中央政府總預算 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國九十四年度 單位:新台幣千元 ─────────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬─────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│ 名 稱 及 編 號 │ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼─────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │0029000000 │ │ │ │ 15│ │ │ │交通部主管 │ 79,209,104│ 72,220,335│ 6,988,769│ │ │ │ │0029010000 │ │ │ │ │1 │ │ │交通部 │ 30,801,355│ 25,219,864│ 5,581,491│本科目上年度法定預算數26,510,591千元, │ │ │ │ │ │ │ │移出「補貼偏遠路線營運虧損」科目626,72 │ │ │ │ │ │ │ │7千元、「提昇地方公共交通網計畫」科目6 │ │ │ │ │ │ │ │00,000千元及「公路建設計畫」科目64,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元,列入公路總局「公路及監理業務管理 │ │ │ │ │ │ │ │」及「公路建設及改善計畫」科目項下,淨 │ │ │ │ │ │ │ │計如表列上年度預算數。 │ │ │ │5229010000 │ │ │ │ │ │ │ │科學支出 │ 258,614│ 284,401│ -25,787│ │ │ │ │5229011800 │ │ │ │ │ │1 │ │交通科技研究發展 │ 258,614│ 284,401│ -25,787│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.科技計畫管考作業經費9,064千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列教育訓練費等13千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.交通科技研究及應用推動計畫經費68,300 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列委外辦理交通土木工 │ │ │ │ │ │ │ │程、電信相關科技及運輸科技研發等經費 │ │ │ │ │ │ │ │61,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.技術標準規範之研訂經費1,650千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │4.e化交通建設計畫經費179,600千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列補助地方政府辦理聰明之公車與 │ │ │ │ │ │ │ │國道客運計畫等經費35,200千元。 │ │ │ │6029010000 │ │ │ │ │ │ │ │交通支出 │ 30,542,741│ 24,935,463│ 5,607,278│ │ │ │ │6029010100 │ │ │ │ │ │2 │ │一般行政 │ 736,590│ 600,318│ 136,272│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費457,506千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │員工福利互助結算金等2,116千元,增列 │ │ │ │ │ │ │ │職員7人之人事費6,125千元及員工薪俸晉 │ │ │ │ │ │ │ │級差額等15,991千元,計淨增20,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費170,285千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列經管房舍訴訟費、本部進駐新辦 │ │ │ │ │ │ │ │公大樓所需水電費、運費及辦公室裝潢、 │ │ │ │ │ │ │ │設備購置等經費92,803千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.國際事務經費1,446千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │4.財務管理經費2,189千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │教育訓練費等118千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.資訊管理經費102,921千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列網路通訊及資訊服務費等1,758千元, │ │ │ │ │ │ │ │增列進駐新辦公大樓資訊設備搬遷設定費 │ │ │ │ │ │ │ │及資訊設備更新擴充等經費25,109千元, │ │ │ │ │ │ │ │計淨增23,351千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.交通動員準備業務經費2,243千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │年度同。 │ │ │ │6029011000 │ │ │ │ │ │3 │ │航政業務規劃及督導│ 146,136│ 197,212│ -51,076│ │ │ │ │6029011020 │ │ │ │ │ │ │1 │航政管理 │ 21,264│ 22,698│ -1,434│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.一般航政管理經費9,704千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列一般事務費等1,821千元,增列通訊 │ │ │ │ │ │ │ │費及委託各港務局辦理沒入大陸船舶之保 │ │ │ │ │ │ │ │管、處分等相關作業經費3,787千元,計 │ │ │ │ │ │ │ │淨增1,966千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.海上航行安全管理經費11,100千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列辦理海難搜救作業等經費3,400 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.離島通航港口協調檢查經費460千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │上年度同。 │ │ │ │6029011021 │ │ │ │ │ │ │2 │港務管理 │ 49,942│ 93,942│ -44,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.一般港務行政經費1,942千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.貿易便捷化旗艦計畫之航港資訊系統建置 │ │ │ │ │ │ │ │計畫經費48,000千元,較上年度減列44,0 │ │ │ │ │ │ │ │00千元。 │ │ │ │6029011022 │ │ │ │ │ │ │3 │現職船員專業訓練 │ 38,010│ 43,652│ -5,642│本年度預算數38,010千元,係配合1978年航 │ │ │ │ │ │ │ │海人員訓練、發證及當值標準國際公約1995 │ │ │ │ │ │ │ │年修正案規定,辦理各項船員專業訓練所需 │ │ │ │ │ │ │ │經費,較上年度減列購置海事通信語言專業 │ │ │ │ │ │ │ │訓練設備等經費10,642千元,增列船員訓練 │ │ │ │ │ │ │ │設備維護費等5,000千元,計淨減5,642千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │6029011023 │ │ │ │ │ │ │4 │海運通信資訊系統專│ 36,920│ 36,920│ -│本年度預算數36,920千元,係辦理亞太營運 │ │ │ │案 │ │ │ │海運轉運中心執行方案所需各項連線系統協 │ │ │ │ │ │ │ │調與督導經費,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │6029011100 │ │ │ │ │ │4 │ │郵電業務規劃及督導│ 1,390│ 1,390│ -│本年度預算數1,390千元,係推動與督導郵 │ │ │ │ │ │ │ │政、電信業務自由化及公司化所需經費,與 │ │ │ │ │ │ │ │上年度同。 │ │ │ │6029011200 │ │ │ │ │ │5 │ │路政業務規劃及督導│ 186,989│ 322,900│ -135,911│ │ │ │ │6029011220 │ │ │ │ │ │ │1 │路政管理 │ 15,653│ 17,173│ -1,520│本年度預算數15,653千元,較上年度減列徵 │ │ │ │ │ │ │ │調駕訓班行政幹部及駕駛教練研習經費1,52 │ │ │ │ │ │ │ │0千元。 │ │ │ │6029011221 │ │ │ │ │ │ │2 │公路監理業務督導與│ 98,150│ 191,150│ -93,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │管理 │ │ │ │1.公路監理作業自動化經費19,736千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.公路監理設備擴充經費36,414千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.監理e網通計畫經費42,000千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列建置駕駛人影像處理系統及行動公 │ │ │ │ │ │ │ │路監理系統等經費93,000千元。 │ │ │ │6029011222 │ │ │ │ │ │ │3 │汽車燃料使用費經徵│ 73,186│ 65,867│ 7,319│本年度預算數73,186千元,係辦理汽車燃料 │ │ │ │管理 │ │ │ │使用費經徵之宣導、督導及管理所需經費, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列一般事務費等7,319千元。 │ │ │ │6029011226 │ │ │ │ │ │ │4 │補貼偏遠路線營運虧│ -│ 48,710│ -48,710│上年度預算數係補貼航空業者經營離島偏遠 │ │ │ │損 │ │ │ │地區航線營運虧損所需經費,本年度改由交 │ │ │ │ │ │ │ │通作業基金項下民航事業作業基金編列,所 │ │ │ │ │ │ │ │列48,710千元,如數減列。 │ │ │ │6029011300 │ │ │ │ │ │6 │ │交通統計業務 │ 12,131│ 12,801│ -670│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.交通調查統計經費8,215千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列辦理民眾使用網際網路狀況調查統計 │ │ │ │ │ │ │ │計畫等經費630千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.交通公務統計經費3,916千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列交通業務多媒體簡報製作等經費1,30 │ │ │ │ │ │ │ │0千元。 │ │ │ │6029014800 │ │ │ │ │ │7 │ │道路交通安全計畫 │ 400,968│ 361,768│ 39,200│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.加強道路交通安全工作督導與查核經費4, │ │ │ │ │ │ │ │644千元,較上年度減列資訊服務費800千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.道路交通安全改善經費90,000千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列推動路權方案相關交通安全改善 │ │ │ │ │ │ │ │措施等經費60,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.加強公路監理及運輸管理等安全措施經費 │ │ │ │ │ │ │ │32,000千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │4.加強道路交通秩序整頓及機動車輛肇事管 │ │ │ │ │ │ │ │制執行經費99,000千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │5.深化道路交通安全教育經費82,324千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列補助各縣市政府辦理深化道 │ │ │ │ │ │ │ │路交通安全教育等經費5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.普及道路交通安全宣導及安全資訊e通化 │ │ │ │ │ │ │ │經費93,000千元,較上年度減列補助各縣 │ │ │ │ │ │ │ │市政府辦理普及道路交通安全宣導及安全 │ │ │ │ │ │ │ │資訊e通化等經費15,000千元。 │ │ │ │6029016000 │ │ │ │ │ │8 │ │交通事業管理 │ 460,193│ 363,311│ 96,882│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費84,300千元,較上年度核實減 │ │ │ │ │ │ │ │列人事費10,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費25,745千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列工友退職金、檔案回溯編目建檔及 │ │ │ │ │ │ │ │購置雜項設備等經費15,856千元,增列替 │ │ │ │ │ │ │ │代役人員教育訓練費等658千元,計淨減1 │ │ │ │ │ │ │ │5,198千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.交通事業統計及資訊經費6,330千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列資訊設備購置及維護等經費1, │ │ │ │ │ │ │ │465千元,增列購置物品等經費102千元, │ │ │ │ │ │ │ │計淨減1,363千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.鐵公路產業及管理經費140,821千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列委託辦理台汽公司房地資產維 │ │ │ │ │ │ │ │護等經費及補助台灣鐵路管理局遭盜賣黃 │ │ │ │ │ │ │ │豆案件應負擔賠償金延遲繳付衍生之利息 │ │ │ │ │ │ │ │等29,531千元,增列路況不良鐵路平交道 │ │ │ │ │ │ │ │整體改善計畫等經費106,095千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │增76,564千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.道路勘驗及公路橋梁管理經費83,759千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列通訊費及教育訓練費等35 │ │ │ │ │ │ │ │8千元,增列辦理公路及橋梁安全維護工 │ │ │ │ │ │ │ │作等經費30,000千元,計淨增29,642千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │6.停車場營運督導經費1,962千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列通訊費及購置物品經費等210千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │7.交通船碼頭及客船管理經費117,276千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列載客船舶管理人等教育訓 │ │ │ │ │ │ │ │練、載客船舶安全逃生演練影片製作等經 │ │ │ │ │ │ │ │費2,453千元,增列交通船碼頭規劃及設 │ │ │ │ │ │ │ │施改善工程等經費20,000千元,計淨增17 │ │ │ │ │ │ │ │,547千元。 │ │ │ │6029016500 │ │ │ │ │ │9 │ │軌道工程興建管理 │ 426,891│ 413,182│ 13,709│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費369,055千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │全民健保保險費補助等1,380千元,增列 │ │ │ │ │ │ │ │員工薪俸晉級差額等24,776千元,計淨增 │ │ │ │ │ │ │ │23,396千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費57,836千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列一般事務費及購置網路建置交換器 │ │ │ │ │ │ │ │等經費9,687千元。 │ │ │ │6029018000 │ │ │ │ │ │10│ │營業基金 │ 12,972,162│ 10,049,790│ 2,922,372│ │ │ │ │6029018010 │ │ │ │ │ │ │1 │台灣汽車客運股份有│ 3,750,000│ 3,500,000│ 250,000│本年度預算數3,750,000千元,係彌補台灣 │ │ │ │限公司 │ │ │ │汽車客運股份有限公司民營化前累積虧損所 │ │ │ │ │ │ │ │需經費,較上年度增列250,000千元。 │ │ │ │6029018020 │ │ │ │ │ │ │2 │台灣鐵路管理局 │ 9,222,162│ 6,549,790│ 2,672,372│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.台灣鐵路更新軌道結構計畫1,180,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列20,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.台鐵東線購置城際及區間客車計畫200,00 │ │ │ │ │ │ │ │0千元,較上年度減列90,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.台鐵都會區捷運化暨區域鐵路建設計畫1, │ │ │ │ │ │ │ │350,000千元,較上年度減列693,790千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │4.清償台鐵電氣化工程債務記帳關稅36,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │5.鐵路行車保安設備改善計畫4,291,062千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增列2,121,062千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.台鐵汰換機車及貨車計畫185,600千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列175,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.台鐵烏日新站興建工程計畫700,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列470,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.台鐵左營新站興建工程計畫924,100千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列354,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │9.新增環島鐵路觀光旅遊線計畫355,400千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │6029018100 │ │ │ │ │ │11│ │非營業基金 │ 6,384,400│ 2,886,500│ 3,497,900│ │ │ │ │6029018120 │ │ │ │ │ │ │1 │交通作業基金 │ 6,384,400│ 2,886,500│ 3,497,900│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.國道公路建設管理基金辦理各項工程屬於 │ │ │ │ │ │ │ │非自償部分由國庫增撥數3,728,400千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列841,900千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │(1)國道北宜高速公路建設計畫578,500千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列114,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)北宜高速公路頭城至蘇澳段建設計畫1 │ │ │ │ │ │ │ │75,100千元,較上年度減列594,400千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │(3)中山高速公路員林至高雄段拓寬計畫1 │ │ │ │ │ │ │ │,205,900千元,較上年度增列331,400 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(4)第二高速公路後續建設計畫1,768,900 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度增列1,268,900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(5)上年度中山高速公路楊梅至新竹段拓 │ │ │ │ │ │ │ │寬計畫預算業已編竣,所列50,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新增高速鐵路相關建設基金辦理高速鐵路 │ │ │ │ │ │ │ │站區聯外道路系統改善計畫,屬於非自償 │ │ │ │ │ │ │ │部分由國庫增撥數2,656,000千元。 │ │ │ │6029018600 │ │ │ │ │ │12│ │鐵公路重要交通工程│ 8,105,000│ 8,916,400│ -811,400│ │ │ │ │6029018610 │ │ │ │ │ │ │1 │鐵路建設計畫 │ 6,737,000│ 6,373,400│ 363,600│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.東部直線鐵路綜合規劃經費25,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.台北市區鐵路地下化南港專案工程計畫經 │ │ │ │ │ │ │ │費1,338,000千元,較上年度增列543,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.高雄都會區鐵路地下化工程經費104,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度增列84,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.東部鐵路後續改善計畫經費454,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列245,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.建設南北高速鐵路計畫政府應辦事項經費 │ │ │ │ │ │ │ │4,816,000千元,較上年度增列2,316,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.上年度東部鐵路改善計畫預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │所列2,819,400千元如數減列。 │ │ │ │6029018640 │ │ │ │ │ │ │2 │都市大眾捷運系統建│ 1,368,000│ 2,543,000│ -1,175,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │設計畫 │ │ │ │1.台北都會區大眾捷運系統建設計畫1,143, │ │ │ │ │ │ │ │000千元,較上年度減列957,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.台北都會區大眾捷運系統後續路網南港線 │ │ │ │ │ │ │ │東延段175,000千元,較上年度減列175,0 │ │ │ │ │ │ │ │00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.輕軌運輸系統發展計畫整體規劃經費10,0 │ │ │ │ │ │ │ │00千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │4.新增軌道運輸系統規劃先期作業經費40,0 │ │ │ │ │ │ │ │00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.上年度台北都會區大眾捷運系統工程計畫 │ │ │ │ │ │ │ │後續路網發展規劃作業預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │列11,000千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │6.上年度都會軌道系統建設計畫先期作業預 │ │ │ │ │ │ │ │算業已編竣,所列10,000千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │7.上年度獎勵民間投資中正國際機場至台北 │ │ │ │ │ │ │ │捷運建設計畫辦理綜合規劃及相關前置作 │ │ │ │ │ │ │ │業預算業已編竣,所列60,000千元如數減 │ │ │ │ │ │ │ │列。 │ │ │ │ │ │ │ │8.上年度高雄都會區輕軌運輸系統高雄臨港 │ │ │ │ │ │ │ │線規劃作業預算業已編竣,所列2,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元如數減列。 │ │ │ │6029018700 │ │ │ │ │ │13│ │偏遠地區交通建設 │ 700,000│ 800,000│ -100,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.金門整體港埠建設計畫400,000千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列50,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.馬祖地區整體港埠建設計畫300,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列50,000千元。 │ │ │ │6029019800 │ │ │ │ │ │14│ │第一預備金 │ 9,891│ 9,891│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0029110000 │ │ │ │ │2 │ │ │民用航空局 │ 251,654│ 242,400│ 9,254│本科目上年度法定預算數 306,964千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │合內政部空中勤務總隊之成立,移出「航空 │ │ │ │ │ │ │ │隊業務」科目64,564千元,列入內政部「空 │ │ │ │ │ │ │ │中勤務總隊業務」科目項下,淨計如表列上 │ │ │ │ │ │ │ │年度預算數。 │ │ │ │6029110000 │ │ │ │ │ │ │ │交通支出 │ 251,654│ 242,400│ 9,254│ │ │ │ │6029110100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 250,869│ 241,615│ 9,254│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 243,779千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │約僱人員 1人之人事費 440千元,增列職 │ │ │ │ │ │ │ │員 8人之人事費 6,900千元,員工薪俸晉 │ │ │ │ │ │ │ │級差額及退休離職儲金提撥等 4,952千元 │ │ │ │ │ │ │ │,計淨增11,412千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費 6,330千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列土地租金等 2,158千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.資訊管理經費 760千元,與上年度同。 │ │ │ │6029110200 │ │ │ │ │ │2 │ │空運業務 │ 192│ 192│ -│本年度預算數 192千元,係派員赴國外查驗 │ │ │ │ │ │ │ │航空公司購置航空器及相關設備發證經費, │ │ │ │ │ │ │ │與上年度同。 │ │ │ │6029110300 │ │ │ │ │ │3 │ │拓展航權 │ 473│ 473│ -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.舉辦雙邊航權諮商會議經費 120千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.洽商航權及修訂航約經費 353千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │年度同。 │ │ │ │6029119800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 120│ 120│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0029210000 │ │ │ │ │3 │ │ │中央氣象局 │ 1,619,345│ 1,419,912│ 199,433│ │ │ │ │5229210000 │ │ │ │ │ │ │ │科學支出 │ 780,004│ 587,772│ 192,232│ │ │ │ │5229212000 │ │ │ │ │ │1 │ │氣象科技研究發展 │ 780,004│ 587,772│ 192,232│ │ │ │ │5229212020 │ │ │ │ │ │ │1 │氣象科技研究 │ 132,470│ 101,097│ 31,373│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費28,580千元,較上年度增列員 │ │ │ │ │ │ │ │工薪俸晉級差額等1,361千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.氣象科技研究103,890千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列台灣地區都卜勒雷達資料應用作業系統 │ │ │ │ │ │ │ │發展等經費4,220千元,增列委託辦理因 │ │ │ │ │ │ │ │應國際氣象新科技發展之策略規劃等24,8 │ │ │ │ │ │ │ │58千元及購置資訊設備等經費9,374千元 │ │ │ │ │ │ │ │,計淨增30,012千元。 │ │ │ │5229212021 │ │ │ │ │ │ │2 │氣象資訊處理研究與│ 399,888│ 268,303│ 131,585│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │開發 │ │ │ │1.人員維持費67,454千元,較上年度增列員 │ │ │ │ │ │ │ │工薪俸晉級差額等3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.氣象資訊處理、研究與開發經費332,434 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列建置中華衛星三號計 │ │ │ │ │ │ │ │畫購置台灣科學資料分析中心所需軟硬體 │ │ │ │ │ │ │ │設備等經費9,000千元,增列資訊設備維 │ │ │ │ │ │ │ │護費等4,285千元,辦理氣候變異與劇烈 │ │ │ │ │ │ │ │天氣監測預報系統發展計畫所需電腦軟體 │ │ │ │ │ │ │ │研發及硬體設備購置等經費133,300千元 │ │ │ │ │ │ │ │,計淨增128,585千元。 │ │ │ │5229212022 │ │ │ │ │ │ │3 │應用氣象研究 │ 20,206│ 18,269│ 1,937│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費13,019千元,較上年度增列員 │ │ │ │ │ │ │ │工薪俸晉級差額等737千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.應用氣象研究經費7,187千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列購置雜項設備等經費200千元,增列 │ │ │ │ │ │ │ │委託辦理推動氣候資料之加值處理、應用 │ │ │ │ │ │ │ │與服務相關系統發展等經費1,400千元, │ │ │ │ │ │ │ │計淨增1,200千元。 │ │ │ │5229212023 │ │ │ │ │ │ │4 │地震測報 │ 227,440│ 200,103│ 27,337│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費46,448千元,較上年度增列員 │ │ │ │ │ │ │ │工薪俸晉級差額等1,353千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.地震測報業務經費180,992千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列設施及機械設備養護費5,130千元 │ │ │ │ │ │ │ │,委託辦理國內地震研究機構對地震預測 │ │ │ │ │ │ │ │研究等7,700千元,擴建全球衛星定位系 │ │ │ │ │ │ │ │統站房與儀器安裝及購置大都會區強震觀 │ │ │ │ │ │ │ │測設備等經費13,154千元,合共增列25,9 │ │ │ │ │ │ │ │84千元。 │ │ │ │6129210000 │ │ │ │ │ │ │ │其他經濟服務支出 │ 839,341│ 832,140│ 7,201│ │ │ │ │6129210100 │ │ │ │ │ │2 │ │一般行政 │ 556,183│ 533,829│ 22,354│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費517,567千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │員工薪俸晉級差額及技工工友退職金等21 │ │ │ │ │ │ │ │,503千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費38,616千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列房屋建築養護費等經費8,328千元 │ │ │ │ │ │ │ │,增列水電費及購置運輸設備等經費9,17 │ │ │ │ │ │ │ │9千元,計淨增851千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │6129211000 │ │ │ │ │ │3 │ │氣象測報 │ 261,883│ 291,287│ -29,404│ │ │ │ │6129211020 │ │ │ │ │ │ │1 │氣象觀測 │ 66,094│ 81,561│ -15,467│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.氣象觀測經費66,094千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │購置高空氣象觀測設備及台北港地面氣象 │ │ │ │ │ │ │ │自動測報系統等經費7,904千元,增列高 │ │ │ │ │ │ │ │山離島補給運費及更新高空氣象觀測設備 │ │ │ │ │ │ │ │等經費12,437千元,計淨增4,533千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度國土保安計畫之解決土石流災害執 │ │ │ │ │ │ │ │行計畫預算業已編竣,所列20,000千元如 │ │ │ │ │ │ │ │數減列。 │ │ │ │6129211021 │ │ │ │ │ │ │2 │天氣預報及颱風測報│ 40,676│ 40,470│ 206│本年度預算數40,676千元,係辦理天氣預報 │ │ │ │ │ │ │ │業務及宣導所需經費,較上年度減列購置防 │ │ │ │ │ │ │ │災視訊室設備等經費6,809千元,增列購置 │ │ │ │ │ │ │ │數位式影像效果處理系統及資訊設備等經費 │ │ │ │ │ │ │ │7,015千元,計淨增206千元。 │ │ │ │6129211022 │ │ │ │ │ │ │3 │氣象通信及雷達測報│ 40,183│ 43,213│ -3,030│本年度預算數40,183千元,係辦理國內外氣 │ │ │ │ │ │ │ │象通信傳輸所需經費,較上年度減列設施及 │ │ │ │ │ │ │ │機械設備養護費等3,500千元,增列更新雷 │ │ │ │ │ │ │ │達作業設備等經費470千元,計淨減3,030千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │6129211027 │ │ │ │ │ │ │4 │衛星資料接收及處理│ 25,266│ 25,715│ -449│本年度預算數25,266千元,係辦理接收氣象 │ │ │ │ │ │ │ │衛星資料及即時處理所需經費,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列購置新一代地球同步氣象衛星資料接收處 │ │ │ │ │ │ │ │理系統等經費14,393千元,增列購置地球觀 │ │ │ │ │ │ │ │測衛星備用天線等設備經費13,944千元,計 │ │ │ │ │ │ │ │淨減449千元。 │ │ │ │6129211030 │ │ │ │ │ │ │5 │氣象儀器檢校 │ 36,874│ 27,251│ 9,623│本年度預算數36,874千元,係維修及校驗各 │ │ │ │ │ │ │ │氣象站之氣象儀器所需經費,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │全省自動雨量及氣象遙測系統維護等經費42 │ │ │ │ │ │ │ │7千元,增列擴充高山離島氣象站太陽能發 │ │ │ │ │ │ │ │電系統等經費10,050千元,計淨增9,623千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │6129211031 │ │ │ │ │ │ │6 │海象測報 │ 26,750│ 26,370│ 380│本年度預算數26,750千元,係辦理海象觀測 │ │ │ │ │ │ │ │與預報之資料建檔及提供服務所需經費,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列購置海象觀測儀器零組件等經費 │ │ │ │ │ │ │ │2,875千元,增列發展音波式水位計檢校系 │ │ │ │ │ │ │ │統等經費3,255千元,計淨增380千元。 │ │ │ │6129211032 │ │ │ │ │ │ │7 │氣象服務業務開發與│ 26,040│ 46,707│ -20,667│本年度預算數26,040千元,係辦理南部地區 │ │ │ │推展 │ │ │ │氣象服務、氣候及地震監測所需經費,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列購置地面氣象自動測報備援系統、 │ │ │ │ │ │ │ │即時氣象資料通信及處理設備等經費41,307 │ │ │ │ │ │ │ │千元,增列購置網格資料及填繪圖處理傳送 │ │ │ │ │ │ │ │系統等經費20,640千元,計淨減20,667千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │6129219000 │ │ │ │ │ │4 │ │一般建築及設備 │ 19,275│ 4,671│ 14,604│ │ │ │ │6129219002 │ │ │ │ │ │ │1 │營建工程 │ 19,275│ 4,671│ 14,604│本年度預算數19,275千元,係本局與氣象站 │ │ │ │ │ │ │ │房舍、圍牆整修及地板更新等經費,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列房舍整修等經費14,604千元。 │ │ │ │6129219800 │ │ │ │ │ │5 │ │第一預備金 │ 2,000│ 2,353│ -353│本年度預算數較上年度減列如列數。 │ │ │ │0029310000 │ │ │ │ │4 │ │ │觀光局及所屬 │ 5,054,360│ 4,889,534│ 164,826│本科目上年度法定預算數4,885,505千元, │ │ │ │ │ │ │ │配合人員移撥,由財政部財稅資料中心「一 │ │ │ │ │ │ │ │般行政」科目移入4,029千元,列入觀光局 │ │ │ │ │ │ │ │「一般行政」科目項下,共計如表列上年度 │ │ │ │ │ │ │ │預算數。 │ │ │ │6129310000 │ │ │ │ │ │ │ │其他經濟服務支出 │ 5,054,360│ 4,889,534│ 164,826│ │ │ │ │6129310100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 270,322│ 266,811│ 3,511│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費205,469千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │員工薪俸晉級差額等891千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費64,853千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列辦公室儀器及設備修繕費等2,620 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │6129311000 │ │ │ │ │ │2 │ │觀光業務 │ 731,921│ 998,913│ -266,992│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.