中央政府總預算 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國九十四年度 單位:新台幣千元 ─────────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬─────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│ 名 稱 及 編 號 │ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼─────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │0042000000 │ │ │ │ 18│ │ │ │國軍退除役官兵輔導│ 143,253,130│ 139,297,947│ 3,955,183│ │ │ │ │委員會主管 │ │ │ │ │ │ │ │0042010000 │ │ │ │ │1 │ │ │國軍退除役官兵輔導│ 143,253,130│ 139,297,947│ 3,955,183│ │ │ │ │委員會 │ │ │ │ │ │ │ │5142010000 │ │ │ │ │ │ │ │教育支出 │ 1,500,206│ 1,536,400│ -36,194│ │ │ │ │5142010500 │ │ │ │ │ │1 │ │醫學臨床教學研究 │ 1,304,206│ 1,341,269│ -37,063│本年度預算數1,304,206千元,係各榮民總 │ │ │ │ │ │ │ │醫院臨床教學研究經費,較上年度減列37,0 │ │ │ │ │ │ │ │63千元。 │ │ │ │5142010700 │ │ │ │ │ │2 │ │退除役官兵就學、職│ 196,000│ 195,131│ 869│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │訓 │ │ │ │1.退除役官兵就學獎助經費138,176千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列榮民就學補助等經費869千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.榮民職業技術訓練經費57,824千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │年度同。 │ │ │ │6642010000 │ │ │ │ │ │ │ │社會保險支出 │ 13,560,000│ 10,656,107│ 2,903,893│ │ │ │ │6642010400 │ │ │ │ │ │3 │ │榮民及榮眷健康保險│ 13,560,000│ 10,656,107│ 2,903,893│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.榮民健康保險經費6,644,135千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列1,203,218千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.榮眷健康保險經費2,219,335千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列135,994千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.榮民健保部分負擔醫療經費4,696,530千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增列1,564,681千元。 │ │ │ │6742010000 │ │ │ │ │ │ │ │社會救助支出 │ 767,269│ 742,242│ 25,027│ │ │ │ │6742010900 │ │ │ │ │ │4 │ │退除役官兵服務救助│ 767,269│ 742,242│ 25,027│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │與照顧 │ │ │ │1.基本行政工作維持費89,205千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列水電費、其他業務租金及房屋建築 │ │ │ │ │ │ │ │修繕費等12,944千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.清寒榮民子女就學補助經費87,400千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列1,308千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.榮民、榮眷居家照顧及志願服務經費128, │ │ │ │ │ │ │ │231千元,較上年度減列榮民、榮眷居家 │ │ │ │ │ │ │ │照顧及志願服務組長訪查榮民補助費5,62 │ │ │ │ │ │ │ │2千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.榮民、榮眷急難救助慰問補助經費377,78 │ │ │ │ │ │ │ │0千元,較上年度減列13,720千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.八二三參戰義務役官兵年節慰問經費84,6 │ │ │ │ │ │ │ │53千元,較上年度增列32,733千元。 │ │ │ │6842010000 │ │ │ │ │ │ │ │福利服務支出 │ 26,702,564│ 27,790,204│ -1,087,640│ │ │ │ │6842010100 │ │ │ │ │ │5 │ │一般行政 │ 3,680,518│ 3,499,928│ 180,590│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費3,408,141千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │少職員2人、技工11人、工友38人及增加 │ │ │ │ │ │ │ │聘用1人等之人事費8,372千元,增列對特 │ │ │ │ │ │ │ │種基金單位退休人員退休給付補助與優惠 │ │ │ │ │ │ │ │存款利息補助等138,353千元,計淨增129 │ │ │ │ │ │ │ │,981千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費155,341千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列水電、勞力外包按日按件計資酬 │ │ │ │ │ │ │ │金及房屋建築修繕費等19,626千元,增列 │ │ │ │ │ │ │ │訓練費、其他業務租金、設施及機械設備 │ │ │ │ │ │ │ │養護費等34,479千元,計淨增14,853千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │3.幹部在職及役男替代役訓練經費20,741千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增列社工人員(師)專業訓練 │ │ │ │ │ │ │ │教育學分費及替代役男訓練鐘點費等14,1 │ │ │ │ │ │ │ │10千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.辦理統計與資訊管理作業經費96,295千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列教育訓練、通訊費等1,37 │ │ │ │ │ │ │ │4千元,增列資訊設備購置費等23,020千 │ │ │ │ │ │ │ │元,計淨增21,646千元。 │ │ │ │6842010200 │ │ │ │ │ │6 │ │退除役官兵輔導業務│ 143,073│ 128,793│ 14,280│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.輔導與管理31,239千元,較上年度減列國 │ │ │ │ │ │ │ │內旅費1,567千元,增列榮民調撥作業、 │ │ │ │ │ │ │ │護送榮民就醫及糾紛調處等經費465千元 │ │ │ │ │ │ │ │,計淨減1,102千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.政令宣導與溝通57,381千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列榮光周刊印製及發行等經費2,034千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │3.文教宣慰與榮民節活動12,183千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列辦理榮民節活動經費225千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.榮民與大陸配偶生活輔導宣慰及座談經費 │ │ │ │ │ │ │ │8,187千元,較上年度增列大陸配偶生活 │ │ │ │ │ │ │ │輔導法令說明座談等經費6,017千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.單身亡故榮民善後喪葬及遺產管理作業經 │ │ │ │ │ │ │ │費15,363千元,較上年度增列遺產管理、 │ │ │ │ │ │ │ │遺骸整理及遷厝等經費9,891千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.海內外退伍軍人聯繫作業經費18,720千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列海外通訊費、國際組織會 │ │ │ │ │ │ │ │費、海外榮民代表團回國出席節慶活動等 │ │ │ │ │ │ │ │經費1,733千元。 │ │ │ │6842010300 │ │ │ │ │ │7 │ │榮民醫療照護 │ 2,832,377│ 3,212,722│ -380,345│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.對榮民及特定醫療體系之補助2,226,658 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列補助十二所榮民醫院 │ │ │ │ │ │ │ │人事費用等397,483千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.長期照護與身心障礙醫療復健服務380,50 │ │ │ │ │ │ │ │0千元,較上年度減列病患服務員勞力外 │ │ │ │ │ │ │ │包、身心障礙輔助用具檢測維修費等8,67 │ │ │ │ │ │ │ │6千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.各級榮民醫院品質管理督導作業33,581千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列醫院督導業務費776千 │ │ │ │ │ │ │ │元,增列資訊權利使用及服務等經費30,2 │ │ │ │ │ │ │ │86千元,計淨增29,510千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.社區醫療服務及居家護理作業57,617千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列支援群體醫療補助經費91 │ │ │ │ │ │ │ │6千元,增列居家護理及預防保健等作業 │ │ │ │ │ │ │ │費8,959千元,計淨增8,043千元。。 │ │ │ │ │ │ │ │5.廢水廢棄物及環境保護作業41,021千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列污水處理及廢棄物清理經費 │ │ │ │ │ │ │ │1,714千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.醫事人力培訓與專業教育訓練93,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列公費生培育經費10,025千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │6842010600 │ │ │ │ │ │8 │ │林區及農場永續經營│ 54,133│ 65,205│ -11,072│本年度預算數54,133千元,係林區及各農場 │ │ │ │ │ │ │ │經營管理經費,較上年度減列如列數。 │ │ │ │6842010800 │ │ │ │ │ │9 │ │榮民安養及養護 │ 18,421,486│ 19,594,584│ -1,173,098│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.基本行政工作維持費425,126千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列水電、按日按件計資酬金及房屋 │ │ │ │ │ │ │ │建築養護費等255,846千元,增列教育訓 │ │ │ │ │ │ │ │練費、養護勞力外包及設備購置等265,81 │ │ │ │ │ │ │ │4千元,計淨增9,968千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.就養榮民生活等經費17,942,863千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列榮民義士榮胞生活所需沐浴、 │ │ │ │ │ │ │ │炊事燃料費及就養榮民生活費等1,178,87 │ │ │ │ │ │ │ │4千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.就養榮民養護材料費25,373千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列癱瘓榮民醫療材料用品等747千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │4.就養榮民文康活動及住院年節慰問28,124 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列就養榮民自強、文康 │ │ │ │ │ │ │ │活動等經費3,445千元。 │ │ │ │6842018100 │ │ │ │ │ │10│ │非營業基金 │ 452,000│ 292,774│ 159,226│ │ │ │ │6842018101 │ │ │ │ │ │ │1 │國軍退除役官兵安置│ 172,000│ 192,774│ -20,774│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │基金 │ │ │ │1.國庫增撥安置基金172,000千元,辦理國 │ │ │ │ │ │ │ │家農場及森林遊樂區建設,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │28,245千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度處理以前年度大漢溪事業區枯立倒 │ │ │ │ │ │ │ │木及紅檜林木生長應力研究試驗用材等林 │ │ │ │ │ │ │ │木價金撥充安置基金預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │49,019千元如數減列。 │ │ │ │6842018102 │ │ │ │ │ │ │2 │醫療作業基金 │ 280,000│ 100,000│ 180,000│本年度預算數280,000千元,係國庫增撥醫 │ │ │ │ │ │ │ │療作業基金辦理台北榮總興建醫學科技大樓 │ │ │ │ │ │ │ │工程配合款,較上年度增列如列數。 │ │ │ │6842019000 │ │ │ │ │ │11│ │一般建築及設備 │ 1,038,977│ 916,198│ 122,779│ │ │ │ │6842019002 │ │ │ │ │ │ │1 │營建工程 │ 1,007,809│ 898,356│ 109,453│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.配合醫療網第五期計畫─全人健康照護計 │ │ │ │ │ │ │ │畫─辦理公立醫療體系資源整合與功能再 │ │ │ │ │ │ │ │造及強化特殊族群健康照護,資本門總經 │ │ │ │ │ │ │ │費7,573,652千元,自94年度至97年度分 │ │ │ │ │ │ │ │四年辦理,本年度編列第一年經費388,59 │ │ │ │ │ │ │ │9千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.各新興中程計畫公共工程先期規劃作業4, │ │ │ │ │ │ │ │000千元,較上年度增列規劃經費1,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.訓練中心房舍整建工程14,000千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列2,880千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.榮家家區環境總體營造中程計畫工程,總 │ │ │ │ │ │ │ │經費2,113,365千元,自93年度至96年度 │ │ │ │ │ │ │ │分四年辦理,除93年度已編列367,237千 │ │ │ │ │ │ │ │元,本年度續編列第二年經費427,237千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增列60,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.新增榮家房舍及設施整建工程經費75,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │(1)屏東榮家安養榮舍整修及自來水新裝 │ │ │ │ │ │ │ │工程45,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)台南榮家給水更新工程20,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(3)太平榮家安養榮舍整修工程9,500千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │6.新增台南市榮服處辦公房舍興建工程經費 │ │ │ │ │ │ │ │24,973千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.新增板橋榮家中正堂耐震力結構補強及榮 │ │ │ │ │ │ │ │民生活設施改善工程經費42,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.新增四所自費安養中心生活設施改善工程 │ │ │ │ │ │ │ │經費32,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │9.上年度辦理「第四期醫療網工程」、「台 │ │ │ │ │ │ │ │南榮家仁愛堂及復健中心結構耐震補強工 │ │ │ │ │ │ │ │程」、「榮家家區環境景觀美化」等預算 │ │ │ │ │ │ │ │業已編竣,所列516,999千元如數減列。 │ │ │ │6842019011 │ │ │ │ │ │ │2 │交通及運輸設備 │ 5,950│ 2,550│ 3,400│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換雲林、白河、佳里、台南、屏東、花 │ │ │ │ │ │ │ │蓮、太平等7所榮民之家救護車各1輛經費 │ │ │ │ │ │ │ │5,950千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換佳里、岡山、花蓮榮民之家救 │ │ │ │ │ │ │ │護車各1輛預算業已編竣,所列2,550千元 │ │ │ │ │ │ │ │如數減列。 │ │ │ │6842019019 │ │ │ │ │ │ │3 │其他設備 │ 25,218│ 15,292│ 9,926│本年度預算數25,218千元,係榮光大樓及會 │ │ │ │ │ │ │ │屬單位辦公設備購置費等,較上年度增列如 │ │ │ │ │ │ │ │列數。 │ │ │ │6842019800 │ │ │ │ │ │12│ │第一預備金 │ 80,000│ 80,000│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │7542010000 │ │ │ │ │ │ │ │退休撫卹給付支出 │ 100,674,395│ 98,523,304│ 2,151,091│ │ │ │ │7542019600 │ │ │ │ │ │13│ │退除役官兵退休給付│ 100,674,395│ 98,523,304│ 2,151,091│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.官兵一次退除役給付3,052,600千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列一次退伍金等經費607,523千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.大陸已退來台軍官給付半俸87,160千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列8,448千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.退休及贍養官兵薪給73,903,315千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列退休俸及生活補助費1,331,24 │ │ │ │ │ │ │ │6千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.退休及贍養官兵主副食實物代金1,899,20 │ │ │ │ │ │ │ │9千元,較上年度減列52,139千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.退休及贍養官兵眷屬各項補助21,404,623 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列眷屬實物代金、子女 │ │ │ │ │ │ │ │教育補助費及眷屬生活補助費49,088千元 │ │ │ │ │ │ │ │,增列水電補助費23,064千元及優惠存款 │ │ │ │ │ │ │ │利息差額補助經費4,278,112千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │增4,252,088千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.國軍單身退除役官兵宿舍服務與管理20,9 │ │ │ │ │ │ │ │88千元,較上年度減列1,641千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.國軍在台期間赴大陸作戰被俘歸來人員慰 │ │ │ │ │ │ │ │問金6,500千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │8.軍職人員退伍金其他現金給與補償金300, │ │ │ │ │ │ │ │000千元,較上年度減列100,000千元。 │ │ │ │7642010000 │ │ │ │ │ │ │ │退休撫卹業務支出 │ 48,696│ 49,690│ -994│ │ │ │ │7642019700 │ │ │ │ │ │14│ │退除役官兵退休業務│ 48,696│ 49,690│ -994│本年度預算數48,696千元,較上年度減列辦 │ │ │ │ │ │ │ │理支領憑證作業及退除勤務等經費994千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 ─┴─┴─┴─┴─────────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |