中央政府總預算

                                                     歲出機關別預算表

經資門併計                                          中華民國九十四年度                                    單位:新台幣千元
─────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
  科                          目  │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬─────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│  說                              明
款│項│目│節│  名 稱 及 編 號  │              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │0071000000        │              │              │              │                                      
26│  │  │  │省市地方政府      │   140,839,137│   150,154,408│    -9,315,271│                                      
  │  │  │  │0071150000        │              │              │              │                                      
  │1 │  │  │臺灣省政府        │       785,325│       787,090│        -1,765│本科目上年度法定預算數789,062千元,由 
  │  │  │  │                  │              │              │              │「一般行政」科目移出職員1人之人事費1,3
  │  │  │  │                  │              │              │              │69千元列入行政院消費者保護委員會,及駕
  │  │  │  │                  │              │              │              │駛1人之人事費603千元列入行政院農業委員
  │  │  │  │                  │              │              │              │會,淨計如表列上年度預算數。          
  │  │  │  │3371150000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │行政支出          │       785,325│       787,090│        -1,765│                                      
  │  │  │  │3371150100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       536,738│       561,006│       -24,268│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持454,583千元,較上年度減列職 
  │  │  │  │                  │              │              │              │工54人之人事費30,213千元,增列員工退
  │  │  │  │                  │              │              │              │休離職儲金等經費5,077千元,計淨減25,
  │  │  │  │                  │              │              │              │136千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持35,865千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列按日按件計資酬金及物品等778千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,增列退休人員年終及三節慰問金等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │1,736千元,計淨增958千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.行政管理46,290千元,較上年度減列一般
  │  │  │  │                  │              │              │              │事務費及國內旅費等經費90千元。      
  │  │  │  │3371150200        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │施政業務          │        56,336│        61,248│        -4,912│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.民政業務7,826千元,較上年度增列一般 
  │  │  │  │                  │              │              │              │事務費等經費2千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.文教業務4,401千元,較上年度減列一般 
  │  │  │  │                  │              │              │              │事務費及國內旅費等經費534千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.經建業務2,672千元,較上年度減列教育 
  │  │  │  │                  │              │              │              │訓練費、委辦費及國內旅費等經費378千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.財務業務1,483千元,較上年度增列辦理 
  │  │  │  │                  │              │              │              │縣市財務管理及查核業務等經費130千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.社會及衛生業務18,984千元,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列國內旅費及獎補助費等經費411千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列一般事務費等經費1,105千元,計淨 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增694千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.資料館與圖書館營運管理16,543千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列通訊費、物品及一般事務費等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費3,656千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.法規業務4,427千元,較上年度減列一般 
  │  │  │  │                  │              │              │              │事務費等經費131千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.上年度辦理訴願業務預算業已編竣,所列
  │  │  │  │                  │              │              │              │1,039千元如數減列。                 
  │  │  │  │3371150300        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │公共事務與車輛管理│        58,188│        38,886│        19,302│本年度預算數58,188千元,係辦理中興新村
  │  │  │  │                  │              │              │              │環境清潔維護及車輛管理經費,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列車輛及辦公器具養護費與國內旅費等726 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,增列土地建物所有權移轉管理機關登
  │  │  │  │                  │              │              │              │記費用及設備養護費等經費20,028千元,計
  │  │  │  │                  │              │              │              │淨增19,302千元。                      
  │  │  │  │3371150400        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │交通行政與管理    │        84,073│        74,609│         9,464│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.車輛事故鑑定業務81,242千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列一般事務費及設備養護費等849千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,增列通訊費及水電費等經費10,404千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,計淨增9,555千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.車輛事故覆議業務2,831千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列物品及國內旅費等經費91千元。    
  │  │  │  │3371150500        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │加強地方自治與文化│        34,316│        37,767│        -3,451│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │推展              │              │              │              │1.辦理全省國民中小學教育人員培訓及表揚
  │  │  │  │                  │              │              │              │活動經費19,761千元,較上年度減列一般
  │  │  │  │                  │              │              │              │事務費等經費2,011千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.加強推動文化活動14,555千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列委辦費及一般事務費等經費1,440千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │3371159000        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │一般建築及設備    │        15,174│        11,574│         3,600│                                      
  │  │  │  │3371159002        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │營建工程          │         3,086│         1,986│         1,100│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理中興新村中正路污水處理場機具設備
  │  │  │  │                  │              │              │              │汰舊更新與中興新村次要道路及巷道路面
  │  │  │  │                  │              │              │              │柏油刨除舖設工程等經費3,086千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度辦理中興新村光榮東路宿舍整修工
  │  │  │  │                  │              │              │              │程等預算業已編竣,所列1,986千元如數 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列。                              
  │  │  │  │3371159011        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │交通及運輸設備    │         2,100│         1,700│           400│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.汰換首長及副首長座車各1輛經費2,100千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度汰換工程車1輛預算業已編竣,所 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列1,700千元如數減列。               
  │  │  │  │3371159019        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │其他設備          │         9,988│         7,888│         2,100│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.汰換網路伺服主機、雷射印表機、影印機
  │  │  │  │                  │              │              │              │、投影機、冷氣機、數位監控系統主機及
  │  │  │  │                  │              │              │              │購置圖書等經費9,988千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度汰換網路伺服器、雷射印表機、圖
  │  │  │  │                  │              │              │              │書管理自動化系統、冷氣機、影印機及購
  │  │  │  │                  │              │              │              │置圖書等預算業已編竣,所列7,888千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │如數減列。                          
  │  │  │  │3371159800        │              │              │              │                                      
  │  │7 │  │第一預備金        │           500│         2,000│        -1,500│本年度預算數較上年度減列如列數。      
  │  │  │  │0071160000        │              │              │              │                                      
  │2 │  │  │臺灣省諮議會      │       155,351│       155,352│            -1│                                      
  │  │  │  │3371160000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │行政支出          │       155,351│       155,352│            -1│                                      
  │  │  │  │3371160100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │        90,640│        91,577│          -937│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費61,268千元,較上年度增列考
  │  │  │  │                  │              │              │              │績獎金等經費242千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費20,210千元較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列通訊費等經費1,179千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.進修訓練費500千元,與上年度同。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.聯繫業務2,300千元,與上年度同。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.園區藝文活動450千元,與上年度同。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.檔案管理5,912千元,與上年度同。     
  │  │  │  │3371160200        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │議員諮詢業務      │        18,975│        18,199│           776│                                      
  │  │  │  │3371160201        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │諮議員費用        │        17,355│        16,579│           776│本年度預算數17,355千元,係諮議員研究費
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度核實增列776千元。           
  │  │  │  │3371160202        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │議會交流事務      │           480│           480│             -│本年度預算數480千元,係出席全美州議會 
  │  │  │  │                  │              │              │              │聯合會及拜訪活動等所需國外旅費,與上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度同。                                
  │  │  │  │3371160203        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │諮議員會館        │         1,140│         1,140│             -│本年度預算數1,140千元,係諮議員會館所 
  │  │  │  │                  │              │              │              │需業務費,與上年度同。                
  │  │  │  │3371160300        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │議事業務          │        23,318│        23,640│          -322│                                      
  │  │  │  │3371160301        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │召開大會          │        21,550│        21,871│          -321│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費18,866千元,較上年度核實減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列人事費等411千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.召開定期及臨時大會2,284千元,與上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度同。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.議事文物管理400千元,較上年度增列按 
  │  │  │  │                  │              │              │              │日按件計資酬金90千元。              
  │  │  │  │3371160302        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │史料管理          │         1,768│         1,769│            -1│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費863千元,較上年度核實減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │人事費等1千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.史料文物蒐集整理905千元,與上年度同 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │3371160400        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │研究業務          │        14,470│        13,978│           492│                                      
  │  │  │  │3371160401        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │研究發展及諮詢    │        12,919│        12,519│           400│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費9,108千元,較上年度增列人 
  │  │  │  │                  │              │              │              │事費23千元。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.研究發展及諮詢業務3,311千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列按日按件計資酬金577千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.培訓業務所需清潔維護費500千元,以場 
  │  │  │  │                  │              │              │              │地設備管理收入支應,較上年度減列設施
  │  │  │  │                  │              │              │              │養護費等200千元。                   
  │  │  │  │3371160402        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │資訊管理          │         1,551│         1,459│            92│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費34千元,與上年度同。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.電子處理資料作業1,517千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列資訊設備92千元。                
  │  │  │  │3371160500        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │臺灣議政史料典藏及│         6,360│         6,610│          -250│本科目係配合史料推展業務需要,將上年度
  │  │  │  │展示業務          │              │              │              │「臺灣議政博物館籌備業務」科目改設,本
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度預算數6,360千元,較上年度減列國外 
  │  │  │  │                  │              │              │              │旅費250千元。                         
  │  │  │  │3371169000        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │一般建築及設備    │           868│           868│             -│                                      
  │  │  │  │3371169019        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │其他設備          │           868│           868│             -│本年度預算數868千元,係購置影印機、保 
  │  │  │  │                  │              │              │              │險櫃、除濕機及冷氣機等設備所需經費,與
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度同。                            
  │  │  │  │3371169800        │              │              │              │                                      
  │  │7 │  │第一預備金        │           720│           480│           240│本年度預算數較上年度增列如列數。      
  │  │  │  │0071180000        │              │              │              │                                      
  │3 │  │  │補助直轄市及縣市政│   131,928,526│   140,928,526│    -9,000,000│1.本科目係配合業務需要,將上年度「補助
  │  │  │  │府                │              │              │              │台灣省各縣市政府」及「補助高雄市政府
  │  │  │  │                  │              │              │              │」等科目合併改設。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.本科目上年度預算數140,018,526千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │配合科目調整,移入「補助高雄市政府」
  │  │  │  │                  │              │              │              │科目910,000千元,淨計如表列上年度預 
  │  │  │  │                  │              │              │              │算數。                              
  │  │  │  │5171180000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │教育支出          │    58,393,453│    58,208,912│       184,541│                                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │5171185100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │直轄市及縣市教育補│    58,393,453│    58,208,912│       184,541│本年度預算數58,393,453千元,較上年度增
  │  │  │  │助                │              │              │              │列184,541千元,其補助項目如下:       
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.補助台灣省各縣市教育人員人事費、基本
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦公費、外籍英語教師及校地徵收還本付
  │  │  │  │                  │              │              │              │息等經費37,244,694千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.補助台灣省各縣市國民中小學學校午餐、
  │  │  │  │                  │              │              │              │中途學校、國中雜費減免、學校水電費與
  │  │  │  │                  │              │              │              │老舊危險建物整建及相關設施經費8,800,
  │  │  │  │                  │              │              │              │000千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.依台灣省各縣市實際繳納之退休教師優惠
  │  │  │  │                  │              │              │              │存款差額利息金額補助60%,計10,038,75
  │  │  │  │                  │              │              │              │9千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.依台灣省各縣市教育計畫及預算考核成績
  │  │  │  │                  │              │              │              │撥付之補助款1,400,000千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.補助高雄市國民教育經費910,000千元。 
  │  │  │  │6071180000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │交通支出          │     9,850,000│    11,395,000│    -1,545,000│                                      
  │  │  │  │6071186000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │直轄市及縣市交通補│     9,850,000│    11,395,000│    -1,545,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │助                │              │              │              │1.補助台灣省各縣市辦理交通建設與道路養
  │  │  │  │                  │              │              │              │護及道安計畫等經費9,850,000千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列2,955,000千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度補助台灣省各縣所轄鄉鎮市交通建
  │  │  │  │                  │              │              │              │設經費業已編竣,所列4,500,000千元如 
  │  │  │  │                  │              │              │              │數減列。                            
  │  │  │  │6171180000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │其他經濟服務支出  │    16,050,000│    24,705,000│    -8,655,000│                                      
  │  │  │  │6171186100        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │直轄市及縣市其他經│    16,050,000│    24,705,000│    -8,655,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │濟服務補助        │              │              │              │1.補助台灣省各縣市辦理各項基本設施等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費12,050,000千元,較上年度增列1,845,
  │  │  │  │                  │              │              │              │000千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.依台灣省各縣市招商、開源節流執行績效
  │  │  │  │                  │              │              │              │與基本設施計畫及預算考核成績撥付之補
  │  │  │  │                  │              │              │              │助款4,000,000千元,與上年度同。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.上年度補助台灣省各縣所轄鄉鎮市基本建
  │  │  │  │                  │              │              │              │設經費業已編竣,所列10,500,000千元如
  │  │  │  │                  │              │              │              │數減列。                            
  │  │  │  │6671180000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │社會保險支出      │     1,693,513│     1,763,969│       -70,456│                                      
  │  │  │  │6671186600        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │直轄市及縣市社會保│     1,693,513│     1,763,969│       -70,456│本年度預算數1,693,513千元,係補助台灣 
  │  │  │  │險補助            │              │              │              │省各縣市依法應負擔之全民健康保險及農民
  │  │  │  │                  │              │              │              │健康保險保費補助,較上年度減列70,456千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                  
  │  │  │  │6771180000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │社會救助支出      │     5,329,504│     5,346,946│       -17,442│                                      
  │  │  │  │6771186700        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │直轄市及縣市社會救│     5,329,504│     5,346,946│       -17,442│本年度預算數5,329,504千元,係補助台灣 
  │  │  │  │助補助            │              │              │              │省各縣市中低收入戶老人生活津貼、低收入
  │  │  │  │                  │              │              │              │戶生活補助等經費,較上年度減列17,442千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                  
  │  │  │  │6871180000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │福利服務支出      │    13,367,474│    12,389,995│       977,479│                                      
  │  │  │  │6871186800        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │直轄市及縣市福利服│    13,367,474│    12,389,995│       977,479│本年度預算數13,367,474千元,較上年度增
  │  │  │  │務補助            │              │              │              │列977,479千元,其補助項目如下:       
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.補助台灣省各縣市推展身心障礙者、兒童
  │  │  │  │                  │              │              │              │、少年、老人及婦女等福利服務經費11,6
  │  │  │  │                  │              │              │              │95,474千元。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.依台灣省各縣市社會福利計畫及預算考核
  │  │  │  │                  │              │              │              │成績撥付之補助款1,672,000千元。     
  │  │  │  │8471180000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │專案補助支出      │    27,244,582│    27,118,704│       125,878│                                      
  │  │  │  │8471188400        │              │              │              │                                      
  │  │7 │  │直轄市及縣市專案補│    27,244,582│    27,118,704│       125,878│本年度預算數27,244,582千元,較上年度增
  │  │  │  │助                │              │              │              │列125,878千元,其補助項目如下:       
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.補助台灣省各縣市公務、警察、消防人員
  │  │  │  │                  │              │              │              │人事費及基本辦公費等經費23,913,137千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.依台灣省各縣市實際繳納之退休公務、警
  │  │  │  │                  │              │              │              │察、消防人員優惠存款差額利息金額補助
  │  │  │  │                  │              │              │              │60%,計2,831,445千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.依直轄市及縣市辦理促參案件績效撥付之
  │  │  │  │                  │              │              │              │補助款500,000千元。                 
  │  │  │  │0071550000        │              │              │              │                                      
  │4 │  │  │福建省政府        │     1,969,935│     2,283,440│      -313,505│本科目上年度法定預算數2,284,940千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │由「一般行政」科目移出職員1人之人事費1
  │  │  │  │                  │              │              │              │,500千元,列入行政院消費者保護委員會,
  │  │  │  │                  │              │              │              │淨計如表列上年度預算數。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │3371550000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │行政支出          │        78,416│        94,408│       -15,992│                                      
  │  │  │  │3371550100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │        68,166│        68,296│          -130│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費57,329千元,較上年度減列人
  │  │  │  │                  │              │              │              │事費130千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費10,837千元,與上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度同。                              
  │  │  │  │3371550200        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │省政服務          │         7,250│         7,250│             -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人才培育與表揚經費594千元,與上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │同。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.接待閩籍僑胞、福建同鄉聯誼與接待鄉親
  │  │  │  │                  │              │              │              │、社會士紳及社團服務經費636千元,與 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度同。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.督導金馬地區實施地方自治經費6,020千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,與上年度同。                    
  │  │  │  │3371559000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │         1,850│        17,712│       -15,862│                                      
  │  │  │  │3371559001        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │土地購置          │             -│        17,000│       -17,000│上年度購置辦公廳舍民間畸零土地預算業已
  │  │  │  │                  │              │              │              │編竣,所列17,000千元如數減列。        
  │  │  │  │3371559002        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │營建工程          │           500│           527│           -27│本年度預算數500千元,係辦理辦公室整建 
  │  │  │  │                  │              │              │              │工程,較上年度減列27千元。            
  │  │  │  │3371559011        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │交通及運輸設備    │         1,200│             -│         1,200│汰換首長座車1輛經費如列數。           
  │  │  │  │3371559019        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │其他設備          │           150│           185│           -35│本年度預算數150千元,係購置行政業務等 
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦公設備,較上年度減列35千元。        
  │  │  │  │3371559800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │         1,150│         1,150│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │8471550000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │專案補助支出      │     1,891,519│     2,189,032│      -297,513│                                      
  │  │  │  │8471558400        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │金馬地區專案補助  │     1,891,519│     2,189,032│      -297,513│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.補助金門及連江縣政府經常性支出、基本
  │  │  │  │                  │              │              │              │設施及警政支出等經費1,834,229千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │與上年度同。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.增列補助金門及連江縣政府調整待遇經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │57,290千元。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.上年度補助金門及連江縣所轄鄉鎮基本建
  │  │  │  │                  │              │              │              │設經費預算業已編竣,所列354,803千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │如數減列。                          
  │  │  │  │0071800000        │              │              │              │                                      
  │5 │  │  │地方政府教師退休專│     6,000,000│     6,000,000│             -│                                      
  │  │  │  │案補助            │              │              │              │                                      
  │  │  │  │5171800000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │教育支出          │     6,000,000│     6,000,000│             -│                                      
  │  │  │  │5171805100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │教師退休專案補助  │     6,000,000│     6,000,000│             -│本年度編列各地方政府教師退休專案經費補
  │  │  │  │                  │              │              │              │助6,000,000千元,與上年度同。         
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