中央政府總預算

                                                     歲出機關別預算表

經資門併計                                          中華民國九十四年度                                    單位:新台幣千元
─────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
  科                          目  │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬─────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│  說                              明
款│項│目│節│  名 稱 及 編 號  │              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │0029000000        │              │              │              │                                      
15│  │  │  │交通部主管        │    79,209,104│    72,220,335│     6,988,769│                                      
  │  │  │  │0029010000        │              │              │              │                                      
  │1 │  │  │交通部            │    30,801,355│    25,219,864│     5,581,491│本科目上年度法定預算數26,510,591千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │移出「補貼偏遠路線營運虧損」科目626,72
  │  │  │  │                  │              │              │              │7千元、「提昇地方公共交通網計畫」科目6
  │  │  │  │                  │              │              │              │00,000千元及「公路建設計畫」科目64,000
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,列入公路總局「公路及監理業務管理
  │  │  │  │                  │              │              │              │」及「公路建設及改善計畫」科目項下,淨
  │  │  │  │                  │              │              │              │計如表列上年度預算數。                
  │  │  │  │5229010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │科學支出          │       258,614│       284,401│       -25,787│                                      
  │  │  │  │5229011800        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │交通科技研究發展  │       258,614│       284,401│       -25,787│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.科技計畫管考作業經費9,064千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列教育訓練費等13千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.交通科技研究及應用推動計畫經費68,300
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列委外辦理交通土木工
  │  │  │  │                  │              │              │              │程、電信相關科技及運輸科技研發等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │61,000千元。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.技術標準規範之研訂經費1,650千元,與 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度同。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.e化交通建設計畫經費179,600千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列補助地方政府辦理聰明之公車與
  │  │  │  │                  │              │              │              │國道客運計畫等經費35,200千元。      
  │  │  │  │6029010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │交通支出          │    30,542,741│    24,935,463│     5,607,278│                                      
  │  │  │  │6029010100        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │一般行政          │       736,590│       600,318│       136,272│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費457,506千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │員工福利互助結算金等2,116千元,增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │職員7人之人事費6,125千元及員工薪俸晉
  │  │  │  │                  │              │              │              │級差額等15,991千元,計淨增20,000千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費170,285千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列經管房舍訴訟費、本部進駐新辦
  │  │  │  │                  │              │              │              │公大樓所需水電費、運費及辦公室裝潢、
  │  │  │  │                  │              │              │              │設備購置等經費92,803千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.國際事務經費1,446千元,與上年度同。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.財務管理經費2,189千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │教育訓練費等118千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.資訊管理經費102,921千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列網路通訊及資訊服務費等1,758千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列進駐新辦公大樓資訊設備搬遷設定費
  │  │  │  │                  │              │              │              │及資訊設備更新擴充等經費25,109千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │計淨增23,351千元。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.交通動員準備業務經費2,243千元,與上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度同。                            
  │  │  │  │6029011000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │航政業務規劃及督導│       146,136│       197,212│       -51,076│                                      
  │  │  │  │6029011020        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │航政管理          │        21,264│        22,698│        -1,434│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.一般航政管理經費9,704千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列一般事務費等1,821千元,增列通訊 
  │  │  │  │                  │              │              │              │費及委託各港務局辦理沒入大陸船舶之保
  │  │  │  │                  │              │              │              │管、處分等相關作業經費3,787千元,計 
  │  │  │  │                  │              │              │              │淨增1,966千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.海上航行安全管理經費11,100千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列辦理海難搜救作業等經費3,400 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.離島通航港口協調檢查經費460千元,與 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度同。                          
  │  │  │  │6029011021        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │港務管理          │        49,942│        93,942│       -44,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.一般港務行政經費1,942千元,與上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │同。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.貿易便捷化旗艦計畫之航港資訊系統建置
  │  │  │  │                  │              │              │              │計畫經費48,000千元,較上年度減列44,0
  │  │  │  │                  │              │              │              │00千元。                            
  │  │  │  │6029011022        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │現職船員專業訓練  │        38,010│        43,652│        -5,642│本年度預算數38,010千元,係配合1978年航
  │  │  │  │                  │              │              │              │海人員訓練、發證及當值標準國際公約1995
  │  │  │  │                  │              │              │              │年修正案規定,辦理各項船員專業訓練所需
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費,較上年度減列購置海事通信語言專業
  │  │  │  │                  │              │              │              │訓練設備等經費10,642千元,增列船員訓練
  │  │  │  │                  │              │              │              │設備維護費等5,000千元,計淨減5,642千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                    
  │  │  │  │6029011023        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │海運通信資訊系統專│        36,920│        36,920│             -│本年度預算數36,920千元,係辦理亞太營運
  │  │  │  │案                │              │              │              │海運轉運中心執行方案所需各項連線系統協
  │  │  │  │                  │              │              │              │調與督導經費,與上年度同。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │6029011100        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │郵電業務規劃及督導│         1,390│         1,390│             -│本年度預算數1,390千元,係推動與督導郵 
  │  │  │  │                  │              │              │              │政、電信業務自由化及公司化所需經費,與
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度同。                            
  │  │  │  │6029011200        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │路政業務規劃及督導│       186,989│       322,900│      -135,911│                                      
  │  │  │  │6029011220        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │路政管理          │        15,653│        17,173│        -1,520│本年度預算數15,653千元,較上年度減列徵
  │  │  │  │                  │              │              │              │調駕訓班行政幹部及駕駛教練研習經費1,52
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元。                               
  │  │  │  │6029011221        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │公路監理業務督導與│        98,150│       191,150│       -93,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │管理              │              │              │              │1.公路監理作業自動化經費19,736千元,與
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度同。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.公路監理設備擴充經費36,414千元,與上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度同。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.監理e網通計畫經費42,000千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列建置駕駛人影像處理系統及行動公
  │  │  │  │                  │              │              │              │路監理系統等經費93,000千元。        
  │  │  │  │6029011222        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │汽車燃料使用費經徵│        73,186│        65,867│         7,319│本年度預算數73,186千元,係辦理汽車燃料
  │  │  │  │管理              │              │              │              │使用費經徵之宣導、督導及管理所需經費,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列一般事務費等7,319千元。   
