中央政府總預算

                                                     歲出機關別預算表

經資門併計                                          中華民國九十四年度                                    單位:新台幣千元
─────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
  科                          目  │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬─────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│  說                              明
款│項│目│節│  名 稱 及 編 號  │              │              │比          較│
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  │  │  │  │0042000000        │              │              │              │                                      
18│  │  │  │國軍退除役官兵輔導│   143,253,130│   139,297,947│     3,955,183│                                      
  │  │  │  │委員會主管        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │0042010000        │              │              │              │                                      
  │1 │  │  │國軍退除役官兵輔導│   143,253,130│   139,297,947│     3,955,183│                                      
  │  │  │  │委員會            │              │              │              │                                      
  │  │  │  │5142010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │教育支出          │     1,500,206│     1,536,400│       -36,194│                                      
  │  │  │  │5142010500        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │醫學臨床教學研究  │     1,304,206│     1,341,269│       -37,063│本年度預算數1,304,206千元,係各榮民總 
  │  │  │  │                  │              │              │              │醫院臨床教學研究經費,較上年度減列37,0
  │  │  │  │                  │              │              │              │63千元。                              
  │  │  │  │5142010700        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │退除役官兵就學、職│       196,000│       195,131│           869│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │訓                │              │              │              │1.退除役官兵就學獎助經費138,176千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列榮民就學補助等經費869千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.榮民職業技術訓練經費57,824千元,與上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度同。                            
  │  │  │  │6642010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │社會保險支出      │    13,560,000│    10,656,107│     2,903,893│                                      
  │  │  │  │6642010400        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │榮民及榮眷健康保險│    13,560,000│    10,656,107│     2,903,893│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.榮民健康保險經費6,644,135千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列1,203,218千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.榮眷健康保險經費2,219,335千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列135,994千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.榮民健保部分負擔醫療經費4,696,530千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度增列1,564,681千元。     
  │  │  │  │6742010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │社會救助支出      │       767,269│       742,242│        25,027│                                      
  │  │  │  │6742010900        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │退除役官兵服務救助│       767,269│       742,242│        25,027│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │與照顧            │              │              │              │1.基本行政工作維持費89,205千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列水電費、其他業務租金及房屋建築
  │  │  │  │                  │              │              │              │修繕費等12,944千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.清寒榮民子女就學補助經費87,400千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列1,308千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.榮民、榮眷居家照顧及志願服務經費128,
  │  │  │  │                  │              │              │              │231千元,較上年度減列榮民、榮眷居家 
  │  │  │  │                  │              │              │              │照顧及志願服務組長訪查榮民補助費5,62
  │  │  │  │                  │              │              │              │2千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.榮民、榮眷急難救助慰問補助經費377,78
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元,較上年度減列13,720千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.八二三參戰義務役官兵年節慰問經費84,6
  │  │  │  │                  │              │              │              │53千元,較上年度增列32,733千元。    
  │  │  │  │6842010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │福利服務支出      │    26,702,564│    27,790,204│    -1,087,640│                                      
  │  │  │  │6842010100        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │一般行政          │     3,680,518│     3,499,928│       180,590│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費3,408,141千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │少職員2人、技工11人、工友38人及增加 
  │  │  │  │                  │              │              │              │聘用1人等之人事費8,372千元,增列對特
  │  │  │  │                  │              │              │              │種基金單位退休人員退休給付補助與優惠
  │  │  │  │                  │              │              │              │存款利息補助等138,353千元,計淨增129
  │  │  │  │                  │              │              │              │,981千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費155,341千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列水電、勞力外包按日按件計資酬
  │  │  │  │                  │              │              │              │金及房屋建築修繕費等19,626千元,增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │訓練費、其他業務租金、設施及機械設備
  │  │  │  │                  │              │              │              │養護費等34,479千元,計淨增14,853千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.幹部在職及役男替代役訓練經費20,741千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度增列社工人員(師)專業訓練
  │  │  │  │                  │              │              │              │教育學分費及替代役男訓練鐘點費等14,1
  │  │  │  │                  │              │              │              │10千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.辦理統計與資訊管理作業經費96,295千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列教育訓練、通訊費等1,37
  │  │  │  │                  │              │              │              │4千元,增列資訊設備購置費等23,020千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,計淨增21,646千元。              
  │  │  │  │6842010200        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │退除役官兵輔導業務│       143,073│       128,793│        14,280│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.輔導與管理31,239千元,較上年度減列國
  │  │  │  │                  │              │              │              │內旅費1,567千元,增列榮民調撥作業、 
  │  │  │  │                  │              │              │              │護送榮民就醫及糾紛調處等經費465千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,計淨減1,102千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.政令宣導與溝通57,381千元,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列榮光周刊印製及發行等經費2,034千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.文教宣慰與榮民節活動12,183千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列辦理榮民節活動經費225千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.榮民與大陸配偶生活輔導宣慰及座談經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │8,187千元,較上年度增列大陸配偶生活 
  │  │  │  │                  │              │              │              │輔導法令說明座談等經費6,017千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.單身亡故榮民善後喪葬及遺產管理作業經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費15,363千元,較上年度增列遺產管理、
  │  │  │  │                  │              │              │              │遺骸整理及遷厝等經費9,891千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.海內外退伍軍人聯繫作業經費18,720千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列海外通訊費、國際組織會
  │  │  │  │                  │              │              │              │費、海外榮民代表團回國出席節慶活動等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費1,733千元。                     
  │  │  │  │6842010300        │              │              │              │                                      
  │  │7 │  │榮民醫療照護      │     2,832,377│     3,212,722│      -380,345│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.對榮民及特定醫療體系之補助2,226,658 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列補助十二所榮民醫院
  │  │  │  │                  │              │              │              │人事費用等397,483千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.長期照護與身心障礙醫療復健服務380,50
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元,較上年度減列病患服務員勞力外 
  │  │  │  │                  │              │              │              │包、身心障礙輔助用具檢測維修費等8,67
  │  │  │  │                  │              │              │              │6千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.各級榮民醫院品質管理督導作業33,581千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列醫院督導業務費776千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,增列資訊權利使用及服務等經費30,2
  │  │  │  │                  │              │              │              │86千元,計淨增29,510千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.社區醫療服務及居家護理作業57,617千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列支援群體醫療補助經費91
  │  │  │  │                  │              │              │              │6千元,增列居家護理及預防保健等作業 
  │  │  │  │                  │              │              │              │費8,959千元,計淨增8,043千元。。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.廢水廢棄物及環境保護作業41,021千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列污水處理及廢棄物清理經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │1,714千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.醫事人力培訓與專業教育訓練93,000千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列公費生培育經費10,025千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │6842010600        │              │              │              │                                      
  │  │8 │  │林區及農場永續經營│        54,133│        65,205│       -11,072│本年度預算數54,133千元,係林區及各農場
  │  │  │  │                  │              │              │              │經營管理經費,較上年度減列如列數。    
  │  │  │  │6842010800        │              │              │              │                                      
  │  │9 │  │榮民安養及養護    │    18,421,486│    19,594,584│    -1,173,098│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.基本行政工作維持費425,126千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列水電、按日按件計資酬金及房屋
  │  │  │  │                  │              │              │              │建築養護費等255,846千元,增列教育訓 
  │  │  │  │                  │              │              │              │練費、養護勞力外包及設備購置等265,81
  │  │  │  │                  │              │              │              │4千元,計淨增9,968千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.就養榮民生活等經費17,942,863千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列榮民義士榮胞生活所需沐浴、
  │  │  │  │                  │              │              │              │炊事燃料費及就養榮民生活費等1,178,87
  │  │  │  │                  │              │              │              │4千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.就養榮民養護材料費25,373千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列癱瘓榮民醫療材料用品等747千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.就養榮民文康活動及住院年節慰問28,124
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列就養榮民自強、文康
  │  │  │  │                  │              │              │              │活動等經費3,445千元。               
  │  │  │  │6842018100        │              │              │              │                                      
  │  │10│  │非營業基金        │       452,000│       292,774│       159,226│                                      
  │  │  │  │6842018101        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │國軍退除役官兵安置│       172,000│       192,774│       -20,774│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │基金              │              │              │              │1.國庫增撥安置基金172,000千元,辦理國 
  │  │  │  │                  │              │              │              │家農場及森林遊樂區建設,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │28,245千元。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度處理以前年度大漢溪事業區枯立倒
  │  │  │  │                  │              │              │              │木及紅檜林木生長應力研究試驗用材等林
  │  │  │  │                  │              │              │              │木價金撥充安置基金預算業已編竣,所列
  │  │  │  │                  │              │              │              │49,019千元如數減列。                
  │  │  │  │6842018102        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │醫療作業基金      │       280,000│       100,000│       180,000│本年度預算數280,000千元,係國庫增撥醫 
  │  │  │  │                  │              │              │              │療作業基金辦理台北榮總興建醫學科技大樓
  │  │  │  │                  │              │              │              │工程配合款,較上年度增列如列數。      
  │  │  │  │6842019000        │              │              │              │                                      
  │  │11│  │一般建築及設備    │     1,038,977│       916,198│       122,779│                                      
  │  │  │  │6842019002        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │營建工程          │     1,007,809│       898,356│       109,453│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.配合醫療網第五期計畫─全人健康照護計
  │  │  │  │                  │              │              │              │畫─辦理公立醫療體系資源整合與功能再
  │  │  │  │                  │              │              │              │造及強化特殊族群健康照護,資本門總經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費7,573,652千元,自94年度至97年度分 
  │  │  │  │                  │              │              │              │四年辦理,本年度編列第一年經費388,59
  │  │  │  │                  │              │              │              │9千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.各新興中程計畫公共工程先期規劃作業4,
  │  │  │  │                  │              │              │              │000千元,較上年度增列規劃經費1,000千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.訓練中心房舍整建工程14,000千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列2,880千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.榮家家區環境總體營造中程計畫工程,總
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費2,113,365千元,自93年度至96年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │分四年辦理,除93年度已編列367,237千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,本年度續編列第二年經費427,237千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度增列60,000千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.新增榮家房舍及設施整建工程經費75,000
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,包括:                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │(1)屏東榮家安養榮舍整修及自來水新裝 
  │  │  │  │                  │              │              │              │工程45,500千元。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │(2)台南榮家給水更新工程20,000千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │(3)太平榮家安養榮舍整修工程9,500千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.新增台南市榮服處辦公房舍興建工程經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │24,973千元。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.新增板橋榮家中正堂耐震力結構補強及榮
  │  │  │  │                  │              │              │              │民生活設施改善工程經費42,000千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.新增四所自費安養中心生活設施改善工程
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費32,000千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │9.上年度辦理「第四期醫療網工程」、「台
  │  │  │  │                  │              │              │              │南榮家仁愛堂及復健中心結構耐震補強工
  │  │  │  │                  │              │              │              │程」、「榮家家區環境景觀美化」等預算
  │  │  │  │                  │              │              │              │業已編竣,所列516,999千元如數減列。 
  │  │  │  │6842019011        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │交通及運輸設備    │         5,950│         2,550│         3,400│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.汰換雲林、白河、佳里、台南、屏東、花
  │  │  │  │                  │              │              │              │蓮、太平等7所榮民之家救護車各1輛經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │5,950千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度汰換佳里、岡山、花蓮榮民之家救
  │  │  │  │                  │              │              │              │護車各1輛預算業已編竣,所列2,550千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │如數減列。                          
  │  │  │  │6842019019        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │其他設備          │        25,218│        15,292│         9,926│本年度預算數25,218千元,係榮光大樓及會
  │  │  │  │                  │              │              │              │屬單位辦公設備購置費等,較上年度增列如
  │  │  │  │                  │              │              │              │列數。                                
  │  │  │  │6842019800        │              │              │              │                                      
  │  │12│  │第一預備金        │        80,000│        80,000│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │7542010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │退休撫卹給付支出  │   100,674,395│    98,523,304│     2,151,091│                                      
  │  │  │  │7542019600        │              │              │              │                                      
  │  │13│  │退除役官兵退休給付│   100,674,395│    98,523,304│     2,151,091│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.官兵一次退除役給付3,052,600千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列一次退伍金等經費607,523千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.大陸已退來台軍官給付半俸87,160千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列8,448千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.退休及贍養官兵薪給73,903,315千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列退休俸及生活補助費1,331,24
  │  │  │  │                  │              │              │              │6千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.退休及贍養官兵主副食實物代金1,899,20
  │  │  │  │                  │              │              │              │9千元,較上年度減列52,139千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.退休及贍養官兵眷屬各項補助21,404,623
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列眷屬實物代金、子女
  │  │  │  │                  │              │              │              │教育補助費及眷屬生活補助費49,088千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,增列水電補助費23,064千元及優惠存款
  │  │  │  │                  │              │              │              │利息差額補助經費4,278,112千元,計淨 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增4,252,088千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.國軍單身退除役官兵宿舍服務與管理20,9
  │  │  │  │                  │              │              │              │88千元,較上年度減列1,641千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.國軍在台期間赴大陸作戰被俘歸來人員慰
  │  │  │  │                  │              │              │              │問金6,500千元,與上年度同。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.軍職人員退伍金其他現金給與補償金300,
  │  │  │  │                  │              │              │              │000千元,較上年度減列100,000千元。  
  │  │  │  │7642010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │退休撫卹業務支出  │        48,696│        49,690│          -994│                                      
  │  │  │  │7642019700        │              │              │              │                                      
  │  │14│  │退除役官兵退休業務│        48,696│        49,690│          -994│本年度預算數48,696千元,較上年度減列辦
  │  │  │  │                  │              │              │              │理支領憑證作業及退除勤務等經費994千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                    
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