中央政府總預算

                                                     歲出機關別預算表

經資門併計                                          中華民國九十四年度                                    單位:新台幣千元
─────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
  科                          目  │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬─────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│  說                              明
款│項│目│節│  名 稱 及 編 號  │              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │0048000000        │              │              │              │                                      
20│  │  │  │原子能委員會主管  │     2,896,467│     2,804,484│        91,983│                                      
  │  │  │  │0048010000        │              │              │              │                                      
  │1 │  │  │原子能委員會      │       360,989│       353,046│         7,943│本科目上年度法定預算數365,531千元,移 
  │  │  │  │                  │              │              │              │出「一般行政」及「原子能科學發展」科目
  │  │  │  │                  │              │              │              │12,485千元,列入外交部主管「駐外機構業
  │  │  │  │                  │              │              │              │務」及「一般行政」科目項下,淨計如表列
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度預算數。                        
  │  │  │  │5248010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │科學支出          │       360,989│       353,046│         7,943│                                      
  │  │  │  │5248010100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       300,244│       287,797│        12,447│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費267,722千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │員工晉級差額、勞保及全民健保保險費補
  │  │  │  │                  │              │              │              │助等13,743千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費25,722千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列核能管制指揮與資訊大樓水電費等
  │  │  │  │                  │              │              │              │1,751千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.規劃及管理電腦系統經費6,800千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列光纖網路系統維護費等455千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │5248011000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │原子能管理發展業務│        60,071│        64,575│        -4,504│                                      
  │  │  │  │5248011020        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │原子能科學發展    │        18,346│        18,775│          -429│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.原子能業務規劃經費2,055千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列律師顧問費等經費327千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.原子能業務管制考核經費1,527千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列管考業務審查費等157千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理國際核能合作業務經費5,436千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列國際核能研究計畫經費等25
  │  │  │  │                  │              │              │              │9千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.辦理核子保防業務經費4,576千元,與上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度同。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.辦理原子能資訊編輯及訓練工作經費4,75
  │  │  │  │                  │              │              │              │2千元,與上年度同。                 
  │  │  │  │5248011021        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │游離輻射安全防護  │        25,411│        26,895│        -1,484│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.核設施游離輻射防護管制與環境輻射安全
  │  │  │  │                  │              │              │              │管制經費4,730千元,較上年度減列委辦 
  │  │  │  │                  │              │              │              │計畫經費1,111千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.各項游離輻射安全評估防護督導與輻射鋼
  │  │  │  │                  │              │              │              │筋處理專案經費11,452千元,較上年度增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列委辦計畫等經費1,312千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.醫用及非醫用游離輻射安全防護檢查與管
  │  │  │  │                  │              │              │              │制經費9,229千元,較上年度減列輻射偵 
  │  │  │  │                  │              │              │              │測儀器設備等經費1,685千元。         
  │  │  │  │5248011022        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │核設施安全管制    │        12,621│        15,212│        -2,591│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.核設施運轉安全與設備維護之例行管制經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費4,472千元,較上年度增列委辦計畫費 
  │  │  │  │                  │              │              │              │等329千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.核設施安全申請案審查與突發事件追蹤管
  │  │  │  │                  │              │              │              │制經費3,124千元,較上年度減列差旅費 
  │  │  │  │                  │              │              │              │等385千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.核能四廠建廠安全管制經費5,025千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列核能四廠顧問費等2,535千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │5248011023        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │核子保安與應變    │         3,693│         3,693│             -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.核安監管中心運作及核子保安業務之督導
  │  │  │  │                  │              │              │              │與管制經費2,153千元,較上年度增列國 
  │  │  │  │                  │              │              │              │外旅費等57千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.核子及輻射事故緊急應變業務之督導與管
  │  │  │  │                  │              │              │              │制經費1,540千元,較上年度減列學者專 
  │  │  │  │                  │              │              │              │家出席費57千元。                    
  │  │  │  │5248019000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │            40│            40│             -│                                      
  │  │  │  │5248019011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │            40│            40│             -│汰換公務機車設備一部40千元,與上年度同
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                    
  │  │  │  │5248019800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           634│           634│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0048100000        │              │              │              │                                      
  │2 │  │  │輻射偵測中心      │        64,545│        64,545│             -│                                      
  │  │  │  │7248100000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │環境保護支出      │        64,545│        64,545│             -│                                      
  │  │  │  │7248100100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │        54,096│        52,541│         1,555│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費48,280千元,較上年度增列員
  │  │  │  │                  │              │              │              │工晉級差額及參加全民健保保險費補助等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費779千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費5,816千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列雜項設備及事務機具維護費等351 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,增列資訊設備費等1,127千元,計 
  │  │  │  │                  │              │              │              │淨增776千元。                       
  │  │  │  │7248101000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │環境輻射偵測      │        10,349│        11,904│        -1,555│                                      
  │  │  │  │7248101020        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │天然游離輻射偵測  │         1,510│         1,620│          -110│本年度預算數1,510千元,係辦理臺灣地區 
  │  │  │  │                  │              │              │              │背景輻射偵測經費,較上年度減列輻射作業
  │  │  │  │                  │              │              │              │相關人員教育訓練經費等如列數。        
  │  │  │  │7248101021        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │人造游離輻射偵測  │         8,839│        10,284│        -1,445│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.核設施周圍環境輻射偵測經費4,244千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列購置化學藥品、器皿及油
  │  │  │  │                  │              │              │              │料等經費864千元,增列購置資訊設備等 
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費245千元,計淨減619千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.輻安預警自動監測經費2,445千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列各輻射監測站設備等經費1,096 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.執行南部地區游離輻射安全稽查作業經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │1520千元,較上年度減列輻射安全管制作
  │  │  │  │                  │              │              │              │業訓練等經費100千元,增列購置輻射偵 
  │  │  │  │                  │              │              │              │測儀器等設備費440千元,計淨增340千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.輻射檢測技術作業經費630千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列購置化學藥品、器皿等經費70千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │7248109800        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │第一預備金        │           100│           100│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0048200000        │              │              │              │                                      
  │3 │  │  │放射性物料管理局  │        74,262│        74,762│          -500│                                      
  │  │  │  │7248200000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │環境保護支出      │        74,262│        74,762│          -500│                                      
  │  │  │  │7248200100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │        62,253│        62,024│           229│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費57,469千元,較上年度增列員
  │  │  │  │                  │              │              │              │工晉級差額等500千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費3,339千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列設施、機械設備養護費及水電費等
  │  │  │  │                  │              │              │              │600千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.規劃及管理電腦系統1,445千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列汰換資訊設備等經費329千元。   
  │  │  │  │7248201000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │放射性物料管理    │        11,813│        12,542│          -729│                                      
  │  │  │  │7248201020        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │放射性物料管理作業│         5,470│         6,380│          -910│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.放射性物料管理之法規研訂與宣導2,432 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列一般事務費等1,207 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.執行核子設施除役之管制1,341千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列一般事務費等814千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.執行放射性廢棄物最終處置之管制作業經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費1,697千元,較上年度增列一般事務費 
  │  │  │  │                  │              │              │              │等1,111千元。                       
  │  │  │  │7248201022        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │放射性廢棄物營運安│         2,480│         2,049│           431│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │全管制            │              │              │              │1.執行放射性廢料處理設施之管制1,072千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度增列委辦費等273千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.執行放射性廢料運送之管制623千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列教育訓練費及管制作業費等16
  │  │  │  │                  │              │              │              │8千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.執行放射性廢料貯存設施之管制785千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列一般事務費等10千元。  
  │  │  │  │7248201023        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │核物料及小產源廢棄│         3,863│         4,113│          -250│本年度預算數之內容與上年度比較如下:  
  │  │  │  │物安全管制        │              │              │              │1.執行用過核子燃料中期貯存設施之管制2,
  │  │  │  │                  │              │              │              │696千元,較上年度減列委辦費等112千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.執行小產源廢料之管制787千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列國內外旅費等49千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.執行核子原料及核子燃料之管制380千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列國內外旅費等89千元。  
  │  │  │  │7248209800        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │第一預備金        │           196│           196│             -│照上年度預算數編列。                  
  │  │  │  │0048300000        │              │              │              │                                      
  │4 │  │  │核能研究所        │     2,396,671│     2,312,131│        84,540│本科目上年度法定預算數2,315,234千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │移出「一般行政」科目3,103千元,列入外 
  │  │  │  │                  │              │              │              │交部「駐外機構業務」及「一般行政」科目
  │  │  │  │                  │              │              │              │項下,淨計如表列上年度預算數。        
  │  │  │  │5248300000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │科學支出          │     2,396,671│     2,312,131│        84,540│                                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │5248300100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │     1,388,115│     1,404,177│       -16,062│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費1,347,435千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列職員43人、工友1人之人事費等經費24,
  │  │  │  │                  │              │              │              │627千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費40,680千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列通訊費、其他業務租金等經費295 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,增列拆除房屋及附屬建物等補償費
  │  │  │  │                  │              │              │              │8,860千元,淨增列8,565千元。        
  │  │  │  │5248301200        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │核能科技計畫管考、│       105,591│        98,877│         6,714│                                      
  │  │  │  │設施運轉維護及安全│              │              │              │                                      
  │  │  │  │5248301220        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │綜合計畫          │        27,305│        25,705│         1,600│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.計畫管理經費2,717千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │一般事務費等500千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.資訊作業與圖書管理經費8,246千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列水電費、物品及其他設備等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費2,000千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.核能科技合作及核子保防業務經費6,372 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列水電費、一般事務費
  │  │  │  │                  │              │              │              │及雜項設備費等1,500千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.科技人才培訓及運用經費9,970千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列按日按件計資酬金及對學生獎
  │  │  │  │                  │              │              │              │補助費等5,600千元。                 
  │  │  │  │5248301221        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │設施運轉維護與改善│        78,286│        73,172│         5,114│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.輻射應用科技研究設施運轉維護與改善經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費10,602千元,較上年度減列通訊費、資
  │  │  │  │                  │              │              │              │訊服務費及加速器備份組件等經費8,494 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.環境與能源科技研究設施運轉維護與改善
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費28,809千元,較上年度減列通訊費、
  │  │  │  │                  │              │              │              │資訊服務費、中二變電站設備及放射性廢
  │  │  │  │                  │              │              │              │棄物運送車附屬設備等經費7,948千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.核能安全科技研究設施運轉維護與改善經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費13,475千元,較上年度減列水電費、物
  │  │  │  │                  │              │              │              │品、一般事務、實驗室設施與機械設備養
  │  │  │  │                  │              │              │              │護及環境取樣車等經費3,844千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.新增優質技術設施與環境建構經費25,400
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │5248302100        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │核能科技研發計畫  │       807,955│       718,415│        89,540│                                      
  │  │  │  │5248302170        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │輻射應用科技研究  │       195,030│       176,542│        18,488│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.同位素生產技術之發展與應用推廣經費64
  │  │  │  │                  │              │              │              │,350千元,較上年度增列研發用消耗性物
  │  │  │  │                  │              │              │              │品、迴旋加速器離子源等儀器設備經費17
  │  │  │  │                  │              │              │              │,998千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.核醫藥物研製技術之發展與應用推廣經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │73,500千元,較上年度增列物品、委辦費
  │  │  │  │                  │              │              │              │、設施及機械設備養護等經費18,237千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.輻射生物醫學科技之發展與應用經費57,1
  │  │  │  │                  │              │              │              │80千元,較上年度減列放射藥理實驗室房
  │  │  │  │                  │              │              │              │屋建築等經費17,747千元。            
  │  │  │  │5248302171        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │環境與能源科技研究│       431,125│       387,812│        43,313│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.核能技術在環保及半導體產業之發展與應
  │  │  │  │                  │              │              │              │用經費61,725千元,較上年度減列水電費
  │  │  │  │                  │              │              │              │、按日按件計資酬金及物品等經費11,017
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,增列購置電漿及加速器環保研究相
  │  │  │  │                  │              │              │              │關設備等經費5,097千元,計淨減5,920千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.電漿焚化熔融處理有害廢棄物產業化應用
  │  │  │  │                  │              │              │              │與發展經費120,000千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │按日按件計資酬金、物品及電將火炬相關
  │  │  │  │                  │              │              │              │機械設備等經費27,850千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.TRR及燃料循環實驗設施之除污除役再利 
  │  │  │  │                  │              │              │              │用計畫經費177,400千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │稅捐及規費、委辦費、按日按件計資酬金
  │  │  │  │                  │              │              │              │、機械設備及雜項設備等經費19,231千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.核能技術在奈米科技之發展與應用經費72
  │  │  │  │                  │              │              │              │,000千元,較上年度增列物品、設備養護
  │  │  │  │                  │              │              │              │及奈米元件測試處理相關設備等經費40,6
  │  │  │  │                  │              │              │              │14千元。                            
  │  │  │  │5248302172        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │核能安全科技研究  │       156,800│       132,770│        24,030│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.核設施安全審查與稽查技術精進經費61,3
  │  │  │  │                  │              │              │              │00千元,較上年度減列國際組織會費、物
  │  │  │  │                  │              │              │              │品及機械設備等經費1,155千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.核設施運轉安全技術提昇研究經費53,900
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度增列教育訓練、水電費及
  │  │  │  │                  │              │              │              │購置核能系統研發相關資訊設備等經費13
  │  │  │  │                  │              │              │              │,029千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.緊急應變與輻射防護技術精進研究經費41
  │  │  │  │                  │              │              │              │,600千元,較上年度增列資訊服務費、國
  │  │  │  │                  │              │              │              │際組織會費及輻射偵檢系統等相關機械設
  │  │  │  │                  │              │              │              │備及雜項設備費等經費12,156千元。    
  │  │  │  │5248302173        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │原子能科技學術合作│        25,000│        21,291│         3,709│本年度預算數25,000千元,係辦理原子能科
  │  │  │  │研究              │              │              │              │技學術合作研究計畫經費,較上年度增列原
  │  │  │  │                  │              │              │              │子能科技基礎研究經費3,709千元。       
  │  │  │  │5248303000        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │推廣核能技術應用  │        95,000│        90,652│         4,348│本年度預算數95,000千元,係辦理推廣核能
  │  │  │  │                  │              │              │              │科技技術經費,以服務收入支應,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列技術移轉及服務等經費4,348千元。   
  │  │  │  │5248309800        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │第一預備金        │            10│            10│             -│仍照上年度預算數編列。                
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