  │  │  │  │6029011226        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │補貼偏遠路線營運虧│             -│        48,710│       -48,710│上年度預算數係補貼航空業者經營離島偏遠
  │  │  │  │損                │              │              │              │地區航線營運虧損所需經費,本年度改由交
  │  │  │  │                  │              │              │              │通作業基金項下民航事業作業基金編列,所
  │  │  │  │                  │              │              │              │列48,710千元,如數減列。              
  │  │  │  │6029011300        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │交通統計業務      │        12,131│        12,801│          -670│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.交通調查統計經費8,215千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列辦理民眾使用網際網路狀況調查統計
  │  │  │  │                  │              │              │              │計畫等經費630千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.交通公務統計經費3,916千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列交通業務多媒體簡報製作等經費1,30
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元。                             
  │  │  │  │6029014800        │              │              │              │                                      
  │  │7 │  │道路交通安全計畫  │       400,968│       361,768│        39,200│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.加強道路交通安全工作督導與查核經費4,
  │  │  │  │                  │              │              │              │644千元,較上年度減列資訊服務費800千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.道路交通安全改善經費90,000千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列推動路權方案相關交通安全改善
  │  │  │  │                  │              │              │              │措施等經費60,000千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.加強公路監理及運輸管理等安全措施經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │32,000千元,與上年度同。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.加強道路交通秩序整頓及機動車輛肇事管
  │  │  │  │                  │              │              │              │制執行經費99,000千元,與上年度同。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.深化道路交通安全教育經費82,324千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列補助各縣市政府辦理深化道
  │  │  │  │                  │              │              │              │路交通安全教育等經費5,000千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.普及道路交通安全宣導及安全資訊e通化 
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費93,000千元,較上年度減列補助各縣
  │  │  │  │                  │              │              │              │市政府辦理普及道路交通安全宣導及安全
  │  │  │  │                  │              │              │              │資訊e通化等經費15,000千元。         
  │  │  │  │6029016000        │              │              │              │                                      
  │  │8 │  │交通事業管理      │       460,193│       363,311│        96,882│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費84,300千元,較上年度核實減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列人事費10,100千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費25,745千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列工友退職金、檔案回溯編目建檔及
  │  │  │  │                  │              │              │              │購置雜項設備等經費15,856千元,增列替
  │  │  │  │                  │              │              │              │代役人員教育訓練費等658千元,計淨減1
  │  │  │  │                  │              │              │              │5,198千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.交通事業統計及資訊經費6,330千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列資訊設備購置及維護等經費1,
  │  │  │  │                  │              │              │              │465千元,增列購置物品等經費102千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │計淨減1,363千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.鐵公路產業及管理經費140,821千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列委託辦理台汽公司房地資產維
  │  │  │  │                  │              │              │              │護等經費及補助台灣鐵路管理局遭盜賣黃
  │  │  │  │                  │              │              │              │豆案件應負擔賠償金延遲繳付衍生之利息
  │  │  │  │                  │              │              │              │等29,531千元,增列路況不良鐵路平交道
  │  │  │  │                  │              │              │              │整體改善計畫等經費106,095千元,計淨 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增76,564千元。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.道路勘驗及公路橋梁管理經費83,759千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列通訊費及教育訓練費等35
  │  │  │  │                  │              │              │              │8千元,增列辦理公路及橋梁安全維護工 
  │  │  │  │                  │              │              │              │作等經費30,000千元,計淨增29,642千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.停車場營運督導經費1,962千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列通訊費及購置物品經費等210千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.交通船碼頭及客船管理經費117,276千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列載客船舶管理人等教育訓
  │  │  │  │                  │              │              │              │練、載客船舶安全逃生演練影片製作等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費2,453千元,增列交通船碼頭規劃及設 
  │  │  │  │                  │              │              │              │施改善工程等經費20,000千元,計淨增17
  │  │  │  │                  │              │              │              │,547千元。                          
  │  │  │  │6029016500        │              │              │              │                                      
  │  │9 │  │軌道工程興建管理  │       426,891│       413,182│        13,709│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費369,055千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │全民健保保險費補助等1,380千元,增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │員工薪俸晉級差額等24,776千元,計淨增
  │  │  │  │                  │              │              │              │23,396千元。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費57,836千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列一般事務費及購置網路建置交換器
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費9,687千元。                   
  │  │  │  │6029018000        │              │              │              │                                      
  │  │10│  │營業基金          │    12,972,162│    10,049,790│     2,922,372│                                      
  │  │  │  │6029018010        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │台灣汽車客運股份有│     3,750,000│     3,500,000│       250,000│本年度預算數3,750,000千元,係彌補台灣 
  │  │  │  │限公司            │              │              │              │汽車客運股份有限公司民營化前累積虧損所
  │  │  │  │                  │              │              │              │需經費,較上年度增列250,000千元。     
  │  │  │  │6029018020        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │台灣鐵路管理局    │     9,222,162│     6,549,790│     2,672,372│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.台灣鐵路更新軌道結構計畫1,180,000千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列20,000千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.台鐵東線購置城際及區間客車計畫200,00
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元,較上年度減列90,000千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.台鐵都會區捷運化暨區域鐵路建設計畫1,
  │  │  │  │                  │              │              │              │350,000千元,較上年度減列693,790千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.清償台鐵電氣化工程債務記帳關稅36,000
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,與上年度同。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.鐵路行車保安設備改善計畫4,291,062千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度增列2,121,062千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.台鐵汰換機車及貨車計畫185,600千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列175,600千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.台鐵烏日新站興建工程計畫700,000千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列470,000千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.台鐵左營新站興建工程計畫924,100千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列354,100千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │9.新增環島鐵路觀光旅遊線計畫355,400千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │6029018100        │              │              │              │                                      
  │  │11│  │非營業基金        │     6,384,400│     2,886,500│     3,497,900│                                      
  │  │  │  │6029018120        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通作業基金      │     6,384,400│     2,886,500│     3,497,900│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.國道公路建設管理基金辦理各項工程屬於
  │  │  │  │                  │              │              │              │非自償部分由國庫增撥數3,728,400千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列841,900千元,包括:   
  │  │  │  │                  │              │              │              │(1)國道北宜高速公路建設計畫578,500千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列114,000千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │(2)北宜高速公路頭城至蘇澳段建設計畫1
  │  │  │  │                  │              │              │              │75,100千元,較上年度減列594,400千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │(3)中山高速公路員林至高雄段拓寬計畫1
  │  │  │  │                  │              │              │              │,205,900千元,較上年度增列331,400 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │(4)第二高速公路後續建設計畫1,768,900
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度增列1,268,900千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │(5)上年度中山高速公路楊梅至新竹段拓 
  │  │  │  │                  │              │              │              │寬計畫預算業已編竣,所列50,000千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │如數減列。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.新增高速鐵路相關建設基金辦理高速鐵路
  │  │  │  │                  │              │              │              │站區聯外道路系統改善計畫,屬於非自償
  │  │  │  │                  │              │              │              │部分由國庫增撥數2,656,000千元。     
  │  │  │  │6029018600        │              │              │              │                                      
  │  │12│  │鐵公路重要交通工程│     8,105,000│     8,916,400│      -811,400│                                      
  │  │  │  │6029018610        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │鐵路建設計畫      │     6,737,000│     6,373,400│       363,600│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.東部直線鐵路綜合規劃經費25,000千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列5,000千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.台北市區鐵路地下化南港專案工程計畫經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費1,338,000千元,較上年度增列543,000
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.高雄都會區鐵路地下化工程經費104,000 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度增列84,000千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.東部鐵路後續改善計畫經費454,000千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列245,000千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.建設南北高速鐵路計畫政府應辦事項經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │4,816,000千元,較上年度增列2,316,000
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.上年度東部鐵路改善計畫預算業已編竣,
  │  │  │  │                  │              │              │              │所列2,819,400千元如數減列。         
  │  │  │  │6029018640        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │都市大眾捷運系統建│     1,368,000│     2,543,000│    -1,175,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │設計畫            │              │              │              │1.台北都會區大眾捷運系統建設計畫1,143,
  │  │  │  │                  │              │              │              │000千元,較上年度減列957,000千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.台北都會區大眾捷運系統後續路網南港線
  │  │  │  │                  │              │              │              │東延段175,000千元,較上年度減列175,0
  │  │  │  │                  │              │              │              │00千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.輕軌運輸系統發展計畫整體規劃經費10,0
  │  │  │  │                  │              │              │              │00千元,與上年度同。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.新增軌道運輸系統規劃先期作業經費40,0
  │  │  │  │                  │              │              │              │00千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.上年度台北都會區大眾捷運系統工程計畫
  │  │  │  │                  │              │              │              │後續路網發展規劃作業預算業已編竣,所
  │  │  │  │                  │              │              │              │列11,000千元如數減列。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.上年度都會軌道系統建設計畫先期作業預
  │  │  │  │                  │              │              │              │算業已編竣,所列10,000千元如數減列。
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.上年度獎勵民間投資中正國際機場至台北
  │  │  │  │                  │              │              │              │捷運建設計畫辦理綜合規劃及相關前置作
  │  │  │  │                  │              │              │              │業預算業已編竣,所列60,000千元如數減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.上年度高雄都會區輕軌運輸系統高雄臨港
  │  │  │  │                  │              │              │              │線規劃作業預算業已編竣,所列2,000千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元如數減列。                        
  │  │  │  │6029018700        │              │              │              │                                      
  │  │13│  │偏遠地區交通建設  │       700,000│       800,000│      -100,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.金門整體港埠建設計畫400,000千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列50,000千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.馬祖地區整體港埠建設計畫300,000千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列50,000千元。          
  │  │  │  │6029019800        │              │              │              │                                      
  │  │14│  │第一預備金        │         9,891│         9,891│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0029110000        │              │              │              │                                      
  │2 │  │  │民用航空局        │       251,654│       242,400│         9,254│本科目上年度法定預算數 306,964千元,配
  │  │  │  │                  │              │              │              │合內政部空中勤務總隊之成立,移出「航空
  │  │  │  │                  │              │              │              │隊業務」科目64,564千元,列入內政部「空
  │  │  │  │                  │              │              │              │中勤務總隊業務」科目項下,淨計如表列上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度預算數。                          
  │  │  │  │6029110000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │交通支出          │       251,654│       242,400│         9,254│                                      
  │  │  │  │6029110100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       250,869│       241,615│         9,254│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費 243,779千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │約僱人員 1人之人事費 440千元,增列職
  │  │  │  │                  │              │              │              │員 8人之人事費 6,900千元,員工薪俸晉
  │  │  │  │                  │              │              │              │級差額及退休離職儲金提撥等 4,952千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,計淨增11,412千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費 6,330千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列土地租金等 2,158千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.資訊管理經費 760千元,與上年度同。  
  │  │  │  │6029110200        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │空運業務          │           192│           192│             -│本年度預算數 192千元,係派員赴國外查驗
  │  │  │  │                  │              │              │              │航空公司購置航空器及相關設備發證經費,
  │  │  │  │                  │              │              │              │與上年度同。                          
  │  │  │  │6029110300        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │拓展航權          │           473│           473│             -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.舉辦雙邊航權諮商會議經費 120千元,與
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度同。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.洽商航權及修訂航約經費 353千元,與上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度同。                            
  │  │  │  │6029119800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           120│           120│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0029210000        │              │              │              │                                      
  │3 │  │  │中央氣象局        │     1,619,345│     1,419,912│       199,433│                                      
  │  │  │  │5229210000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │科學支出          │       780,004│       587,772│       192,232│                                      
  │  │  │  │5229212000        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │氣象科技研究發展  │       780,004│       587,772│       192,232│                                      
  │  │  │  │5229212020        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │氣象科技研究      │       132,470│       101,097│        31,373│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費28,580千元,較上年度增列員
  │  │  │  │                  │              │              │              │工薪俸晉級差額等1,361千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.氣象科技研究103,890千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列台灣地區都卜勒雷達資料應用作業系統
  │  │  │  │                  │              │              │              │發展等經費4,220千元,增列委託辦理因 
  │  │  │  │                  │              │              │              │應國際氣象新科技發展之策略規劃等24,8
  │  │  │  │                  │              │              │              │58千元及購置資訊設備等經費9,374千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,計淨增30,012千元。                
  │  │  │  │5229212021        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │氣象資訊處理研究與│       399,888│       268,303│       131,585│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │開發              │              │              │              │1.人員維持費67,454千元,較上年度增列員
  │  │  │  │                  │              │              │              │工薪俸晉級差額等3,000千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.氣象資訊處理、研究與開發經費332,434 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列建置中華衛星三號計
  │  │  │  │                  │              │              │              │畫購置台灣科學資料分析中心所需軟硬體
  │  │  │  │                  │              │              │              │設備等經費9,000千元,增列資訊設備維 
  │  │  │  │                  │              │              │              │護費等4,285千元,辦理氣候變異與劇烈 
  │  │  │  │                  │              │              │              │天氣監測預報系統發展計畫所需電腦軟體
  │  │  │  │                  │              │              │              │研發及硬體設備購置等經費133,300千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,計淨增128,585千元。               
  │  │  │  │5229212022        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │應用氣象研究      │        20,206│        18,269│         1,937│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費13,019千元,較上年度增列員
  │  │  │  │                  │              │              │              │工薪俸晉級差額等737千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.應用氣象研究經費7,187千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列購置雜項設備等經費200千元,增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │委託辦理推動氣候資料之加值處理、應用
  │  │  │  │                  │              │              │              │與服務相關系統發展等經費1,400千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │計淨增1,200千元。                   
  │  │  │  │5229212023        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │地震測報          │       227,440│       200,103│        27,337│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費46,448千元,較上年度增列員
  │  │  │  │                  │              │              │              │工薪俸晉級差額等1,353千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.地震測報業務經費180,992千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列設施及機械設備養護費5,130千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,委託辦理國內地震研究機構對地震預測
  │  │  │  │                  │              │              │              │研究等7,700千元,擴建全球衛星定位系 
  │  │  │  │                  │              │              │              │統站房與儀器安裝及購置大都會區強震觀
  │  │  │  │                  │              │              │              │測設備等經費13,154千元,合共增列25,9
  │  │  │  │                  │              │              │              │84千元。                            
  │  │  │  │6129210000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │其他經濟服務支出  │       839,341│       832,140│         7,201│                                      
  │  │  │  │6129210100        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │一般行政          │       556,183│       533,829│        22,354│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費517,567千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │員工薪俸晉級差額及技工工友退職金等21
  │  │  │  │                  │              │              │              │,503千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費38,616千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列房屋建築養護費等經費8,328千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,增列水電費及購置運輸設備等經費9,17
  │  │  │  │                  │              │              │              │9千元,計淨增851千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │6129211000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │氣象測報          │       261,883│       291,287│       -29,404│                                      
  │  │  │  │6129211020        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │氣象觀測          │        66,094│        81,561│       -15,467│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.氣象觀測經費66,094千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │購置高空氣象觀測設備及台北港地面氣象
  │  │  │  │                  │              │              │              │自動測報系統等經費7,904千元,增列高 
  │  │  │  │                  │              │              │              │山離島補給運費及更新高空氣象觀測設備
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費12,437千元,計淨增4,533千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度國土保安計畫之解決土石流災害執
  │  │  │  │                  │              │              │              │行計畫預算業已編竣,所列20,000千元如
  │  │  │  │                  │              │              │              │數減列。                            
  │  │  │  │6129211021        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │天氣預報及颱風測報│        40,676│        40,470│           206│本年度預算數40,676千元,係辦理天氣預報
  │  │  │  │                  │              │              │              │業務及宣導所需經費,較上年度減列購置防
  │  │  │  │                  │              │              │              │災視訊室設備等經費6,809千元,增列購置 
  │  │  │  │                  │              │              │              │數位式影像效果處理系統及資訊設備等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │7,015千元,計淨增206千元。            
  │  │  │  │6129211022        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │氣象通信及雷達測報│        40,183│        43,213│        -3,030│本年度預算數40,183千元,係辦理國內外氣
  │  │  │  │                  │              │              │              │象通信傳輸所需經費,較上年度減列設施及
  │  │  │  │                  │              │              │              │機械設備養護費等3,500千元,增列更新雷 
  │  │  │  │                  │              │              │              │達作業設備等經費470千元,計淨減3,030千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                  
  │  │  │  │6129211027        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │衛星資料接收及處理│        25,266│        25,715│          -449│本年度預算數25,266千元,係辦理接收氣象
  │  │  │  │                  │              │              │              │衛星資料及即時處理所需經費,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列購置新一代地球同步氣象衛星資料接收處
  │  │  │  │                  │              │              │              │理系統等經費14,393千元,增列購置地球觀
  │  │  │  │                  │              │              │              │測衛星備用天線等設備經費13,944千元,計
  │  │  │  │                  │              │              │              │淨減449千元。                         
  │  │  │  │6129211030        │              │              │              │                                      
  │  │  │5 │氣象儀器檢校      │        36,874│        27,251│         9,623│本年度預算數36,874千元,係維修及校驗各
  │  │  │  │                  │              │              │              │氣象站之氣象儀器所需經費,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │全省自動雨量及氣象遙測系統維護等經費42
  │  │  │  │                  │              │              │              │7千元,增列擴充高山離島氣象站太陽能發 
  │  │  │  │                  │              │              │              │電系統等經費10,050千元,計淨增9,623千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                  
  │  │  │  │6129211031        │              │              │              │                                      
  │  │  │6 │海象測報          │        26,750│        26,370│           380│本年度預算數26,750千元,係辦理海象觀測
  │  │  │  │                  │              │              │              │與預報之資料建檔及提供服務所需經費,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列購置海象觀測儀器零組件等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │2,875千元,增列發展音波式水位計檢校系 
  │  │  │  │                  │              │              │              │統等經費3,255千元,計淨增380千元。    
  │  │  │  │6129211032        │              │              │              │                                      
  │  │  │7 │氣象服務業務開發與│        26,040│        46,707│       -20,667│本年度預算數26,040千元,係辦理南部地區
  │  │  │  │推展              │              │              │              │氣象服務、氣候及地震監測所需經費,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列購置地面氣象自動測報備援系統、
  │  │  │  │                  │              │              │              │即時氣象資料通信及處理設備等經費41,307
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,增列購置網格資料及填繪圖處理傳送
  │  │  │  │                  │              │              │              │系統等經費20,640千元,計淨減20,667千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                    
  │  │  │  │6129219000        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │一般建築及設備    │        19,275│         4,671│        14,604│                                      
  │  │  │  │6129219002        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │營建工程          │        19,275│         4,671│        14,604│本年度預算數19,275千元,係本局與氣象站
  │  │  │  │                  │              │              │              │房舍、圍牆整修及地板更新等經費,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列房舍整修等經費14,604千元。      
  │  │  │  │6129219800        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │第一預備金        │         2,000│         2,353│          -353│本年度預算數較上年度減列如列數。      
  │  │  │  │0029310000        │              │              │              │                                      
  │4 │  │  │觀光局及所屬      │     5,054,360│     4,889,534│       164,826│本科目上年度法定預算數4,885,505千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │配合人員移撥,由財政部財稅資料中心「一
  │  │  │  │                  │              │              │              │般行政」科目移入4,029千元,列入觀光局 
  │  │  │  │                  │              │              │              │「一般行政」科目項下,共計如表列上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │預算數。                              
  │  │  │  │6129310000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │其他經濟服務支出  │     5,054,360│     4,889,534│       164,826│                                      
  │  │  │  │6129310100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       270,322│       266,811│         3,511│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費205,469千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │員工薪俸晉級差額等891千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費64,853千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列辦公室儀器及設備修繕費等2,620 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │6129311000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │觀光業務          │       731,921│       998,913│      -266,992│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.觀光宣傳與推廣經費245,674千元,與上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度同。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.觀光業務調查與規劃經費24,000千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列電腦設備維護費等420千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.觀光資源保育與開發經費295,840千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列溫泉觀光整體開發建設計畫
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費100,000千元及安平港國家歷史風景 
  │  │  │  │                  │              │              │              │區計畫經費220,000千元,增列交通門戶 
  │  │  │  │                  │              │              │              │環境改善計畫經費50,000千元,計淨減27
  │  │  │  │                  │              │              │              │0,000千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.觀光從業人員訓練與觀光業務管理經費23
  │  │  │  │                  │              │              │              │,368千元,較上年度增列辦理新進導遊人
  │  │  │  │                  │              │              │              │員訓練等經費 588千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.國民旅遊事業管理與推廣經費78,615千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列辦理觀光巴士等經費2,00
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.旅館與民宿之管理及輔導經費44,839千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,與上年度同。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.旅遊服務中心經費17,341千元,與上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │同。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.中正機場旅客服務中心經費1,441千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │與上年度同。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │9.高雄機場旅客服務中心經費 803千元,與
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度同。                          
  │  │  │  │6129311100        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │國家風景區開發與管│     4,050,109│     3,621,802│       428,307│                                      
  │  │  │  │理                │              │              │              │                                      
  │  │  │  │6129311120        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │東北角海岸國家風景│       252,865│       224,279│        28,586│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │區開發與管理      │              │              │              │1.人員維持費57,406千元,較上年度增列員
  │  │  │  │                  │              │              │              │工薪俸晉級差額及退休離職儲金提撥等 2
  │  │  │  │                  │              │              │              │26千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費7,459千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列租用公務車輛等經費360千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.北部海岸旅遊線計畫188,000千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列大溪漁港週邊土地徵收經費及福
  │  │  │  │                  │              │              │              │隆等遊憩系統公共設施工程費28,000千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │6129311121        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │東部海岸國家風景區│       292,700│       284,676│         8,024│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │開發與管理        │              │              │              │1.人員維持費78,000千元,較上年度增列員
  │  │  │  │                  │              │              │              │工薪俸晉級差額及退休離職儲金提撥等4,
  │  │  │  │                  │              │              │              │000千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費10,700千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列購置電腦耗材經費等24千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.花東旅遊線計畫204,000千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列三仙台等遊憩系統公共設施工程費4,
  │  │  │  │                  │              │              │              │000千元。                           
  │  │  │  │6129311122        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │澎湖國家風景區開發│       301,850│       301,093│           757│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │與管理            │              │              │              │1.人員維持費46,431千元,較上年度增列職
  │  │  │  │                  │              │              │              │員1人之人事費及員工薪俸晉級差額等2,7
  │  │  │  │                  │              │              │              │33千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費7,419千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列運費等24千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.澎湖離島旅遊線計畫248,000千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列澎湖本島地區遊憩系統公共設施
  │  │  │  │                  │              │              │              │工程費等2,000千元。                 
  │  │  │  │6129311123        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │大鵬灣國家風景區開│       435,535│       379,469│        56,066│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │發與管理          │              │              │              │1.人員維持費28,700千元,較上年度增列職
  │  │  │  │                  │              │              │              │員2人之人事費及員工薪俸晉級差額等1,5
  │  │  │  │                  │              │              │              │42千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費7,335千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列一般事務費等24千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.恆春半島旅遊線計畫399,500千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列大鵬灣國家風景區銜接第二高速
  │  │  │  │                  │              │              │              │公路之環灣道路工程經費 54,500千元。 
  │  │  │  │6129311124        │              │              │              │                                      
  │  │  │5 │花東縱谷國家風景區│       308,442│       280,178│        28,264│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │開發與管理        │              │              │              │1.人員維持費32,770千元,較上年度增列職
  │  │  │  │                  │              │              │              │員9人之人事費及員工薪俸晉級差額等8,2
  │  │  │  │                  │              │              │              │40千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費5,672千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列水電費等24千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.花東旅遊線計畫270,000千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列鯉魚潭、鳳林、池上及鹿野等遊憩系
  │  │  │  │                  │              │              │              │統公共設施工程費20,000千元。        
  │  │  │  │6129311125        │              │              │              │                                      
  │  │  │6 │馬祖國家風景區開發│       186,562│       188,674│        -2,112│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │與管理            │              │              │              │1.人員維持費25,400千元,較上年度增列職
  │  │  │  │                  │              │              │              │員5人之人事費及員工薪俸晉級差額等 2,
  │  │  │  │                  │              │              │              │864千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費6,162千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列通訊費等24千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.馬祖離島旅遊線計畫155,000千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列馬祖國家風景區內道路景觀改善
  │  │  │  │                  │              │              │              │工程費等5,000千元。                 
  │  │  │  │6129311126        │              │              │              │                                      
  │  │  │7 │日月潭國家風景區開│       429,775│       391,437│        38,338│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │發與管理          │              │              │              │1.人員維持費37,000千元,較上年度增列職
  │  │  │  │                  │              │              │              │員2人、技工4人之人事費及員工薪俸晉級
  │  │  │  │                  │              │              │              │差額等6,314千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費10,775千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列購置電腦耗材經費等24千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.日月潭旅遊線計畫382,000千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列日月潭風景區全區遊憩系統公共設
  │  │  │  │                  │              │              │              │施工程費等32,000千元。              
  │  │  │  │6129311127        │              │              │              │                                      
  │  │  │8 │參山國家風景區開發│       369,964│       364,740│         5,224│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │與管理            │              │              │              │1.人員維持費58,400千元,較上年度增列職
  │  │  │  │                  │              │              │              │員3人之人事費及員工薪俸晉級差額等5,2
  │  │  │  │                  │              │              │              │00千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費11,564千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列購置電腦耗材經費等24千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.桃竹苗及脊樑山脈旅遊線計畫 300,000千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,與上年度同。                    
  │  │  │  │6129311128        │              │              │              │                                      
  │  │  │9 │阿里山國家風景區開│       372,684│       442,037│       -69,353│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │發與管理          │              │              │              │1.人員維持費39,242千元,較上年度增列職
  │  │  │  │                  │              │              │              │員3人之人事費及員工薪俸晉級差額等5,6
  │  │  │  │                  │              │              │              │23千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費8,442千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列水電費等24千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.阿里山旅遊線計畫325,000千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列道路景觀、街景改善、鄒族文化遊
  │  │  │  │                  │              │              │              │憩系統建設及瑞太、豐山、來吉等景點之
  │  │  │  │                  │              │              │              │公共設施工程費75,000千元。          
  │  │  │  │6129311129        │              │              │              │                                      
  │  │  │10│茂林國家風景區開發│       402,545│       255,821│       146,724│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │與管理            │              │              │              │1.人員維持費30,400千元,較上年度增列職
  │  │  │  │                  │              │              │              │員4人之人事費等1,700千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費7,145千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列通訊費等24千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.高屏山麓旅遊線計畫365,000千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列新威大橋新建工程經費145,000 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │6129311130        │              │              │              │                                      
  │  │  │11│北海岸及觀音山國家│       352,835│       334,398│        18,437│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │風景區開發與管理  │              │              │              │1.人員維持費38,913千元,較上年度增列職
  │  │  │  │                  │              │              │              │員4人之人事費及員工薪俸晉級差額等2,9
  │  │  │  │                  │              │              │              │13千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費8,422千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列通訊費等24千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.北部海岸旅遊線計畫305,500千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列三芝、石門、金山及萬里等遊憩
  │  │  │  │                  │              │              │              │系統公共設施工程費15,500千元。      
  │  │  │  │6129311131        │              │              │              │                                      
  │  │  │12│雲嘉南濱海國家風景│       344,352│       175,000│       169,352│1.為有效開發雲嘉南濱海地區觀光資源及促
  │  │  │  │區開發與管理      │              │              │              │進旅遊事業發展,於九十二年十二月二十
  │  │  │  │                  │              │              │              │四日成立雲嘉南濱海國家風景區管理處,
  │  │  │  │                  │              │              │              │本年度辦理該風景區各項觀光業務之規劃
  │  │  │  │                  │              │              │              │、建設及經營管理所需經費如列數。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │                  │              │              │              │:                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │(1)人員維持費35,910千元,係職員32人 
  │  │  │  │                  │              │              │              │、工友2人及技工1人之人事費。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │(2)基本行政工作維持費8,442千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │(3)雲嘉南濱海旅遊線計畫300,000千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列布袋、東石及七股等遊憩
  │  │  │  │                  │              │              │              │系統公共設施工程費125,000千元。   
  │  │  │  │6129319800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │         2,008│         2,008│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0029510000        │              │              │              │                                      
  │5 │  │  │運輸研究所        │       505,668│       433,983│        71,685│                                      
  │  │  │  │5229510000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │科學支出          │       181,740│       118,098│        63,642│                                      
  │  │  │  │5229512000        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │運輸科技應用研究業│       181,740│       118,098│        63,642│本年度預算數181,740千元,係辦理智慧型 
  │  │  │  │務                │              │              │              │運輸系統、港灣工程及海岸開發技術研究業
  │  │  │  │                  │              │              │              │務所需經費,較上年度增列辦理臺灣地區救
  │  │  │  │                  │              │              │              │災公路系統建立之研究及坡地災害緊急搶修
  │  │  │  │                  │              │              │              │與復建整合技術研究等經費63,642千元。  
  │  │  │  │6029510000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │交通支出          │       323,928│       315,885│         8,043│                                      
  │  │  │  │6029510100        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │一般行政          │       162,025│       156,487│         5,538│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費130,954千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │員工薪俸晉級差額及退休離職儲金提撥等
  │  │  │  │                  │              │              │              │5,538千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費27,093千元,與上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度同。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.資訊管理3,978千元,與上年度同。     
  │  │  │  │6029511000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │運輸研究業務      │        74,795│        74,113│           682│本年度預算數74,795千元,係辦理整體運輸
  │  │  │  │                  │              │              │              │規劃及加強運輸安全相關基礎研究,持續推
  │  │  │  │                  │              │              │              │動運輸管理效率化及都市交通資訊化之推展
  │  │  │  │                  │              │              │              │研究等所需經費,較上年度增列交通服務e 
  │  │  │  │                  │              │              │              │網通計畫等經費682千元。               
  │  │  │  │6029512100        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │港灣管理業務      │        86,320│        84,497│         1,823│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費78,864千元,較上年度減列員
  │  │  │  │                  │              │              │              │工福利互助結算金等278千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.港灣管理業務7,456千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦公大樓及設施保全等經費2,101千元。 
  │  │  │  │6029519800        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │第一預備金        │           788│           788│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0029610000        │              │              │              │                                      
  │6 │  │  │電信總局          │     1,205,990│     1,308,052│      -102,062│                                      
  │  │  │  │5229610000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │科學支出          │        11,000│         2,000│         9,000│                                      
  │  │  │  │5229611000        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │電信科技應用      │        11,000│         2,000│         9,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.數位視訊經費4,000千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │數位視訊平台研究經費2,000千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.新增寬頻網路發展經費1,750千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.新增網路電話及異質網路服務品質研究經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費3,500千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.新增網路保全技術與管理經費1,750千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │6029610000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │交通支出          │     1,194,990│     1,306,052│      -111,062│                                      
  │  │  │  │6029610100        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │一般行政          │       537,336│       525,654│        11,682│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費493,488千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │員工薪俸晉級差額等12,939千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費42,614千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列歷年公文檔案建檔外包等經費1,15
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.法制業務經費1,234千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │法律顧問費等107千元。               
  │  │  │  │6029610200        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │電信監理          │       590,377│       715,187│      -124,810│                                      
  │  │  │  │6029610201        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │電信業務規劃      │       404,710│       406,580│        -1,870│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.電信業務綜合規劃經費394,898千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列捐助台灣網路危機處理中心等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費1,320千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.資訊管理經費9,812千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │資訊技術服務費等550千元。           
  │  │  │  │6029610202        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │公眾電信監理      │       146,930│       211,006│       -64,076│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.公眾電信業務監理經費136,062千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列捐助財團法人資訊工業策進會
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費63,046千元。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.終端及射頻器材審驗經費10,868千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列委託民間機構代施電信終端設
  │  │  │  │                  │              │              │              │備審驗等經費1,030千元。             
  │  │  │  │6029610203        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │專用電信監理      │         1,933│         2,101│          -168│本年度預算數1,933千元,係修訂各項專用 
  │  │  │  │                  │              │              │              │電信監理法規等經費,較上年度減列一般事
  │  │  │  │                  │              │              │              │務費等168千元。                       
  │  │  │  │6029610204        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │廣電技術監理      │         4,464│         4,772│          -308│本年度預算數4,464千元,係辦理無線與衛 
  │  │  │  │                  │              │              │              │星廣播及有線電視工程技術監理等經費,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列一般事務費等308千元。       
  │  │  │  │6029610205        │              │              │              │                                      
  │  │  │5 │電波監理          │        32,340│        90,728│       -58,388│本年度預算數32,340千元,係辦理電波監測
  │  │  │  │                  │              │              │              │及頻譜管理等經費,較上年度減列購置國際
  │  │  │  │                  │              │              │              │電波監測站設備等經費58,388千元。      
  │  │  │  │6029610300        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │地區電信監理      │        53,898│        53,132│           766│                                      
  │  │  │  │6029610301        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │北區監理          │        13,526│        13,562│           -36│本年度預算數13,526千元,係辦理北區電信
  │  │  │  │                  │              │              │              │、廣電技術及電波使用監測等經費,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列電腦設備維修費等36千元。        
  │  │  │  │6029610302        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │中區監理          │         8,448│         8,070│           378│本年度預算數8,448千元,係辦理中區電信 
  │  │  │  │                  │              │              │              │、廣電技術及電波使用監測等經費,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列一般事務費等378千元。           
  │  │  │  │6029610303        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │南區監理          │        15,320│        13,800│         1,520│本年度預算數15,320千元,係辦理南區電信
  │  │  │  │                  │              │              │              │、廣電技術及電波使用監測等經費,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列監測站之水電費等1,520千元。     
  │  │  │  │6029610304        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │電信警察          │        16,604│        17,700│        -1,096│本年度預算數16,604千元,係電信警察協助
  │  │  │  │                  │              │              │              │取締電信法違規案件所需經費,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列購置物品等經費1,096千元。           
  │  │  │  │6029619000        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │一般建築及設備    │        11,379│        10,079│         1,300│                                      
  │  │  │  │6029619011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │         3,500│         8,700│        -5,200│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.新增汰換四輪傳動車5輛所需經費3,500千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度汰換工程車5輛及警備車8輛預算業
  │  │  │  │                  │              │              │              │已編竣,所列8,700千元如數減列。     
  │  │  │  │6029619019        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │其他設備          │         7,879│         1,379│         6,500│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.新增進駐交通部綜合大樓所需購置辦公桌
  │  │  │  │                  │              │              │              │椅、隔間屏風及電腦設備等經費7,879千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度購置掃描器等預算業已編竣,所列
  │  │  │  │                  │              │              │              │1,379千元如數減列。                 
  │  │  │  │6029619800        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │第一預備金        │         2,000│         2,000│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0029710000        │              │              │              │                                      
  │7 │  │  │公路總局          │    39,770,732│    38,706,590│     1,064,142│本科目上年度法定預算數37,415,863千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │連同交通部「補貼偏遠路線營運虧損」科目
  │  │  │  │                  │              │              │              │移入626,727千元,「提昇地方公共交通網 
  │  │  │  │                  │              │              │              │計畫 」科目移入600,000千元及「公路建設
  │  │  │  │                  │              │              │              │計畫」科目移入64,000千元,共計如表列上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度預算數。                          
  │  │  │  │6029710000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │交通支出          │    39,770,732│    38,706,590│     1,064,142│                                      
  │  │  │  │6029710100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │     3,875,565│     3,802,415│        73,150│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費3,726,734千元,較上年度增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列員工薪俸晉級差額等67,708千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費148,831千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列台中區監理所埔里分站承租台糖
  │  │  │  │                  │              │              │              │土地所需權利金及保證金等5,442千元。 
  │  │  │  │6029711000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │公路及監理業務管理│     3,812,308│     3,738,071│        74,237│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.公路監理業務經費1,638,755千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列車輛牌照印製費等166,950千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.汽車技術訓練138,384千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列聘請專家學者及駕駛教練授課鐘點費等
  │  │  │  │                  │              │              │              │814千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.資訊管理152,883千元,較上年度減列購 
  │  │  │  │                  │              │              │              │置電腦設備及耗材等經費1,282千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.公路監理等車輛及機械設備管理323,130 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列車輛、機械保養及維
  │  │  │  │                  │              │              │              │護等經費13,133千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.公路養護行政292,456千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列各區工程處辦理省有土地移轉國有登記
  │  │  │  │                  │              │              │              │規費114,500千元及道路工程標準圖修訂 
  │  │  │  │                  │              │              │              │、整理等經費12,957千元,增列委託辦理
  │  │  │  │                  │              │              │              │生態工法研究等經費10,000千元,計淨減
  │  │  │  │                  │              │              │              │117,457千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.提昇地方公共交通網計畫1,266,700千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列補助公路與市區汽車客運
  │  │  │  │                  │              │              │              │業者推動公車限齡汰換及增購新車等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │39,973千元。                        
  │  │  │  │6029712000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │公路建設及改善計畫│    31,995,725│    31,104,468│       891,257│                                      
  │  │  │  │6029712021        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │公路新建及養護計畫│    27,842,162│    28,346,468│      -504,306│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.公路系統新建及改善計畫21,264,003千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列482,258千元,包括:   
  │  │  │  │                  │              │              │              │(1)西部濱海快速公路工程計畫3,441,400
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列1,315,861千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │(2)台灣地區西部走廊東西向快速公路建 
  │  │  │  │                  │              │              │              │設計畫6,795,800千元,較上年度減列2
  │  │  │  │                  │              │              │              │,604,200千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │(3)台9線南迴公路拓寬改善計畫67,000千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列33,000千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │(4)玉里長濱段公路新建計畫300,000千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列260,000千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │(5)台11線東部濱海公路改善計畫200,000
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列22,000千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │(6)基隆暖暖至宜蘭大溪段工程改善30,00
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元,較上年度減列20,000千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │(7)都市計畫公共設施用地使用及建設計 
  │  │  │  │                  │              │              │              │畫55,000千元,較上年度減列45,000千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │(8)屏東加工出口區聯外道路工程50,000 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列50,000千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │(9)台27線水冬瓜至屏東段改善計畫120,0
  │  │  │  │                  │              │              │              │00千元,與上年度同。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │(10)台2線北宜縣界至龍德大橋段拓寬改 
  │  │  │  │                  │              │              │              │善工程143,800千元,較上年度增列43,
  │  │  │  │                  │              │              │              │800千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │(11)台9線二城至蘇澳段改善計畫370,000
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度增列143,000千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │(12)台26線港口至安朔段公路整體改善計
  │  │  │  │                  │              │              │              │畫128,000千元,較上年度增列39,000 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │(13)東西向快速公路北門玉井線中山高至
  │  │  │  │                  │              │              │              │台1線路段建設計畫1,408,100千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列558,100千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │(14)生活圈道路系統建設計畫6,000,000 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度增列2,390,000千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │(15)公路受損橋梁重建及改善工程1,002,
  │  │  │  │                  │              │              │              │903千元,較上年度增列322,903千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │(16)103、108線二重疏洪道橋新建及114 
  │  │  │  │                  │              │              │              │線浮洲橋改建工程後續計畫716,000千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度增列566,000千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │(17)公路建設綜合規劃設計作業計畫82,0
  │  │  │  │                  │              │              │              │00千元,較上年度增列22,000千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │(18)新增東西向快速公路東石嘉義線朴子
  │  │  │  │                  │              │              │              │至鹿草路段建設計畫354,000千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │(19)上年度台北縣特二號道路建設計畫預
  │  │  │  │                  │              │              │              │算,本年度暫緩編列,所列270,000千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元如數減列。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │(20)上年度台13線拓寬改善計畫預算業已
  │  │  │  │                  │              │              │              │編竣,所列137,000千元如數減列。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │(21)上年度台19線省道中央公路拓寬改善
  │  │  │  │                  │              │              │              │預算業已編竣,所列150,000千元如數 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │(22)上年度第二高速公路南延銜接南迴公
  │  │  │  │                  │              │              │              │路可行性研究預算業已編竣,所列14,0
  │  │  │  │                  │              │              │              │00千元如數減列。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.公路養護計畫6,578,159千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列22,048千元。                    
  │  │  │  │6029712022        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │重大建設聯絡道路改│     4,153,563│     2,758,000│     1,395,563│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │善計畫            │              │              │              │1.第二高速公路後續建設計畫交流道連絡道
  │  │  │  │                  │              │              │              │路系統改善計畫91,163千元,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列408,837千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.西濱快速公路連絡道改善計畫102,700千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度增列52,700千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.桃園航空城客貨運園區聯外道路系統建設
  │  │  │  │                  │              │              │              │計畫1,260,000千元,較上年度增列260,0
  │  │  │  │                  │              │              │              │00千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.台灣地區高速公路交流道連絡道路現況檢
  │  │  │  │                  │              │              │              │討與改善計畫1,522,200千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列660,200千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.台北港聯外道路西濱快速公路八里林口段
  │  │  │  │                  │              │              │              │拓寬計畫720,000千元,較上年度增列690
  │  │  │  │                  │              │              │              │,000千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.東西向快速公路交流道連絡道改善計畫45
  │  │  │  │                  │              │              │              │7,500千元,較上年度增列291,500千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.上年度中山高速公路交流道連絡道路系統
  │  │  │  │                  │              │              │              │改善工程預算業已編竣,所列150,000千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元如數減列。                        
  │  │  │  │6029719000        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │一般建築及設備    │        83,510│        58,012│        25,498│                                      
  │  │  │  │6029719002        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │營建工程          │        83,510│        58,012│        25,498│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.第一區養護工程處中和工務段辦公大樓新
  │  │  │  │                  │              │              │              │建工程,總經費49,000千元,93年度已編
  │  │  │  │                  │              │              │              │列2,500千元,本年度續列第二年經費30,
  │  │  │  │                  │              │              │              │500千元,較上年度增列28,000千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.第三區養護工程處高雄工務段辦公大樓新
  │  │  │  │                  │              │              │              │建工程,總經費44,340千元,93年度已編
  │  │  │  │                  │              │              │              │列2,500千元,本年度續列第二年經費30,
  │  │  │  │                  │              │              │              │210千元,較上年度增列27,710千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.新增第一區養護工程處景美工務段辦公大
  │  │  │  │                  │              │              │              │樓新建工程,總經費49,000千元,本年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │編列第一年經費17,000千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.新增第二區養護工程處彰化工務段辦公大
  │  │  │  │                  │              │              │              │樓新建工程,總經費49,800千元,本年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │編列第一年經費3,000千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.新增台中區監理所南投監理站埔里分站辦
  │  │  │  │                  │              │              │              │公大樓及機車考驗場新建工程,總經費47
  │  │  │  │                  │              │              │              │,608千元,本年度編列第一年經費2,000 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.新增台北區監理所檢驗室二樓加建辦公室
  │  │  │  │                  │              │              │              │工程,總經費50,000千元,本年度編列第
  │  │  │  │                  │              │              │              │一年經費800千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.上年度第五區養護工程處第二辦公大樓新
  │  │  │  │                  │              │              │              │建工程預算業已編竣,所列53,012千元如
  │  │  │  │                  │              │              │              │數減列。                            
  │  │  │  │6029719800        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │第一預備金        │         3,624│         3,624│             -│仍照上年度預算數編列。                
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