中央政府總預算

                                                     歲出機關別預算表

經資門併計                                          中華民國九十四年度                                    單位:新台幣千元
─────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
  科                          目  │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬─────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│  說                              明
款│項│目│節│  名 稱 及 編 號  │              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │0039000000        │              │              │              │                                      
17│  │  │  │僑務委員會主管    │     1,493,424│     1,484,386│         9,038│                                      
  │  │  │  │0039010000        │              │              │              │                                      
  │1 │  │  │僑務委員會        │     1,493,424│     1,484,386│         9,038│                                      
  │  │  │  │4239010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │僑務支出          │     1,223,472│     1,202,233│        21,239│                                      
  │  │  │  │4239010100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       346,633│       342,212│         4,421│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費 299,346千元,與上年度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費37,029千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列辦公場所及宿舍整修等經費 2,921
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.資訊管理與維護經費 8,808千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列建置資通安全防護設備等經費 1,5
  │  │  │  │                  │              │              │              │00千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.編印會、統資料及僑務書刊經費 1,450千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,與上年度同。                    
  │  │  │  │4239011000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │僑民及僑團聯繫服務│       176,173│       161,184│        14,989│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │與接待            │              │              │              │1.加強僑社聯繫及舉辦區域性活動經費34,0
  │  │  │  │                  │              │              │              │67千元,較上年度增列辦理輔導僑社聯繫
  │  │  │  │                  │              │              │              │活動等經費 4,591千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.召開僑務委員會議經費11,460千元,與上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度同。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.舉辦僑務工作研討會及邀訪活動經費18,7
  │  │  │  │                  │              │              │              │10千元,與上年度同。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.落實僑務工作增進溝通服務經費44,073千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度增列輔助華僑團體拓展僑務
  │  │  │  │                  │              │              │              │工作等經費11,020千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.僑胞參與國家節慶與接待服務經費54,741
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列辦理慶典參訪活動等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費 622千元。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.輔導全僑民主和平團結活動經費12,119千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,與上年度同。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.華僑證照業務經費 1,003千元,與上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │同。                                
  │  │  │  │4239012400        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │僑民社教業務      │       306,189│       322,061│       -15,872│                                      
  │  │  │  │4239012420        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │華僑文化社教及海外│       163,838│       157,338│         6,500│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │青年活動          │              │              │              │1.輔助海外華文新聞傳播事業經費13,092千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度增列輔助海外華文報刊印刷
  │  │  │  │                  │              │              │              │設備等經費 500千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.提供書報、節慶文宣及結合文教人力資源
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費 9,178千元,與上年度同。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.輔導僑界舉辦文藝及體育系列活動經費10
  │  │  │  │                  │              │              │              │,347千元,與上年度同。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.輔助僑團舉辦社教活動經費18,621千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列辦理國內外藝文及社教團體
  │  │  │  │                  │              │              │              │互訪或比賽等經費 1,600千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.輔導海外各地夏令營暨遴派文化教師巡迴
  │  │  │  │                  │              │              │              │教學經費16,475千元,與上年度同。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.輔導海外青年研習及聯誼活動經費67,878
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度增列海外青年暑期回國研
  │  │  │  │                  │              │              │              │習活動等經費 400千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.組派藝文團體前往海外巡迴訪演經費28,2
  │  │  │  │                  │              │              │              │47千元,較上年度增列籌組藝文團體赴海
  │  │  │  │                  │              │              │              │外訪演等經費 4,000千元。            
  │  │  │  │4239012421        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │華僑文教中心服務工│       142,351│       164,723│       -22,372│本年度預算數係海外華僑文教服務中心所需
  │  │  │  │作                │              │              │              │維持經費,較上年度減列購置華府華僑文教
  │  │  │  │                  │              │              │              │服務中心第四期款30,800千元,增列各華僑
  │  │  │  │                  │              │              │              │文教服務中心經常維持費及雜項設備 8,428
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,計淨減如列數。                  
  │  │  │  │4239012500        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │回國升學僑生服務  │        68,535│        68,535│             -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.輔助及鼓勵海外僑生回國升學經費 5,940
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列印製及寄發國內各級
  │  │  │  │                  │              │              │              │學校招收海外僑生簡章、簡介及海報等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費 770千元。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.在學僑生輔導與照顧經費57,129千元,與
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度同。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.畢業僑生聯繫與輔導經費 5,466千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列辦理海外留台同學會人員返國
  │  │  │  │                  │              │              │              │訪問及業務研討會等經費 770千元。    
  │  │  │  │4239012600        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │華僑通訊業務      │       247,177│       230,476│        16,701│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.發行宏觀周報及宏觀電子報經費24,109千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,與上年度同。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.推展宏觀電視頻道經費 223,068千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列剪輯及製作專案節目等經費16
  │  │  │  │                  │              │              │              │,701千元。                          
  │  │  │  │4239012700        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │僑民經濟業務      │        68,308│        67,308│         1,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.海外華人經濟資訊彙編並鼓勵華僑回國投
  │  │  │  │                  │              │              │              │資經費14,057千元,較上年度減列委託國
  │  │  │  │                  │              │              │              │內學術研究機構彙編華僑經濟資訊等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │ 1,000千元。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.培訓華商經貿人才協助僑營企業發展經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │26,869千元,較上年度增列辦理海外僑商
  │  │  │  │                  │              │              │              │電子商務研習活動等經費 2,000千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.聯繫海外僑商組織並協助推展業務經費24
  │  │  │  │                  │              │              │              │,382千元,與上年度同。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.加強辦理海外僑民人口統計經費 3,000千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,與上年度同。                    
  │  │  │  │4239019800        │              │              │              │                                      
  │  │7 │  │第一預備金        │        10,457│        10,457│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │5139010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │教育支出          │       269,952│       282,153│       -12,201│                                      
  │  │  │  │5139012300        │              │              │              │                                      
  │  │8 │  │僑民文教業務      │       269,952│       282,153│       -12,201│                                      
  │  │  │  │5139012320        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │僑校發展與輔助    │       220,421│       232,622│       -12,201│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.編印華語教材經費 7,519千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列編製或採購文化系列教材等經費 400
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.輔助及獎勵僑校經費34,336千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列捐助僑校改善教學環境等經費 1,1
  │  │  │  │                  │              │              │              │90千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.供應僑校教科書經費57,855千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列供應僑校教科書及作業簿等經費 1
  │  │  │  │                  │              │              │              │,000千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.充實及培訓僑校師資經費38,621千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列聘用教師等經費 500千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.辦理全球華文網路教育中心及建構通訊基
  │  │  │  │                  │              │              │              │礎經費82,090千元,較上年度減列購置及
  │  │  │  │                  │              │              │              │更新僑務資訊系統各項設備等經費13,491
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │5139012321        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │海外青年回國技術訓│        33,590│        33,590│             -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │練                │              │              │              │1.招收海外青年回國技術訓練經費 7,278千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列僑生工讀補助等經費 1
  │  │  │  │                  │              │              │              │,532千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.生產技術訓練經費22,923千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列補助海外華裔青年生產技術訓練等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費 4,430千元。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理生涯規劃及輔導課業研習活動經費 3
  │  │  │  │                  │              │              │              │,389千元,較上年度減列辦理海外青年技
  │  │  │  │                  │              │              │              │術訓練班學員聯合畢業典禮成果展等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │ 2,898千元。                        
  │  │  │  │5139012322        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │僑民函授教育      │        15,941│        15,941│             -│本年度預算數係辦理僑民函授教育所需經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │等,與上年度同。                      
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