中央政府總預算 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國九十四年度 單位:新台幣千元 ─────────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬─────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│ 名 稱 及 編 號 │ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼─────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │0054000000 │ │ │ │ 22│ │ │ │勞工委員會主管 │ 63,950,026│ 60,698,666│ 3,251,360│ │ │ │ │0054010000 │ │ │ │ │1 │ │ │勞工委員會 │ 62,045,296│ 58,808,869│ 3,236,427│ │ │ │ │6654010000 │ │ │ │ │ │ │ │社會保險支出 │ 55,957,608│ 53,113,382│ 2,844,226│ │ │ │ │6654011400 │ │ │ │ │ │1 │ │勞工保險業務 │ 55,957,608│ 53,113,382│ 2,844,226│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.研究改進勞工保險業務1,376千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列勞工保險政策及法令宣導等經費 │ │ │ │ │ │ │ │234千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.研議承保及現金給付業務1,253千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列國外考察殘障與遺囑年金制度 │ │ │ │ │ │ │ │等經費127千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.改進職業災害保險業務908千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列研修勞工保險殘廢給付標準表等經 │ │ │ │ │ │ │ │費32千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.補助有一定雇主勞工及其眷屬參加全民健 │ │ │ │ │ │ │ │保經費14,468,790千元,較上年度增列97 │ │ │ │ │ │ │ │9,659千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.補助職業工人等及其眷屬參加全民健保經 │ │ │ │ │ │ │ │費14,991,396千元,較上年度減列694,00 │ │ │ │ │ │ │ │0千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.補助有一定雇主勞工參加勞工保險及就業 │ │ │ │ │ │ │ │保險經費9,894,933千元,較上年度增列6 │ │ │ │ │ │ │ │22,341千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.補助職業工人等參加勞工保險經費13,560 │ │ │ │ │ │ │ │,281千元,較上年度增列1,650,165千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │8.補助辦理勞保、農保及職業災害勞工保護 │ │ │ │ │ │ │ │業務所需行政事務費3,038,671千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列286,454千元。 │ │ │ │6854010000 │ │ │ │ │ │ │ │福利服務支出 │ 6,087,688│ 5,695,487│ 392,201│ │ │ │ │6854010100 │ │ │ │ │ │2 │ │一般行政 │ 511,643│ 484,720│ 26,923│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費350,480千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │職員10人人事經費及員工薪俸晉級差額以 │ │ │ │ │ │ │ │及退休離職儲金等經費16,963千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費106,029千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列辦公室公文自動化系統等經費3, │ │ │ │ │ │ │ │007千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.訴願審議業務2,354千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │辦理訴願業務研討會等經費262千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.法制業務2,217千元,較上年度增列勞工 │ │ │ │ │ │ │ │法令查詢系統之資料更新與維護等經費30 │ │ │ │ │ │ │ │9千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.統計業務管理20,078千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │建立職業災害通報及統計制度及建立就業 │ │ │ │ │ │ │ │預測模型等經費7,582千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.勞工資訊業務30,485千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │租用開放式主機及網路設備等經費676千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │6854011100 │ │ │ │ │ │3 │ │勞資關係業務 │ 76,729│ 73,254│ 3,475│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.輔導工會組織健全發展39,060千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列辦理工會幹部及會務人員研討會 │ │ │ │ │ │ │ │等經費660千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.強化勞資夥伴關係8,283千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列辦理與司法人員勞動契約研討活動等 │ │ │ │ │ │ │ │經費1,809千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.健全勞資爭議處理制度14,377千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列落實大量解僱勞工保護法等經費 │ │ │ │ │ │ │ │2,375千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.加強國際勞工之聯繫與活動15,009千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列補助辦理國際勞動法暨社會 │ │ │ │ │ │ │ │安全學會第八屆亞洲區會議等經費6,999 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │6854011200 │ │ │ │ │ │4 │ │勞動條件業務 │ 529,917│ 15,600│ 514,317│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.健全勞動基準法制及有效落實執行3,414 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度增列參加美國勞動基準協 │ │ │ │ │ │ │ │會年會等經費186千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.