觀光宣傳與推廣經費245,674千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.觀光業務調查與規劃經費24,000千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列電腦設備維護費等420千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.觀光資源保育與開發經費295,840千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列溫泉觀光整體開發建設計畫 │ │ │ │ │ │ │ │經費100,000千元及安平港國家歷史風景 │ │ │ │ │ │ │ │區計畫經費220,000千元,增列交通門戶 │ │ │ │ │ │ │ │環境改善計畫經費50,000千元,計淨減27 │ │ │ │ │ │ │ │0,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.觀光從業人員訓練與觀光業務管理經費23 │ │ │ │ │ │ │ │,368千元,較上年度增列辦理新進導遊人 │ │ │ │ │ │ │ │員訓練等經費 588千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.國民旅遊事業管理與推廣經費78,615千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列辦理觀光巴士等經費2,00 │ │ │ │ │ │ │ │0千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.旅館與民宿之管理及輔導經費44,839千元 │ │ │ │ │ │ │ │,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │7.旅遊服務中心經費17,341千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │同。 │ │ │ │ │ │ │ │8.中正機場旅客服務中心經費1,441千元, │ │ │ │ │ │ │ │與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │9.高雄機場旅客服務中心經費 803千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │上年度同。 │ │ │ │6129311100 │ │ │ │ │ │3 │ │國家風景區開發與管│ 4,050,109│ 3,621,802│ 428,307│ │ │ │ │理 │ │ │ │ │ │ │ │6129311120 │ │ │ │ │ │ │1 │東北角海岸國家風景│ 252,865│ 224,279│ 28,586│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │區開發與管理 │ │ │ │1.人員維持費57,406千元,較上年度增列員 │ │ │ │ │ │ │ │工薪俸晉級差額及退休離職儲金提撥等 2 │ │ │ │ │ │ │ │26千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費7,459千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列租用公務車輛等經費360千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.北部海岸旅遊線計畫188,000千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列大溪漁港週邊土地徵收經費及福 │ │ │ │ │ │ │ │隆等遊憩系統公共設施工程費28,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │6129311121 │ │ │ │ │ │ │2 │東部海岸國家風景區│ 292,700│ 284,676│ 8,024│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │開發與管理 │ │ │ │1.人員維持費78,000千元,較上年度增列員 │ │ │ │ │ │ │ │工薪俸晉級差額及退休離職儲金提撥等4, │ │ │ │ │ │ │ │000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費10,700千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列購置電腦耗材經費等24千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.花東旅遊線計畫204,000千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列三仙台等遊憩系統公共設施工程費4, │ │ │ │ │ │ │ │000千元。 │ │ │ │6129311122 │ │ │ │ │ │ │3 │澎湖國家風景區開發│ 301,850│ 301,093│ 757│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │與管理 │ │ │ │1.人員維持費46,431千元,較上年度增列職 │ │ │ │ │ │ │ │員1人之人事費及員工薪俸晉級差額等2,7 │ │ │ │ │ │ │ │33千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費7,419千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列運費等24千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.澎湖離島旅遊線計畫248,000千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列澎湖本島地區遊憩系統公共設施 │ │ │ │ │ │ │ │工程費等2,000千元。 │ │ │ │6129311123 │ │ │ │ │ │ │4 │大鵬灣國家風景區開│ 435,535│ 379,469│ 56,066│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │發與管理 │ │ │ │1.人員維持費28,700千元,較上年度增列職 │ │ │ │ │ │ │ │員2人之人事費及員工薪俸晉級差額等1,5 │ │ │ │ │ │ │ │42千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費7,335千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列一般事務費等24千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.恆春半島旅遊線計畫399,500千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列大鵬灣國家風景區銜接第二高速 │ │ │ │ │ │ │ │公路之環灣道路工程經費 54,500千元。 │ │ │ │6129311124 │ │ │ │ │ │ │5 │花東縱谷國家風景區│ 308,442│ 280,178│ 28,264│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │開發與管理 │ │ │ │1.人員維持費32,770千元,較上年度增列職 │ │ │ │ │ │ │ │員9人之人事費及員工薪俸晉級差額等8,2 │ │ │ │ │ │ │ │40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費5,672千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列水電費等24千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.花東旅遊線計畫270,000千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列鯉魚潭、鳳林、池上及鹿野等遊憩系 │ │ │ │ │ │ │ │統公共設施工程費20,000千元。 │ │ │ │6129311125 │ │ │ │ │ │ │6 │馬祖國家風景區開發│ 186,562│ 188,674│ -2,112│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │與管理 │ │ │ │1.人員維持費25,400千元,較上年度增列職 │ │ │ │ │ │ │ │員5人之人事費及員工薪俸晉級差額等 2, │ │ │ │ │ │ │ │864千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費6,162千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列通訊費等24千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.馬祖離島旅遊線計畫155,000千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列馬祖國家風景區內道路景觀改善 │ │ │ │ │ │ │ │工程費等5,000千元。 │ │ │ │6129311126 │ │ │ │ │ │ │7 │日月潭國家風景區開│ 429,775│ 391,437│ 38,338│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │發與管理 │ │ │ │1.人員維持費37,000千元,較上年度增列職 │ │ │ │ │ │ │ │員2人、技工4人之人事費及員工薪俸晉級 │ │ │ │ │ │ │ │差額等6,314千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費10,775千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列購置電腦耗材經費等24千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.日月潭旅遊線計畫382,000千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列日月潭風景區全區遊憩系統公共設 │ │ │ │ │ │ │ │施工程費等32,000千元。 │ │ │ │6129311127 │ │ │ │ │ │ │8 │參山國家風景區開發│ 369,964│ 364,740│ 5,224│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │與管理 │ │ │ │1.人員維持費58,400千元,較上年度增列職 │ │ │ │ │ │ │ │員3人之人事費及員工薪俸晉級差額等5,2 │ │ │ │ │ │ │ │00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費11,564千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列購置電腦耗材經費等24千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.桃竹苗及脊樑山脈旅遊線計畫 300,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元,與上年度同。 │ │ │ │6129311128 │ │ │ │ │ │ │9 │阿里山國家風景區開│ 372,684│ 442,037│ -69,353│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │發與管理 │ │ │ │1.人員維持費39,242千元,較上年度增列職 │ │ │ │ │ │ │ │員3人之人事費及員工薪俸晉級差額等5,6 │ │ │ │ │ │ │ │23千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費8,442千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列水電費等24千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.阿里山旅遊線計畫325,000千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列道路景觀、街景改善、鄒族文化遊 │ │ │ │ │ │ │ │憩系統建設及瑞太、豐山、來吉等景點之 │ │ │ │ │ │ │ │公共設施工程費75,000千元。 │ │ │ │6129311129 │ │ │ │ │ │ │10│茂林國家風景區開發│ 402,545│ 255,821│ 146,724│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │與管理 │ │ │ │1.人員維持費30,400千元,較上年度增列職 │ │ │ │ │ │ │ │員4人之人事費等1,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費7,145千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列通訊費等24千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.高屏山麓旅遊線計畫365,000千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列新威大橋新建工程經費145,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │6129311130 │ │ │ │ │ │ │11│北海岸及觀音山國家│ 352,835│ 334,398│ 18,437│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │風景區開發與管理 │ │ │ │1.人員維持費38,913千元,較上年度增列職 │ │ │ │ │ │ │ │員4人之人事費及員工薪俸晉級差額等2,9 │ │ │ │ │ │ │ │13千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費8,422千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列通訊費等24千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.北部海岸旅遊線計畫305,500千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列三芝、石門、金山及萬里等遊憩 │ │ │ │ │ │ │ │系統公共設施工程費15,500千元。 │ │ │ │6129311131 │ │ │ │ │ │ │12│雲嘉南濱海國家風景│ 344,352│ 175,000│ 169,352│1.為有效開發雲嘉南濱海地區觀光資源及促 │ │ │ │區開發與管理 │ │ │ │進旅遊事業發展,於九十二年十二月二十 │ │ │ │ │ │ │ │四日成立雲嘉南濱海國家風景區管理處, │ │ │ │ │ │ │ │本年度辦理該風景區各項觀光業務之規劃 │ │ │ │ │ │ │ │、建設及經營管理所需經費如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │: │ │ │ │ │ │ │ │(1)人員維持費35,910千元,係職員32人 │ │ │ │ │ │ │ │、工友2人及技工1人之人事費。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)基本行政工作維持費8,442千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(3)雲嘉南濱海旅遊線計畫300,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列布袋、東石及七股等遊憩 │ │ │ │ │ │ │ │系統公共設施工程費125,000千元。 │ │ │ │6129319800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 2,008│ 2,008│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0029510000 │ │ │ │ │5 │ │ │運輸研究所 │ 505,668│ 433,983│ 71,685│ │ │ │ │5229510000 │ │ │ │ │ │ │ │科學支出 │ 181,740│ 118,098│ 63,642│ │ │ │ │5229512000 │ │ │ │ │ │1 │ │運輸科技應用研究業│ 181,740│ 118,098│ 63,642│本年度預算數181,740千元,係辦理智慧型 │ │ │ │務 │ │ │ │運輸系統、港灣工程及海岸開發技術研究業 │ │ │ │ │ │ │ │務所需經費,較上年度增列辦理臺灣地區救 │ │ │ │ │ │ │ │災公路系統建立之研究及坡地災害緊急搶修 │ │ │ │ │ │ │ │與復建整合技術研究等經費63,642千元。 │ │ │ │6029510000 │ │ │ │ │ │ │ │交通支出 │ 323,928│ 315,885│ 8,043│ │ │ │ │6029510100 │ │ │ │ │ │2 │ │一般行政 │ 162,025│ 156,487│ 5,538│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費130,954千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │員工薪俸晉級差額及退休離職儲金提撥等 │ │ │ │ │ │ │ │5,538千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費27,093千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │度同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.資訊管理3,978千元,與上年度同。 │ │ │ │6029511000 │ │ │ │ │ │3 │ │運輸研究業務 │ 74,795│ 74,113│ 682│本年度預算數74,795千元,係辦理整體運輸 │ │ │ │ │ │ │ │規劃及加強運輸安全相關基礎研究,持續推 │ │ │ │ │ │ │ │動運輸管理效率化及都市交通資訊化之推展 │ │ │ │ │ │ │ │研究等所需經費,較上年度增列交通服務e │ │ │ │ │ │ │ │網通計畫等經費682千元。 │ │ │ │6029512100 │ │ │ │ │ │4 │ │港灣管理業務 │ 86,320│ 84,497│ 1,823│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費78,864千元,較上年度減列員 │ │ │ │ │ │ │ │工福利互助結算金等278千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.港灣管理業務7,456千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │辦公大樓及設施保全等經費2,101千元。 │ │ │ │6029519800 │ │ │ │ │ │5 │ │第一預備金 │ 788│ 788│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0029610000 │ │ │ │ │6 │ │ │電信總局 │ 1,205,990│ 1,308,052│ -102,062│ │ │ │ │5229610000 │ │ │ │ │ │ │ │科學支出 │ 11,000│ 2,000│ 9,000│ │ │ │ │5229611000 │ │ │ │ │ │1 │ │電信科技應用 │ 11,000│ 2,000│ 9,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.數位視訊經費4,000千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │數位視訊平台研究經費2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新增寬頻網路發展經費1,750千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.新增網路電話及異質網路服務品質研究經 │ │ │ │ │ │ │ │費3,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.新增網路保全技術與管理經費1,750千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │6029610000 │ │ │ │ │ │ │ │交通支出 │ 1,194,990│ 1,306,052│ -111,062│ │ │ │ │6029610100 │ │ │ │ │ │2 │ │一般行政 │ 537,336│ 525,654│ 11,682│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費493,488千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │員工薪俸晉級差額等12,939千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費42,614千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列歷年公文檔案建檔外包等經費1,15 │ │ │ │ │ │ │ │0千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.法制業務經費1,234千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │法律顧問費等107千元。 │ │ │ │6029610200 │ │ │ │ │ │3 │ │電信監理 │ 590,377│ 715,187│ -124,810│ │ │ │ │6029610201 │ │ │ │ │ │ │1 │電信業務規劃 │ 404,710│ 406,580│ -1,870│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.電信業務綜合規劃經費394,898千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列捐助台灣網路危機處理中心等 │ │ │ │ │ │ │ │經費1,320千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.資訊管理經費9,812千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │資訊技術服務費等550千元。 │ │ │ │6029610202 │ │ │ │ │ │ │2 │公眾電信監理 │ 146,930│ 211,006│ -64,076│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.公眾電信業務監理經費136,062千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列捐助財團法人資訊工業策進會 │ │ │ │ │ │ │ │等經費63,046千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.終端及射頻器材審驗經費10,868千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列委託民間機構代施電信終端設 │ │ │ │ │ │ │ │備審驗等經費1,030千元。 │ │ │ │6029610203 │ │ │ │ │ │ │3 │專用電信監理 │ 1,933│ 2,101│ -168│本年度預算數1,933千元,係修訂各項專用 │ │ │ │ │ │ │ │電信監理法規等經費,較上年度減列一般事 │ │ │ │ │ │ │ │務費等168千元。 │ │ │ │6029610204 │ │ │ │ │ │ │4 │廣電技術監理 │ 4,464│ 4,772│ -308│本年度預算數4,464千元,係辦理無線與衛 │ │ │ │ │ │ │ │星廣播及有線電視工程技術監理等經費,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列一般事務費等308千元。 │ │ │ │6029610205 │ │ │ │ │ │ │5 │電波監理 │ 32,340│ 90,728│ -58,388│本年度預算數32,340千元,係辦理電波監測 │ │ │ │ │ │ │ │及頻譜管理等經費,較上年度減列購置國際 │ │ │ │ │ │ │ │電波監測站設備等經費58,388千元。 │ │ │ │6029610300 │ │ │ │ │ │4 │ │地區電信監理 │ 53,898│ 53,132│ 766│ │ │ │ │6029610301 │ │ │ │ │ │ │1 │北區監理 │ 13,526│ 13,562│ -36│本年度預算數13,526千元,係辦理北區電信 │ │ │ │ │ │ │ │、廣電技術及電波使用監測等經費,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列電腦設備維修費等36千元。 │ │ │ │6029610302 │ │ │ │ │ │ │2 │中區監理 │ 8,448│ 8,070│ 378│本年度預算數8,448千元,係辦理中區電信 │ │ │ │ │ │ │ │、廣電技術及電波使用監測等經費,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列一般事務費等378千元。 │ │ │ │6029610303 │ │ │ │ │ │ │3 │南區監理 │ 15,320│ 13,800│ 1,520│本年度預算數15,320千元,係辦理南區電信 │ │ │ │ │ │ │ │、廣電技術及電波使用監測等經費,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列監測站之水電費等1,520千元。 │ │ │ │6029610304 │ │ │ │ │ │ │4 │電信警察 │ 16,604│ 17,700│ -1,096│本年度預算數16,604千元,係電信警察協助 │ │ │ │ │ │ │ │取締電信法違規案件所需經費,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列購置物品等經費1,096千元。 │ │ │ │6029619000 │ │ │ │ │ │5 │ │一般建築及設備 │ 11,379│ 10,079│ 1,300│ │ │ │ │6029619011 │ │ │ │ │ │ │1 │交通及運輸設備 │ 3,500│ 8,700│ -5,200│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增汰換四輪傳動車5輛所需經費3,500千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換工程車5輛及警備車8輛預算業 │ │ │ │ │ │ │ │已編竣,所列8,700千元如數減列。 │ │ │ │6029619019 │ │ │ │ │ │ │2 │其他設備 │ 7,879│ 1,379│ 6,500│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增進駐交通部綜合大樓所需購置辦公桌 │ │ │ │ │ │ │ │椅、隔間屏風及電腦設備等經費7,879千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置掃描器等預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │1,379千元如數減列。 │ │ │ │6029619800 │ │ │ │ │ │6 │ │第一預備金 │ 2,000│ 2,000│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0029710000 │ │ │ │ │7 │ │ │公路總局 │ 39,770,732│ 38,706,590│ 1,064,142│本科目上年度法定預算數37,415,863千元, │ │ │ │ │ │ │ │連同交通部「補貼偏遠路線營運虧損」科目 │ │ │ │ │ │ │ │移入626,727千元,「提昇地方公共交通網 │ │ │ │ │ │ │ │計畫 」科目移入600,000千元及「公路建設 │ │ │ │ │ │ │ │計畫」科目移入64,000千元,共計如表列上 │ │ │ │ │ │ │ │年度預算數。 │ │ │ │6029710000 │ │ │ │ │ │ │ │交通支出 │ 39,770,732│ 38,706,590│ 1,064,142│ │ │ │ │6029710100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 3,875,565│ 3,802,415│ 73,150│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費3,726,734千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │列員工薪俸晉級差額等67,708千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費148,831千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列台中區監理所埔里分站承租台糖 │ │ │ │ │ │ │ │土地所需權利金及保證金等5,442千元。 │ │ │ │6029711000 │ │ │ │ │ │2 │ │公路及監理業務管理│ 3,812,308│ 3,738,071│ 74,237│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.公路監理業務經費1,638,755千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列車輛牌照印製費等166,950千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汽車技術訓練138,384千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列聘請專家學者及駕駛教練授課鐘點費等 │ │ │ │ │ │ │ │814千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.資訊管理152,883千元,較上年度減列購 │ │ │ │ │ │ │ │置電腦設備及耗材等經費1,282千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.公路監理等車輛及機械設備管理323,130 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列車輛、機械保養及維 │ │ │ │ │ │ │ │護等經費13,133千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.公路養護行政292,456千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列各區工程處辦理省有土地移轉國有登記 │ │ │ │ │ │ │ │規費114,500千元及道路工程標準圖修訂 │ │ │ │ │ │ │ │、整理等經費12,957千元,增列委託辦理 │ │ │ │ │ │ │ │生態工法研究等經費10,000千元,計淨減 │ │ │ │ │ │ │ │117,457千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.提昇地方公共交通網計畫1,266,700千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列補助公路與市區汽車客運 │ │ │ │ │ │ │ │業者推動公車限齡汰換及增購新車等經費 │ │ │ │ │ │ │ │39,973千元。 │ │ │ │6029712000 │ │ │ │ │ │3 │ │公路建設及改善計畫│ 31,995,725│ 31,104,468│ 891,257│ │ │ │ │6029712021 │ │ │ │ │ │ │1 │公路新建及養護計畫│ 27,842,162│ 28,346,468│ -504,306│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.公路系統新建及改善計畫21,264,003千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列482,258千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │(1)西部濱海快速公路工程計畫3,441,400 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列1,315,861千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)台灣地區西部走廊東西向快速公路建 │ │ │ │ │ │ │ │設計畫6,795,800千元,較上年度減列2 │ │ │ │ │ │ │ │,604,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(3)台9線南迴公路拓寬改善計畫67,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列33,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(4)玉里長濱段公路新建計畫300,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列260,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(5)台11線東部濱海公路改善計畫200,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列22,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(6)基隆暖暖至宜蘭大溪段工程改善30,00 │ │ │ │ │ │ │ │0千元,較上年度減列20,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(7)都市計畫公共設施用地使用及建設計 │ │ │ │ │ │ │ │畫55,000千元,較上年度減列45,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │(8)屏東加工出口區聯外道路工程50,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列50,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(9)台27線水冬瓜至屏東段改善計畫120,0 │ │ │ │ │ │ │ │00千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │(10)台2線北宜縣界至龍德大橋段拓寬改 │ │ │ │ │ │ │ │善工程143,800千元,較上年度增列43, │ │ │ │ │ │ │ │800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(11)台9線二城至蘇澳段改善計畫370,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度增列143,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(12)台26線港口至安朔段公路整體改善計 │ │ │ │ │ │ │ │畫128,000千元,較上年度增列39,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(13)東西向快速公路北門玉井線中山高至 │ │ │ │ │ │ │ │台1線路段建設計畫1,408,100千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列558,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(14)生活圈道路系統建設計畫6,000,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度增列2,390,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(15)公路受損橋梁重建及改善工程1,002, │ │ │ │ │ │ │ │903千元,較上年度增列322,903千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(16)103、108線二重疏洪道橋新建及114 │ │ │ │ │ │ │ │線浮洲橋改建工程後續計畫716,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增列566,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(17)公路建設綜合規劃設計作業計畫82,0 │ │ │ │ │ │ │ │00千元,較上年度增列22,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(18)新增東西向快速公路東石嘉義線朴子 │ │ │ │ │ │ │ │至鹿草路段建設計畫354,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(19)上年度台北縣特二號道路建設計畫預 │ │ │ │ │ │ │ │算,本年度暫緩編列,所列270,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │(20)上年度台13線拓寬改善計畫預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │編竣,所列137,000千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │(21)上年度台19線省道中央公路拓寬改善 │ │ │ │ │ │ │ │預算業已編竣,所列150,000千元如數 │ │ │ │ │ │ │ │減列。 │ │ │ │ │ │ │ │(22)上年度第二高速公路南延銜接南迴公 │ │ │ │ │ │ │ │路可行性研究預算業已編竣,所列14,0 │ │ │ │ │ │ │ │00千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │2.公路養護計畫6,578,159千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列22,048千元。 │ │ │ │6029712022 │ │ │ │ │ │ │2 │重大建設聯絡道路改│ 4,153,563│ 2,758,000│ 1,395,563│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │善計畫 │ │ │ │1.第二高速公路後續建設計畫交流道連絡道 │ │ │ │ │ │ │ │路系統改善計畫91,163千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列408,837千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.西濱快速公路連絡道改善計畫102,700千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增列52,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.桃園航空城客貨運園區聯外道路系統建設 │ │ │ │ │ │ │ │計畫1,260,000千元,較上年度增列260,0 │ │ │ │ │ │ │ │00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.台灣地區高速公路交流道連絡道路現況檢 │ │ │ │ │ │ │ │討與改善計畫1,522,200千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列660,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.台北港聯外道路西濱快速公路八里林口段 │ │ │ │ │ │ │ │拓寬計畫720,000千元,較上年度增列690 │ │ │ │ │ │ │ │,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.東西向快速公路交流道連絡道改善計畫45 │ │ │ │ │ │ │ │7,500千元,較上年度增列291,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.上年度中山高速公路交流道連絡道路系統 │ │ │ │ │ │ │ │改善工程預算業已編竣,所列150,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元如數減列。 │ │ │ │6029719000 │ │ │ │ │ │4 │ │一般建築及設備 │ 83,510│ 58,012│ 25,498│ │ │ │ │6029719002 │ │ │ │ │ │ │1 │營建工程 │ 83,510│ 58,012│ 25,498│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.第一區養護工程處中和工務段辦公大樓新 │ │ │ │ │ │ │ │建工程,總經費49,000千元,93年度已編 │ │ │ │ │ │ │ │列2,500千元,本年度續列第二年經費30, │ │ │ │ │ │ │ │500千元,較上年度增列28,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.第三區養護工程處高雄工務段辦公大樓新 │ │ │ │ │ │ │ │建工程,總經費44,340千元,93年度已編 │ │ │ │ │ │ │ │列2,500千元,本年度續列第二年經費30, │ │ │ │ │ │ │ │210千元,較上年度增列27,710千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.新增第一區養護工程處景美工務段辦公大 │ │ │ │ │ │ │ │樓新建工程,總經費49,000千元,本年度 │ │ │ │ │ │ │ │編列第一年經費17,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.新增第二區養護工程處彰化工務段辦公大 │ │ │ │ │ │ │ │樓新建工程,總經費49,800千元,本年度 │ │ │ │ │ │ │ │編列第一年經費3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.新增台中區監理所南投監理站埔里分站辦 │ │ │ │ │ │ │ │公大樓及機車考驗場新建工程,總經費47 │ │ │ │ │ │ │ │,608千元,本年度編列第一年經費2,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.新增台北區監理所檢驗室二樓加建辦公室 │ │ │ │ │ │ │ │工程,總經費50,000千元,本年度編列第 │ │ │ │ │ │ │ │一年經費800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.上年度第五區養護工程處第二辦公大樓新 │ │ │ │ │ │ │ │建工程預算業已編竣,所列53,012千元如 │ │ │ │ │ │ │ │數減列。 │ │ │ │6029719800 │ │ │ │ │ │5 │ │第一預備金 │ 3,624│ 3,624│ -│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴─────────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |