機車1輛經費如列數。               
  │  │  │  │3523599019        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │其他設備          │         3,500│             -│         3,500│汰換空調設備經費3,500千元。           
  │  │  │  │3523599800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           197│           197│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0023600000        │              │              │              │                                      
  │26│  │  │臺灣臺東地方法院檢│       121,171│       106,584│        14,587│                                      
  │  │  │  │察署              │              │              │              │                                      
  │  │  │  │3523600000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       121,171│       106,584│        14,587│                                      
  │  │  │  │3523600100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       112,581│       100,372│        12,209│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費99,298千元,較上年度增列職
  │  │  │  │                  │              │              │              │員1人之人事費780千元,員工考績晉級及
  │  │  │  │                  │              │              │              │退休離職儲金等5,536千元,合共增列6,3
  │  │  │  │                  │              │              │              │16千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費13,283千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列水電及房屋建築養護費等5,893千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │3523601000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │檢察業務          │         8,452│         6,074│         2,378│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.刑事案件偵查執行等業務經費7,016千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列通訊費及檢察官公訴蒞庭
  │  │  │  │                  │              │              │              │相關經費等1,988千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務1,436千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度增列毒品危害防治費等390 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │3523609800        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │第一預備金        │           138│           138│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0023610000        │              │              │              │                                      
  │27│  │  │臺灣花蓮地方法院檢│       127,924│       121,938│         5,986│                                      
  │  │  │  │察署              │              │              │              │                                      
  │  │  │  │3523610000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       127,924│       121,938│         5,986│                                      
  │  │  │  │3523610100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       116,669│       112,859│         3,810│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費107,115千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │職員1人之人事費632千元,員工考績晉級
  │  │  │  │                  │              │              │              │及退休離職儲金等1,636千元,合共增列2
  │  │  │  │                  │              │              │              │,268千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費9,554千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列新建辦公廳大樓及大型贓物庫水電
  │  │  │  │                  │              │              │              │費等1,542千元。                     
  │  │  │  │3523611000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │檢察業務          │         9,130│         8,284│           846│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.刑事偵查執行等業務經費7,110千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列檢驗鑑定費等846千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,02
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元,與上年度同。                 
  │  │  │  │3523619000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │         1,980│           650│         1,330│                                      
  │  │  │  │3523619011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │         1,980│           650│         1,330│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.汰換次於部會首長座車1輛、勘驗車2輛及
  │  │  │  │                  │              │              │              │機車1輛經費1,980千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度汰換勘驗車1輛預算業已編竣,所 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列650千元如數減列。                 
  │  │  │  │3523619800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           145│           145│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0023620000        │              │              │              │                                      
  │28│  │  │臺灣宜蘭地方法院檢│       300,310│       137,979│       162,331│                                      
  │  │  │  │察署              │              │              │              │                                      
  │  │  │  │3523620000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       300,310│       137,979│       162,331│                                      
  │  │  │  │3523620100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       110,840│       104,251│         6,589│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費103,905千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │技工1人之人事費396千元,增列員工考績
  │  │  │  │                  │              │              │              │晉級及退休離職儲金等4,932千元,計淨 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增4,536千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費6,935千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列辦公房舍租金600千元,房屋建築 
  │  │  │  │                  │              │              │              │養護費等1,453千元,合共增列2,053千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │3523621000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │檢察業務          │         9,255│         7,943│         1,312│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.刑事案件偵查執行等業務經費7,246千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列證人日旅費等經費1,312 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,00
  │  │  │  │                  │              │              │              │9千元,與上年度同。                 
  │  │  │  │3523628500        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │檢察機關擴(遷)建計│       180,000│        25,000│       155,000│辦公廳舍遷建計畫總工程費1,325,861千元 
  │  │  │  │畫                │              │              │              │,分6年辦理,除90年度至93年度共已編列1
  │  │  │  │                  │              │              │              │,074,081千元外,本年度續編第5年經費180
  │  │  │  │                  │              │              │              │,000千元,較上年度增列155,000千元。   
  │  │  │  │3523629000        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │一般建築及設備    │            80│           650│          -570│                                      
  │  │  │  │3523629011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │            80│           650│          -570│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.新購機車2輛經費80千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度汰換勘驗車1輛預算業已編竣,所 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列經費650千元如數減列。             
  │  │  │  │3523629800        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │第一預備金        │           135│           135│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0023630000        │              │              │              │                                      
  │29│  │  │臺灣基隆地方法院檢│       152,364│       142,668│         9,696│本科目上年度法定預算數143,288千元,由 
  │  │  │  │察署              │              │              │              │「一般行政」、「檢察業務」科目移出620 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,列入臺灣臺南地方法院檢察署「一般
  │  │  │  │                  │              │              │              │行政」、「檢察業務」科目項下,淨計如表
  │  │  │  │                  │              │              │              │列上年度預算數。                      
  │  │  │  │3523630000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       152,364│       142,668│         9,696│                                      
  │  │  │  │3523630100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       141,010│       129,919│        11,091│本年度預算數之內容與上年度之比較如下﹕
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費129,439千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │員工考績晉級及退休離職儲金等11,091千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費11,571千元,與上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度同。                              
  │  │  │  │3523631000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │檢察業務          │        11,133│         9,708│         1,425│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.刑事案件偵查執行等業務經費9,626千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列公訴蒞庭暨汰換安全及辦
  │  │  │  │                  │              │              │              │公設備等經費1,461千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費1,50
  │  │  │  │                  │              │              │              │7千元,較上年度減列毒品危害防制業務 
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費36千元。                      
  │  │  │  │3523639000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │            80│         2,900│        -2,820│                                      
  │  │  │  │3523639011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │            80│         2,900│        -2,820│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.汰換機車2輛80千元,                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度汰換中型警備車1輛預算業已編竣 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,所列2,900千元如數減列。           
  │  │  │  │3523639800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           141│           141│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0023640000        │              │              │              │                                      
  │30│  │  │臺灣澎湖地方法院檢│       157,820│       194,278│       -36,458│                                      
  │  │  │  │察署              │              │              │              │                                      
  │  │  │  │3523640000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       157,820│       194,278│       -36,458│                                      
  │  │  │  │3523640100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │        65,222│        60,435│         4,787│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費59,054千元,較上年度增列員
  │  │  │  │                  │              │              │              │工考績晉級及退休離職儲金等1,780千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費6,168千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列辦公廳舍搬遷費1,000千元,新辦 
  │  │  │  │                  │              │              │              │公廳舍水電、維護等費用2,000千元,退 
  │  │  │  │                  │              │              │              │休退職人員三節慰問金7千元,合共增列3
  │  │  │  │                  │              │              │              │,007千元。                          
  │  │  │  │3523641000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │檢察業務          │         4,213│         3,103│         1,110│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.刑事案件偵查執行等業務經費3,534千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列檢察官公訴蒞庭、證人日
  │  │  │  │                  │              │              │              │旅費及車輛鑑定等業務費832千元,辦公 
  │  │  │  │                  │              │              │              │設備費278千元,合共增列1,110千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費679 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,與上年度同。                  
  │  │  │  │3523648500        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │檢察機關擴(遷)建計│        49,935│       130,000│       -80,065│配合澎湖地方法院興建之院檢辦公大樓計畫
  │  │  │  │畫                │              │              │              │,總工程經費258,435千元,分5年辦理,除
  │  │  │  │                  │              │              │              │90年度至93年度共已編列208,500千元外, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │本年度續編第5年經費49,935千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列80,065千元。                    
  │  │  │  │3523649000        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │一般建築及設備    │        38,360│           650│        37,710│                                      
  │  │  │  │3523649011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │         1,360│           650│           710│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.汰換機車2輛經費80千元、小型警備車2輛
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費1,280千元,合共1,360千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度汰換勘驗車1輛預算業已編竣,所 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列650千元如數減列。                 
  │  │  │  │3523649019        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │其他設備          │        37,000│             -│        37,000│新建院檢辦公大樓內部空調及其他設備等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費37,000千元。                        
  │  │  │  │3523649800        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │第一預備金        │            90│            90│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0023900000        │              │              │              │                                      
  │31│  │  │福建高等法院金門分│        17,532│        17,455│            77│                                      
  │  │  │  │院檢察署          │              │              │              │                                      
  │  │  │  │3523900000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │        17,532│        17,455│            77│                                      
  │  │  │  │3523900100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │        15,794│        15,820│           -26│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費14,100千元,較上年度核實減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列人事費95千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費1,694千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列資訊設備養護等經費69千元。    
  │  │  │  │3523901000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │檢察業務          │         1,060│         1,617│          -557│本年度預算數1,060千元,係辦理刑事案件 
  │  │  │  │                  │              │              │              │偵查執行所需經費,較上年度減列安全及辦
  │  │  │  │                  │              │              │              │公設備等經費557千元。                 
  │  │  │  │3523909000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │           660│             -│           660│                                      
  │  │  │  │3523909011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │           660│             -│           660│汰換次於部會首長座車1輛經費如列數。   
  │  │  │  │3523909800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │            18│            18│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0023910000        │              │              │              │                                      
  │32│  │  │福建金門地方法院檢│        45,573│        43,372│         2,201│                                      
  │  │  │  │察署              │              │              │              │                                      
  │  │  │  │3523910000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │        45,573│        43,372│         2,201│                                      
  │  │  │  │3523910100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │        42,095│        39,735│         2,360│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費39,054千元,較上年度增列員
  │  │  │  │                  │              │              │              │工考績晉級及退休離職儲金等2,350千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費3,041千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列國內旅費等107千元,增列資訊操 
  │  │  │  │                  │              │              │              │作維護費等117千元,計淨增10千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │3523911000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │檢察業務          │         3,434│         2,243│         1,191│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.刑事案件偵查執行等業務經費3,045千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列辦公設備等經費1,214千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費389 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列尿液檢驗業務等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │23千元。                            
  │  │  │  │3523919000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │             -│         1,350│        -1,350│                                      
  │  │  │  │3523919011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │             -│         1,350│        -1,350│上年度汰換次於部會首長座車及小型警備車
  │  │  │  │                  │              │              │              │各1輛預算業已編竣,所列1,350千元如數減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列。                                  
  │  │  │  │3523919800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │            44│            44│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0023920000        │              │              │              │                                      
  │33│  │  │福建連江地方法院檢│        12,935│        10,156│         2,779│                                      
  │  │  │  │察署              │              │              │              │                                      
  │  │  │  │3523920000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │        12,935│        10,156│         2,779│                                      
  │  │  │  │3523920100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │        10,511│         9,323│         1,188│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持9,050千元,較上年度增列職員1
  │  │  │  │                  │              │              │              │人之人事費646千元,員工考績晉級及退 
  │  │  │  │                  │              │              │              │休離職儲金等500千元,合共增列1,146千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持1,461千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列水電費等42千元。                
  │  │  │  │3523921000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │檢察業務          │         1,624│           733│           891│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.刑事案件偵查執行等業務經費1,432千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列安全及辦公設備購置費89
  │  │  │  │                  │              │              │              │1千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費192 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,與上年度同。                  
  │  │  │  │3523929000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │           700│             -│           700│                                      
  │  │  │  │3523929011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │           700│             -│           700│購置次於部會首長座車1輛及汰換機車1輛經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費如列數。                            
  │  │  │  │3523929800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           100│           100│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0023950000        │              │              │              │                                      
  │34│  │  │調查局            │     4,936,907│     4,855,062│        81,845│                                      
  │  │  │  │3523950000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │     4,936,907│     4,855,062│        81,845│                                      
  │  │  │  │3523950100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │     4,474,219│     4,418,705│        55,514│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費 4,179,803千元,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列警員 2人、技工 2人、工友 2人,合共
  │  │  │  │                  │              │              │              │6人之人事費 3,045千元,增列職員15人 
  │  │  │  │                  │              │              │              │之人事費20,269千元,員工考績晉級及退
  │  │  │  │                  │              │              │              │休離職儲金等37,866千元,計淨增55,090
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元 。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費 139,291千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列影印機租金 230千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.一般行政業務經費77,133千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列辦公設備費等 535千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.資訊作業經費33,443千元,與上年度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.人員訓練經費43,122千元,與上年度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.出國參加會議經費 1,427千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列參加第二屆亞洲組織犯罪及恐怖主義
  │  │  │  │                  │              │              │              │等會議國外旅費 119千元。            
  │  │  │  │3523951000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │司法調查業務      │       202,437│       205,557│        -3,120│                                      
  │  │  │  │3523951001        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │調查工作          │        82,038│        82,274│          -236│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.調查資料蒐集與查證經費52,208千元,與
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度同。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.調查資料處理與運用經費25,960千元,與
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度同。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.資料統計與研究經費 3,870千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列購置書刊費用 236千元。        
  │  │  │  │3523951002        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │保防及偵防工作    │        33,513│        34,147│          -634│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.協調推動全國及機關保防工作經費15,630
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,與上年度同。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.偵防線索發掘、偵查及偵辦工作經費17,8
  │  │  │  │                  │              │              │              │83千元,較上年度減列車輛油料及雜支等
  │  │  │  │                  │              │              │              │費用 634千元。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │3523951003        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │肅貪及犯罪防制工作│        86,886│        89,136│        -2,250│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.貪瀆犯罪防制經費32,496千元,與上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │同。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.經濟犯罪防制經費22,420千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列電話費及雜支等1,000千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.毒品犯罪防制經費28,995千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列差旅費1,250千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.洗錢犯罪防制經費 2,975千元,與上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │同。                                
  │  │  │  │3523952000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │電訊及科技檢驗業務│        78,925│        68,194│        10,731│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.電訊工作經費 3,500千元,與上年度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.通訊監察工作經費56,775千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列通訊監察設備養護等經費 3,231千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.科技檢驗工作經費11,150千元,與上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │同。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.新增國際鑑識科學研討會經費 7,500千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │3523959000        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │一般建築及設備    │       173,500│       154,780│        18,720│                                      
  │  │  │  │3523959001        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │土地購置          │        40,000│             -│        40,000│新增高雄市調查處辦公房舍增建計畫,土地
  │  │  │  │                  │              │              │              │購置總經費219,396千元,分3年辦理,本年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度編列第1年經費40,000千元。           
  │  │  │  │3523959002        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │營建工程          │        39,460│        68,530│       -29,070│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.外勤處站辦公房舍自有化賡續計畫總經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │186,080千元,除88年度至93年度共已編 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列 163,180千元外,本年度續編第 7年經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費 4,000千元,較上年度減列60,030千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.澎湖縣調查站辦公廳舍遷建計畫總經費 4
  │  │  │  │                  │              │              │              │9,631千元,分3年辦理,除93年度已編列
  │  │  │  │                  │              │              │              │ 4,500千元外,本年度續編第 2年經費32
  │  │  │  │                  │              │              │              │,000千元,較上年度增列27,500千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.新增高雄市調查處辦公房舍增建計畫,房
  │  │  │  │                  │              │              │              │屋建築總經費280,799千元,分5年辦理,
  │  │  │  │                  │              │              │              │本年度編列第1年經費3,460千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │3523959011        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │交通及運輸設備    │        27,300│        11,250│        16,050│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.汰換偵緝車31輛購置費27,300千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度汰換偵緝車 8輛預算業已編竣,所
  │  │  │  │                  │              │              │              │列11,250千元如數減列。              
  │  │  │  │3523959019        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │其他設備          │        66,740│        75,000│        -8,260│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.東森電信公司固定網路通訊監察系統中程
  │  │  │  │                  │              │              │              │計畫總經費212,500千元,除92年度至93 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度共已編列70,000千元外,本年度續編
  │  │  │  │                  │              │              │              │第3年經費35,000千元,與上年度同。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.購置科學偵查檢驗用設備經費13,000千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列 2,000千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.資訊網路建設及業務系統整合計畫經費11
  │  │  │  │                  │              │              │              │,540千元,較上年度增列 1,540千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.購置福建省調查處辦公及冷氣空調等設備
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費 7,200千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.上年度國內犯罪案件通訊監察工作六年中
  │  │  │  │                  │              │              │              │程計畫預算業已編竣,所列15,000千元如
  │  │  │  │                  │              │              │              │數減列。                            
  │  │  │  │3523959800        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │第一預備金        │         7,826│         7,826│             -│仍照上年度預算數編列。                
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