中央政府總預算

                                                     歲出機關別預算表

經資門併計                                          中華民國九十四年度                                    單位:新台幣千元
─────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
  科                          目  │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬─────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│  說                              明
款│項│目│節│  名 稱 及 編 號  │              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │0054000000        │              │              │              │                                      
22│  │  │  │勞工委員會主管    │    63,950,026│    60,698,666│     3,251,360│                                      
  │  │  │  │0054010000        │              │              │              │                                      
  │1 │  │  │勞工委員會        │    62,045,296│    58,808,869│     3,236,427│                                      
  │  │  │  │6654010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │社會保險支出      │    55,957,608│    53,113,382│     2,844,226│                                      
  │  │  │  │6654011400        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │勞工保險業務      │    55,957,608│    53,113,382│     2,844,226│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.研究改進勞工保險業務1,376千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列勞工保險政策及法令宣導等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │234千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.研議承保及現金給付業務1,253千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列國外考察殘障與遺囑年金制度
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費127千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.改進職業災害保險業務908千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列研修勞工保險殘廢給付標準表等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費32千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.補助有一定雇主勞工及其眷屬參加全民健
  │  │  │  │                  │              │              │              │保經費14,468,790千元,較上年度增列97
  │  │  │  │                  │              │              │              │9,659千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.補助職業工人等及其眷屬參加全民健保經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費14,991,396千元,較上年度減列694,00
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.補助有一定雇主勞工參加勞工保險及就業
  │  │  │  │                  │              │              │              │保險經費9,894,933千元,較上年度增列6
  │  │  │  │                  │              │              │              │22,341千元。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.補助職業工人等參加勞工保險經費13,560
  │  │  │  │                  │              │              │              │,281千元,較上年度增列1,650,165千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.補助辦理勞保、農保及職業災害勞工保護
  │  │  │  │                  │              │              │              │業務所需行政事務費3,038,671千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列286,454千元。             
  │  │  │  │6854010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │福利服務支出      │     6,087,688│     5,695,487│       392,201│                                      
  │  │  │  │6854010100        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │一般行政          │       511,643│       484,720│        26,923│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費350,480千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │職員10人人事經費及員工薪俸晉級差額以
  │  │  │  │                  │              │              │              │及退休離職儲金等經費16,963千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費106,029千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列辦公室公文自動化系統等經費3,
  │  │  │  │                  │              │              │              │007千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.訴願審議業務2,354千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦理訴願業務研討會等經費262千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.法制業務2,217千元,較上年度增列勞工 
  │  │  │  │                  │              │              │              │法令查詢系統之資料更新與維護等經費30
  │  │  │  │                  │              │              │              │9千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.統計業務管理20,078千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │建立職業災害通報及統計制度及建立就業
  │  │  │  │                  │              │              │              │預測模型等經費7,582千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.勞工資訊業務30,485千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │租用開放式主機及網路設備等經費676千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │6854011100        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │勞資關係業務      │        76,729│        73,254│         3,475│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.輔導工會組織健全發展39,060千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列辦理工會幹部及會務人員研討會
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費660千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.強化勞資夥伴關係8,283千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列辦理與司法人員勞動契約研討活動等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費1,809千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.健全勞資爭議處理制度14,377千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列落實大量解僱勞工保護法等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │2,375千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.加強國際勞工之聯繫與活動15,009千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列補助辦理國際勞動法暨社會
  │  │  │  │                  │              │              │              │安全學會第八屆亞洲區會議等經費6,999 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │6854011200        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │勞動條件業務      │       529,917│        15,600│       514,317│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.健全勞動基準法制及有效落實執行3,414 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度增列參加美國勞動基準協
  │  │  │  │                  │              │              │              │會年會等經費186千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.健全合理工資、工時制度2,148千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列兩性工作平等相關制度研究等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費239千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.加強女工保護與落實勞工退休制度27,700
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度增列辦理勞工退休金制度
  │  │  │  │                  │              │              │              │宣導等經費18,393千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.勞工退休基金監理業務678千元,與上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度同。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.新增補助辦理勞工退休金業務所需行政事
  │  │  │  │                  │              │              │              │務費495,977千元。                   
  │  │  │  │6854011300        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │勞工福利業務      │     4,295,734│     4,565,043│      -269,309│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.推行職工福利2,457千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │台灣地區弱勢勞工家庭福利需求調查研究
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費1,184千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.輔助勞工建購及修繕住宅經費4,121,000 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度核實減列298,900千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.規劃商港相關工會勞工福利25,712千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │以商港服務費支應,較上年度增列6,912 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.輔助托兒福利服務28,000千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列托兒福利服務宣導、研討等經費400 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.加強推行勞工教育44,151千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列辦理弱勢勞工子女就學補助等經費15
  │  │  │  │                  │              │              │              │,822千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.策辦勞工服務工作72,844千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列推動特殊勞工家庭支持協助方案等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費8,615千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.勞工教育學苑管理1,570千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列行政管理等經費174千元。         
  │  │  │  │6854011500        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │勞工安全衛生業務  │        48,992│        53,524│        -4,532│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.建構事業單位安全衛生自主管理體系13,7
  │  │  │  │                  │              │              │              │61千元,較上年度減列辦理勞工安全衛生
  │  │  │  │                  │              │              │              │法之宣導等經費431千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.健全勞動安全制度6,610千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列培訓災害防救種子師資等經費1,290 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.積極推動職業病預防工作8,905千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列辦理危害物質資訊及物質安全
  │  │  │  │                  │              │              │              │資料表範例建置等經費434千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.建構高危險行業災害預防制度與現場輔導
  │  │  │  │                  │              │              │              │計畫19,716千元,較上年度減列建置全國
  │  │  │  │                  │              │              │              │化學災害防治諮詢網站等經費2,377千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │6854011600        │              │              │              │                                      
  │  │7 │  │勞工檢查業務      │       272,057│       199,490│        72,567│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.健全勞動檢查體制、推動事業單位安全衛
  │  │  │  │                  │              │              │              │生自主檢查計畫8,450千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列勞動檢查替代役男住宿及管理等經費1,
  │  │  │  │                  │              │              │              │300千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.降低一般行業職業災害計畫3,734千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列規劃推動一般行業伙伴計畫
  │  │  │  │                  │              │              │              │及安全結盟計畫等經費316千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.災害防救暨職業衛生檢查計畫4,200千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列出席國際緊急應變經理人
  │  │  │  │                  │              │              │              │協會年會等經費204千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.降低營造業職業災害計畫2,673千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列勞動檢查動態稽查計畫等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │297千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.危險性機械設備檢查及管理工作188,000 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,以審查費支應,較上年度增列9,68
  │  │  │  │                  │              │              │              │4千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.新增整合檢查與輔導資源,建立職災預防
  │  │  │  │                  │              │              │              │機制計畫65,000千元。                
  │  │  │  │6854011700        │              │              │              │                                      
  │  │8 │  │綜合規劃業務      │        19,429│        18,429│         1,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.勞動政策之規劃與研擬7,427千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列當前勞動政策宣導活動等經費1,
  │  │  │  │                  │              │              │              │700千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.強化計畫管考、研究發展及訓練5,845千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度增列辦理本會所屬機關研考
  │  │  │  │                  │              │              │              │業務評鑑暨輔導提升服務品質及規劃研考
  │  │  │  │                  │              │              │              │業務網頁化等經費1,200千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.人力資源研析規劃6,157千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列本會知識管理系統之建置、維護、社
  │  │  │  │                  │              │              │              │群運作及教育訓練等經費1,500千元。   
  │  │  │  │6854012200        │              │              │              │                                      
  │  │9 │  │檢查所管理        │       282,267│       278,718│         3,549│                                      
  │  │  │  │6854012201        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │北區檢查所        │        98,203│        96,953│         1,250│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費72,938千元,較上年度增列員
  │  │  │  │                  │              │              │              │工薪俸晉級差額等經費1,522千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費11,599千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列回溯檔案目錄建檔作業費等845千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.勞工安全衛生及勞動檢查13,666千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列辦理勞工安全衛生及勞動檢查
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費1,117千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │6854012202        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │中區檢查所        │        90,346│        89,096│         1,250│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費65,567千元,較上年度增列員
  │  │  │  │                  │              │              │              │工薪俸晉級差額等經費1,862千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費10,553千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列回溯檔案目錄建檔作業費等531千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.勞工安全衛生及勞動檢查14,226千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列辦理勞工安全衛生及勞動檢查
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費1,143千元。                   
  │  │  │  │6854012203        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │南區檢查所        │        93,718│        92,669│         1,049│本年度預算數之內容與上年度之比較如下﹕
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費67,696千元,較上年度增列員
  │  │  │  │                  │              │              │              │工薪俸晉級差額等經費1,768千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費14,200千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列回溯檔案目錄建檔作業費等159千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.勞工安全衛生及勞動檢查11,822千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列辦理勞工安全衛生及勞動檢查
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費878千元。                     
  │  │  │  │6854018000        │              │              │              │                                      
  │  │10│  │營業基金          │        44,211│             -│        44,211│                                      
  │  │  │  │6854018001        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │勞工保險局        │        44,211│             -│        44,211│本年度預算數44,211千元,係國庫增撥勞工
  │  │  │  │                  │              │              │              │保險局資本,作為辦理勞工退休金業務之用
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                    
  │  │  │  │6854019800        │              │              │              │                                      
  │  │11│  │第一預備金        │         6,709│         6,709│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0054110000        │              │              │              │                                      
  │2 │  │  │職業訓練局及所屬  │     1,605,684│     1,612,795│        -7,111│                                      
  │  │  │  │6954110000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │國民就業支出      │     1,605,684│     1,612,795│        -7,111│                                      
  │  │  │  │6954110100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │     1,169,397│     1,157,000│        12,397│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費1,116,166千元,較上年度增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列職員10人人事經費及員工薪俸晉級差額
  │  │  │  │                  │              │              │              │以及退休離職儲金經費等9,930千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費44,377千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列職訓調查費等269千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.資訊管理業務8,730千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │租用辦公室自動化相關經費2,200千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.法務業務管理124千元,較上年度減列2千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │6954110200        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │職業訓練業務      │       168,997│       179,409│       -10,412│                                      
  │  │  │  │6954110211        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │綜合規劃          │         9,772│         9,887│          -115│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理重要業務評鑑3,783千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列規劃建立數位學習教學內容及技巧之
  │  │  │  │                  │              │              │              │評鑑經費1,000千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.編印業務報告及辦理業務宣導5,649千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,與上年度同。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.加強職業訓練國際交流合作340千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列辦理中德職業訓練專家互訪計
  │  │  │  │                  │              │              │              │畫等經費1,115千元。                 
  │  │  │  │6954110212        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │公共訓練          │        50,347│        53,466│        -3,119│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理職前訓練46,211千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦理失業者職前訓練等經費2,819千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理職訓專業人員進修訓練1,733千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │與上年度同。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理職訓教學觀摩會及業務研討會2,403 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度增列辦理區域職業訓練業
  │  │  │  │                  │              │              │              │務聯繫會報等經費1,800千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.上年度辦理公訓機構委託民間經營計畫預
  │  │  │  │                  │              │              │              │算業已編竣,所列2,100千元如數減列。 
  │  │  │  │6954110213        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │企業訓練          │        13,041│        13,041│             -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.補助相關團體辦理訓練11,195千元,與上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度同。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.推動企訓服務體系及發表訪視觀摩活動1,
  │  │  │  │                  │              │              │              │846千元,與上年度同。               
  │  │  │  │6954110214        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │技能檢定          │        66,392│        72,392│        -6,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.推動辦理技能檢定6,328千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列辦理即測即評技能檢定等經費500千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.強化技能檢定基準19,288千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列研議技能檢定實務暨推動等經費1,00
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.執行全國技能檢定學術科測驗事務2,030 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列辦公費等2,000千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.技能檢定題庫管理12,818千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列辦理技術士證核發等經費500千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.辦理技能競賽25,928千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │業務等經費2,000千元。               
  │  │  │  │6954110215        │              │              │              │                                      
  │  │  │5 │就業輔導          │        10,914│        11,252│          -338│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.研擬就業服務措施及相關法規1,161千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,與上年度同。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理就業服務工作研習會6,450千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列辦理專業新知研習會17千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.推動職業心理測驗工作659千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列印製手冊等經費170千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.辦理就業服務宣導及編製相關資料200千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列印製就業服務機構相關
  │  │  │  │                  │              │              │              │簡介等經費245千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.推動並督導就業服務業務2,444千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列國外旅費等94千元。        
  │  │  │  │6954110216        │              │              │              │                                      
  │  │  │6 │身心障礙者業務    │         6,685│         9,525│        -2,840│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理身心障礙者就業與訓練相關法規宣導
  │  │  │  │                  │              │              │              │1,932千元,與上年度同。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理身心障礙者職業訓練2,742千元,與 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度同。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理身心障礙者就業服務工作2,011千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列辦理宣導座談會等經費2,
  │  │  │  │                  │              │              │              │840千元。                           
  │  │  │  │6954110217        │              │              │              │                                      
  │  │  │7 │外國人聘僱許可及管│         9,846│         9,846│             -│本年度預算數9,846千元,係辦理外國人聘 
  │  │  │  │理                │              │              │              │僱許可及管理業務經費,與上年度同。    
  │  │  │  │6954110218        │              │              │              │                                      
  │  │  │8 │就業服務專業人員講│         2,000│             -│         2,000│本年度預算數2,000千元,係新增辦理就業 
  │  │  │  │習及測驗          │              │              │              │服務專業人員講習及測驗業務經費2,000千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                  
  │  │  │  │6954110400        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │職訓中心管理      │       223,821│       235,903│       -12,082│                                      
  │  │  │  │6954110411        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │泰山職訓中心管理  │        16,229│        17,457│        -1,228│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.基本行政工作維持費5,611千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列退休退職人員三節慰問金等經費80
  │  │  │  │                  │              │              │              │5千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理職前訓練經費10,618千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列學員學雜費及材料費等423千元。   
  │  │  │  │6954110412        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │北區職訓中心管理  │        50,035│        66,489│       -16,454│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.基本行政工作維持費41,356千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列辦公室裝修等經費16,354千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理職前訓練經費8,679千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列學員學雜費及水電費等100千元。   
  │  │  │  │6954110413        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │中區職訓中心管理  │        49,588│        45,406│         4,182│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.基本行政工作維持費17,544千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列園區安全中央監控系統安裝等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │4,594千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理職前訓練經費32,044千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列學員學雜費及材料費等412千元。   
  │  │  │  │6954110414        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │南區職訓中心管理  │        26,105│        26,535│          -430│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.基本行政工作維持費10,057千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列通訊費等183千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理職前訓練經費16,048千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列學員學雜費及水電費等613千元。   
  │  │  │  │6954110415        │              │              │              │                                      
  │  │  │5 │桃園職訓中心管理  │        36,331│        33,247│         3,084│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.基本行政工作維持費13,197千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列水電費、一般事務費等3,241千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理職前訓練經費23,134千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列學員學雜費及材料費等157千元。   
  │  │  │  │6954110416        │              │              │              │                                      
  │  │  │6 │台南職訓中心管理  │        45,533│        46,769│        -1,236│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.基本行政工作維持費10,573千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列教育訓練等經費420千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理職前訓練經費34,960千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列學員學雜費及水電費等816千元。   
  │  │  │  │6954110500        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │就服中心管理      │        39,989│        37,003│         2,986│                                      
  │  │  │  │6954110501        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │基隆就服中心管理  │         7,212│         6,703│           509│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.基本行政工作維持費 5,903千元,與上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度同。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理就業服務經費 1,309千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列辦理身心障礙者就業促進業務等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │509千元。                           
  │  │  │  │6954110502        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │台北就服中心管理  │         7,045│         6,760│           285│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.基本行政工作維持費5,506千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列通訊費等254千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理就業服務經費1,539千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列辦理身心障礙者就業促進業務等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │539元。                             
  │  │  │  │6954110503        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │台中就服中心管理  │         8,532│         7,061│         1,471│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.基本行政工作維持費6,909千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列訓練費、通訊費及設備費等538千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理就業服務經費1,623千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列其他業務租金、講師鐘點費及身心障
  │  │  │  │                  │              │              │              │礙者就業促進業務等經費933千元。     
  │  │  │  │6954110504        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │台南就服中心管理  │         7,937│         7,755│           182│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.基本行政工作維持費6,464千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列資訊服務費等332千元及增列退休 
  │  │  │  │                  │              │              │              │人員三節慰問金12千元,計淨減320千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理就業服務經費1,473千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列一般事務費37千元及增列辦理身心障
  │  │  │  │                  │              │              │              │礙者就業促進業務539千元,計淨增502千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │6954110505        │              │              │              │                                      
  │  │  │5 │高雄就服中心管理  │         9,263│         8,724│           539│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.基本行政工作維持費7,820千元,與上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度同。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理就業服務經費1,443千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列辦理身心障礙者就業促進業務等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │539千元。                           
  │  │  │  │6954119800        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │第一預備金        │         3,480│         3,480│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0054610000        │              │              │              │                                      
  │3 │  │  │勞工安全衛生研究所│       299,046│       277,002│        22,044│                                      
  │  │  │  │5254610000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │科學支出          │       299,046│       277,002│        22,044│                                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │5254610100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │        98,848│        96,919│         1,929│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費83,180千元,較上年度增列員
  │  │  │  │                  │              │              │              │工退休離職儲金等經費478千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費15,668千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列電梯、空調及污水處理設施養護維
  │  │  │  │                  │              │              │              │修等經費1,451千元。                 
  │  │  │  │5254611100        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │勞工安全衛生研究  │       179,331│       139,216│        40,115│                                      
  │  │  │  │5254611101        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │勞工安全調查研究  │        39,234│        29,863│         9,371│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理電氣化學安全技術試驗研究9,087千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度增列工業製程靜電危害防治
  │  │  │  │                  │              │              │              │技術研究等經費900千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理機械安全技術試驗研究5,835千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列塔式起重機強度分析電腦化
  │  │  │  │                  │              │              │              │技術研究等經費1,100千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理營造安全技術試驗研究6,830千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列2千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.辦理安全防護裝置及測量儀器研究4,003 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度增列安全防護器具性能研
  │  │  │  │                  │              │              │              │究及推廣應用等經費1,600千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.辦理勞工安全管理研究6,041千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列營造業風險管理技術研究等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │4,111千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.機械設備安全監控技術研究7,438千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列安全監控技術與系統分析改
  │  │  │  │                  │              │              │              │進及研究等經費1,658千元。           
  │  │  │  │5254611102        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │分析檢驗技術開發研│        35,142│        26,594│         8,548│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │究                │              │              │              │1.辦理有害物暴露調查及健康風險評估經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │9,425千元,較上年度增列辦理空氣中有 
  │  │  │  │                  │              │              │              │害物容許濃度建議值審議委員會等經費1,
  │  │  │  │                  │              │              │              │257千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.訂定勞工作業環境採樣分析參考方法經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │8,105千元,較上年度增列現有採樣分析 
  │  │  │  │                  │              │              │              │方法改進等經費583千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.生物偵測技術研究經費5,994千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列辦理疑似致癌物分子生物偵測技
  │  │  │  │                  │              │              │              │術研究及以藥物動力學模式進行勞工之健
  │  │  │  │                  │              │              │              │康危害評估研究等經費1,499千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.有害物採樣設備技術研究經費5,810千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列有害物短時間偵測技術研
  │  │  │  │                  │              │              │              │發及新型採樣偵測技術研究等經費2,310 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.推動輔導高危害工業訂定環測計劃與採樣
  │  │  │  │                  │              │              │              │毒性氣體瞬時監測技術研究經費5,808千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度增列辦理協助輔導高危害工
  │  │  │  │                  │              │              │              │業訂定環測計畫與採樣策略等經費3,899 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.上年度辦理新技術之現場驗證與應用研究
  │  │  │  │                  │              │              │              │預算業已編竣,所列1,000千元如數減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │5254611103        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │勞工衛生調查研究  │        39,703│        28,478│        11,225│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.職業性危害調查與管理研究5,903千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列辦理受僱者工作環境安全衛
  │  │  │  │                  │              │              │              │生狀況認知調查等經費4,101千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.作業環境有害物預估模式與控制研究15,8
  │  │  │  │                  │              │              │              │09千元,較上年度增列辦理噪音與振動危
  │  │  │  │                  │              │              │              │害預防研究等經費6,586千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.生物性危害預防研究7,845千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列辦理生物性危害預防研究等經費4,
  │  │  │  │                  │              │              │              │710千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.肌肉骨骼傷害調查與預防技術建立研究10
  │  │  │  │                  │              │              │              │,146千元,較上年度增列辦理重體力作業
  │  │  │  │                  │              │              │              │規範探討等經費4,030千元。           
  │  │  │  │5254611104        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │勞動醫學調查研究  │        37,983│        27,012│        10,971│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.職業流行病學研究9,618千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列辦理化學及生物性危害作業勞工之流
  │  │  │  │                  │              │              │              │行病學調查研究等經費2,735千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.職業傷病監視防治11,100千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列職業病預防健檢歷年資料建立及勞健
  │  │  │  │                  │              │              │              │保職業相關資料研究等經費6,245千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.勞工健康保護及健康促進研究10,615千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列辦理勞工睡眠品質及過勞
  │  │  │  │                  │              │              │              │管理研究等經費6,385千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.新衍生勞工健康問題研究6,650千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列辦理勞動婦女弱勢族群健康之
  │  │  │  │                  │              │              │              │探討研究等經費3,555千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.上年度辦理勞工生理健康及生物指標研究
  │  │  │  │                  │              │              │              │預算業已編竣,所列7,949千元如數減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │5254611105        │              │              │              │                                      
  │  │  │5 │勞工安全衛生研究成│        27,269│        27,269│             -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │果推廣應用        │              │              │              │1.辦理勞工安全衛生研究成果之管理、運用
  │  │  │  │                  │              │              │              │及學術交流2,309千元,較上年度增列派 
  │  │  │  │                  │              │              │              │員赴美參加國際研討會等經費423千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.規劃與管理勞工安全衛生圖書及電腦資訊
  │  │  │  │                  │              │              │              │系統經費4,500千元,與上年度同。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理職業安全衛生科技推廣方案20,460千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列建置安全衛生數位博物
  │  │  │  │                  │              │              │              │館等經費423千元。                   
  │  │  │  │5254619000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │        20,000│        40,000│       -20,000│                                      
  │  │  │  │5254619019        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │其他設備          │        20,000│        40,000│       -20,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.購置熱重分析儀、氫氣產生器、濾材測試
  │  │  │  │                  │              │              │              │設備及雷射碎裂儀等設備經費20,000千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度購置熱處理材料顯像設備、離心機
  │  │  │  │                  │              │              │              │、微生物培養設備、生物分子質譜儀等設
  │  │  │  │                  │              │              │              │備預算業已編竣,所列40,000千元如數減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列。                                
  │  │  │  │5254619800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           867│           867│             -│仍照上年度預算數編列。                
─┴─┴─┴─┴─────────┴───────┴───────┴───────┴───────────────────