健全合理工資、工時制度2,148千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列兩性工作平等相關制度研究等 │ │ │ │ │ │ │ │經費239千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.加強女工保護與落實勞工退休制度27,700 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度增列辦理勞工退休金制度 │ │ │ │ │ │ │ │宣導等經費18,393千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.勞工退休基金監理業務678千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │度同。 │ │ │ │ │ │ │ │5.新增補助辦理勞工退休金業務所需行政事 │ │ │ │ │ │ │ │務費495,977千元。 │ │ │ │6854011300 │ │ │ │ │ │5 │ │勞工福利業務 │ 4,295,734│ 4,565,043│ -269,309│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.推行職工福利2,457千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │台灣地區弱勢勞工家庭福利需求調查研究 │ │ │ │ │ │ │ │等經費1,184千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.輔助勞工建購及修繕住宅經費4,121,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度核實減列298,900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.規劃商港相關工會勞工福利25,712千元, │ │ │ │ │ │ │ │以商港服務費支應,較上年度增列6,912 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.輔助托兒福利服務28,000千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列托兒福利服務宣導、研討等經費400 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.加強推行勞工教育44,151千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列辦理弱勢勞工子女就學補助等經費15 │ │ │ │ │ │ │ │,822千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.策辦勞工服務工作72,844千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列推動特殊勞工家庭支持協助方案等經 │ │ │ │ │ │ │ │費8,615千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.勞工教育學苑管理1,570千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列行政管理等經費174千元。 │ │ │ │6854011500 │ │ │ │ │ │6 │ │勞工安全衛生業務 │ 48,992│ 53,524│ -4,532│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.建構事業單位安全衛生自主管理體系13,7 │ │ │ │ │ │ │ │61千元,較上年度減列辦理勞工安全衛生 │ │ │ │ │ │ │ │法之宣導等經費431千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.健全勞動安全制度6,610千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列培訓災害防救種子師資等經費1,290 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.積極推動職業病預防工作8,905千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列辦理危害物質資訊及物質安全 │ │ │ │ │ │ │ │資料表範例建置等經費434千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.建構高危險行業災害預防制度與現場輔導 │ │ │ │ │ │ │ │計畫19,716千元,較上年度減列建置全國 │ │ │ │ │ │ │ │化學災害防治諮詢網站等經費2,377千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │6854011600 │ │ │ │ │ │7 │ │勞工檢查業務 │ 272,057│ 199,490│ 72,567│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.健全勞動檢查體制、推動事業單位安全衛 │ │ │ │ │ │ │ │生自主檢查計畫8,450千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列勞動檢查替代役男住宿及管理等經費1, │ │ │ │ │ │ │ │300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.降低一般行業職業災害計畫3,734千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列規劃推動一般行業伙伴計畫 │ │ │ │ │ │ │ │及安全結盟計畫等經費316千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.災害防救暨職業衛生檢查計畫4,200千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列出席國際緊急應變經理人 │ │ │ │ │ │ │ │協會年會等經費204千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.降低營造業職業災害計畫2,673千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列勞動檢查動態稽查計畫等經費 │ │ │ │ │ │ │ │297千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.危險性機械設備檢查及管理工作188,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元,以審查費支應,較上年度增列9,68 │ │ │ │ │ │ │ │4千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.新增整合檢查與輔導資源,建立職災預防 │ │ │ │ │ │ │ │機制計畫65,000千元。 │ │ │ │6854011700 │ │ │ │ │ │8 │ │綜合規劃業務 │ 19,429│ 18,429│ 1,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.勞動政策之規劃與研擬7,427千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列當前勞動政策宣導活動等經費1, │ │ │ │ │ │ │ │700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.強化計畫管考、研究發展及訓練5,845千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增列辦理本會所屬機關研考 │ │ │ │ │ │ │ │業務評鑑暨輔導提升服務品質及規劃研考 │ │ │ │ │ │ │ │業務網頁化等經費1,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.人力資源研析規劃6,157千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列本會知識管理系統之建置、維護、社 │ │ │ │ │ │ │ │群運作及教育訓練等經費1,500千元。 │ │ │ │6854012200 │ │ │ │ │ │9 │ │檢查所管理 │ 282,267│ 278,718│ 3,549│ │ │ │ │6854012201 │ │ │ │ │ │ │1 │北區檢查所 │ 98,203│ 96,953│ 1,250│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費72,938千元,較上年度增列員 │ │ │ │ │ │ │ │工薪俸晉級差額等經費1,522千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費11,599千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列回溯檔案目錄建檔作業費等845千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.勞工安全衛生及勞動檢查13,666千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列辦理勞工安全衛生及勞動檢查 │ │ │ │ │ │ │ │等經費1,117千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │6854012202 │ │ │ │ │ │ │2 │中區檢查所 │ 90,346│ 89,096│ 1,250│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費65,567千元,較上年度增列員 │ │ │ │ │ │ │ │工薪俸晉級差額等經費1,862千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費10,553千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列回溯檔案目錄建檔作業費等531千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.勞工安全衛生及勞動檢查14,226千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列辦理勞工安全衛生及勞動檢查 │ │ │ │ │ │ │ │等經費1,143千元。 │ │ │ │6854012203 │ │ │ │ │ │ │3 │南區檢查所 │ 93,718│ 92,669│ 1,049│本年度預算數之內容與上年度之比較如下﹕ │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費67,696千元,較上年度增列員 │ │ │ │ │ │ │ │工薪俸晉級差額等經費1,768千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費14,200千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列回溯檔案目錄建檔作業費等159千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.勞工安全衛生及勞動檢查11,822千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列辦理勞工安全衛生及勞動檢查 │ │ │ │ │ │ │ │等經費878千元。 │ │ │ │6854018000 │ │ │ │ │ │10│ │營業基金 │ 44,211│ -│ 44,211│ │ │ │ │6854018001 │ │ │ │ │ │ │1 │勞工保險局 │ 44,211│ -│ 44,211│本年度預算數44,211千元,係國庫增撥勞工 │ │ │ │ │ │ │ │保險局資本,作為辦理勞工退休金業務之用 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │6854019800 │ │ │ │ │ │11│ │第一預備金 │ 6,709│ 6,709│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0054110000 │ │ │ │ │2 │ │ │職業訓練局及所屬 │ 1,605,684│ 1,612,795│ -7,111│ │ │ │ │6954110000 │ │ │ │ │ │ │ │國民就業支出 │ 1,605,684│ 1,612,795│ -7,111│ │ │ │ │6954110100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 1,169,397│ 1,157,000│ 12,397│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費1,116,166千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │列職員10人人事經費及員工薪俸晉級差額 │ │ │ │ │ │ │ │以及退休離職儲金經費等9,930千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費44,377千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列職訓調查費等269千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.資訊管理業務8,730千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │租用辦公室自動化相關經費2,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.法務業務管理124千元,較上年度減列2千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │6954110200 │ │ │ │ │ │2 │ │職業訓練業務 │ 168,997│ 179,409│ -10,412│ │ │ │ │6954110211 │ │ │ │ │ │ │1 │綜合規劃 │ 9,772│ 9,887│ -115│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.辦理重要業務評鑑3,783千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列規劃建立數位學習教學內容及技巧之 │ │ │ │ │ │ │ │評鑑經費1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.編印業務報告及辦理業務宣導5,649千元 │ │ │ │ │ │ │ │,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.加強職業訓練國際交流合作340千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列辦理中德職業訓練專家互訪計 │ │ │ │ │ │ │ │畫等經費1,115千元。 │ │ │ │6954110212 │ │ │ │ │ │ │2 │公共訓練 │ 50,347│ 53,466│ -3,119│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.辦理職前訓練46,211千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │辦理失業者職前訓練等經費2,819千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.辦理職訓專業人員進修訓練1,733千元, │ │ │ │ │ │ │ │與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.辦理職訓教學觀摩會及業務研討會2,403 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度增列辦理區域職業訓練業 │ │ │ │ │ │ │ │務聯繫會報等經費1,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度辦理公訓機構委託民間經營計畫預 │ │ │ │ │ │ │ │算業已編竣,所列2,100千元如數減列。 │ │ │ │6954110213 │ │ │ │ │ │ │3 │企業訓練 │ 13,041│ 13,041│ -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.補助相關團體辦理訓練11,195千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.推動企訓服務體系及發表訪視觀摩活動1, │ │ │ │ │ │ │ │846千元,與上年度同。 │ │ │ │6954110214 │ │ │ │ │ │ │4 │技能檢定 │ 66,392│ 72,392│ -6,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.推動辦理技能檢定6,328千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列辦理即測即評技能檢定等經費500千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.強化技能檢定基準19,288千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列研議技能檢定實務暨推動等經費1,00 │ │ │ │ │ │ │ │0千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.執行全國技能檢定學術科測驗事務2,030 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列辦公費等2,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │4.技能檢定題庫管理12,818千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列辦理技術士證核發等經費500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.辦理技能競賽25,928千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │業務等經費2,000千元。 │ │ │ │6954110215 │ │ │ │ │ │ │5 │就業輔導 │ 10,914│ 11,252│ -338│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.研擬就業服務措施及相關法規1,161千元 │ │ │ │ │ │ │ │,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.辦理就業服務工作研習會6,450千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列辦理專業新知研習會17千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.推動職業心理測驗工作659千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列印製手冊等經費170千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.辦理就業服務宣導及編製相關資料200千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列印製就業服務機構相關 │ │ │ │ │ │ │ │簡介等經費245千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.推動並督導就業服務業務2,444千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列國外旅費等94千元。 │ │ │ │6954110216 │ │ │ │ │ │ │6 │身心障礙者業務 │ 6,685│ 9,525│ -2,840│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.辦理身心障礙者就業與訓練相關法規宣導 │ │ │ │ │ │ │ │1,932千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.辦理身心障礙者職業訓練2,742千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.辦理身心障礙者就業服務工作2,011千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列辦理宣導座談會等經費2, │ │ │ │ │ │ │ │840千元。 │ │ │ │6954110217 │ │ │ │ │ │ │7 │外國人聘僱許可及管│ 9,846│ 9,846│ -│本年度預算數9,846千元,係辦理外國人聘 │ │ │ │理 │ │ │ │僱許可及管理業務經費,與上年度同。 │ │ │ │6954110218 │ │ │ │ │ │ │8 │就業服務專業人員講│ 2,000│ -│ 2,000│本年度預算數2,000千元,係新增辦理就業 │ │ │ │習及測驗 │ │ │ │服務專業人員講習及測驗業務經費2,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │6954110400 │ │ │ │ │ │3 │ │職訓中心管理 │ 223,821│ 235,903│ -12,082│ │ │ │ │6954110411 │ │ │ │ │ │ │1 │泰山職訓中心管理 │ 16,229│ 17,457│ -1,228│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.基本行政工作維持費5,611千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列退休退職人員三節慰問金等經費80 │ │ │ │ │ │ │ │5千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.辦理職前訓練經費10,618千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列學員學雜費及材料費等423千元。 │ │ │ │6954110412 │ │ │ │ │ │ │2 │北區職訓中心管理 │ 50,035│ 66,489│ -16,454│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.基本行政工作維持費41,356千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列辦公室裝修等經費16,354千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.辦理職前訓練經費8,679千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列學員學雜費及水電費等100千元。 │ │ │ │6954110413 │ │ │ │ │ │ │3 │中區職訓中心管理 │ 49,588│ 45,406│ 4,182│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.基本行政工作維持費17,544千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列園區安全中央監控系統安裝等經費 │ │ │ │ │ │ │ │4,594千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.辦理職前訓練經費32,044千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列學員學雜費及材料費等412千元。 │ │ │ │6954110414 │ │ │ │ │ │ │4 │南區職訓中心管理 │ 26,105│ 26,535│ -430│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.基本行政工作維持費10,057千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列通訊費等183千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.辦理職前訓練經費16,048千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列學員學雜費及水電費等613千元。 │ │ │ │6954110415 │ │ │ │ │ │ │5 │桃園職訓中心管理 │ 36,331│ 33,247│ 3,084│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.基本行政工作維持費13,197千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列水電費、一般事務費等3,241千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │2.辦理職前訓練經費23,134千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列學員學雜費及材料費等157千元。 │ │ │ │6954110416 │ │ │ │ │ │ │6 │台南職訓中心管理 │ 45,533│ 46,769│ -1,236│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.基本行政工作維持費10,573千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列教育訓練等經費420千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.辦理職前訓練經費34,960千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列學員學雜費及水電費等816千元。 │ │ │ │6954110500 │ │ │ │ │ │4 │ │就服中心管理 │ 39,989│ 37,003│ 2,986│ │ │ │ │6954110501 │ │ │ │ │ │ │1 │基隆就服中心管理 │ 7,212│ 6,703│ 509│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.基本行政工作維持費 5,903千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.辦理就業服務經費 1,309千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列辦理身心障礙者就業促進業務等經費 │ │ │ │ │ │ │ │509千元。 │ │ │ │6954110502 │ │ │ │ │ │ │2 │台北就服中心管理 │ 7,045│ 6,760│ 285│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.基本行政工作維持費5,506千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列通訊費等254千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.辦理就業服務經費1,539千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列辦理身心障礙者就業促進業務等經費 │ │ │ │ │ │ │ │539元。 │ │ │ │6954110503 │ │ │ │ │ │ │3 │台中就服中心管理 │ 8,532│ 7,061│ 1,471│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.基本行政工作維持費6,909千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列訓練費、通訊費及設備費等538千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.辦理就業服務經費1,623千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列其他業務租金、講師鐘點費及身心障 │ │ │ │ │ │ │ │礙者就業促進業務等經費933千元。 │ │ │ │6954110504 │ │ │ │ │ │ │4 │台南就服中心管理 │ 7,937│ 7,755│ 182│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.基本行政工作維持費6,464千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列資訊服務費等332千元及增列退休 │ │ │ │ │ │ │ │人員三節慰問金12千元,計淨減320千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │2.辦理就業服務經費1,473千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列一般事務費37千元及增列辦理身心障 │ │ │ │ │ │ │ │礙者就業促進業務539千元,計淨增502千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │6954110505 │ │ │ │ │ │ │5 │高雄就服中心管理 │ 9,263│ 8,724│ 539│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.基本行政工作維持費7,820千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.辦理就業服務經費1,443千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列辦理身心障礙者就業促進業務等經費 │ │ │ │ │ │ │ │539千元。 │ │ │ │6954119800 │ │ │ │ │ │5 │ │第一預備金 │ 3,480│ 3,480│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0054610000 │ │ │ │ │3 │ │ │勞工安全衛生研究所│ 299,046│ 277,002│ 22,044│ │ │ │ │5254610000 │ │ │ │ │ │ │ │科學支出 │ 299,046│ 277,002│ 22,044│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │5254610100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 98,848│ 96,919│ 1,929│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費83,180千元,較上年度增列員 │ │ │ │ │ │ │ │工退休離職儲金等經費478千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費15,668千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列電梯、空調及污水處理設施養護維 │ │ │ │ │ │ │ │修等經費1,451千元。 │ │ │ │5254611100 │ │ │ │ │ │2 │ │勞工安全衛生研究 │ 179,331│ 139,216│ 40,115│ │ │ │ │5254611101 │ │ │ │ │ │ │1 │勞工安全調查研究 │ 39,234│ 29,863│ 9,371│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.辦理電氣化學安全技術試驗研究9,087千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增列工業製程靜電危害防治 │ │ │ │ │ │ │ │技術研究等經費900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.辦理機械安全技術試驗研究5,835千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列塔式起重機強度分析電腦化 │ │ │ │ │ │ │ │技術研究等經費1,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.辦理營造安全技術試驗研究6,830千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列2千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.辦理安全防護裝置及測量儀器研究4,003 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度增列安全防護器具性能研 │ │ │ │ │ │ │ │究及推廣應用等經費1,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.辦理勞工安全管理研究6,041千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列營造業風險管理技術研究等經費 │ │ │ │ │ │ │ │4,111千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.機械設備安全監控技術研究7,438千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列安全監控技術與系統分析改 │ │ │ │ │ │ │ │進及研究等經費1,658千元。 │ │ │ │5254611102 │ │ │ │ │ │ │2 │分析檢驗技術開發研│ 35,142│ 26,594│ 8,548│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │究 │ │ │ │1.辦理有害物暴露調查及健康風險評估經費 │ │ │ │ │ │ │ │9,425千元,較上年度增列辦理空氣中有 │ │ │ │ │ │ │ │害物容許濃度建議值審議委員會等經費1, │ │ │ │ │ │ │ │257千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.訂定勞工作業環境採樣分析參考方法經費 │ │ │ │ │ │ │ │8,105千元,較上年度增列現有採樣分析 │ │ │ │ │ │ │ │方法改進等經費583千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.生物偵測技術研究經費5,994千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列辦理疑似致癌物分子生物偵測技 │ │ │ │ │ │ │ │術研究及以藥物動力學模式進行勞工之健 │ │ │ │ │ │ │ │康危害評估研究等經費1,499千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.有害物採樣設備技術研究經費5,810千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列有害物短時間偵測技術研 │ │ │ │ │ │ │ │發及新型採樣偵測技術研究等經費2,310 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.推動輔導高危害工業訂定環測計劃與採樣 │ │ │ │ │ │ │ │毒性氣體瞬時監測技術研究經費5,808千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增列辦理協助輔導高危害工 │ │ │ │ │ │ │ │業訂定環測計畫與採樣策略等經費3,899 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.上年度辦理新技術之現場驗證與應用研究 │ │ │ │ │ │ │ │預算業已編竣,所列1,000千元如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │5254611103 │ │ │ │ │ │ │3 │勞工衛生調查研究 │ 39,703│ 28,478│ 11,225│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.職業性危害調查與管理研究5,903千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列辦理受僱者工作環境安全衛 │ │ │ │ │ │ │ │生狀況認知調查等經費4,101千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.作業環境有害物預估模式與控制研究15,8 │ │ │ │ │ │ │ │09千元,較上年度增列辦理噪音與振動危 │ │ │ │ │ │ │ │害預防研究等經費6,586千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.生物性危害預防研究7,845千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列辦理生物性危害預防研究等經費4, │ │ │ │ │ │ │ │710千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.肌肉骨骼傷害調查與預防技術建立研究10 │ │ │ │ │ │ │ │,146千元,較上年度增列辦理重體力作業 │ │ │ │ │ │ │ │規範探討等經費4,030千元。 │ │ │ │5254611104 │ │ │ │ │ │ │4 │勞動醫學調查研究 │ 37,983│ 27,012│ 10,971│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.職業流行病學研究9,618千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列辦理化學及生物性危害作業勞工之流 │ │ │ │ │ │ │ │行病學調查研究等經費2,735千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.職業傷病監視防治11,100千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列職業病預防健檢歷年資料建立及勞健 │ │ │ │ │ │ │ │保職業相關資料研究等經費6,245千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.勞工健康保護及健康促進研究10,615千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列辦理勞工睡眠品質及過勞 │ │ │ │ │ │ │ │管理研究等經費6,385千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.新衍生勞工健康問題研究6,650千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列辦理勞動婦女弱勢族群健康之 │ │ │ │ │ │ │ │探討研究等經費3,555千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.上年度辦理勞工生理健康及生物指標研究 │ │ │ │ │ │ │ │預算業已編竣,所列7,949千元如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │5254611105 │ │ │ │ │ │ │5 │勞工安全衛生研究成│ 27,269│ 27,269│ -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │果推廣應用 │ │ │ │1.辦理勞工安全衛生研究成果之管理、運用 │ │ │ │ │ │ │ │及學術交流2,309千元,較上年度增列派 │ │ │ │ │ │ │ │員赴美參加國際研討會等經費423千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.規劃與管理勞工安全衛生圖書及電腦資訊 │ │ │ │ │ │ │ │系統經費4,500千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.辦理職業安全衛生科技推廣方案20,460千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列建置安全衛生數位博物 │ │ │ │ │ │ │ │館等經費423千元。 │ │ │ │5254619000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ 20,000│ 40,000│ -20,000│ │ │ │ │5254619019 │ │ │ │ │ │ │1 │其他設備 │ 20,000│ 40,000│ -20,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置熱重分析儀、氫氣產生器、濾材測試 │ │ │ │ │ │ │ │設備及雷射碎裂儀等設備經費20,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置熱處理材料顯像設備、離心機 │ │ │ │ │ │ │ │、微生物培養設備、生物分子質譜儀等設 │ │ │ │ │ │ │ │備預算業已編竣,所列40,000千元如數減 │ │ │ │ │ │ │ │列。 │ │ │ │5254619800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 867│ 867│ -│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴─────────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |