中央政府總預算 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國九十四年度 單位:新台幣千元 ─────────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬─────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│ 名 稱 及 編 號 │ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼─────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │0071000000 │ │ │ │ 26│ │ │ │省市地方政府 │ 140,839,137│ 150,154,408│ -9,315,271│ │ │ │ │0071150000 │ │ │ │ │1 │ │ │臺灣省政府 │ 785,325│ 787,090│ -1,765│本科目上年度法定預算數789,062千元,由 │ │ │ │ │ │ │ │「一般行政」科目移出職員1人之人事費1,3 │ │ │ │ │ │ │ │69千元列入行政院消費者保護委員會,及駕 │ │ │ │ │ │ │ │駛1人之人事費603千元列入行政院農業委員 │ │ │ │ │ │ │ │會,淨計如表列上年度預算數。 │ │ │ │3371150000 │ │ │ │ │ │ │ │行政支出 │ 785,325│ 787,090│ -1,765│ │ │ │ │3371150100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 536,738│ 561,006│ -24,268│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持454,583千元,較上年度減列職 │ │ │ │ │ │ │ │工54人之人事費30,213千元,增列員工退 │ │ │ │ │ │ │ │休離職儲金等經費5,077千元,計淨減25, │ │ │ │ │ │ │ │136千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持35,865千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列按日按件計資酬金及物品等778千元 │ │ │ │ │ │ │ │,增列退休人員年終及三節慰問金等經費 │ │ │ │ │ │ │ │1,736千元,計淨增958千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.行政管理46,290千元,較上年度減列一般 │ │ │ │ │ │ │ │事務費及國內旅費等經費90千元。 │ │ │ │3371150200 │ │ │ │ │ │2 │ │施政業務 │ 56,336│ 61,248│ -4,912│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.民政業務7,826千元,較上年度增列一般 │ │ │ │ │ │ │ │事務費等經費2千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.文教業務4,401千元,較上年度減列一般 │ │ │ │ │ │ │ │事務費及國內旅費等經費534千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.經建業務2,672千元,較上年度減列教育 │ │ │ │ │ │ │ │訓練費、委辦費及國內旅費等經費378千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.財務業務1,483千元,較上年度增列辦理 │ │ │ │ │ │ │ │縣市財務管理及查核業務等經費130千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │5.社會及衛生業務18,984千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列國內旅費及獎補助費等經費411千元, │ │ │ │ │ │ │ │增列一般事務費等經費1,105千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │增694千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.資料館與圖書館營運管理16,543千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列通訊費、物品及一般事務費等 │ │ │ │ │ │ │ │經費3,656千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.法規業務4,427千元,較上年度減列一般 │ │ │ │ │ │ │ │事務費等經費131千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.上年度辦理訴願業務預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │1,039千元如數減列。 │ │ │ │3371150300 │ │ │ │ │ │3 │ │公共事務與車輛管理│ 58,188│ 38,886│ 19,302│本年度預算數58,188千元,係辦理中興新村 │ │ │ │ │ │ │ │環境清潔維護及車輛管理經費,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列車輛及辦公器具養護費與國內旅費等726 │ │ │ │ │ │ │ │千元,增列土地建物所有權移轉管理機關登 │ │ │ │ │ │ │ │記費用及設備養護費等經費20,028千元,計 │ │ │ │ │ │ │ │淨增19,302千元。 │ │ │ │3371150400 │ │ │ │ │ │4 │ │交通行政與管理 │ 84,073│ 74,609│ 9,464│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.車輛事故鑑定業務81,242千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列一般事務費及設備養護費等849千元 │ │ │ │ │ │ │ │,增列通訊費及水電費等經費10,404千元 │ │ │ │ │ │ │ │,計淨增9,555千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.車輛事故覆議業務2,831千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列物品及國內旅費等經費91千元。 │ │ │ │3371150500 │ │ │ │ │ │5 │ │加強地方自治與文化│ 34,316│ 37,767│ -3,451│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │推展 │ │ │ │1.辦理全省國民中小學教育人員培訓及表揚 │ │ │ │ │ │ │ │活動經費19,761千元,較上年度減列一般 │ │ │ │ │ │ │ │事務費等經費2,011千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.加強推動文化活動14,555千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列委辦費及一般事務費等經費1,440千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │3371159000 │ │ │ │ │ │6 │ │一般建築及設備 │ 15,174│ 11,574│ 3,600│ │ │ │ │3371159002 │ │ │ │ │ │ │1 │營建工程 │ 3,086│ 1,986│ 1,100│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.辦理中興新村中正路污水處理場機具設備 │ │ │ │ │ │ │ │汰舊更新與中興新村次要道路及巷道路面 │ │ │ │ │ │ │ │柏油刨除舖設工程等經費3,086千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度辦理中興新村光榮東路宿舍整修工 │ │ │ │ │ │ │ │程等預算業已編竣,所列1,986千元如數 │ │ │ │ │ │ │ │減列。 │ │ │ │3371159011 │ │ │ │ │ │ │2 │交通及運輸設備 │ 2,100│ 1,700│ 400│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換首長及副首長座車各1輛經費2,100千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換工程車1輛預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │列1,700千元如數減列。 │ │ │ │3371159019 │ │ │ │ │ │ │3 │其他設備 │ 9,988│ 7,888│ 2,100│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換網路伺服主機、雷射印表機、影印機 │ │ │ │ │ │ │ │、投影機、冷氣機、數位監控系統主機及 │ │ │ │ │ │ │ │購置圖書等經費9,988千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換網路伺服器、雷射印表機、圖 │ │ │ │ │ │ │ │書管理自動化系統、冷氣機、影印機及購 │ │ │ │ │ │ │ │置圖書等預算業已編竣,所列7,888千元 │ │ │ │ │ │ │ │如數減列。 │ │ │ │3371159800 │ │ │ │ │ │7 │ │第一預備金 │ 500│ 2,000│ -1,500│本年度預算數較上年度減列如列數。 │ │ │ │0071160000 │ │ │ │ │2 │ │ │臺灣省諮議會 │ 155,351│ 155,352│ -1│ │ │ │ │3371160000 │ │ │ │ │ │ │ │行政支出 │ 155,351│ 155,352│ -1│ │ │ │ │3371160100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 90,640│ 91,577│ -937│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費61,268千元,較上年度增列考 │ │ │ │ │ │ │ │績獎金等經費242千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費20,210千元較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列通訊費等經費1,179千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.進修訓練費500千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │4.聯繫業務2,300千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │5.園區藝文活動450千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │6.檔案管理5,912千元,與上年度同。 │ │ │ │3371160200 │ │ │ │ │ │2 │ │議員諮詢業務 │ 18,975│ 18,199│ 776│ │ │ │ │3371160201 │ │ │ │ │ │ │1 │諮議員費用 │ 17,355│ 16,579│ 776│本年度預算數17,355千元,係諮議員研究費 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度核實增列776千元。 │ │ │ │3371160202 │ │ │ │ │ │ │2 │議會交流事務 │ 480│ 480│ -│本年度預算數480千元,係出席全美州議會 │ │ │ │ │ │ │ │聯合會及拜訪活動等所需國外旅費,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │度同。 │ │ │ │3371160203 │ │ │ │ │ │ │3 │諮議員會館 │ 1,140│ 1,140│ -│本年度預算數1,140千元,係諮議員會館所 │ │ │ │ │ │ │ │需業務費,與上年度同。 │ │ │ │3371160300 │ │ │ │ │ │3 │ │議事業務 │ 23,318│ 23,640│ -322│ │ │ │ │3371160301 │ │ │ │ │ │ │1 │召開大會 │ 21,550│ 21,871│ -321│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費18,866千元,較上年度核實減 │ │ │ │ │ │ │ │列人事費等411千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.召開定期及臨時大會2,284千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │度同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.議事文物管理400千元,較上年度增列按 │ │ │ │ │ │ │ │日按件計資酬金90千元。 │ │ │ │3371160302 │ │ │ │ │ │ │2 │史料管理 │ 1,768│ 1,769│ -1│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費863千元,較上年度核實減列 │ │ │ │ │ │ │ │人事費等1千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.史料文物蒐集整理905千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │3371160400 │ │ │ │ │ │4 │ │研究業務 │ 14,470│ 13,978│ 492│ │ │ │ │3371160401 │ │ │ │ │ │ │1 │研究發展及諮詢 │ 12,919│ 12,519│ 400│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費9,108千元,較上年度增列人 │ │ │ │ │ │ │ │事費23千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.研究發展及諮詢業務3,311千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列按日按件計資酬金577千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.培訓業務所需清潔維護費500千元,以場 │ │ │ │ │ │ │ │地設備管理收入支應,較上年度減列設施 │ │ │ │ │ │ │ │養護費等200千元。 │ │ │ │3371160402 │ │ │ │ │ │ │2 │資訊管理 │ 1,551│ 1,459│ 92│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費34千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.電子處理資料作業1,517千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列資訊設備92千元。 │ │ │ │3371160500 │ │ │ │ │ │5 │ │臺灣議政史料典藏及│ 6,360│ 6,610│ -250│本科目係配合史料推展業務需要,將上年度 │ │ │ │展示業務 │ │ │ │「臺灣議政博物館籌備業務」科目改設,本 │ │ │ │ │ │ │ │年度預算數6,360千元,較上年度減列國外 │ │ │ │ │ │ │ │旅費250千元。 │ │ │ │3371169000 │ │ │ │ │ │6 │ │一般建築及設備 │ 868│ 868│ -│ │ │ │ │3371169019 │ │ │ │ │ │ │1 │其他設備 │ 868│ 868│ -│本年度預算數868千元,係購置影印機、保 │ │ │ │ │ │ │ │險櫃、除濕機及冷氣機等設備所需經費,與 │ │ │ │ │ │ │ │上年度同。 │ │ │ │3371169800 │ │ │ │ │ │7 │ │第一預備金 │ 720│ 480│ 240│本年度預算數較上年度增列如列數。 │ │ │ │0071180000 │ │ │ │ │3 │ │ │補助直轄市及縣市政│ 131,928,526│ 140,928,526│ -9,000,000│1.本科目係配合業務需要,將上年度「補助 │ │ │ │府 │ │ │ │台灣省各縣市政府」及「補助高雄市政府 │ │ │ │ │ │ │ │」等科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數140,018,526千元, │ │ │ │ │ │ │ │配合科目調整,移入「補助高雄市政府」 │ │ │ │ │ │ │ │科目910,000千元,淨計如表列上年度預 │ │ │ │ │ │ │ │算數。 │ │ │ │5171180000 │ │ │ │ │ │ │ │教育支出 │ 58,393,453│ 58,208,912│ 184,541│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │5171185100 │ │ │ │ │ │1 │ │直轄市及縣市教育補│ 58,393,453│ 58,208,912│ 184,541│本年度預算數58,393,453千元,較上年度增 │ │ │ │助 │ │ │ │列184,541千元,其補助項目如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.補助台灣省各縣市教育人員人事費、基本 │ │ │ │ │ │ │ │辦公費、外籍英語教師及校地徵收還本付 │ │ │ │ │ │ │ │息等經費37,244,694千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.補助台灣省各縣市國民中小學學校午餐、 │ │ │ │ │ │ │ │中途學校、國中雜費減免、學校水電費與 │ │ │ │ │ │ │ │老舊危險建物整建及相關設施經費8,800, │ │ │ │ │ │ │ │000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.依台灣省各縣市實際繳納之退休教師優惠 │ │ │ │ │ │ │ │存款差額利息金額補助60%,計10,038,75 │ │ │ │ │ │ │ │9千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.依台灣省各縣市教育計畫及預算考核成績 │ │ │ │ │ │ │ │撥付之補助款1,400,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.補助高雄市國民教育經費910,000千元。 │ │ │ │6071180000 │ │ │ │ │ │ │ │交通支出 │ 9,850,000│ 11,395,000│ -1,545,000│ │ │ │ │6071186000 │ │ │ │ │ │2 │ │直轄市及縣市交通補│ 9,850,000│ 11,395,000│ -1,545,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │助 │ │ │ │1.補助台灣省各縣市辦理交通建設與道路養 │ │ │ │ │ │ │ │護及道安計畫等經費9,850,000千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列2,955,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度補助台灣省各縣所轄鄉鎮市交通建 │ │ │ │ │ │ │ │設經費業已編竣,所列4,500,000千元如 │ │ │ │ │ │ │ │數減列。 │ │ │ │6171180000 │ │ │ │ │ │ │ │其他經濟服務支出 │ 16,050,000│ 24,705,000│ -8,655,000│ │ │ │ │6171186100 │ │ │ │ │ │3 │ │直轄市及縣市其他經│ 16,050,000│ 24,705,000│ -8,655,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │濟服務補助 │ │ │ │1.補助台灣省各縣市辦理各項基本設施等經 │ │ │ │ │ │ │ │費12,050,000千元,較上年度增列1,845, │ │ │ │ │ │ │ │000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.依台灣省各縣市招商、開源節流執行績效 │ │ │ │ │ │ │ │與基本設施計畫及預算考核成績撥付之補 │ │ │ │ │ │ │ │助款4,000,000千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度補助台灣省各縣所轄鄉鎮市基本建 │ │ │ │ │ │ │ │設經費業已編竣,所列10,500,000千元如 │ │ │ │ │ │ │ │數減列。 │ │ │ │6671180000 │ │ │ │ │ │ │ │社會保險支出 │ 1,693,513│ 1,763,969│ -70,456│ │ │ │ │6671186600 │ │ │ │ │ │4 │ │直轄市及縣市社會保│ 1,693,513│ 1,763,969│ -70,456│本年度預算數1,693,513千元,係補助台灣 │ │ │ │險補助 │ │ │ │省各縣市依法應負擔之全民健康保險及農民 │ │ │ │ │ │ │ │健康保險保費補助,較上年度減列70,456千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │6771180000 │ │ │ │ │ │ │ │社會救助支出 │ 5,329,504│ 5,346,946│ -17,442│ │ │ │ │6771186700 │ │ │ │ │ │5 │ │直轄市及縣市社會救│ 5,329,504│ 5,346,946│ -17,442│本年度預算數5,329,504千元,係補助台灣 │ │ │ │助補助 │ │ │ │省各縣市中低收入戶老人生活津貼、低收入 │ │ │ │ │ │ │ │戶生活補助等經費,較上年度減列17,442千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │6871180000 │ │ │ │ │ │ │ │福利服務支出 │ 13,367,474│ 12,389,995│ 977,479│ │ │ │ │6871186800 │ │ │ │ │ │6 │ │直轄市及縣市福利服│ 13,367,474│ 12,389,995│ 977,479│本年度預算數13,367,474千元,較上年度增 │ │ │ │務補助 │ │ │ │列977,479千元,其補助項目如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.補助台灣省各縣市推展身心障礙者、兒童 │ │ │ │ │ │ │ │、少年、老人及婦女等福利服務經費11,6 │ │ │ │ │ │ │ │95,474千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.依台灣省各縣市社會福利計畫及預算考核 │ │ │ │ │ │ │ │成績撥付之補助款1,672,000千元。 │ │ │ │8471180000 │ │ │ │ │ │ │ │專案補助支出 │ 27,244,582│ 27,118,704│ 125,878│ │ │ │ │8471188400 │ │ │ │ │ │7 │ │直轄市及縣市專案補│ 27,244,582│ 27,118,704│ 125,878│本年度預算數27,244,582千元,較上年度增 │ │ │ │助 │ │ │ │列125,878千元,其補助項目如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.補助台灣省各縣市公務、警察、消防人員 │ │ │ │ │ │ │ │人事費及基本辦公費等經費23,913,137千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.依台灣省各縣市實際繳納之退休公務、警 │ │ │ │ │ │ │ │察、消防人員優惠存款差額利息金額補助 │ │ │ │ │ │ │ │60%,計2,831,445千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.依直轄市及縣市辦理促參案件績效撥付之 │ │ │ │ │ │ │ │補助款500,000千元。 │ │ │ │0071550000 │ │ │ │ │4 │ │ │福建省政府 │ 1,969,935│ 2,283,440│ -313,505│本科目上年度法定預算數2,284,940千元, │ │ │ │ │ │ │ │由「一般行政」科目移出職員1人之人事費1 │ │ │ │ │ │ │ │,500千元,列入行政院消費者保護委員會, │ │ │ │ │ │ │ │淨計如表列上年度預算數。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │3371550000 │ │ │ │ │ │ │ │行政支出 │ 78,416│ 94,408│ -15,992│ │ │ │ │3371550100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 68,166│ 68,296│ -130│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費57,329千元,較上年度減列人 │ │ │ │ │ │ │ │事費130千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費10,837千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │度同。 │ │ │ │3371550200 │ │ │ │ │ │2 │ │省政服務 │ 7,250│ 7,250│ -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人才培育與表揚經費594千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.接待閩籍僑胞、福建同鄉聯誼與接待鄉親 │ │ │ │ │ │ │ │、社會士紳及社團服務經費636千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.督導金馬地區實施地方自治經費6,020千 │ │ │ │ │ │ │ │元,與上年度同。 │ │ │ │3371559000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ 1,850│ 17,712│ -15,862│ │ │ │ │3371559001 │ │ │ │ │ │ │1 │土地購置 │ -│ 17,000│ -17,000│上年度購置辦公廳舍民間畸零土地預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │編竣,所列17,000千元如數減列。 │ │ │ │3371559002 │ │ │ │ │ │ │2 │營建工程 │ 500│ 527│ -27│本年度預算數500千元,係辦理辦公室整建 │ │ │ │ │ │ │ │工程,較上年度減列27千元。 │ │ │ │3371559011 │ │ │ │ │ │ │3 │交通及運輸設備 │ 1,200│ -│ 1,200│汰換首長座車1輛經費如列數。 │ │ │ │3371559019 │ │ │ │ │ │ │4 │其他設備 │ 150│ 185│ -35│本年度預算數150千元,係購置行政業務等 │ │ │ │ │ │ │ │辦公設備,較上年度減列35千元。 │ │ │ │3371559800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 1,150│ 1,150│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │8471550000 │ │ │ │ │ │ │ │專案補助支出 │ 1,891,519│ 2,189,032│ -297,513│ │ │ │ │8471558400 │ │ │ │ │ │5 │ │金馬地區專案補助 │ 1,891,519│ 2,189,032│ -297,513│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.補助金門及連江縣政府經常性支出、基本 │ │ │ │ │ │ │ │設施及警政支出等經費1,834,229千元, │ │ │ │ │ │ │ │與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.增列補助金門及連江縣政府調整待遇經費 │ │ │ │ │ │ │ │57,290千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度補助金門及連江縣所轄鄉鎮基本建 │ │ │ │ │ │ │ │設經費預算業已編竣,所列354,803千元 │ │ │ │ │ │ │ │如數減列。 │ │ │ │0071800000 │ │ │ │ │5 │ │ │地方政府教師退休專│ 6,000,000│ 6,000,000│ -│ │ │ │ │案補助 │ │ │ │ │ │ │ │5171800000 │ │ │ │ │ │ │ │教育支出 │ 6,000,000│ 6,000,000│ -│ │ │ │ │5171805100 │ │ │ │ │ │1 │ │教師退休專案補助 │ 6,000,000│ 6,000,000│ -│本年度編列各地方政府教師退休專案經費補 │ │ │ │ │ │ │ │助6,000,000千元,與上年度同。 ─┴─┴─┴─┴─────────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |